de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 120.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 178349 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Gestao Descentralizada - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 120.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 34480X PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 240.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 344869 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 240.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 360678 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 2200.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 429449 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 240.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 445746 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000007 | 05/01/2024 | 537.90 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000008 | 05/01/2024 | 263.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2024 | 300.00 | 00004595748418 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2024 | 400.00 | 00006810967486 | OREMAR SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2024 | 785.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2024 | 600.00 | 00009900635426 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000013 | 09/01/2024 | 370.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2024 | 300.00 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2024 | 300.00 | 00016697032405 | JOSEFA JANIELLY OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2024 | 500.00 | 00004929922402 | HELTON SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2024 | 120.00 | 00011354152425 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2024 | 500.00 | 00001748520458 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2024 | 500.00 | 00005005031413 | SEVERINA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2024 | 250.00 | 00012210239427 | LINDALVA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2024 | 200.00 | 00007529941402 | SEVERINO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2024 | 500.00 | 00016283909485 | GUILHERME SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2024 | 500.00 | 00012794608495 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2024 | 600.00 | 00010253501466 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2024 | 600.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2024 | 300.00 | 00016739447446 | BELMARQUES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2024 | 250.00 | 00023319689851 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2024 | 400.00 | 00013368250493 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2024 | 400.00 | 00015704228429 | MANOEL FABRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2024 | 400.00 | 00066838606453 | JOSE SATIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2024 | 400.00 | 00005344233450 | DAMIAO SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011401049427 | ROSANGELA LEVINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2024 | 200.00 | 00003216868451 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2024 | 400.00 | 00012047087708 | IZAMERES TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2024 | 300.00 | 00070311640443 | ADONES ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2024 | 300.00 | 00011624547419 | BRUNO DO NASCIMENTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2024 | 400.00 | 00012146698403 | MARIA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2024 | 63.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2024 | 500.00 | 00048205632898 | ADRIANO DA SILVA FURLAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2024 | 500.00 | 00002186001438 | SEVERINO FRANCISO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2024 | 500.00 | 00011096874431 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2024 | 500.00 | 00009157150400 | AMARO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2024 | 500.00 | 00004542650421 | ISIS CARLA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000044 | 15/01/2024 | 842.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 511094745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 511094745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 500.00 | 00007350249446 | WALTER JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2024 | 250.00 | 00010847426408 | ELANE CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2024 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA 282 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 511007697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2024 | 500.00 | 00070349281424 | EDGAR FRANKLES JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2024 | 500.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2024 | 400.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2024 | 250.00 | 00004298471497 | JOSEFA MARIA SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2024 | 400.00 | 00005804763407 | MARIA ANISETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2024 | 400.00 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2024 | 400.00 | 00004087910474 | LUIZA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2024 | 400.00 | 00006248512493 | JOSE FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2024 | 400.00 | 00005579154496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2024 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2024 | 102.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 521787916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2024 | 7184.08 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2024 | 3106.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2024 | 4298.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 11009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2024 | 4471.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2024 | 5710.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ SUAS TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2024 | 11412.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2024 | 1912.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 1000001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2024 | 92.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 140 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 524078578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2024 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CENTRO DE APOIO DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 521479076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2024 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 SANTA CECILIA PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 520014783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2024 | 2800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO REFERENTE AS ATRIBUICOES DOS CONSELHIROS JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA EFETIVACAO DO ECA NO EXERCICIO DAS SUAS FUNCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2024 | 200.00 | 00008628997458 | JOSE SEVERINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2024 | 200.00 | 00011094489450 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2024 | 150.00 | 00006676947498 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2024 | 200.00 | 00045242976420 | OTACILIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2024 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2024 | 200.00 | 00018611723465 | RODRIGO DENIS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2024 | 400.00 | 00005246444465 | AGUINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2024 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2024 | 30.00 | 00009913935466 | AMANDA SUELY LEONEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2024 | 90.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2024 | 60.00 | 00071266080473 | GEOVANNY SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2024 | 30.00 | 00014783390479 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000086 | 05/02/2024 | 40680.00 | 47709214000103 | GUSTAVO DIEGO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL INSCRITO NA OAB PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2024 | 150.00 | 00004346552447 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/02/2024 | 150.00 | 00072013326432 | MARCOS VINICIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2024 | 600.00 | 00005409534409 | MARIO MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2024 | 300.00 | 00071266071482 | CARLA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/02/2024 | 200.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2024 | 500.00 | 00002700598490 | IZAQUE JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2024 | 150.00 | 00017502107460 | PEDRO RUAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/02/2024 | 300.00 | 00016753511474 | ANDRE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000095 | 07/02/2024 | 5096.55 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000096 | 07/02/2024 | 753.06 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/02/2024 | 400.00 | 00011863341420 | FELIPE ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/02/2024 | 800.00 | 00003216911489 | JAIRIS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2024 | 500.00 | 00028934704837 | JUCELIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010608946451 | SEBASTIÃO HELENO SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000101 | 08/02/2024 | 370.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000103 | 08/02/2024 | 649.10 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000102 | 08/02/2024 | 382.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2024 | 500.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2024 | 500.00 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000106 | 09/02/2024 | 842.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2024 | 310.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/02/2024 | 752.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2024 | 502.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/02/2024 | 706.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/02/2024 | 191.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/02/2024 | 86.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 140 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 524078578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2024 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA 282 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. UC 511007697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2024 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CENTRO DE APOIO DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. UC 521479076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2024 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. UC 511094745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000116 | 23/02/2024 | 33000.00 | 27626218000102 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA ALEXANDRINO 03112219473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA FORMA REMOTA E PRESENCIAL PARA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ALIMENTACAO DE SISTEMAS PRESTACAO DE CONTAS ON LINE E PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/02/2024 | 102.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. UC 521787916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/02/2024 | 42.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 SANTA CECILIA PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. UC 520014783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000119 | 28/02/2024 | 578.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000120 | 28/02/2024 | 63.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/02/2024 | 3106.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/02/2024 | 4298.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 11009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/02/2024 | 4406.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/02/2024 | 6898.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ SUAS TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/02/2024 | 11412.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2024 | 1912.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 1000001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2024 | 7060.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2024 | 1250.00 | 00032959761472 | SEVERINO ELIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000129 | 04/03/2024 | 753.06 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000130 | 06/03/2024 | 228.90 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000132 | 06/03/2024 | 737.39 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/03/2024 | 500.00 | 00005344233450 | DAMIAO SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/03/2024 | 500.00 | 00013368250493 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000131 | 06/03/2024 | 386.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000135 | 08/03/2024 | 70.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000136 | 11/03/2024 | 842.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000140 | 12/03/2024 | 456.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/03/2024 | 35.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/03/2024 | 35.00 | 00071266080473 | GEOVANNY SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/03/2024 | 35.00 | 00014783390479 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000141 | 14/03/2024 | 218.00 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000142 | 14/03/2024 | 193.48 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/03/2024 | 310.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/03/2024 | 702.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/03/2024 | 531.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/03/2024 | 1089.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/03/2024 | 191.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/03/2024 | 600.00 | 00010048832421 | LUCIANA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/03/2024 | 600.00 | 00005409534409 | MARIO MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/03/2024 | 600.00 | 00012909588408 | JOSE MARCELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000151 | 19/03/2024 | 340.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2024 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CENTRO DE APOIO DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 521479076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2024 | 51.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA 282 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 511007697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/03/2024 | 30.00 | 00009913935466 | AMANDA SUELY LEONEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/03/2024 | 30.00 | 00009598177432 | ELAINE MARIA LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/03/2024 | 30.00 | 00071266080473 | GEOVANNY SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/03/2024 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/03/2024 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 SANTA CECILIA PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 520014783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/03/2024 | 3106.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/03/2024 | 4298.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/03/2024 | 1800.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11011 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/03/2024 | 3906.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/03/2024 | 6898.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ SUAS TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/03/2024 | 8212.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/03/2024 | 1912.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 1000001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0000168 | 27/03/2024 | 134960.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME CONTRATO 812024 COL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/03/2024 | 7060.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2024 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000172 | 28/03/2024 | 4320.00 | 00016851882493 | RODRIGO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/03/2024 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0000170 | 28/03/2024 | 7200.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA PRACA DA MATRIZ SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000171 | 28/03/2024 | 5040.00 | 00007078307453 | EDVALDO EUGENIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA 282 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000173 | 01/04/2024 | 753.06 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000174 | 02/04/2024 | 10800.00 | 00013790405400 | JERFFERSON SANTOS SILVESTRE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000175 | 04/04/2024 | 474.61 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000177 | 04/04/2024 | 246.84 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/04/2024 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000176 | 04/04/2024 | 207.57 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/04/2024 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 140 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UC 524078578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000180 | 09/04/2024 | 84.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Gestao Descentralizada - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DO COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA ANO BASE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/04/2024 | 30.00 | 00009598177432 | ELAINE MARIA LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/04/2024 | 30.00 | 00009913935466 | AMANDA SUELY LEONEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000184 | 11/04/2024 | 842.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000242024 | 0000185 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CENTRO DE APOIO DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/04/2024 | 800.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/04/2024 | 400.00 | 00011866285459 | CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A COORDENADORA DO CAD uNICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000188 | 17/04/2024 | 1080.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000189 | 18/04/2024 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACA QSH2E77PB DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/04/2024 | 702.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/04/2024 | 490.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/04/2024 | 531.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/04/2024 | 1071.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/04/2024 | 191.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/04/2024 | 250.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM ENCARGOS DO DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REPASSADAS A RFB POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/04/2024 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 140 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 524078578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/04/2024 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 SANTA CECILIA PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 520014783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/04/2024 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA 282 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 511007697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/04/2024 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 521787916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/04/2024 | 124.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 521787916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/04/2024 | 62.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 UC 511094745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/04/2024 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2024 UC 511094745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/04/2024 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 511094745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000204 | 22/04/2024 | 580.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/04/2024 | 250.00 | 00005579154496 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/04/2024 | 400.00 | 00013368250493 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/04/2024 | 400.00 | 00005344233450 | DAMIAO SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/04/2024 | 500.00 | 00012909588408 | JOSE MARCELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/04/2024 | 500.00 | 00005409534409 | MARIO MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/04/2024 | 3106.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/04/2024 | 5710.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/04/2024 | 1800.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11011 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/04/2024 | 3906.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/04/2024 | 6898.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ SUAS TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/04/2024 | 8212.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/04/2024 | 1912.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 1000001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/04/2024 | 7060.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2024 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000252024 | 0000218 | 30/04/2024 | 3600.00 | 00013065245477 | EMANUELE RAMIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000219 | 03/05/2024 | 241.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000221 | 03/05/2024 | 251.33 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000222 | 03/05/2024 | 153.44 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000223 | 03/05/2024 | 154.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000220 | 03/05/2024 | 230.01 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 17 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0000224 | 07/05/2024 | 6600.00 | 00010136567410 | JOSÉ GUILHERME ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000225 | 07/05/2024 | 440.00 | 23014048000154 | M S CAMPOS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME DEMANDA DE RECARGA DE GAS GLP DE 13 KG PARA O FUNDO DE ASSISTÊNCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0000226 | 07/05/2024 | 126.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000227 | 08/05/2024 | 753.06 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/05/2024 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/05/2024 | 400.00 | 00013587651469 | RAQUEL GOMES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/05/2024 | 500.00 | 00005005031413 | SEVERINA DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/05/2024 | 500.00 | 00014828494456 | ANDERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/05/2024 | 500.00 | 00001748520458 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/05/2024 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/05/2024 | 500.00 | 00009507417443 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000238 | 10/05/2024 | 540.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/05/2024 | 35.00 | 00071266080473 | GEOVANNY SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/05/2024 | 35.00 | 00009598177432 | ELAINE MARIA LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/05/2024 | 35.00 | 00009913935466 | AMANDA SUELY LEONEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000239 | 13/05/2024 | 842.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV E CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/05/2024 | 300.00 | 00073142042415 | JOSE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Programa FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/05/2024 | 2808.70 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DE CULMINANCIAS CAMPANHAS E VIVcENCIAS DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/05/2024 | 1495.49 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA REALIZACAO DAS CAMPANHAS E VIVÊNCIAS DOS USUARIOS DO SCFV E GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/05/2024 | 70.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/05/2024 | 70.00 | 00009598177432 | ELAINE MARIA LINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/05/2024 | 70.00 | 00071266080473 | GEOVANNY SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/05/2024 | 500.00 | 00076712281415 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/05/2024 | 843.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/05/2024 | 490.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/05/2024 | 531.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/05/2024 | 824.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/05/2024 | 191.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0000252 | 20/05/2024 | 442.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SELFSERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/05/2024 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA 282 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CREAS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 UC 511007697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/05/2024 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CENTRO DE APOIO DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 521479076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/05/2024 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CENTRO DE APOIO DA BANDA MARCIAL 13 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 UC 521479076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000256 | 22/05/2024 | 1220.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/05/2024 | 150.00 | 00070734247451 | LUCIMARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/05/2024 | 192.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 140 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 UC 524078578 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao de Outros Programas do F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/05/2024 | 5206.66 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD PAB COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 1000001 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/05/2024 | 7310.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11009 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/05/2024 | 1800.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11011 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/05/2024 | 4106.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11016 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DA PRIMEIRA INFANCIA | Primeira Infancia no SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/05/2024 | 6598.04 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ SUAS TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11015 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/05/2024 | 3406.40 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/05/2024 | 6800.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/05/2024 | 306.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/05/2024 | 254.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO OBRIGATORIA NO VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/05/2024 | 7060.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2024 11010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/05/2024 | 450.00 | 00009204434430 | MARIA IRANY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000270 | 29/05/2024 | 501.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO PARCELADA CONFORME DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Servicos de Protecao Social Basica (SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/05/2024 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 140 SANTA CECILIA PB QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 UC 520014783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/06/2024 | 350.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000273 | 04/06/2024 | 1020.20 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSH2E77PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000275 | 04/06/2024 | 416.88 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MOS7405PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003216868451 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/06/2024 | 200.00 | 00017013042447 | ALMIR NETO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar, Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000274 | 04/06/2024 | 634.58 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS SLD6G30PB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/06/2024 | 400.00 | 00096080884453 | MARIA APARECIDA DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE OCULOS DE GRAU POR TRATARSE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE QUE SE ENQUADRA NOS TERMOS DA LEI N 0622005 QUE REGULAMENTA A DESTINACAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0000279 | 05/06/2024 | 1160.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000280 | 05/06/2024 | 753.06 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 280
Última atualização: 11/06/2024