de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 41.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 18810.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 2556.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 20.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 504.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2024 | 504.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2024 | 40.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2024 | 252.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2024 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2024 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2024 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 29.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 3447.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 36.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 890807/2019, OP. 1067732-88, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO DE REPASSE Nº 908727/2020, OP. 1074572-77, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 8170.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 25182.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2024 | 12.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS 71.007-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2024 | 12.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS 71.007-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2024 | 385.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARA O MANDATO 2024-2028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2024 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIA??O ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2024 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2024 | 14519.01 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2024 | 11.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS 71.007-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2024 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2024 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS 71.007-3 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2024 | 940.28 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2024 | 3875.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2024 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/011/2024, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2024 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2024 | 990.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 322.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2024 | 179.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2024 | 50.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2024 | 442.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 13446-720.183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0000063 | 16/01/2024 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2024 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2024 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2024 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2024 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO SOBRE A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2024 | 3896.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2024 | 108.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2024 | 1458.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2024 | 52.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2024 | 32.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2024 | 32.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2024 | 70.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2024 | 3000.00 | 35439728000875 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (HIPERPLASIA ADRENALCONGENITA GENE 21 HIDROXILASE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2024 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2024 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2024 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DO ABDOME), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2024 | 326.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANTURRILHA ABERTA PREMIUM, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2024 | 1521.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2024 | 1905.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2024 | 980.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2024 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DO FRANGO E CESTA BÁSICA RELATIVO AO PROGRAMA SOCIAL ESPERANÇA QUE ALIMENTA, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2024 | 180.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2024 | 180.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2024 | 50.91 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2024 | 349.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35, EM FACE DA REVISÃO DE 160.000KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2024 | 981.08 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DE 160.000 KM NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2024 | 42.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2024 | 5725.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2024 | 3721.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2024 | 237.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2024 | 2724.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2024 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2024 | 24.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2024 | 31.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0000104 | 22/01/2024 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0000105 | 22/01/2024 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2024 | 370.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2024 | 19387.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0000103 | 22/01/2024 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2024 | 677.80 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DE 130.000 KM NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2024 | 2703.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2024 | 960.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM, PINTURA E COLOCAÇÃO DE DUAS MÃOS FRANCESAS NO GUARDA CORPO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2024 | 3990.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2024 | 115.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2024 | 934.77 | 28302534000191 | JSA COM?RCIO E SERVI?OS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2024 | 606.36 | 28302534000191 | JSA COM?RCIO E SERVI?OS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2024 | 980.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE DOIS PORTÕES, PINTURA, SOLDAGEM COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLDANAS E TRILHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APRECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2024 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2024 | 522.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2024 | 419.40 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, EM FACE DA REVISÃO DE 130.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2024 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL (4 VASOS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E EM PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2024 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF-TRIBUTOS Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2024 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA PARA PUBLICAÇÃO NO DOU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2024 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2024 | 494.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2024 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2024 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2024 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2024 | 160.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 23 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2024 | 22.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2024 | 132.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2024 | 725.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SEGURO PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DO PÉ E TORNOZELO ESQUERDO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2024 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ULTRASSONOGRAFIA PÉVICA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2024 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM (PSIQUIATRA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2024 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO E ARTERIAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM (PSIQUIATRA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2024 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2024 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNIA MAGNÉTICA ), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 150.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000140 | 25/01/2024 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2024 | 2270.30 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2024 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (MANOMETRIA ESOFÁGICA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2024 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2024 | 48.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2024 | 29.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2024 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0000150 | 25/01/2024 | 908.31 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2024 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2024 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 25/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2024 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 27/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2024 | 58.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2024 | 3950.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2024 | 449.34 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "1º REI DO X-1 DE PIRPIRITUBA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/01/2024, ATRAVPÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2024 | 1553.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2024 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 9824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2024 | 500.00 | 53544341000194 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAIS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VÍDEOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, NO SITE FATO A FATO (WWW.FATOAFATO.COM.BR), NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2024 | 6092.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2024 | 7000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2024 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2024 | 96752.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2024 | 12748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2024 | 1976.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2024 | 13463.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2024 | 17428.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2024 | 4666.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2024 | 33.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2024 | 643.15 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2024 | 721.88 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/01/2024 | 130.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2024 | 24732.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2024 | 15684.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2024 | 14968.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2024 | 53424.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2024 | 42508.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2024 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2024 | 12955.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2024 | 1821.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2024 | 27810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2024 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 3356.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 13697.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 1382.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 1188.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 3064.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 475.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA SERVIDORA EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2024 | 3456.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 32824.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 4447.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 297.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 16030.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 1210.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 91548.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 8456.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2024 | 12859.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2024 | 907.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2024 | 16647.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2024 | 1536.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2024 | 8012.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2024 | 852.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2024 | 50492.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2024 | 5980.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2024 | 12583.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2024 | 2377.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/01/2024 | 1010.32 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2024 | 250.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO DO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2024 | 12651.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2024 | 21381.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2024 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2024 | 23221.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2024 | 17448.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2024 | 140.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 395012.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 40106.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2024 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2024 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2024 | 32916.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2024 | 1912.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2024 | 98278.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2024 | 12189.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2024 | 101061.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2024 | 8820.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2024 | 15976.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2024 | 9290.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2024 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2024 | 8020.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2024 | 14771.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 20490.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 7285.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2024 | 900.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NAS REPARTIÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICíPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2024 | 150.00 | 29959248000166 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MESA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2024 | 4360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2024 | 350.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2024 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2024 | 900.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I,PSF II, E PSF III DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2024 | 700.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2024 | 450.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2024 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/01/2024 CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2024 | 47.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, REFERENTE A VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE REPASSE Nº 1067331-71, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2024 | 250.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MAPEAMENTO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CONSULTORIA DO SEBRAE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 980.00 | 00008439526440 | AUGUSTO CÉSAR DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, NA MONTAGEM DA ESTRUTURA NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 980.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 210.00 | 00012652942409 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 350.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 980.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2024 | 770.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2024 | 980.00 | 00009467272440 | UANDERSON FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 40.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 7640.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO-LC EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 144.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 1427.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 189.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 4951.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT A 11/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 18460.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 19/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 144.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2024 | 8954.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 4076.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 19407.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 170.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 7903.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPOTES, CRECHE E BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 9962.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 130.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 353.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 450.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DETRITOS DA FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000297 | 31/01/2024 | 15130.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 85 (OITENTA E CINCO) HORAS MÁQUINA NA RETROESCAVADEIRA, PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO PACOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000299 | 31/01/2024 | 10680.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 60 (SESSENTA) HORAS MÁQUINA NA RETROESCAVADEIRA, PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 240.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 90.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000306 | 31/01/2024 | 19875.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 75 (SETENTA E CINCO) HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO BANANEIRAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000307 | 31/01/2024 | 5473.44 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 50,68 HORAS MÁQUINA NO CAMINHÃO CAÇAMBA, NA RETIRADA DE VEGETAÇÃO, LAMA E ENTULHOS DO LEITO DO RIO PARA LIMPEZA E E DESASSOREAMENTO DO RIO BANANEIRAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000308 | 31/01/2024 | 3657.88 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 48,13 HORAS MÁQUINA NO CAMINHÃO CAÇAMBA, NA RETIRADA DE VEGETAÇÃO, LAMA E ENTULHOS DO LEITO DO RIO PARA LIMPEZA E E DESASSOREAMENTO DO RIO BANANEIRAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000309 | 31/01/2024 | 9275.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 35 (TRINTA E CINCO) HORAS MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC, PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 510.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLR MEMBROS INFERIORES), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 45.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 146.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 2450.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 1050.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 002, 003 E 004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 1440.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 030, 031, 032 E 033/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 960.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2024 | 24.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2024 | 77.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA OA TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2024 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2024 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFIT DO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NOS ÓRGÃOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000326 | 01/02/2024 | 5697.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000327 | 01/02/2024 | 5404.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000328 | 01/02/2024 | 3512.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000329 | 01/02/2024 | 161.22 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO FAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000330 | 01/02/2024 | 6952.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000331 | 01/02/2024 | 1069.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000320 | 01/02/2024 | 4954.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000321 | 01/02/2024 | 2632.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000322 | 01/02/2024 | 1177.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000323 | 01/02/2024 | 624.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000324 | 01/02/2024 | 3283.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000325 | 01/02/2024 | 1747.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000319 | 01/02/2024 | 27.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000314 | 01/02/2024 | 293.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000317 | 01/02/2024 | 3801.44 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000318 | 01/02/2024 | 206.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2024 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2024 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CRECHES E UNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0000344 | 02/02/2024 | 91810.13 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B (INTEGRA PARAÍBA), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0171/2022 (SEECT), REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, EM GRAMA SINTÉTICA, COM DRENAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM ÁREA DE 6320,16 M, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2024 | 175.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2024 | 950.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2024 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2024 | 100.00 | 00009124947431 | FRANÇOAH WESLEY DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIORINO DE PLACAS QSE-1843, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM A LEI 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2024 | 360.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF´s I E II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2024 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2024 | 120.00 | 00009238695490 | ROMÁRIO FERNANDES NOCILAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CM A FINANLIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 22/01/2024 E 01/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2024 | 120.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25, 26/01/2024 E 02/02/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2024 | 300.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO AO PESSOAL PRESENTE, DURANTE A AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA, REALIZADA NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2024 | 11.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2024 | 700.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENÉTICA MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2024 | 2340.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2024 | 3937.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2024 | 1320.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0000356 | 05/02/2024 | 1519.18 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA AUXILIAR HOSPITALAR E 01 (UMA) MACA GINECOLÓGICA, DESTINADAS PARA O POSTOS DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2024 | 960.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES, PERTECENTES AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2024 | 509.35 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2024 | 977.95 | 28302534000191 | JSA COM?RCIO E SERVI?OS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADSO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2024 | 1714.00 | 00092809731420 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DA KUKKIWON/2024, QUE SERÁ RALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/02/2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00092809731420 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO DO ATLETA "JOSÉ MARTINS DA SILVA" NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DA KUKKIWON/2024, QUE SERÁ RALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/02/2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2024 | 269.00 | 00092809731420 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO OLIMPIO-FPTO E TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO CBTKD, PARA O CREDECIAMENTO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DA KUKKIWON/2024, QUE SERÁ RALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/02/2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA APOIO E PROGRAMAÇÃO AO ESPORTE LEI MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2024 | 650.00 | 00092809731420 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRIÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃONO DO ATLETA "JOSÉ MARTINS DA SILVA" NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TAEKWONDO DA KUKKIWON/2024, QUE SERÁ RALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/02/2024, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA APOIO E PROGRAMAÇÃO AO ESPORTE LEI MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2024 | 12218.95 | 00474973000162 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DOS DIREITOS AUTORAIS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023", NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2024 | 3800.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES E HOMENAGEM A SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE INCENTIVO Á CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2024 | 210.73 | 49982053000144 | ART DESIGNER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PAPEL OUTDOOR, DESTINADO PARA O EVENTO "AVIVA JOVE 2024" DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2024. ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVO Á CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2024 | 30.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2024 | 339.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA WALFREDO CANTALIE, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2024 | 200.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2024 | 924.78 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2024 | 3900.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS (RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2024 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2024 | 90.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2024 | 30.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2024 | 3000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VIS?O PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2024 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2024 | 600.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2024 | 683.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2024 | 250.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2024 | 640.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2024 | 1705.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE FUNCIONA NA UNIDADE DE PSF I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2024 | 1413.51 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000385 | 06/02/2024 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA/PB, EM ANDAMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2024 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000384 | 06/02/2024 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2024 | 250.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2024 | 2556.60 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2024 | 1288.80 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2024 | 765.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2024 | 1572.60 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2024 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2024 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2024 | 1026.30 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2024 | 100.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE PEÇAS DO SISTEMA DE FRENAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2024 | 770.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO SISTEMA DE FRENAGEM VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2024 | 2290.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2024 | 150.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2024 | 230.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2024 | 105.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS GLICOSADOS E FISIOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2024 | 2895.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2024 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2024 | 9180.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.060 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2024 | 7182.50 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.210 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2024 | 100.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 10/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2024 | 300.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA E NAS LOCALIDADES RURAIS DE PAU D'ARCO E TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2024 | 9412.59 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 155,58 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2024 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2024 | 135.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO PROCESSO SELETIVO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2024 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2024 | 425.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PA RA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2024 | 2042.28 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL 120 K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2024 | 4100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS RADIAIS 1000/20 SEM CÂMARA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2024 | 165.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REUNIÃO DOS AGRICULTORES PARA O CORTE DE TERRA, PERÍODO DE 29/01/2024 Á 02/02/2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2024 | 800.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SOLDA DA BASE E DESTRAVAMENTO DO COMANDO E TROCA DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2024 | 800.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA LAMINA DE CORTE, TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DO PINO DE TRAVAMENTO DA MESA DA LAMINA, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CAT 120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0000432 | 08/02/2024 | 45000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2024 | 7182.50 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.210 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2024 | 9180.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.060 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2024 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2024 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETATIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2024 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2024 | 80.00 | 00006242408430 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2024 | 650.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2024 | 850.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2024 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2024 | 127.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO "VENOSA" G, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2024 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2024 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2024 | 15.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2024 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 31/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 23/01/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2024 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 06 E 09/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2024 | 2390.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DO PREFIETO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE RECIFE PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2024 | 2132.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2024 | 1350.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA O EVENTO "AVIVA JOVEM 2024" DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2024 | 921.44 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2024 | 3950.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIOE SORONIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO CARNAVALESCO "BLOCO DAS VIRGENS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DENTRO DA LEI DE INCENTIVO Á CULTURA 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2024 | 289.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2024 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2024 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 2390.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM DE RECIFE PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2024 | 2132.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 À 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2024 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VASSOURÃO) 40CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2024 | 1535.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2024 | 1552.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2024 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2024 | 29140.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2024 | 25347.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2024 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2024 | 17367.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2024 | 476.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2024 | 19.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2024 | 288.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2024 | 272.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, NO PERÍODO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2024 | 1552.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2024 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2024 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2024 | 612.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2024 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2024 | 550.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2024 | 800.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2024 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2024 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2024 | 240.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2024 | 7234.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2024 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 306.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 854.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2024 | 100.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2024 | 680.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2024 | 300.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REFORÇO DO EIXO DO BAÚ-REBOQUE DE TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2024 | 1514.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2024 | 1151.80 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2024 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2024 | 595.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2024 | 380.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2024 | 4696.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MINUCIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2024 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000504 | 14/02/2024 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2024 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTODOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORESDA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGE DE PIRPIRITUBA-ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE METAIS RECOCLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2024 | 279.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2024 | 279.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2024 | 86.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTODOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORESDA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGE DE PIRPIRITUBA-ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE METAIS RECOCLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2024 | 1412.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2024 | 2824.00 | 08298226000122 | ASSOCIA??O ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000505 | 14/02/2024 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2024 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2024 | 300.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VITAMINAS INJETÁVEIS (A,D,E,K), DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000506 | 14/02/2024 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2024 | 81.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2024 | 1720.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2024 | 7.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2024 | 24013.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000502 | 14/02/2024 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000503 | 14/02/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000540 | 15/02/2024 | 80.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2024 | 51.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 180.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 323.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 444.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2024 | 18833.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 18/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2024 | 3544.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2024 | 13244.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2024 | 3296.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2024 | 178.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL (SDS CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2024 | 178.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0000543 | 15/02/2024 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2024 | 26.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2024 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 15/02/2024 | 1465.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2024 | 8097.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2024 | 721.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2024 | 1331.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2024 | 163.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CEDIDOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2024 | 578.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2024 | 3600.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2024 | 350.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VACINAIS, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 2824.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2024 | 561.87 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2024 | 889.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2024 | 360.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2024 | 465.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2024 | 100.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PIRPIRITUBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 15/02/2024 | 950.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACA RDR7D63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2024 | 3609.57 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2024 | 4024.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2024 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SECRETÁRIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2024 | 126.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2024 | 7532.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VENTILDORES PREMIUM 50CM DE PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2024 | 520.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SRA. APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2024 | 3000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA TROCA DOS DISCOS DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO DA PÁ MECÂNCIA HYUNDAI HL 740-9S, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2024 | 92.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2024 | 180.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANITENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2024 | 3031.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2024 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02, 07 E 08/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/02/2024 | 8.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2024 | 33.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2024 | 2742.05 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS VENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2024 | 40.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS VENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2024 | 480.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS VENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/02/2024 | 600.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/02/2024 | 800.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2024 | 800.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2024 | 395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTOS JUDICIAIS GERADAS PARA FINS DE DILIGÊNCIAS, CONSTANTES NOS AUTOS DE Nº 0000398-70.2003.15.0511, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2024 | 850.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS PAROQUIANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE RIAÇÃO/PB, ACOMPANHANDO O PADRE EDUARDO BENÍCIO QUE FOI TRANSFERIDO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/02/2024, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2024 | 1600.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18, 19, 20, 21, E 22/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2024 | 113.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2024 | 395.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2024 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0005/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0006/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0007/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0008/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2024 | 400.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2024 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMUNOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2024 | 692.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2024 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2024 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2024 | 412.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2024 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2024 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2024 | 960.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2024 | 900.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RDR 8J09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2024 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2024 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2024 | 80.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), NA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA "O TELSÃO", VEICULADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COUINHO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 719.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESINO FUNDAMENTAL NOSSA SRA. APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 250.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ROLO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 504.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CALDEIRÕES DE Nº40, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 150.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 250.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 120.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 300.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 276.86 | 00014533098452 | RAYSSA EVELIN VIRGINIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DO CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 21 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 263.29 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 195.17 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 205.57 | 00007987731463 | MARIA GORETTI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA E ENERGISA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 153.78 | 00053270405855 | JAMILIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 101.07 | 00007999338486 | JOELMA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 277.34 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 248.00 | 00007420946426 | MARIA DAS DORES FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 376.49 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 280.89 | 00007997135464 | DAMI?O ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2024 | 13.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2024 | 2482.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2024 | 0.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0000599 | 20/02/2024 | 1600.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 595.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/02/2024 | 803.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICENTE" NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/02/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2024 | 428.78 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICENTE", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/02/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVPÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2024 | 959.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2024 | 900.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I,PSF II, E PSF III, PRONTO ATENDEIMENTO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2024 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE REUNIÃO DOS AGRICULTORES PARA O CORTE DE TERRA, PERÍODO DE 29/01/2024 Á 02/02/2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/02/2024 | 140.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIPEZA DO MATO E DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2024 | 420.00 | 00003200640421 | ANTONIO MARCOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2024 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA LANCHA TRINCADA E RECUPERAÇÃO COM SOLDA DO BOJO DO ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA XC87BR-I, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2024 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA MANGUEIRA HIDÁULICA, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS DO SISTEMA E REPOSIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2024 | 300.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SUPORTEDOS PINOS DA TAMPA DA CAÇAMBA BASCULANTE OXO-6059, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2024 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BRAÇADEIRA DO TENQUE DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA CAIXA DE BATERIA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2024 | 280.00 | 00070222434414 | ERONILSON CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NA ÁERA EXTERNA DA UBSF DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2024 | 160.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2024 | 12.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0000636 | 22/02/2024 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0000638 | 22/02/2024 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0000637 | 22/02/2024 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2024 | 700.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 09, 10 E 011/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2024 | 225.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO EM VISITA TÉCNICA DA EQUIPE DO SEBRAE PARAÍBA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2024 | 400.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2024 | 747.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 4,5 QUATRO HORAS E MEIA/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, ARENA LOBÃO & MARCONE, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO, ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO, PARA UM TORNEIO BENEFICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2024 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2024 | 972.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A COLETA DE LIXO, PERTECENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2024 | 261.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2024 | 2550.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2024 | 156.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2024 | 9.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2024 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2024 | 225.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2024 | 1440.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2024 | 229.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000671 | 23/02/2024 | 1876.00 | 49997888000178 | COMERCIAL NOVA ERA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS 205/60R16,DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000675 | 23/02/2024 | 1467.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000676 | 23/02/2024 | 791.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000677 | 23/02/2024 | 2113.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000678 | 23/02/2024 | 1038.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000679 | 23/02/2024 | 1565.94 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2024 | 2042.27 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL 120 K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2024 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000680 | 23/02/2024 | 873.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000681 | 23/02/2024 | 1622.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000682 | 23/02/2024 | 998.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000683 | 23/02/2024 | 1447.68 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000684 | 23/02/2024 | 2016.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2024 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2024 | 832.71 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, DESOBSTRUÇÃO LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2024 | 2550.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000669 | 23/02/2024 | 688.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000670 | 23/02/2024 | 382.39 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000672 | 23/02/2024 | 350.31 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000674 | 23/02/2024 | 758.47 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000658 | 23/02/2024 | 66.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000659 | 23/02/2024 | 1886.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000660 | 23/02/2024 | 156.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000661 | 23/02/2024 | 971.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000662 | 23/02/2024 | 1703.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAL -SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000685 | 23/02/2024 | 184.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2024 | 2155.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDÚSTRIAL 4 BOCAS PROGAS E 01 (UM) FORNO SEMI INDÚSTRIAL PRETO PROGAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2024 | 989.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA O EVENTO NATALINO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2024 | 553.80 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2024 | 100.00 | 00003155901497 | EDNEIDE FELIPE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2024 | 200.00 | 00003375673442 | VILMA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2024 | 200.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2024 | 150.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2024 | 150.00 | 00062882015453 | LUCINEIDE MARTIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2024 | 100.00 | 00006991324795 | LAELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008682684454 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2024 | 120.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2024 | 300.00 | 00031879806860 | ROSENILDA TEODOSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2024 | 300.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2024 | 387.19 | 00008014953428 | LAUDECI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2024 | 372.56 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2024 | 143.80 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2024 | 533.91 | 00011139737490 | LUCIANA ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008763978440 | LUANA ANIELLY JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011316236498 | IRAN DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2024 | 600.00 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2024 | 300.00 | 00010103339418 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011411259432 | MARIA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011125323400 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2024 | 300.00 | 00004743048419 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2024 | 490.00 | 00070222434414 | ERONILSON CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO, LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000690 | 26/02/2024 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2024 | 238.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO FRONTAL DA UBS DA COMUNIDADE SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2024 | 420.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE VÁVULA DE EQUIPO DE LIMPEZA E DO SUGADOR, CONSULTÓRIO ODNTOLÓGICO DO PSF IV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2024 | 330.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2024 | 82.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2024 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2024 | 840.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2024 | 700.00 | 00018106814483 | GEOVANE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 420.00 | 00013656550409 | ALANDERLAN ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2024 | 280.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2024 | 980.00 | 00009467272440 | UANDERSON FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2024 | 415.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2024 | 360.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO BENEFICENTE, REALIZADO NO DIA 25/02/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2024 | 360.00 | 00005208618419 | ITAMASIO SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO BENEFICENTE, REALIZADO NO DIA 25/02/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2024 | 360.00 | 00009874907452 | MARIANO BRUNO LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO BENEFICENTE, REALIZADO NO DIA 25/02/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2024 | 415.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2,5 (DUAS HORAS E MEIA) OM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2024 | 1553.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26, E 28/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2024 | 13304.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2024 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2024 | 13914.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2024 | 1976.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2024 | 97743.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2024 | 80.00 | 00069188777472 | JOSE HUMBERTO TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ESPECIFICO DO SISTEMA DE FROTA NA EMPRESA ELMAR, NO DIA 28/02/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2024 | 6092.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2024 | 864.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATÓRIA COURINO PRETO, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2024 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2024 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2024 | 719.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2024 | 222.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2024 | 23130.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2024 | 15080.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2024 | 15684.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2024 | 13420.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2024 | 17342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2024 | 3240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2024 | 40622.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2024 | 1821.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2024 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2024 | 27495.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2024 | 11928.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2024 | 50401.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2024 | 2988.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2024 | 56385.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2024 | 16266.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2024 | 41889.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2024 | 12859.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2024 | 95017.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2024 | 408.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS (PREVINE BRASIL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2024 | 16115.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2024 | 4151.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2024 | 8012.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2024 | 33678.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2024 | 13164.71 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2024 | 15839.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000735 | 27/02/2024 | 157066.51 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2024 | 13948.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2024 | 22336.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2024 | 22982.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2024 | 17748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2024 | 2488.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2024 | 103972.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2024 | 10341.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2024 | 342675.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2024 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2024 | 34830.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2024 | 6083.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2024 | 9319.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2024 | 85486.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2024 | 11304.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2024 | 973.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2024 | 37192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2024 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2024 | 9161.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2024 | 16784.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2024 | 7947.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2024 | 9177.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2024 | 14570.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2024 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2024 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2024 | 7780.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2024 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2024 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2024 | 20311.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2024 | 975.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2024 | 390.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2024 | 340.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2024 | 675.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2024 | 819.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTE DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2024 | 986.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTE DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2024 | 420.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2024 | 975.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2024 | 372.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2024 | 975.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000829 | 28/02/2024 | 92138.06 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00032023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2024 | 240.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2024 | 600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2024 | 750.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2024 | 988.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2024 | 4473.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2024 | 677.80 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2024 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2024 | 8.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2024 | 643.15 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2024 | 721.88 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2024 | 350.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2024 | 799.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC 5GC35B BRANCO 220 V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/02/2024 | 30.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/02/2024 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 600.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) AGENTES DE SEGURANÇA E 02 (DOIS) BOMBEIROS CIVIS, PARA O TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, QUE SE REALIZARÁ NA ARENA LOBÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000894 | 29/02/2024 | 1895.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO DE PLACAS OGF-2H10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NO PREÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/02/2024 | 85.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 127.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 5354.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/02/2024 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 18649.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 20/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0000841 | 29/02/2024 | 2450.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 1000.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA DCTF'S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDÊNCIARIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CONRRENTE ANO, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 29140.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0000847 | 29/02/2024 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT A 12/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 1346.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 4304.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 51.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/02/2024 | 16540.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO M^S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 36181.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000873 | 29/02/2024 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/02/2024 | 13.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 226.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA OA TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 9008.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 6383.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 77.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA AQUISIÇÃO DE 2ª VIA DO CRV (RECIBO) DO VEÍCULO UNO DE PLACAS OGF-3270/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000875 | 29/02/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000876 | 29/02/2024 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA/PB, EM ANDAMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/02/2024 | 28107.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA E PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 21336.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE,PSF,SAÚDE BUCAL,ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000895 | 29/02/2024 | 4190.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000896 | 29/02/2024 | 3316.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000897 | 29/02/2024 | 2311.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000898 | 29/02/2024 | 3526.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000899 | 29/02/2024 | 3610.08 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/02/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/02/2024 | 20048.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2024 | 800.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SOLENOIDE DE PARADA 24V, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000900 | 29/02/2024 | 1724.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000901 | 29/02/2024 | 512.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000902 | 29/02/2024 | 3076.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000903 | 29/02/2024 | 4358.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000904 | 29/02/2024 | 1302.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000905 | 29/02/2024 | 3356.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 1000.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFS, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORES NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 11335.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/02/2024 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 4760.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DAS ESCOLAS DE REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0000874 | 29/02/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/02/2024 | 4970.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2024 | 82218.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/02/2024 | 24049.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/02/2024 | 24246.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000906 | 29/02/2024 | 700.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000907 | 29/02/2024 | 1999.21 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000908 | 29/02/2024 | 966.95 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000909 | 29/02/2024 | 919.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000910 | 29/02/2024 | 3529.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000911 | 29/02/2024 | 909.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000912 | 29/02/2024 | 929.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000913 | 29/02/2024 | 2216.11 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000914 | 29/02/2024 | 1495.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 2824.00 | 08298226000122 | ASSOCIA??O ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 2824.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 1412.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/02/2024 | 192.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 64.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/02/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000893 | 29/02/2024 | 511.23 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 Á 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2024 | 100.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2024 | 250.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2024 | 120.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2024 | 191.99 | 00005985497496 | JOAO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2024 | 141.02 | 00001984348477 | IVANILDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000934 | 01/03/2024 | 30.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000935 | 01/03/2024 | 30.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2024 | 394.26 | 00012258850436 | INGRID CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000937 | 01/03/2024 | 150.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRECATRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2024 | 102.97 | 00060256230404 | JOSE BATISTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000939 | 01/03/2024 | 60.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2024 | 300.00 | 00011548319490 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000941 | 01/03/2024 | 40.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2024 | 298.97 | 00003155901497 | EDNEIDE FELIPE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2024 | 46.28 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2024 | 300.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2024 | 300.00 | 00008846576470 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2024 | 600.00 | 00016935018480 | EULALIA FELIX DE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2024 | 300.00 | 00038056704434 | GILSON CAVALCANTI BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2024 | 300.00 | 00012162775409 | MARIA REJANE BARBOSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2024 | 300.00 | 00011809455499 | GILVAN DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2024 | 300.00 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2024 | 300.00 | 00003062621427 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2024 | 300.00 | 00010913318477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009849992484 | SAMIRA RAQUEL BASILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2024 | 300.00 | 00070768992486 | ANDRÉA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004739058413 | MARIA DAS DORES JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2024 | 300.00 | 00008289075790 | MARIA CELESTE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2024 | 300.00 | 00010425494780 | MARIA DO SOCORRO ANACLETO CARDOSO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2024 | 300.00 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2024 | 300.00 | 00070969890486 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2024 | 300.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007551643427 | JUCILENE FERNANDES DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007942282406 | MARIA ELITA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2024 | 300.00 | 00005607326438 | EDUARDO HENRIQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2024 | 300.00 | 00087009153434 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004379885461 | JOSEFA COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2024 | 300.00 | 00000011171499 | JOSEFA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2024 | 300.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002036771459 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2024 | 300.00 | 00013707026477 | JAIANE SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2024 | 300.00 | 00005359227443 | MARCOS SILVA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2024 | 300.00 | 00003300605466 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2024 | 300.00 | 00013629912443 | MATHEUS SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2024 | 300.00 | 00007836418421 | SILVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000933 | 01/03/2024 | 560.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2024 | 300.00 | 00001259394425 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2024 | 245.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2024 | 249.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POÇO ARTESIANO DA RUA PROF. ANTÔNIO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2024 | 999.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2024 | 525.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2024 | 300.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2024 | 578.81 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO FRONTAL DA UBS DA COUNIDADE DO SÍTIO TANQUES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2024 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFIT DO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NOS ÓRGÃOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2024 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRSTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2024 | 370.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000931 | 01/03/2024 | 660.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2024 | 484.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA MISTA/PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000372022 | 0000986 | 01/03/2024 | 36343.05 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092024 | 0000922 | 01/03/2024 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000943 | 01/03/2024 | 260.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000945 | 01/03/2024 | 60.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000944 | 01/03/2024 | 80.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0000942 | 01/03/2024 | 30.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/03/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2024 | 22.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2024 | 677.80 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2024 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2024 | 445.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35, EM FACE DA REVISÃO DA DÉCIMA TERCEIRA DE 170.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/03/2024 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/03/2024 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS EM COMBATE A DENGUE NO IA "D" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/03/2024 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2024 | 1350.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLETE 10 PRATA GT 64G, DESTINADO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0000995 | 04/03/2024 | 320.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000996 | 04/03/2024 | 2067.80 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001001 | 04/03/2024 | 5832.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 54 (CINQUENTA E QUATRO) HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 10M NA RETIRADA DE VEGETAÇÃO, LAMA E ENTULHOS DO LEITO DO RIO PARA LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DO RIO BANANEIRAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001002 | 04/03/2024 | 20470.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 115 (CENTO E QUINZE) HORAS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE BARREIROS NO SÍTIO TANQUES, PACOVA, ALTO DA MATRIZ, IMPUEIRA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001003 | 04/03/2024 | 8816.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 116 (CENTO E DEZESSEIS) HORAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE 10M NA RETIRADA DE VEGETAÇÃO, LAMA E ENTULHOS DO LEITO DO RIO PARA LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DO RIO BANANEIRAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001004 | 04/03/2024 | 26235.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 99 (NOVENTA E NOVE) HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DO RIO BANANEIRAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0000997 | 04/03/2024 | 320.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 100LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2024 | 1042.58 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 13.176-8, REFERENTE AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/03/2024 | 662.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SRA. APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/03/2024 | 0.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 13.176-8, REFERENTE AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2024 | 510.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNQ-2251/PB, TRANPORTANDO MOBILIÁRIOS E MATERIAIS AFINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2024 | 110.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADO A REUNIÃO PARA PAIS, MÃES E RESPONSAVÉIS NA ESCOLA JOÃO XVIII PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/03/2024 | 28.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DURANTE A LIMPEZA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2024 | 202.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA O CADASTRO DE CORTE DE TERRA, REALIZADO NO PERÍODO DIA 05/02/2024 Á 09/02/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2024 | 127.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA O CADASTRO DE CORTE DE TERRA, REALIZADO NO PERÍODO DIA 29/01/2024 Á 02/02/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2024 | 1500.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNÓSTICO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S, REALIZADO INSERÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO E DE COMBUSTÍVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2024 | 8084.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 140,36 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/03/2024 | 2450.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2024 | 376.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2024 | 205.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2024 | 1400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/03/2024 | 1400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/03/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/03/2024 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/03/2024 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE (ULTRASSONOGAFIA OBSTÉTRICA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/03/2024 | 850.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2024 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/03/2024 | 286.40 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AS EQUIPES QUE REALIZARAM AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E DE COMBATE Á DENGUE REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2024 | 210.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/03/2024 | 950.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/03/2024 | 18.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/03/2024 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2024 | 120.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS SETORES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2024 | 71.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/03/2024 | 600.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO MOTO TÁXI HONDA DE PLACA SKZ-2J33, A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/03/2024 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/03/2024 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 26/02/2024 E 05 E 06/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/03/2024 | 36.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/03/2024 | 156.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/03/2024 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0001037 | 06/03/2024 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2024 | 243.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2024 | 240.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2024 | 20.00 | 00006242408430 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIP, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2024 | 900.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I,PSF II, E PSF III, PRONTO ATENDEIMENTO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/03/2024 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2024 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2024 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/03/2024 | 250.00 | 00070328039462 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0001035 | 06/03/2024 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0001038 | 06/03/2024 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0001039 | 06/03/2024 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0001043 | 06/03/2024 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001062 | 06/03/2024 | 16575.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0001044 | 06/03/2024 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001045 | 06/03/2024 | 1151.80 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2024 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/03/2024 | 8491.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 140,36 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0001034 | 06/03/2024 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162024 | 0001051 | 06/03/2024 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIEO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/03/2024 | 780.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO FOR KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2024 | 676.50 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2024 | 100.00 | 04426957000155 | SOS INJECAO ELETRONICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À TROCA DE FILTRO DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, DESTINADO AO VEÍCULO FOR KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0001042 | 06/03/2024 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0001041 | 06/03/2024 | 921.44 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001040 | 06/03/2024 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2024 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001112 | 07/03/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001072 | 07/03/2024 | 375.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2024 | 140.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CICLÍSTICO" 3ª EDIÇÃO DESAFIO BELÉM DE MTB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2024, NA CIDADE DE BELÉM/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2024 | 140.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª EDIÇÃO DESAFIO BELÉM MTB, DO SEU FILHO MENOR DE IDADE, JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2024, NA CIDADE DE BELÉM-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2024 | 140.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª EDIÇÃO DESAFIO BELÉM MTB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2024, NA CIDADE DE BELÉM-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2024 | 140.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª EDIÇÃO DESAFIO BELÉM MTB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2024, NA CIDADE DE BELÉM-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2024 | 140.00 | 00010365754463 | ELENILSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª EDIÇÃO DESAFIO BELÉM MTB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/03/2024, NA CIDADE DE BELÉM-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001108 | 07/03/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001078 | 07/03/2024 | 2720.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2024 | 350.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2024 | 350.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2024 | 350.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001113 | 07/03/2024 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001070 | 07/03/2024 | 180.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2024 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001081 | 07/03/2024 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2024 | 960.00 | 12022070000120 | RONALDO HONÓRIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2024 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001068 | 07/03/2024 | 180.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001071 | 07/03/2024 | 1932.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2024 | 240.12 | 00008374149469 | LA?ZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2024 | 225.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", DESTINADOS AS MULHERES INSERIDAS NOS GRUPOS SOCIAIS RFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2024 | 551.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001111 | 07/03/2024 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001073 | 07/03/2024 | 125.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001075 | 07/03/2024 | 595.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001076 | 07/03/2024 | 1660.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001077 | 07/03/2024 | 1388.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2024 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2024 | 200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2024 | 984.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2024 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2024 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2024 | 1550.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2024 | 750.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001103 | 07/03/2024 | 3350.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001104 | 07/03/2024 | 1256.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001110 | 07/03/2024 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2024 | 950.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2024 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2024 | 17.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001079 | 07/03/2024 | 2260.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001080 | 07/03/2024 | 595.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2024 | 700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/02/2024 A 20/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001109 | 07/03/2024 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/03/2024 | 25484.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/03/2024 | 0.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/03/2024 | 7727.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/03/2024 | 5.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/03/2024 | 750.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/03/2024 | 858.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A PINTURA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001165 | 11/03/2024 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001133 | 11/03/2024 | 2759.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001134 | 11/03/2024 | 1917.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2024 | 776.42 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORE SOLICITAÇÃO MEDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2024 | 160.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM (OFTALMOLOGISTA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0001153 | 11/03/2024 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/03/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA COM RISCO CIRÚRGICO) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA COM RISCO CIRÚRGICO) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA COM RISCO CIRÚRGICO) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA COM RISCO CIRÚRGICO) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001163 | 11/03/2024 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001164 | 11/03/2024 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001169 | 11/03/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2024 | 326.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2024 | 2.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2024 | 1807.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2024 | 160.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001135 | 11/03/2024 | 978.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0001148 | 11/03/2024 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0001155 | 11/03/2024 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001170 | 11/03/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001171 | 11/03/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2024 | 393.86 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, OFERECIDO DURANTE O EVENTO DA AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001136 | 11/03/2024 | 2088.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001137 | 11/03/2024 | 766.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001138 | 11/03/2024 | 1288.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001139 | 11/03/2024 | 1172.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001140 | 11/03/2024 | 1451.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2024 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX- CONSELHEIROS DA PARAÍBA, NO DIA 12/03/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2024 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX- CONSELHEIROS DA PARAÍBA, NO DIA 12/03/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2024 | 40.00 | 00070050302493 | MOISES FERREIRA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E EX- CONSELHEIROS DA PARAÍBA, NO DIA 12/03/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2024 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO VIII ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS, NO DIA 12/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2024 | 120.00 | 16803403000109 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E EX-CONSELHEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS, PARA PARTICPAR DO VIII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX- CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 12/03/2024 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0001152 | 11/03/2024 | 295.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA E CARGA DE GAZ R22 DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2024 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2024 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2024 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001166 | 11/03/2024 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2024 | 548.84 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001173 | 11/03/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (RUA PROJETADA-ACESSO ESCOLA) NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1087597-75/2023, CONVÊNIO 943820, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, ÁREA TOTAL 4.133,10M, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2024 | 980.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001126 | 11/03/2024 | 802.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001127 | 11/03/2024 | 3630.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001128 | 11/03/2024 | 3762.61 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001129 | 11/03/2024 | 1277.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001130 | 11/03/2024 | 779.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001131 | 11/03/2024 | 673.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001132 | 11/03/2024 | 868.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/03/2024 | 9810.00 | 49909273000142 | 49.909.273 ESTEVAM JUNIOR GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE TAMPOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0001154 | 11/03/2024 | 3605.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAZ DE A410 DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2024 | 950.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001172 | 11/03/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 Á 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2024 | 923.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2024 | 250.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/03/2024 | 210.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO, DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2024 | 1560.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2024 | 240.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MINICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2024 | 279.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVÉIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2024 | 85.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVÉIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/03/2024 | 300.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILHA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/03/2024 | 200.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA XMC, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/03/2024 | 960.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2024 | 119.74 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ANEL DE VEDAÇÃO, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL CAT 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2024 | 410.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO 15W40, DESTINADO A PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2024 | 530.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001219 | 12/03/2024 | 550.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2024 | 400.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE O SÍTIO NICA E SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2024 | 480.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2024 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2024 | 133.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001199 | 12/03/2024 | 150.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO ATO REVOGATÓRIO Nº 003/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/03/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001220 | 12/03/2024 | 92.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001182 | 12/03/2024 | 300.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2024 | 23.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2024 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001179 | 12/03/2024 | 700.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001180 | 12/03/2024 | 500.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001181 | 12/03/2024 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2024 | 300.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2024 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-8008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2024 | 350.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2024 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/03/2024 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/03/2024 | 2560.00 | 18566335000137 | ARIAL CONSTRUBEM COMÉRCIO DE MATERIAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) METROS DE PÓ DE PEDRA, DESTINADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAQUES ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2024 | 240.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II E UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO (PA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2024 | 1100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001215 | 12/03/2024 | 3214.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001216 | 12/03/2024 | 3136.40 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2024 | 979.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA SELADORA 30CM BIVOLT DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001178 | 12/03/2024 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2024 | 170.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/03/2024 | 90.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2024 | 425.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2024 | 80.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032023 | 0001244 | 13/03/2024 | 1765.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, 363.7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001245 | 13/03/2024 | 1875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001246 | 13/03/2024 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001247 | 13/03/2024 | 1765.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001248 | 13/03/2024 | 625.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001249 | 13/03/2024 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001250 | 13/03/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001251 | 13/03/2024 | 1125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2024 | 80.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2024 | 1600.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO MEMBROS DA "FORÇA JOVEM UNIVERSAL" (IGREJA UNIVERSAL), DESTE MUNICÍPIO PARA A VIRGÍLIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM INCENTIVO RELIGIOSO, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS JJD-5A01/PB, NO DIA 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/03/2024 | 81.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2024 | 84.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2024 | 84.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2024 | 840.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2024 | 320.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2024 | 576.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0001242 | 13/03/2024 | 2664.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/03/2024 | 460.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2024 | 5.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2024 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 13/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/03/2024 | 1200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2024 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2024 | 622.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2024 | 955.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2024 | 175.89 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2024 | 450.00 | 22107301000151 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTÕES E 01 (UM) CORRIÃO, PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2024 | 450.00 | 22107301000151 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO PORTÃO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2024 | 3600.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2024 | 600.00 | 00007766111438 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL (SUB 13 E SUB 15)DOS USUÁRIOS DO SECFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COPA INTERIOR 2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2024 | 250.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PARA PRESENTES, DESTINADOS PARA A EMBALAGEM DAS LEMBRANÇAS OFERTADAS AS MULHERES DOS GRUPOS SOCIAIS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA "INTERNACIONAL DA MULHER". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2024 | 14.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2024 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2024 | 185.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2024 | 815.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001265 | 14/03/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2024 | 3311.44 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL, DESTINADAS ÁS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/03/2024 | 5151.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADAS AO "V PIRPIRITUBA FIGHT DE JIU JITSU 2024", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2024 DO CORRENTE ANO, NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001277 | 15/03/2024 | 567.90 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001278 | 15/03/2024 | 4729.64 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2024 | 450.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES DE NAPA AZUL, DESTINADOS PARA A MACA DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001280 | 15/03/2024 | 129.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2024 | 840.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/03/2024 | 21.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2024 | 1470.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ORTESE CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES E RESIDENDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2024 | 500.00 | 51834995000127 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA SERVIR DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA "INTERNACIONAL DA MULHER". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2024 | 700.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA DO PEIXE E DAS CESTAS BÁSICAS, NA OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2024 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001284 | 15/03/2024 | 1187.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001285 | 15/03/2024 | 831.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001286 | 15/03/2024 | 1498.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA "INTERNCIONAL DA MULHER" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS CONTRATO DE REPASSE Nº 1087490/76, CONVÊNIO 943822, MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), ELABORAÇÃO DE PROJETO, REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO (PPCI) DE EVENTO, DA FESTA DE SÃO JOSÉ, BAIRRO CAIXA D'AGUA, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2024 | 160.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 20/02/2024 E 04/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2024 | 700.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132024 | 0001287 | 15/03/2024 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2024 | 300.00 | 22107301000151 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENT DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E REFORA DE 01 (UM) PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM PEQUENO DEPOSITO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2024 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/03/2024 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA A CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/03/2024 | 600.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA "INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO NO DIA 08/03/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/03/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/03/2024 | 5.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662023 | 0001294 | 18/03/2024 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662023 | 0001295 | 18/03/2024 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2024 | 86.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/03/2024 | 400.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA AÇÃO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001301 | 18/03/2024 | 3350.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/03/2024 | 537.00 | 41570283000194 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS GRAFICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS PERMANENTES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/03/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, E 05/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/03/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07, E 12/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, E 19/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/03/2024 | 780.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001315 | 19/03/2024 | 780.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0001328 | 19/03/2024 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 363.10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/03/2024 | 500.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001312 | 19/03/2024 | 780.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001313 | 19/03/2024 | 260.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001324 | 19/03/2024 | 840.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001326 | 19/03/2024 | 2296.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/03/2024 | 560.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I E USBF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/03/2024 | 2568.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 12 E 14/2024, BEM COMO A HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PE DE NºS 01 A 04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2024 | 10.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001314 | 19/03/2024 | 520.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/03/2024 | 526.80 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, EXTENSÃO, RUA PROJETADA DE ACESSO A ESCOLA, MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2024 | 250.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2024 | 340.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2024 | 630.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2024 | 210.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2024 | 630.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001321 | 19/03/2024 | 3188.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001322 | 19/03/2024 | 3207.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001323 | 19/03/2024 | 3353.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2024 | 3134.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2024 | 87.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (PROFISSIONAIS CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2024 | 4488.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (PROFISSIONAIS CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2024 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (SECRETÁRIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2024 | 838.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2024 | 630.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2024 | 5340.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50-16 PAPALEGUAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2024 | 300.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A REUNIÃO DE PAIS E MESTRE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2024 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A REUNIÃO DE TÉCNICOS E COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001339 | 20/03/2024 | 720.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001336 | 20/03/2024 | 630.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2024 | 500.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB AO MUNICÍPIO-PB DE PIRPIRITUBA, NO DIA 20/03/2024, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001340 | 20/03/2024 | 396.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2024 | 889.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2024 | 360.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2024 | 140.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA "MULHER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2024 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2024 | 3.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001337 | 20/03/2024 | 450.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2024 | 1220.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001335 | 20/03/2024 | 720.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2024 | 51.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2024 | 446.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2024 | 325.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2024 | 181.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2024 | 34.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2024 | 1781.49 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2024 | 14001.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2024 | 3346.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2024 | 178.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2024 | 223.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2024 | 395.20 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2024 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001341 | 20/03/2024 | 648.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2024 | 56.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2024 | 3770.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2024 | 721.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2024 | 4032.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2024 | 163.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CEDIDOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2024 | 578.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2024 | 8429.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2024 | 1425.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2024 | 312.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRILICO TRANSPARENTE, PELICULA E BOTÕES CROMADOS COM PARAFUSOS, DESTEINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001373 | 20/03/2024 | 1843.20 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (PSIQUIATRIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2024 | 270.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001338 | 20/03/2024 | 360.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0001371 | 20/03/2024 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "LIMÃO COM MEL", PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ" NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2024 | 500.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EVENTO DA FESTA DE "SÃO JOSÉ", NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2024 | 995.40 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA COM BAINHA E ILHÓS, DESTINADA PARA A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", NO BAIXO CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2024 | 1600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, "FORÇA JOVEM", PARA DISPUTAR UMA PARTIDA AMISTOSA CONTRA O "PALMEIRA DE MANDACARU", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032024 | 0001399 | 21/03/2024 | 8000.00 | 53903645000109 | VIDAMA BANDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "VIDAMA", PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0001400 | 21/03/2024 | 6000.00 | 41162042000106 | A P A PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "RONALDO ROSSI, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", NO BAIRRO CAIXA D"AGUA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2024 | 480.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2024 | 480.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/03/2024 | 2721.12 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/03/2024 | 400.00 | 19783113000139 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS RVS-9H68 E SLF-6J48 , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001401 | 21/03/2024 | 1124.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001395 | 21/03/2024 | 893.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2024 | 15.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/03/2024 | 500.00 | 00007766111438 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS EQUIPES DE FUTSAL (SUB 13 E SUB 15)DOS USUÁRIOS DO SECFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COPA INTERIOR 2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001387 | 21/03/2024 | 1503.55 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001388 | 21/03/2024 | 126.70 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001389 | 21/03/2024 | 656.95 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001390 | 21/03/2024 | 323.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001391 | 21/03/2024 | 118.20 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2024 | 200.00 | 19783113000139 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/03/2024 | 302.24 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS, DESOBSTRUÇÃO LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/03/2024 | 320.00 | 19783113000139 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORT/ANCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VANS DE PALCAS RDR-7E63 E RDR-8J09, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102024 | 0001416 | 22/03/2024 | 14000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM 15M³, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERÍODO DE 22/02/2024 A 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2024 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS LISA, DESTINADAS PARA EMBALAGEM PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE, QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES INSERIDAS NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001410 | 22/03/2024 | 26650.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PEIXE CONGELADO (TIPO ATUM) BRANCO EM POSTA E 500 KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE PEDRA DO URUBU, BOA ESPERANÇA, ITAMATAY, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/03/2024 | 27.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0001411 | 22/03/2024 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0001413 | 22/03/2024 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0001412 | 22/03/2024 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2024 | 495.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, EM FACE DA REVISÃO DA DÉCIMA QUINTA DE 150.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2024 | 770.17 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/03/2024 | 998.60 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E APLICAÇÃO, DESTEINADO PARA O VEÍCULO VAN MASTER DE PLACAS SLF-6J48, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001417 | 22/03/2024 | 1656.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001418 | 22/03/2024 | 480.60 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001419 | 22/03/2024 | 3942.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001420 | 22/03/2024 | 1578.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001421 | 22/03/2024 | 336.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001422 | 22/03/2024 | 1510.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001423 | 22/03/2024 | 1997.90 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/03/2024 | 800.00 | 40932677000182 | ROSEANE GONCALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS SHOWS DA FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ", NO BAIRRO DA CAIXA D"AGUA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, E 26/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/03/2024 | 500.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA ESCOLINHA UNIÃO SUB20 DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA PARAIBANA DE FUTEBOL/2024", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2024 | 1440.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (JANTAR) DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE "LIMÃO COM MEL", QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", NO DIA 23/03/2024, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2024 | 2650.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA BANDA "LIMÃO COM MEL", QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", NO DIA 23/03/2024, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2024 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO DE IDA E VOLTA DO POLICIAMENTO DO 4º BATALHÃO DE POLICIA MILITAR DA CIDADE DE GUARABIRA PARA FAZER A SEGURANÇA DA FESTA DE "SÃO JOSÉ" NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2024 | 120.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2024 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001444 | 25/03/2024 | 2267.10 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001445 | 25/03/2024 | 2537.70 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2024 | 63.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2024 | 160.00 | 43496194000170 | ARMANDO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2024 | 430.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELERO VENTILADOR DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RDR 8J09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001428 | 25/03/2024 | 4934.10 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001429 | 25/03/2024 | 1100.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001430 | 25/03/2024 | 6041.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001431 | 25/03/2024 | 3087.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001432 | 25/03/2024 | 3424.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001433 | 25/03/2024 | 1863.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001434 | 25/03/2024 | 2749.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001435 | 25/03/2024 | 2549.20 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001436 | 25/03/2024 | 832.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001437 | 25/03/2024 | 3158.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001438 | 25/03/2024 | 654.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001439 | 25/03/2024 | 2060.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001440 | 25/03/2024 | 204.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001441 | 25/03/2024 | 734.40 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/03/2024 | 127.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/03/2024 | 300.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), NA CONCLUSÃO DOS CURSOS PROFISSIONAZANTES FIC E OPERADOR DE COMPUTADOR E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/03/2024 | 160.00 | 00069191069491 | LUIS CARLOS ALVES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 06/03/2024 E 12/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ETAPAS (SEGUNDA A SEXTA), DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E DIVERSAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001473 | 26/03/2024 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/03/2024 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERALDOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/03/2024 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS, VAREJISTA DE ARTESÕES E COMPETENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/03/2024 | 960.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE 20 LITROS ÓLEO 50 DULUB TDH, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/03/2024 | 124.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/03/2024 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ORÇAMENTO DO SUAS, QUE SERÁ RALIZADO NO DIA 26/03/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001476 | 26/03/2024 | 26650.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PEIXE CONGELADO (TIPO ATUM) BRANCO EM POSTA E 500 KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE PASSASSUNGA, PAU D'ARCO, MASCATE, PEDRA D'AGUA, VÁRZEA COMPRIDA, SANTA LAURA E CASTANHA VELHA, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2024 | 19.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001475 | 26/03/2024 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/03/2024 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 19/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/03/2024 | 500.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/02/2024 A 22/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/03/2024 | 454.65 | 03315050000156 | JOSE RICARDO BARBOSA DE FIGUEREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CHOCOLATES, DESTINADOS AO "ESPAÇO CRESCER" EM ALUSÃO AO DIA DA PÁSCOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001474 | 26/03/2024 | 2800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA/PB, EM ANDAMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/03/2024 | 1800.00 | 20419614000110 | LEANDRO F DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERAGEM COM AMBULÂNCIA E CONDUTOR, PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRÉ HOSPITALAR, DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ", NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/03/2024 | 280.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE 20 LITROS DE ARLA 32, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0001467 | 26/03/2024 | 675.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0001468 | 26/03/2024 | 1350.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000222024 | 0001469 | 26/03/2024 | 3000.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPES DE SEGURANÇA, DURANTE O EVENTO DA FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252024 | 0001470 | 26/03/2024 | 3278.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA (BANHEIROS QUÍMICOS, E TENDAS 3X3), DESTINADAS PARA O EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232024 | 0001471 | 26/03/2024 | 640.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) GRADES DE CONTENÇÃO MEDINDO 02M X 1,10M, DESTINADAS PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/03/2024 | 2500.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, NO PROJETO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO, DURANTE O EVENTO DA "FESTA DE JOSÉ", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2024, NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/03/2024 | 400.00 | 51834995000127 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DA BANDA LIMÃO COM MEL, QUE SE APRESENTOU DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ", REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/03/2024 | 250.00 | 51834995000127 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR VIDAMA E BANDA , QUE SE APRESENTOU DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ", REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/03/2024 | 250.00 | 51834995000127 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DO CANTOR RONALDO ROSSI , QUE SE APRESENTOU DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ", REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/03/2024 | 118.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/03/2024 | 1553.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2024 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2024 | 14470.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2024 | 6092.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2024 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2024 | 14100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2024 | 96487.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2024 | 12748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2024 | 1976.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072024 | 0001583 | 27/03/2024 | 1600.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2024 | 1750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/03/2024 | 33483.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/03/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PISO DE ENFERMAGE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/03/2024 | 11928.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/03/2024 | 2070.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/03/2024 | 44697.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/03/2024 | 17207.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/03/2024 | 17962.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/03/2024 | 13711.53 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/03/2024 | 20502.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/03/2024 | 46378.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2024 | 11296.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2024 | 4817.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2024 | 14742.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2024 | 5911.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/03/2024 | 1821.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2024 | 56480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2024 | 40335.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2024 | 7979.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2024 | 2988.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2024 | 57791.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2024 | 2070.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2024 | 15200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2024 | 43716.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/03/2024 | 5651.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/03/2024 | 9578.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2024 | 22952.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2024 | 15684.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2024 | 14609.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/03/2024 | 721.88 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/03/2024 | 643.15 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/03/2024 | 18887.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 21/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/03/2024 | 17171.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00460/2023, FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2023, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2024 | 222.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/03/2024 | 5012.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/03/2024 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT A 13/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/03/2024 | 1384.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052024 | 0001586 | 27/03/2024 | 2450.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042024 | 0001587 | 27/03/2024 | 1000.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA DCTF'S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDÊNCIARIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CONRRENTE ANO, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2024 | 12889.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2024 | 17378.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2024 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2024 | 36.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2024 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2024 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2024 | 8251.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2024 | 5000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2024 | 7285.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2024 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2024 | 15355.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2024 | 20311.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2024 | 9270.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/03/2024 | 16784.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/03/2024 | 9659.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/03/2024 | 192.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00013937413472 | JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS LHH-5B69/PB, NO TRANSPORTE DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001584 | 27/03/2024 | 14250.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADÚNICO, PELO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001585 | 27/03/2024 | 21320.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 400 KG DE PEIXE CONGELADO TIPO (ATUM) E 400 KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADÚNICO, PELO PERÍODO DA SEMANA SANTA, NA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DO SÍTIO TANQUES, DOIS IRMÃOS E ALTO DA MATRIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2024 | 22442.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2024 | 18914.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2024 | 4445.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001582 | 27/03/2024 | 101113.03 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2024 | 13161.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2024 | 26073.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2024 | 4866.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/03/2024 | 18712.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2024 | 10037.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2024 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2024 | 37192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2024 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2024 | 5918.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2024 | 336005.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2024 | 34163.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2024 | 104762.43 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2024 | 84305.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2024 | 11326.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2024 | 34132.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/03/2024 | 6411.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/03/2024 | 10438.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2024 | 4845.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2024 | 79864.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2024 | 23428.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2024 | 24246.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001613 | 28/03/2024 | 1712.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001614 | 28/03/2024 | 2198.63 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001615 | 28/03/2024 | 4134.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001616 | 28/03/2024 | 5702.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001617 | 28/03/2024 | 2948.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001618 | 28/03/2024 | 1878.77 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001619 | 28/03/2024 | 1724.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001620 | 28/03/2024 | 2172.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001621 | 28/03/2024 | 3256.42 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001622 | 28/03/2024 | 3064.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001604 | 28/03/2024 | 29.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001606 | 28/03/2024 | 3165.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001607 | 28/03/2024 | 1346.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001608 | 28/03/2024 | 3650.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS OGF-2H20, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001609 | 28/03/2024 | 3589.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001610 | 28/03/2024 | 1791.27 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001611 | 28/03/2024 | 1923.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001612 | 28/03/2024 | 3846.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001602 | 28/03/2024 | 59850.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.100 KITS DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADÚNICO, PELO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0001603 | 28/03/2024 | 64480.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.600 KG DE PEIXE CONGELADO TIPO (ATUM) BRANCO EM POSTA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADÚNICO, PELO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001605 | 28/03/2024 | 500.87 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2024 | 16.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2024 | 0.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2024 | 6765.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2024 | 133.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2024 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2024 | 36259.67 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2024 | 16444.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2024 | 400.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2024 | 16088.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA E PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2024 | 33419.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE,PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001623 | 28/03/2024 | 3770.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001624 | 28/03/2024 | 6825.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001625 | 28/03/2024 | 2591.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001626 | 28/03/2024 | 4596.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0001627 | 28/03/2024 | 2836.39 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242024 | 0001601 | 28/03/2024 | 22623.28 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 01 (UMA) DIÁRIA DE ILUMINAÇÃO, 01 (UMA) DIÁRIA DE PAINÉIS DE LED OUTDOOR, 01 (UMA) DIÁRIA DE GRID BOX TRUSS, 01 (UMA) DIÁRIA DE PÓRTICO DE ENTRADA E 01 (UMA) DIÁRIA DE 02 (DOIS) GERADORES DE 180KVA, DESTINADOS AO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ/2024", REALIZADA NO DIA 23/03/2024 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001644 | 01/04/2024 | 260.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232024 | 0001678 | 01/04/2024 | 5200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (GRADES DE CONTENÇÃO, CAMARINS E PALCO COM PASSARELA), PARA A REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO TRADICIOANL FESTA DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2024 | 4000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DIREÇÃO, DECORAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES, DESTINADOS AO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", EDIÇÃO/2024, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2024 | 500.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLISTICO "MEIA MARATONA REDEPHARMA RUM 2024", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 28/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/04/2024 | 500.00 | 00071711508446 | VICTOR MARTINS ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO XBET DE X1 2024", NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ARENA OASIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2024 | 95.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO MENOR NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª EDIÇÃO DESAFIO BR 230", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/04/2024, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001643 | 01/04/2024 | 260.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2167/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001641 | 01/04/2024 | 1040.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001645 | 01/04/2024 | 1560.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2024 | 77.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2024 | 550.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2024 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/04/2024 | 489.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2024 | 603.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2024 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFIT DO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NOS ÓRGÃOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001671 | 01/04/2024 | 189.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001674 | 01/04/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2024 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2024 | 600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE LUVAS LATEX M, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MINUCIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2024 | 120.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2024 | 120.00 | 00008097578425 | IZONEIDE GUERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2024 | 120.00 | 00016325152450 | LUCIELI PEDRO DE SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2024 | 120.00 | 00001610100409 | MARCIA TRAJANO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2024 | 300.00 | 00013815852480 | ANA BEATRIZ CALISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004768855407 | JOSINEIDE JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2024 | 100.00 | 00076626334468 | LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2024 | 100.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2024 | 100.00 | 00003167317493 | SELLI CLAYDI ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2024 | 100.00 | 00007928743400 | LUCICLEIDE DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2024 | 100.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2024 | 150.00 | 00071331989400 | MARIA DAYANA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001610100409 | MARCIA TRAJANO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2024 | 100.00 | 00071725337479 | RONALDO SILVESTRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0001647 | 01/04/2024 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2024 | 135.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2024 | 100.00 | 00028172051468 | MARIA DA PENHA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006895556443 | RENATO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2024 | 300.00 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2024 | 282.04 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2024 | 49.17 | 00028172051468 | MARIA DA PENHA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2024 | 350.93 | 00039778274487 | ANA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2024 | 266.40 | 00010844734454 | DIANA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2024 | 200.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2024 | 44.17 | 00076626334468 | LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2024 | 1450.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COFFEE BREAK, DESTINADO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DE "MULHER", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2024 | 1680.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS GRANDES, DESTINADAS PARA A MESA RECEPITIVA DO EVENTO "FESTA TRADICIONAL DE "SÃO JOSÉ", REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001672 | 01/04/2024 | 434.20 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001673 | 01/04/2024 | 346.50 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2024 | 600.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 60 METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DO PEIXE E KITS DE CESTAS BÁSICAS, REALIZADA NO PERÍODO DA SEMANA SANTA NO DIA 28/03/2024, NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2024 | 2000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MUHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2024 | 174.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2024 | 400.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, DO PNEU DO DA PÁ MECÂNICADE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2024 | 500.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIA LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0001649 | 01/04/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032024 | 0001650 | 01/04/2024 | 1000.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFS, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORES NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001690 | 02/04/2024 | 532.80 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001691 | 02/04/2024 | 7738.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001692 | 02/04/2024 | 984.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001693 | 02/04/2024 | 2956.80 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162024 | 0001703 | 02/04/2024 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001704 | 02/04/2024 | 730.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2024 | 255.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A REUNIÃO DE PAIS E RESPONSÁVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001728 | 02/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2024 Á 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/04/2024 | 250.00 | 43496194000170 | ARMANDO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/04/2024 | 1630.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO PAU D'ARCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/04/2024 | 450.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/04/2024 | 450.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/04/2024 | 8317.54 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 140,36 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001694 | 02/04/2024 | 3003.10 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO, FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTE DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001695 | 02/04/2024 | 984.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/04/2024 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS PEIXES E CESTAS BÁSICASNA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/04/2024 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA DOS PEIXES E CESTAS BÁSICASNA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/04/2024 | 348.63 | 00010266961436 | TADEUMA APARECIDA DE OLIVEIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001717 | 02/04/2024 | 30.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001718 | 02/04/2024 | 120.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001719 | 02/04/2024 | 50.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001720 | 02/04/2024 | 180.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001721 | 02/04/2024 | 60.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001722 | 02/04/2024 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA A EQUIPE EMPENHADA NA ENTREGA DOS PEIXES E KITS DE CESTAS BÁSICAS NA ZOAN URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001726 | 02/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/04/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/04/2024 | 48.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/04/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001727 | 02/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001729 | 02/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122024 | 0001730 | 02/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001724 | 02/04/2024 | 890.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000120202 | 0001725 | 02/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/03/2024 À 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2024 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/04/2024 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/04/2024 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001702 | 02/04/2024 | 80.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001723 | 02/04/2024 | 100.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/04/2024 | 300.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA EQUIPE BESOURO ATÔMICO DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "MEIA MARATONA REDEPHARMA RUM 2024", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE SERÁ REALIZADA, NO DIA 28/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/04/2024 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO "ESCOLINHA UNIÃO" DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL, NA CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, NO DIA 31/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/04/2024 | 1680.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS GRANDES, DESTINADAS PARA A MESA RECEPITIVA DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006004488437 | ELISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/04/2024 | 100.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/04/2024 | 100.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/04/2024 | 100.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/04/2024 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/04/2024 | 100.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2024 | 100.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/04/2024 | 761.30 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E GULOSEMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA FESTA DE "SÃO JOSÉ" , REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/04/2024 | 420.00 | 15028677000105 | CRISTIANO SILVA DE LIRA 07919473438 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BOMBEIROS CIVIS E SEGURANÇAS, DUANTE O EVENTO DA FESTE DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/04/2024 | 420.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS POLICIAS QUE ATUARAM NO EVENTO FESTA DE "SÃO JOSÉ" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2024 | 980.00 | 00071725337479 | RONALDO SILVESTRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2024 | 210.00 | 00009467272440 | UANDERSON FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2024 | 980.00 | 00009467272440 | UANDERSON FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2024 | 210.00 | 00018106814483 | GEOVANE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2024 | 280.00 | 00013656550409 | ALANDERLAN ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2024 | 910.00 | 00018106814483 | GEOVANE GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2024 | 840.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2024 | 175.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPOTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PR´DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2024 | 200.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (UROLOGISTA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/04/2024 | 1550.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES - EIRELE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/04/2024 | 10000.00 | 43157186000108 | AFOGADOS REFRIGERACAO LTDA | IMPOTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT INVERTER AGRATO HW 18.000 BTUS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE MUNICIPAL MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA E O CONSULTÓRIO MÉDICO PSF IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/04/2024 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NO EVENTO REALIZADO NA UBSF III EM ALUSÃO A "MARÇO LILÁS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/04/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/04/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/04/2024 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/04/2024 | 91.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/04/2024 | 55.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/04/2024 | 183.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/04/2024 | 210.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001769 | 03/04/2024 | 724.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001770 | 03/04/2024 | 996.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS E REFIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/04/2024 | 2841.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nºs 05 E 06/2024, E EXTRATO DE CONTRATO DOS PE DE NºS 05 A 04/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001758 | 03/04/2024 | 760.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001759 | 03/04/2024 | 900.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/04/2024 | 4.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/04/2024 | 860.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DE TONER, PERTECENTES AO SETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/04/2024 | 820.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DE TONER, PERTECENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001774 | 03/04/2024 | 1316.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2024 | 650.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ORTESE CADEIRA DE RODAS, DESTINADAS A PACIENTE CARENTE E RESIDENDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/04/2024 | 600.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOSDE TRANSMISSÃO HIDRÁULICA, DESTINADO PARA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/04/2024 | 750.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS,NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/04/2024 | 385.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/04/2024 | 450.00 | 43496194000170 | ARMANDO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/04/2024 | 120.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2024 | 980.00 | 00007395972481 | JOANDERSON BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE UNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2024 | 980.00 | 00010872890414 | OTONIEL BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE UNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2024 | 300.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2024 | 300.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192024 | 0001773 | 03/04/2024 | 1360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001778 | 03/04/2024 | 769.48 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001779 | 03/04/2024 | 547.30 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001780 | 03/04/2024 | 1015.10 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062024 | 0001781 | 03/04/2024 | 979.61 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2024 | 505.80 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR E MEI E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262024 | 0001794 | 04/04/2024 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001800 | 04/04/2024 | 135.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000292024 | 0001792 | 04/04/2024 | 6400.00 | 41705493000142 | LMN- COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DISCOS RECORTADOS 26R, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0001793 | 04/04/2024 | 500.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/04/2024 | 1020.00 | 09005279000170 | MULT-DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, DESTINADO PARA PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/04/2024 | 300.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/04/2024 | 660.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS PARA A RECUPERAÇÃP DE ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/04/2024 | 182.95 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2024 | 317.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE EMPENHADA NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES E KITS DE CESTAS BÁSICAS NA ZONA RURAL, PELO PERÍODO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001799 | 04/04/2024 | 135.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2024 | 10.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092024 | 0001809 | 04/04/2024 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2024 | 988.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE "MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2024 | 150.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/04/2024 | 203.20 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AOS EVENTOS DO MARÇO LILÁS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001797 | 04/04/2024 | 2860.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0001802 | 04/04/2024 | 848.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/04/2024 | 350.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA MOLA DO PORTÃO DE ROLO, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO DOS FERROLHOS, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001795 | 04/04/2024 | 260.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2024 | 933.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO TRADICIONAL "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2024 | 618.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA OS POLICIAIS, SEGURANÇAS E BOMBEIROS CÍVIS E MILITARES, QUE ATUARAM NO EVENTO TRADICIONAL "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/04/2024 | 290.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO LOGÍSTICO, QUE ATUARAM NO EVENTO TRADICIONAL "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001796 | 04/04/2024 | 260.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/04/2024 | 200.00 | 00007155588466 | ADJAI GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2024 | 200.00 | 00071408209454 | EDÚ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/04/2024 | 200.00 | 00013350356486 | RONYHELLEN CAMPELO OS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/04/2024 | 200.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23/03/2024, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/04/2024 | 300.00 | 00003678451489 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇONETE, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0001798 | 04/04/2024 | 780.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/04/2024 | 600.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE RELIGIOSAS DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NA COMUNIDADE DA D'AGUA NO DIA 17 DE MARÇO 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE INCENTIVO Á CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/04/2024 | 700.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FREEZERS E CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO EVENTO DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO 2024, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/04/2024 | 970.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DURANTE O EVENTO DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/04/2024 | 140.00 | 52934515000162 | JOSE EDIMILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DA FESTA DE "SÃO JOSE", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/04/2024 | 64.90 | 00015909051482 | HUMBERTO SINÉSIO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/04/2024 | 64.90 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/04/2024 | 64.90 | 00006114103467 | IURY WALLACE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/04/2024 | 64.90 | 00009670245443 | ELIANDSON DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/04/2024 | 64.90 | 00008939109457 | HELVANDER RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/04/2024 | 64.90 | 00003374705456 | CRISTIANA TRAJANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/04/2024 | 64.90 | 00070210255480 | JOCLEBSON CLEYTON MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/04/2024 | 64.90 | 00009300053418 | JOSÉ CRISTIANO FERNANDES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/04/2024 | 64.90 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/04/2024 | 64.90 | 00008427803435 | EVERSON DAVID DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/04/2024 | 64.90 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/04/2024 | 64.90 | 00014279710481 | JOÃO PEDRO ANDREZA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/04/2024 | 64.90 | 00014280899428 | JOSÉ BENTO FRANCISCO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/04/2024 | 64.90 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/04/2024 | 64.90 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/04/2024 | 64.90 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/04/2024 | 64.90 | 00015720059636 | MATEUS EDUARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/04/2024 | 64.90 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/04/2024 | 64.90 | 00013508462447 | RICARLISON FERNANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/04/2024 | 64.90 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/04/2024 | 64.90 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/04/2024 | 64.90 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/04/2024 | 64.90 | 00003841920411 | EDUARDO CARLOS FELIPE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/04/2024 | 64.90 | 00007013557439 | ANGÉLICA DO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/04/2024 | 64.90 | 00006342073422 | FRANCISCO DE ASSIS AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/04/2024 | 64.90 | 00008455109408 | VALCLEBER ARAÚJO FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/04/2024 | 64.90 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/04/2024 | 240.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTEBOL BENEFICENTE, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, NO ALTO DAMIÃO NO CAMPO DE FUTEBOL ARENA LOBÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/04/2024 | 369.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS GERADAS PARA FINS DE DILIGÊNCIAS, CONSTANTES NOS AUTOS DE Nº 0809042-12.2024.815.0000, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/04/2024 | 950.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001888 | 05/04/2024 | 237.60 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001889 | 05/04/2024 | 760.00 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001891 | 05/04/2024 | 9943.63 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001893 | 05/04/2024 | 10508.57 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A e Z, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001894 | 05/04/2024 | 1076.10 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001895 | 05/04/2024 | 14585.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/04/2024 | 990.40 | 32650528000100 | CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA "CARAVANA FEDERATIVA", REALIZADA NO DIA 05/04/2024 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/04/2024 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/04/2024 | 300.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/04/2024 | 10.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/04/2024 | 100.00 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/04/2024 | 100.00 | 00001688527486 | JANAÍNA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/04/2024 | 100.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/04/2024 | 100.00 | 00012954839473 | JOSENALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/04/2024 | 100.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/04/2024 | 100.00 | 00006314578795 | ANA CLÁUDIA DIAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/04/2024 | 100.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/04/2024 | 100.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/04/2024 | 100.00 | 00071332451403 | BRUNA GREGÓRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/04/2024 | 100.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/04/2024 | 100.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/04/2024 | 100.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/04/2024 | 100.00 | 00013199458483 | JONES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/04/2024 | 100.00 | 00008376932411 | DANIELE GONCALO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/04/2024 | 100.00 | 00012614249483 | ANA CLARA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/04/2024 | 100.00 | 00006358303457 | MARINALVA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/04/2024 | 100.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/04/2024 | 100.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/04/2024 | 100.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/04/2024 | 100.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/04/2024 | 100.00 | 00009413028494 | ALINE SOARES FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/04/2024 | 120.00 | 00009549939421 | JEANE DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/04/2024 | 309.34 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUME DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/04/2024 | 265.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/04/2024 | 300.00 | 00082629625400 | JOSÉ GILBERTO EMIDIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/04/2024 | 231.11 | 00005521628410 | MARIA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUME DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/04/2024 | 205.11 | 00009211983452 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUME DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/04/2024 | 165.82 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/04/2024 | 160.84 | 00009290414456 | ROSIMERE DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/04/2024 | 188.58 | 00004471557416 | SUELI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/04/2024 | 200.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FREEZERS, DESTINADOS PARA O ARMAZENAMENTO DO PEIXE DURANTE A DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/04/2024 | 980.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/04/2024 | 980.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/04/2024 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/04/2024 | 525.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001896 | 05/04/2024 | 130309.62 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001897 | 08/04/2024 | 96486.30 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022022 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/04/2024 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE RODA DE CONVERSA EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO AO "DIA DO AUTISMO", REALIZADO NO DIA 02/04/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2024 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DOS CURSOS "OPERADOR DE COMPUTADOR E MICROEMPREENDEDOR INDUSTRIAL", REALIZADO NO DIA 26/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/04/2024 | 150.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/04/2024 | 120.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA "V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ NOS DIAS 17 E 18/04/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001917 | 08/04/2024 | 24115.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 91 (NOVENTA E UM) HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA LIMPEZA DA ÁREA E PREPARO DE LOCAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD, DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001918 | 08/04/2024 | 32040.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 180 (CENTO E OITENTA) HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NOS SÍTIOS SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA E CASTANHA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/04/2024 | 2824.00 | 08298226000122 | ASSOCIA??O ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/04/2024 | 2824.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/04/2024 | 1412.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/04/2024 | 250.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE BANANEIRAS PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2024 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/04/2024 | 3.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2024 | 45.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2024 | 29140.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001909 | 08/04/2024 | 2595.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001916 | 08/04/2024 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001910 | 08/04/2024 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001911 | 08/04/2024 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UBS II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001912 | 08/04/2024 | 720.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200022024 | 0001915 | 08/04/2024 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001920 | 08/04/2024 | 439.50 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001921 | 08/04/2024 | 1764.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001922 | 08/04/2024 | 447.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/04/2024 | 400.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "PLANEJAMENTO E OFICINA DO PAES (PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE), A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08 A 12/04/2024 DP CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/04/2024 | 179.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001940 | 09/04/2024 | 769.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001941 | 09/04/2024 | 2700.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001942 | 09/04/2024 | 638.40 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/04/2024 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/04/2024 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 60 AMPERES MOURA, DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062024 | 0001936 | 09/04/2024 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/04/2024 | 5245.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDUCIAL, CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/04/2024 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/04/2024 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 19 E 20/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/04/2024 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/04/2024 | 16.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/04/2024 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2024, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/04/2024 | 950.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COMPLETA DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR TL 75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA, REFERENTE A SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS OZANETE GONDIM E PRINCIPAIS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/04/2024 | 340.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/04/2024 | 100.00 | 43496194000170 | ARMANDO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/04/2024 | 560.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO EM DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGC-6489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAINDO DA LOCALIDADE RURAL VÁRZEA COMPRIDA PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/04/2024 | 500.00 | 00071711508446 | JOÃO VICTOR MARTINS ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO XBET DE X1 2024", NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA ARENA OASIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/04/2024 | 160.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO DE LÍDERES DO BREJO PARAIBANO", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/04/2024 | 217.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO DA FESTA DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0001965 | 10/04/2024 | 921.44 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2024 | 550.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE "SÃO JOSÉ" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/04/2024 | 130.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0001970 | 10/04/2024 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001999 | 10/04/2024 | 2740.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0001953 | 10/04/2024 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2024 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A PÁSCOA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2024 | 978.60 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2024 | 978.60 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2024 | 978.60 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2024 | 300.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO UM POSTE DE TUBO DE 4 POLEGADAS, LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE RICARDO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2024 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001998 | 10/04/2024 | 2740.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0001963 | 10/04/2024 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0001964 | 10/04/2024 | 1151.80 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2024 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO)VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2024 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO)VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/04/2024 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO)VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2024 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2024 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTO ELÉTRICA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2024 | 107.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO ELÉTRICAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2024 | 45.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO ELÉTRICAS, DESTINADAS PARA O TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142024 | 0001997 | 10/04/2024 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/04/2024 | 130.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0001952 | 10/04/2024 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0001967 | 10/04/2024 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0001968 | 10/04/2024 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2024 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/04/2024 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2024 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001984 | 10/04/2024 | 17127.50 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2024 | 2985.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 150 (CENTOE CINQUENTA)CAMISAS DE MALHA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADO AS ULHERES DOS GRUPOS SOCIAIS, REFERÊNCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2024 | 456.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2024 | 1812.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE PREFEITURA NA CNTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082024 | 0001947 | 10/04/2024 | 280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2024 | 7812.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0001955 | 10/04/2024 | 2595.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2024 | 25626.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2024 | 30.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2024 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0001966 | 10/04/2024 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/04/2024 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2024 | 88.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2024 | 800.00 | 31031713000146 | INSUL FILM COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PELÍCULA, DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACAS RVS-9H68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2024 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0001969 | 10/04/2024 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2024 | 349.50 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/04/2024 | 349.50 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2024 | 349.50 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MINITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2024 | 380.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2024 | 171.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002008 | 11/04/2024 | 2740.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002010 | 11/04/2024 | 2740.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002011 | 11/04/2024 | 2875.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002012 | 11/04/2024 | 2550.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/04/2024 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/04/2024 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0002024 | 11/04/2024 | 420.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENSÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182024 | 0002025 | 11/04/2024 | 730.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO/ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/04/2024 | 775.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002031 | 11/04/2024 | 234.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002032 | 11/04/2024 | 216.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/04/2024 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/04/2024 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002005 | 11/04/2024 | 520.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002007 | 11/04/2024 | 140.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002017 | 11/04/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002018 | 11/04/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/04/2024 | 319.80 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEMAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA PÁSCOA", DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONFIVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/04/2024 | 330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS AUTO ELÉTRICA DO ALTERNADOR DA MOTNIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/04/2024 | 750.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO ELÉTRICAS, DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002019 | 11/04/2024 | 960.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2024 | 361.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/04/2024 | 1305.67 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA, DESTINADOS POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002009 | 11/04/2024 | 140.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67 , TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002020 | 11/04/2024 | 1200.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002021 | 11/04/2024 | 920.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MON. JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000112024 | 0002022 | 11/04/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002029 | 11/04/2024 | 4589.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002033 | 11/04/2024 | 4590.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/04/2024 | 50.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO CAMPING KYORUGUI 2024", QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/04/2024, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/04/2024 | 50.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO CAMPING KYORUGUI 2024", QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/04/2024, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002006 | 11/04/2024 | 260.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002053 | 12/04/2024 | 2860.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002050 | 12/04/2024 | 180.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002068 | 12/04/2024 | 140.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2024 | 2000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE METAL 3D, DESTINADAS AO EVENTO "CORRIDA DO TRABALAHDOR 2024", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/05/2024 DO CORRENTE ANO, NO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2024 | 358.57 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002044 | 12/04/2024 | 495.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2024 | 560.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAY ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2024 | 420.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/04/2024 | 1116.28 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2024 | 133.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002043 | 12/04/2024 | 435.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002048 | 12/04/2024 | 648.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002042 | 12/04/2024 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002051 | 12/04/2024 | 612.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/04/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002041 | 12/04/2024 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002045 | 12/04/2024 | 270.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2024 | 558.14 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002069 | 12/04/2024 | 260.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/04/2024 | 10.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/04/2024 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002047 | 12/04/2024 | 180.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/04/2024 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA FAMUP E TCE-PB SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05 E 09/04/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002049 | 12/04/2024 | 468.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2024 | 558.14 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002046 | 12/04/2024 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002052 | 12/04/2024 | 450.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002054 | 12/04/2024 | 2250.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NPZ-7J44/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002055 | 12/04/2024 | 2667.50 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2024 | 558.14 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES/FESTAS E DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002063 | 12/04/2024 | 2850.00 | 31097402000180 | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002064 | 12/04/2024 | 436.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002070 | 12/04/2024 | 2420.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/04/2024 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/04/2024 | 110.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/04/2024 | 329.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA OTRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/04/2024 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/04/2024 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002141 | 15/04/2024 | 2860.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0002145 | 15/04/2024 | 1628.75 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS OGA-3D58/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002157 | 15/04/2024 | 1090.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000852022 | 0002080 | 15/04/2024 | 2620.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002159 | 15/04/2024 | 269.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/04/2024 | 17.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006712095409 | MARIA DO ROSÁRIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070031485448 | JALMILES MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/04/2024 | 100.00 | 00071273609441 | EDLÂNE DE LIMA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010038535440 | ALINE SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/04/2024 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007876495460 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/04/2024 | 100.00 | 00028590874869 | DILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/04/2024 | 100.00 | 00016684778403 | MARIA APARECIDA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070333030419 | SILVANIA FERNANDES MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/04/2024 | 100.00 | 00014094566414 | MARIA VITÓRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005779829403 | MARCONILDA VICTOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009467274493 | TATIANA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/04/2024 | 100.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/04/2024 | 100.00 | 00012883834440 | ROSICLÉIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/04/2024 | 768.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007992979419 | ANA LÚCIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010712491775 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/04/2024 | 100.00 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/04/2024 | 100.00 | 00011885897413 | THAIS LIMA MAIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/04/2024 | 100.00 | 00004526800422 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/04/2024 | 100.00 | 00075920557400 | ROSA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/04/2024 | 100.00 | 00017595705401 | ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/04/2024 | 100.00 | 00017318649493 | JAQUELINE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008674399479 | LUCIANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007526009400 | JOSEFA COSME DA COSTA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070869461419 | JANDEILSON MARINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/04/2024 | 100.00 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/04/2024 | 100.00 | 00070300934459 | KESSIA GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003375478402 | MIRIAM GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/04/2024 | 100.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/04/2024 | 100.00 | 00013965643495 | LARISSA DIAS ANTERO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/04/2024 | 100.00 | 00012188147480 | ADRIANA DE SALES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/04/2024 | 100.00 | 00015246521486 | CARMEN LUCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/04/2024 | 100.00 | 00092809995400 | FRANCISCA GERMANO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/04/2024 | 100.00 | 00002115464451 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/04/2024 | 100.00 | 00010068866488 | LUSIMAR FELIX BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/04/2024 | 100.00 | 00006482967418 | MARIA DAS DORES DA SILVA VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009116217411 | RAFAELA MOREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/04/2024 | 150.00 | 00007509741416 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/04/2024 | 120.00 | 00003375068417 | JOSINEIDE VALDIVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/04/2024 | 120.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/04/2024 | 120.00 | 00013967884414 | JEOVANA DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATREIAL DE CONSTUÇÃO,PARA SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/04/2024 | 201.81 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/04/2024 | 198.54 | 00070348226462 | AMÉLIA JUSSARA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/04/2024 | 200.00 | 00006892435459 | LOURDES MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/04/2024 | 109.29 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/04/2024 | 950.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, LONGARINAS E ESTOFADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002153 | 15/04/2024 | 118.20 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002154 | 15/04/2024 | 323.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002155 | 15/04/2024 | 1503.55 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCVF- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002156 | 15/04/2024 | 126.70 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002158 | 15/04/2024 | 656.95 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012342354479 | MICHELE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/04/2024 | 188.08 | 00001742677460 | DANILLA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/04/2024 | 100.00 | 00005000767403 | MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/04/2024 | 81.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVÉIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/04/2024 | 297.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVÉIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/04/2024 | 967.34 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/04/2024 | 240.00 | 43496194000170 | ARMANDO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/04/2024 | 85.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/04/2024 | 300.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA DA RUA SÓLON DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2024 | 1040.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/04/2024 | 191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/04/2024 | 450.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE RURAL DE ITAMATAY PARA A CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ NA CIDADE DE GUARABIRA, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NO DIA 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/04/2024 | 600.00 | 08510814000188 | GUARATAM LOCA??O TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA QSF-0343, DESTINADO PARA TRANSLADO DA BANDA LIMÃO COM MEL E PRODUÇÃO, PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/04/2024 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/04/2024 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/04/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 E 12/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/04/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 04/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002198 | 16/04/2024 | 1125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002199 | 16/04/2024 | 625.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002200 | 16/04/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002201 | 16/04/2024 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002202 | 16/04/2024 | 1875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002203 | 16/04/2024 | 2000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.20. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002204 | 16/04/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002205 | 16/04/2024 | 1875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002206 | 16/04/2024 | 1765.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002207 | 16/04/2024 | 1765.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/04/2024 | 1600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE RURAL DE VÁRZEA COMPRIDA PARA A CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA PENHA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NO DIA 14/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/04/2024 | 750.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE ALAGOINHA, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NO DIA 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/04/2024 | 960.00 | 33830651000168 | WANDERLEIA WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA, PARA O EVENTO PIRPIRITUBA "ROCK FESTIVAL", REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024, COM APOIO DA LEI DE INCENTIVO Á CULTURA Nº 259/2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2024 | 1040.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2024 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA "V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ NOS DIAS 17 E 18/04/2024 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2024 | 351.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA SENHORA RITA DE CÁSSIA ANDREZA DA SILVA, PARA PARTICPAR DE "V CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", NOS DIAS 17 E 18/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2024 | 180.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO, DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2024 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2024 | 80.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2024 | 721.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A RODA DE CONVERSA SOBRE A CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOSÉ COUTINHO E NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/04/2024 | 820.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/04/2024 | 620.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO Á PÁSCOA, REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL NA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/04/2024 | 225.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO OFERECIDO PELA UFPB AOS ALUNOS DO EJA, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002214 | 16/04/2024 | 3574.78 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002215 | 16/04/2024 | 3775.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002216 | 16/04/2024 | 3499.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002217 | 16/04/2024 | 1303.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002218 | 16/04/2024 | 812.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002219 | 16/04/2024 | 726.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002220 | 16/04/2024 | 1191.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002221 | 16/04/2024 | 4336.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212024 | 0002171 | 16/04/2024 | 41906.36 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PARA A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2024 | 85.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2024 | 90.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2024 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2024 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2024 | 40.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0002222 | 16/04/2024 | 47941.94 | 09158398000163 | SANTA CRUZ CONSTRUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DAS ETAPAS (SEGUNDA A SEXTA) DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PERÍODO DE 20/02 A 31/03/2024. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002186 | 16/04/2024 | 251.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002187 | 16/04/2024 | 210.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002188 | 16/04/2024 | 1245.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002189 | 16/04/2024 | 849.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002190 | 16/04/2024 | 497.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002191 | 16/04/2024 | 1483.24 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002192 | 16/04/2024 | 767.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002193 | 16/04/2024 | 801.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002194 | 16/04/2024 | 922.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002195 | 16/04/2024 | 2092.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNICO E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/04/2024 | 4.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000662023 | 0002183 | 16/04/2024 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2024 | 660.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2024 | 975.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO "ESPAÇO CRESCER" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2024 | 45.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/04/2024 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2024 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/04/2024 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (ORTOPEDIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/04/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/04/2024 | 805.70 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO "ESPAÇO CRESCER" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/04/2024 | 285.89 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO "ESPAÇO CRESCER" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/04/2024 | 3934.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/04/2024 | 721.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/04/2024 | 1554.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/04/2024 | 4335.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/04/2024 | 163.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CEDIDOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/04/2024 | 433.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/04/2024 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DO DIA "D DE VACINAÇÃO" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002250 | 17/04/2024 | 16800.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002251 | 17/04/2024 | 14280.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAR PAGAENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MNH-9J79/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/04/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002253 | 17/04/2024 | 595.60 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002254 | 17/04/2024 | 900.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/04/2024 | 8233.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002280 | 17/04/2024 | 745.00 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002281 | 17/04/2024 | 3287.00 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/04/2024 | 3442.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/04/2024 | 889.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/04/2024 | 178.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS CONTRATOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/04/2024 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/04/2024 | 400.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/04/2024 | 14581.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/04/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/04/2024 | 450.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/04/2024 | 450.00 | 00007075575422 | MARIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/04/2024 | 120.00 | 00006004488437 | ELISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/04/2024 | 178.63 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/04/2024 | 190.59 | 00007312158420 | JOSILENE PAULINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/04/2024 | 130.59 | 00003375238436 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/04/2024 | 166.63 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/04/2024 | 200.00 | 00072750502420 | EDMILSON DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/04/2024 | 219.67 | 00009505301405 | JOSIVÂNIA DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/04/2024 | 186.35 | 00075921057487 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/04/2024 | 211.39 | 00028953294860 | ELIANE LÚCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/04/2024 | 253.05 | 00073854174420 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/04/2024 | 218.20 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/04/2024 | 153.20 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/04/2024 | 200.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RELIGAÇÃO DA ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/04/2024 | 200.00 | 00008014953428 | LAUDECI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/04/2024 | 200.00 | 00010096784423 | ALANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/04/2024 | 200.00 | 00005994157465 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/04/2024 | 200.00 | 00007997135464 | DAMI?O ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/04/2024 | 100.00 | 00016626520466 | KALINE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/04/2024 | 100.00 | 00013734502403 | MARIA DA LUZ SOARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/04/2024 | 100.00 | 00007817233454 | MARIA DE FATIMA CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132024 | 0002245 | 17/04/2024 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/04/2024 | 6808.92 | 00396895001105 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DO CONVÊNIO DE Nº 921530/2021. AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL JUNTO AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/04/2024 | 3074.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/04/2024 | 4488.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/04/2024 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/04/2024 | 254.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/04/2024 | 3071.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/04/2024 | 135.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/04/2024 | 800.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO "PIRPIRITUBA ROCK FESTIVAL", REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO, COM APOIO DA LEI DE INCENTIVO Á CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/04/2024 | 5000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002291 | 18/04/2024 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2024 | 10231.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/04/2024 | 400.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RDR 7E63/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0002302 | 18/04/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/04/2024 | 350.20 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA) COM CAPAS E CONEXÕES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/04/2024 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/03/2024, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/04/2024 | 55.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR TL 75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/04/2024 | 20326.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/04/2024 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0002303 | 18/04/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/04/2024 | 14.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/04/2024 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT A 14/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/04/2024 | 5002.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0002301 | 18/04/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/04/2024 | 9806.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002290 | 18/04/2024 | 468.00 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/04/2024 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (ORTOPEDIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/04/2024 | 100.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/04/2024 | 587.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172024 | 0002300 | 18/04/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/04/2024 | 159.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADPRES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/04/2024 | 0.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/04/2024 | 1894.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2024 | 448.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/04/2024 | 181.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/04/2024 | 326.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2024 | 51.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/04/2024 | 220.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/04/2024 | 620.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2024 | 204.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/04/2024 | 180.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/04/2024 | 15.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/04/2024 | 100.00 | 00053270405855 | JAMILIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/04/2024 | 100.00 | 00072686820420 | ROBERTO MAURICIO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/04/2024 | 100.00 | 00010357895401 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/04/2024 | 100.00 | 00014074026414 | ALEXANDRA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/04/2024 | 120.00 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/04/2024 | 100.00 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/04/2024 | 100.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007999338486 | JOELMA ALVES DE OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/04/2024 | 100.00 | 00001819487458 | EDJANE DE ANDRADE SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/04/2024 | 100.00 | 00002228592455 | MARIA JOSÉ BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006430741710 | TAYNARA AMADO DE ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/04/2024 | 100.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/04/2024 | 100.00 | 00004885494427 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/04/2024 | 100.00 | 00004792958407 | WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/04/2024 | 100.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/04/2024 | 100.00 | 00008255959408 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006895550402 | ROSILDA DE FREITAS SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2024 | 100.00 | 00071842696408 | ANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007668866469 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2024 | 100.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007992974450 | ANADIR PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/04/2024 | 100.00 | 00005163180479 | LUSINETE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/04/2024 | 100.00 | 00016113270408 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2024 | 100.00 | 00071211919463 | NATANAEL PEDRO MARTINS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2024 | 100.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006936061427 | LUCINEIDE MARTINS AVELINO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/04/2024 | 100.00 | 00009375447448 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/04/2024 | 100.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/04/2024 | 100.00 | 00004752274418 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/04/2024 | 100.00 | 00007817234426 | MARIA DAS DORES CALISTO LUCAS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/04/2024 | 320.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/04/2024 | 310.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS PARA O EVENTO ESPORTIVO "CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/04/2024 | 120.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE APOIO DE LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO 23/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/04/2024 | 9426.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/04/2024 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/04/2024 | 80.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À TÉCNICA DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO SIBEC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/04/2024 | 192.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/04/2024 | 5.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0002361 | 22/04/2024 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0002363 | 22/04/2024 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/04/2024 | 751.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0002362 | 22/04/2024 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/04/2024 | 4022.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS UNDIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042024 | 0002365 | 22/04/2024 | 8353.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O ESPAÇO CRESCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/04/2024 | 300.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VITAMINAS INJETÁVEIS, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/04/2024 | 240.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/04/2024 | 80.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/04/2024 | 60.00 | 00006242408430 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/04/2024 | 100.00 | 00010253640407 | WALDEMIR FRANCISCO DA COSTA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/04/2024 | 120.00 | 00010253640407 | WALDEMIR FRANCISCO DA COSTA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0002372 | 22/04/2024 | 6526.80 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/04/2024 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0002390 | 23/04/2024 | 452.70 | 51685649000124 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0002392 | 23/04/2024 | 456.64 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/04/2024 | 1.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/04/2024 | 2200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA JOVEM: GABRIELA DOS SANTOS SOUSA, PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/04/2024 | 684.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA IMPRESSÃO EM TECIDO SUBLIMADO, DESTINADO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/05/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/04/2024 | 504.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/04/2024 | 500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM PARA TROCA DDE UMA MANGUEIRA E UMA CONEXÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA PATROL CAT120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/04/2024 | 300.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPÇÃO DA FEMPTUR- FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN, EM MISSÃO TÉCNICA REALIZADA NO SEBRAE/PB A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO CENTRO DE CONVÊNÇÕES DO RIO GRANDE DP NORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0002388 | 23/04/2024 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME PROCESSO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 364.6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/04/2024 | 150.00 | 00010365754463 | ELENILSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª GP RAINHA DO BREJO/2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/04/2024 | 150.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SEU FILHO MENOR NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª GP RAINHA DO BREJO/2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/04/2024 | 150.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª GP RAINHA DO BREJO/2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/04/2024 | 50.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM A TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/04/2024 | 200.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM ANUIDADE E INSCRIÇÃO NO HTT DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, - HABILITAÇÃO DE TÉCNICO ESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/04/2024 | 200.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM ANUIDADE E INSCRIÇÃO NO HTT DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO, - HABILITAÇÃO DE TÉCNICO ESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM ANUIDADE E INSCRIÇÃO NO HTT DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, - HABILITAÇÃO DE TÉCNICO ESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/04/2024 | 150.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CICLÍSTICO "3ª GP RAINHA DO BREJO/2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/04/2024 | 100.00 | 00092809731420 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO NO HTT, HABILITAÇÃO DE TÉCNICO ESTADUAL, VISANDO PARTICIPAÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO, QUE SERÁ RALIZADO NO DIA 27/04/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142024 | 0002410 | 24/04/2024 | 996.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 06 (SEIS) HORAS DE MÁQUINA, NO ROÇO DO GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL BOA ESPERANÇA E SERRA DA JUREMA, NOS DIAS 19 E 29 NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/04/2024 | 80.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 24/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/04/2024 | 161.35 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002408 | 24/04/2024 | 450.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0002406 | 24/04/2024 | 2845.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162024 | 0002407 | 24/04/2024 | 2840.50 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022024 | 0002411 | 24/04/2024 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202024 | 0002403 | 24/04/2024 | 450.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E GESTORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/04/2024 | 480.00 | 50768824000184 | 50.768.824 EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", POR OCASIÃO DO PERÍODO DASEMANA SANTA, REALIZADO NO DIA 28/03/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/04/2024 | 300.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KIN-4430/PE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SOLÂNEA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/04/2024 | 100.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KIN-4430/PE, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/04/2024 | 9.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/04/2024 | 80.00 | 00008199854499 | MARIA YASMIM SAMYRAME NUNES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 24/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/04/2024 | 824.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/04/2024 | 382.53 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E EVENTUAL RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE Nº 4.199-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/04/2024 | 40.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/04/2024 | 52.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/04/2024 | 398.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322024 | 0002415 | 25/04/2024 | 12775.64 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POULAÇÃO RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322024 | 0002416 | 25/04/2024 | 300.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 (DOIS) CREMES DE BARREIRA, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102024 | 0002417 | 25/04/2024 | 7589.52 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2024 | 71.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2024 | 500.00 | 49695649000163 | JOSIVAN F DE PONTES CLUB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO , DESTINADO PARA O ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES CARENTES, INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2024 | 3000.00 | 09057961000107 | FERGE COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DE 01 (UM) CILINDRO HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/04/2024 | 4445.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/04/2024 | 22982.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/04/2024 | 17748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002523 | 26/04/2024 | 243091.76 | 36428864000156 | CONSTRUTORA NACIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS ÁREAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/04/2024 | 13246.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/04/2024 | 25602.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/04/2024 | 10037.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/04/2024 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/04/2024 | 36015.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/04/2024 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/04/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/04/2024 | 5918.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/04/2024 | 341282.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/04/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/04/2024 | 34163.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/04/2024 | 4236.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2024 | 84305.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2024 | 11315.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2024 | 35499.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2024 | 104511.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/04/2024 | 1223.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/04/2024 | 9161.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/04/2024 | 17384.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/04/2024 | 9177.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/04/2024 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/04/2024 | 8537.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/04/2024 | 7285.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/04/2024 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/04/2024 | 7780.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/04/2024 | 21010.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/04/2024 | 15355.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/04/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/04/2024 | 5000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/04/2024 | 100.00 | 00071408117410 | MARIA GIVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/04/2024 | 100.00 | 00013686260417 | J?SSICA CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/04/2024 | 300.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO PARASUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/04/2024 | 120.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/04/2024 | 200.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/04/2024 | 195.00 | 00075920603453 | JOSÉLIA DA SILVA FERREIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/04/2024 | 141.20 | 00012636018476 | ROM?RIO OL?MPIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA e ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/04/2024 | 182.59 | 00010936458496 | MARCILANE BARBOSA DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/04/2024 | 70.00 | 00016325152450 | LUCIELI PEDRO DE SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2024 | 300.00 | 00017551176470 | DANIEL SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2024 | 300.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2024 | 300.00 | 00070047487402 | JOANA DARC PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/04/2024 | 13194.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2024 | 17412.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2024 | 16.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/04/2024 | 3743.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/04/2024 | 23412.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/04/2024 | 15684.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/04/2024 | 16571.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2024 | 643.15 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2024 | 721.88 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/04/2024 | 800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/03/2024 A 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/04/2024 | 3000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (JEJUNOSTOMIA) PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2024 | 0.23 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E EVENTUAL RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXISTENTES NA CONTA CORRENTE Nº 4.199-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2024 | 12859.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2024 | 11296.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2024 | 5911.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2024 | 56480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2024 | 37563.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2024 | 20859.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2024 | 2988.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/04/2024 | 56437.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2024 | 44967.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2024 | 7979.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/04/2024 | 4817.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/04/2024 | 13002.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/04/2024 | 1821.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2024 | 2880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2024 | 47075.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2024 | 11928.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2024 | 2340.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/04/2024 | 32936.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/04/2024 | 46401.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/04/2024 | 17715.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/04/2024 | 44967.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/04/2024 | 15020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/04/2024 | 6208.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/04/2024 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/04/2024 | 7560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/04/2024 | 12748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/04/2024 | 1976.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/04/2024 | 95708.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/04/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/04/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/04/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 23/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/04/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 25 E 29/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/04/2024 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/04/2024 | 13304.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/04/2024 | 320.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS DO RN-FEMPTUR", NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/04/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2024 | 655.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DO TRABALHADOR" NESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/05/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2024 | 350.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2024 | 525.00 | 00071332333478 | BRENO DA SILVA VALDEVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002535 | 29/04/2024 | 1600.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA LIXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0002536 | 29/04/2024 | 4526.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUCAO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2024 | 240.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002537 | 29/04/2024 | 1036.20 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2024 | 910.00 | 13497691000122 | JOS? JOSENILDO DE SENA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2024 | 221.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002528 | 29/04/2024 | 2450.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2024 | 10.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002526 | 29/04/2024 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002529 | 29/04/2024 | 1000.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFS, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORES NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002534 | 29/04/2024 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2024 | 5000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2024 | 884.70 | 00070154563463 | JOS? ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS DE 300 MM, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA GALERIA NA RUA, VEREADOR HERMES SIMÕES NA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2024 | 30000.00 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA 1º (RPIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O SR. JOSILDO FREITAS DE SOUZA, PARA COMPOR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 08/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002585 | 30/04/2024 | 1647.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002586 | 30/04/2024 | 3979.85 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002587 | 30/04/2024 | 2063.11 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002615 | 30/04/2024 | 29.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2024 | 81.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVÉIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS E GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2024 | 286.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVÉIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002588 | 30/04/2024 | 14000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM 15M³, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERÍODO DE 23/03/2024 A 21/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302024 | 0002590 | 30/04/2024 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002606 | 30/04/2024 | 1404.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002607 | 30/04/2024 | 2233.82 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002608 | 30/04/2024 | 3104.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS OGF-2H10, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002609 | 30/04/2024 | 865.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS OGF-2H20, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002610 | 30/04/2024 | 3233.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002611 | 30/04/2024 | 2307.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002612 | 30/04/2024 | 4487.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002613 | 30/04/2024 | 1538.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 3O DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002566 | 30/04/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2024 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002595 | 30/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 Á 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002597 | 30/04/2024 | 1863.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002598 | 30/04/2024 | 6041.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002599 | 30/04/2024 | 654.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002600 | 30/04/2024 | 2749.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002601 | 30/04/2024 | 3424.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002602 | 30/04/2024 | 3158.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002603 | 30/04/2024 | 1100.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002604 | 30/04/2024 | 832.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNUCIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002605 | 30/04/2024 | 734.40 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002616 | 30/04/2024 | 706.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002617 | 30/04/2024 | 2762.90 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002618 | 30/04/2024 | 3686.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002619 | 30/04/2024 | 6339.68 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002620 | 30/04/2024 | 670.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002621 | 30/04/2024 | 2181.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002622 | 30/04/2024 | 5168.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002623 | 30/04/2024 | 2775.21 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002624 | 30/04/2024 | 2954.18 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002625 | 30/04/2024 | 2665.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002626 | 30/04/2024 | 2593.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2024 | 4845.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2024 | 24246.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2024 | 23428.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGAODS AO ENSINO INFANTIL I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2024 | 79864.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), LIGAODS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE REFERENTE A INCLUSÃO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COEGEMAS, PARA PARTICIPAR NAS DECISÕES E AUTONOMIA MUNICIPAL, NA BUSCA POR ESTRATÉGIAS QUE VISAM À MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2024 | 1750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2024 | 1412.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2024 | 2824.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2024 | 2824.00 | 08298226000122 | ASSOCIA??O ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2024 | 991.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002592 | 30/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002614 | 30/04/2024 | 473.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2024 | 3.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2024 | 418.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5 e FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2024 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2024 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0002632 | 30/04/2024 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2024 | 6772.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2024 | 130.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2024 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002551 | 30/04/2024 | 1000.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA DCTF'S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDÊNCIARIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CONRRENTE ANO, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002552 | 30/04/2024 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2024 | 17513.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00460/2023, FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2023, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2024 | 29140.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDUCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2024 | 19008.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 22/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002593 | 30/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002594 | 30/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002596 | 30/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2024 | 16444.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2024 | 36636.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2024 | 140.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2024 | 83.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTA AO MÊS DE ABRIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2024 | 1750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: IRAN DA SILVA ALBUQUERQUE, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002565 | 30/04/2024 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2024 | 1100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200032024 | 0002589 | 30/04/2024 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002591 | 30/04/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2024 À 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002627 | 30/04/2024 | 3628.47 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002628 | 30/04/2024 | 5327.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002629 | 30/04/2024 | 5183.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002630 | 30/04/2024 | 4812.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DOESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0002631 | 30/04/2024 | 1691.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0002633 | 30/04/2024 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA/PB, EM ANDAMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2024 | 36162.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE,PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2024 | 13282.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2024 | 200.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO E GRAMA, EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2024 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002564 | 30/04/2024 | 498.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 (TRÊS) HORAS DE MÁQUINA, NO ROÇO DO GRAMADO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2024 | 114.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00016426678465 | MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM APOIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA OS JOVENS DDE NOSSO MUNICÍPIO, NO SEGMENTO DE QUADRILHA JUNINA, INCENTIVANDO E FORTALECENDO A CULTURA NORDESTINA, CONFORME A LEI 259/2022 NO DATADA EM 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2024 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES E COMPETENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2024 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/05/2024 | 400.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO OS POPS DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, DESTINADOS PARA A SEGURANÇA DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2024", REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO/2024 NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2024 | 146.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2024 | 3500.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE LARGADA/CHEGADA COM USO DE CHIPS RFID, DESTINADA AO EVENTO DO DIA DO "TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/05/2024 | 36162.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL, NASF E ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/05/2024 | 77.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/05/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2024 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2024 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFIT DO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NOS ÓRGÃOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/05/2024 | 4.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2024 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010845999451 | LENILDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2024 | 300.00 | 00011533239401 | NATÁLIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003374702430 | CR?SIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2024 | 300.00 | 00075435187400 | VALDERÊDO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004369252490 | CARMELA DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/05/2024 | 300.00 | 00011548319490 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007811283409 | RAQUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/05/2024 | 300.00 | 00001971132497 | SELMA HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/05/2024 | 300.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/05/2024 | 300.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008099048458 | ALITUANIALÂNIA FELIX DA SILVA SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/05/2024 | 300.00 | 00002073990428 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/05/2024 | 300.00 | 00001218598433 | JOSEFA MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/05/2024 | 300.00 | 00013216396436 | GEOVANINE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070655420410 | ROBERTA LAIS RIBEIRO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003375276443 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 02/05/2024 | 300.00 | 00073858560472 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070311785417 | ANA KAROLINE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/05/2024 | 300.00 | 00010425611418 | MARIA VALDIELE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007817239495 | JOELMA FRANCISCA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003445531404 | PAULA FRANSSSINETE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/05/2024 | 300.00 | 00006276634786 | GABRIELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/05/2024 | 300.00 | 00071331628490 | FABRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007103309442 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005633489411 | REGINA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/05/2024 | 300.00 | 00002958637492 | MARIA ALEXANDRINA RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003375599455 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/05/2024 | 300.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SDOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007777576488 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/05/2024 | 300.00 | 00009354566430 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/05/2024 | 300.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/05/2024 | 300.00 | 00016271051405 | KAYLLANE EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005760903446 | ROSANE DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/05/2024 | 130.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/05/2024 | 255.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002698 | 02/05/2024 | 1062.05 | 17599154000144 | JOSÉ DA S FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2024 | 250.93 | 00008374149469 | LA?ZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/05/2024 | 872.73 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2024 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/05/2024 | 1950.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/05/2024 | 8444.73 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 146,62 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2024 | 380.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO-TÁXI DE PLACA OFG-6955/PB, CONDUZINDO SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002709 | 03/05/2024 | 1632.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/05/2024 | 350.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/05/2024 | 350.00 | 53713797000130 | 53.713.797 BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONS. JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002722 | 03/05/2024 | 17982.64 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2024 | 200.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002724 | 03/05/2024 | 1460.80 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002725 | 03/05/2024 | 2574.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002726 | 03/05/2024 | 3960.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002727 | 03/05/2024 | 1600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002711 | 03/05/2024 | 974.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002728 | 03/05/2024 | 1050.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002729 | 03/05/2024 | 3445.70 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/05/2024 | 9.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/05/2024 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002707 | 03/05/2024 | 100.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002708 | 03/05/2024 | 544.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002710 | 03/05/2024 | 1070.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002712 | 03/05/2024 | 2200.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DRIF, RELATIVO AO ANO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002704 | 03/05/2024 | 757.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA PRONTO/ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002705 | 03/05/2024 | 912.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002706 | 03/05/2024 | 1294.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/05/2024 | 3550.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O "ESPAÇO CRESCER", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/05/2024 | 3000.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CEZAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/05/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2024 | 280.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE 01 (UMA) GRADE DE PROTEÇÃO DO COMPRESSOR DA SALA DO CONSULTOÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002736 | 03/05/2024 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002737 | 03/05/2024 | 360.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002738 | 03/05/2024 | 520.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE (UBS II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002739 | 03/05/2024 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE (UBS I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002740 | 03/05/2024 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002741 | 03/05/2024 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/05/2024 | 350.00 | 00076076326468 | MARCONE LEONEL CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DO CAMPO DE VÁRZEA COMPRIDA PARA REALIZAÇÃO DE UM "TORNEIO BENEFICENTE", REALIZADO NO DIA 25/02/2024 NO CAMPO DE FUTEBOL ARENA LOBÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2024 | 320.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO CAMPO DE VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL, PARA REALIZAÇÃO DE UM "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", REALIZADO NO DIA 01/05/2024 NO CAMPO DE FUTEBOL ARENA LOBÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/05/2024 | 410.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", NO SÍTIO VÁRZEA COPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01/05/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/05/2024 | 410.00 | 00005208618419 | ITAMASIO SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", REALIZADO EM VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/05/2024 | 410.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGE NO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", REALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002742 | 03/05/2024 | 540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002750 | 06/05/2024 | 100.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2024 | 500.00 | 00005173609427 | DELEON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/05/2024 | 300.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/05/2024 | 800.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/05/2024 | 2524.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/05/2024 | 4207.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/05/2024 | 4482.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002751 | 06/05/2024 | 850.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/05/2024 | 1190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA DE PROSTATA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/05/2024 | 370.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USBF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002759 | 06/05/2024 | 547.20 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/05/2024 | 19035.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/05/2024 | 12332.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/05/2024 | 27056.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002755 | 06/05/2024 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002757 | 06/05/2024 | 260.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/05/2024 | 0.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DE CFM- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300032024 | 0002760 | 06/05/2024 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002762 | 06/05/2024 | 90.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002763 | 06/05/2024 | 130.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002764 | 06/05/2024 | 50.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002765 | 06/05/2024 | 170.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002766 | 06/05/2024 | 60.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002758 | 06/05/2024 | 970.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/05/2024 | 1950.00 | 41566788000185 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10, PLACA MNR-0043/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282024 | 0002752 | 06/05/2024 | 36100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS AGRÍCULAS (KITS), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES INTEGRANTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA FAMIIAR (PMDAAF), E CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 179/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/05/2024 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16 M, COM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/04/2024, VINCULADO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002788 | 07/05/2024 | 16600.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA DE TRATOR COM PNEU COM GRADE ARADORA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002789 | 07/05/2024 | 16600.00 | 29656123000167 | ANTONIO MONTE DE LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA, PAU D´ARCO E CASTANHA VELHA E PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0002790 | 07/05/2024 | 16600.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS PACOVA, DOIS IRMÃOS, SERRA DA JUREMA E ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/05/2024 | 210.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RUA VEREADOR HERMES SIMÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/05/2024 | 148.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002795 | 07/05/2024 | 81522.22 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/05/2024 | 375.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DURANTE A VISITA DOS INDIGENAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002800 | 07/05/2024 | 34326.04 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO 2º ADITIVO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/05/2024 | 2400.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO E DA ENTREGA DOS PEIXES E DAS CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/05/2024 | 299.88 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES FEMININOS PARA GESTANTES, DESTINANDOS PARA O ENSINO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/05/2024 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/05/2024 | 670.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO MOTO TÁXI HONDA DE PLACA SKZ-2J33, A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 07/05/2024 | 2140.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nºs 011,012,015,016, 017/2024 A 09/2024 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PE DE NºS 011,012,015,016 E 017/2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002792 | 07/05/2024 | 260.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002793 | 07/05/2024 | 260.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/05/2024 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/05/2024 | 300.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200052024 | 0002777 | 07/05/2024 | 2067.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MONITORAMENTO ANUAL, NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/05/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/05/2024 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002787 | 07/05/2024 | 2780.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002791 | 07/05/2024 | 2570.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/05/2024 | 19.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/05/2024 | 800.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", REALIZADO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/05/2024 | 800.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO "JIU-JITSU" DENOMINADO V PIRPIRITUBA FIGHT JIUJITSU, REALIZADO DIA 28/04/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0002785 | 07/05/2024 | 800.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADAS PARA O EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 05/05/2024 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/05/2024 | 160.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO EMPREENDEDOR BREJO", NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AREIA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002786 | 07/05/2024 | 60.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2024 | 80.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 05/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002810 | 08/05/2024 | 260.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002806 | 08/05/2024 | 800.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO 5º PIRPIRITUBA FIGHT JUIJITSU 2024, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2024 | 300.00 | 00010561451451 | RENATO COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", NA CATEGORIA MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", NA CATEGORIA MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2024 | 500.00 | 00005173609427 | DELEON DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", NA CATEGORIA MASCULINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002805 | 08/05/2024 | 909.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002809 | 08/05/2024 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A (UBS II) SALA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002811 | 08/05/2024 | 1300.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2024 | 2540.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBSF IV E SUAS UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2024 | 1484.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS AS MÃES DE CRIANÇAS COM ESPECTRO AUTISTA DO "ESPAÇO CRESCER" DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2024 | 171.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200022024 | 0002821 | 08/05/2024 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2024 | 23.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022024 | 0002804 | 08/05/2024 | 2617.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002807 | 08/05/2024 | 1400.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002808 | 08/05/2024 | 715.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁZ R410A DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2024 | 800.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SONORIZAÇÃO DURANTE AÇÃO TEMÁTICA "PALESTRA EDUCACIONAL POVOS INDÍGENAS", REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002813 | 08/05/2024 | 600.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2024 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 09/05/2024 | 3900.00 | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MINERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR DE ACORDO COM A ART Nº PB20240609070. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE 3 DOS 5 POÇOS DO CONTRATO Nº 0010/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/05/2024 | 8870.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 146,62 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/05/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2024 | 240.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE TRAJES FEMININOS PARA GESTANTES, DESTINADOS PARA O ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/05/2024 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/05/2024 | 3.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/05/2024 | 550.00 | 00071337903434 | ADELSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA INDUSTRIAL 10 LITROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/05/2024 | 281.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002828 | 09/05/2024 | 80.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICÍPIO, EM LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2024 | 120.00 | 00006242408430 | ALEXANDRE MARREIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/05/2024 | 172.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2024 | 100.00 | 00001715386418 | AILSON FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MACULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2024 | 150.00 | 00071208995464 | MIRTES LUCAS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/05/2024 | 100.00 | 00070515180467 | ALESSANDRA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA GERAL FEMININO VISITANTES, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/05/2024 | 200.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL 40/55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/05/2024 | 100.00 | 00004137684499 | CLAUDIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL 40/55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/05/2024 | 150.00 | 00001715379470 | JAILSON FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALAHDOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALAHDOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL DE 40/55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALISIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40/55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALAHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALAHDOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/05/2024 | 100.00 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 40/55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/05/2024 | 300.00 | 00007013557439 | ANGÉLICA DO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/05/2024 | 200.00 | 00070230378455 | SILMARA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2024 | 100.00 | 00001742638481 | JACIARA FELIPE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/05/2024 | 100.00 | 00009045510405 | JO?O HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/05/2024 | 300.00 | 00031493300415 | JOSELI RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL 56+, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/05/2024 | 300.00 | 00072642726487 | SEVERINO DO RAMOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL 56+, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/05/2024 | 200.00 | 00038192314472 | JOSÉ HELVANDY MELO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL 56+, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/05/2024 | 300.00 | 00004092530498 | CRISTIANE ANDREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL DE 40/55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/05/2024 | 300.00 | 00010601067444 | KÉSIA GRACIELLE DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO CICLIÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/05/2024 | 200.00 | 00071032551488 | LUANA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/05/2024 | 300.00 | 00017527215437 | JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO CICLIÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009546746428 | ABRAÃO JORGE MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO CICLIÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/05/2024 | 100.00 | 00010365754463 | ELENILSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL DE 16/35 ANOS, NO EVENTO CICLIÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/05/2024 | 300.00 | 00008427803435 | EVERSON DAVID DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/05/2024 | 200.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL 36 + ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/05/2024 | 100.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 36 + ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO, "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/05/2024 | 300.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL FENININO 36 + ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO, "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/05/2024 | 200.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL FEMININO 36 + ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO, "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/05/2024 | 200.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NO EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES OPEN, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0002869 | 09/05/2024 | 3640.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS AOS TIMES QUE PARTICIPAM DO TORNEIO DO TRABALHADOR E EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/05/2024 | 25.49 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/05/2024 | 46.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/05/2024 | 433.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002831 | 09/05/2024 | 2740.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2024 | 88.00 | 17416804000179 | HERRISON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0002926 | 10/05/2024 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 E 03/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 09/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002882 | 10/05/2024 | 108.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0002883 | 10/05/2024 | 921.44 | 00016187164415 | JOSE VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO PARA O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA LOCALIDADE RURAL DE DOIS IRMÃOS, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, NO DIA 04/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0002890 | 10/05/2024 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2024 | 1600.00 | 00009572404490 | JOSÉ LUCIANO LUCAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS JJD-5A01/PB, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL DE CAMPO DE ESCOLINHA UNIÃO DE PIRPIRITUBA PARA DISPUTAREM UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05/05/2024 DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070957524439 | CLAUDIO GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006235931492 | JOÃO DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2024 | 100.00 | 00070086689452 | JOSÉ JÚNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO CICLÍSTICO, "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 16/35 ANOS RESPONSAVÉL PELO SEU FILHO MENOR, JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES NO EVENTO CICLÍSTICO, "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2024 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002885 | 10/05/2024 | 2767.50 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002941 | 10/05/2024 | 2870.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002944 | 10/05/2024 | 917.50 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0002949 | 10/05/2024 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002953 | 10/05/2024 | 360.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/05/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2024 | 81.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2024 | 923.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.ART.LAB.MED.HOSP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002963 | 10/05/2024 | 1572.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MONITORES DE GLICOSE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ABASTECIMENTO DAS UBSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002964 | 10/05/2024 | 1372.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002966 | 10/05/2024 | 2556.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2024 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2024 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGE, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBUÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002975 | 10/05/2024 | 2880.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2024 | 367.30 | 17305750000174 | ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2024 | 1750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2024 | 25778.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2024 | 10808.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002912 | 10/05/2024 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002913 | 10/05/2024 | 270.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2024 | 372.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2024 | 1825.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002909 | 10/05/2024 | 162.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2024 | 300.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2024 | 300.00 | 00002946612473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003342228776 | JOSEFA TOMAZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2024 | 300.00 | 00072642726487 | SEVERINO DO RAMOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2024 | 300.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2024 | 300.00 | 00002393925406 | ANTONIO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003811284401 | VICENTE DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004462662482 | MARIA GENILZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010772983402 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008721133450 | MARIA DE F?TIMA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2024 | 300.00 | 00070307122425 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071332320490 | JOSÉ MATHEUS DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001742627447 | TIAGO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2024 | 300.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010266966403 | SOLANGE CIRILO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0002915 | 10/05/2024 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008905866751 | ARNAURA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009974226457 | MARIA BETANIA DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008552082799 | IELIENE JORGE DE ARA?JO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009461606435 | MARIA ANIERE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2024 | 300.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0002921 | 10/05/2024 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003374867430 | INES DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0002923 | 10/05/2024 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005173511451 | ROSELI TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2024 | 300.00 | 00007041213447 | MARIA ROSANGELA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005173512423 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2024 | 300.00 | 00005843515427 | JOSILENE DE FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2024 | 300.00 | 00001610118456 | ANA CLAUDIA DA COSTA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2024 | 300.00 | 00071332292429 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003375389485 | MARIA JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2024 | 300.00 | 00003375602421 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2024 | 300.00 | 00082628742420 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002936 | 10/05/2024 | 328.75 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010239290402 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002938 | 10/05/2024 | 350.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS NAS LOCALIDADES RURAIS DOS SÍTIOS DE ITAMATAY, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2024 | 100.00 | 00006892439446 | MARIA JOSE COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2024 | 100.00 | 00016063160442 | ANA MARIA PEREIRA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2024 | 100.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2024 | 100.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002945 | 10/05/2024 | 180.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2024 | 120.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE CONZINHA ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PAREDER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2024 | 200.00 | 00016631003490 | MICAELE BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2024 | 200.00 | 00000240754778 | MARIA DE FÁTIMA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003375596430 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2024 | 252.45 | 00012151256405 | KELLY JANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTÁ EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO, POIS A MESMA TEM FORMAÇÃO EM TÉCNICO DE NUTRIÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022024 | 0002976 | 10/05/2024 | 3717.00 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, PARA SEREM ENTREGUES ÀS GESTANTES CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2024 | 1000.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE RECÉM-NASCIDO FALECIDO DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002985 | 10/05/2024 | 3681.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002986 | 10/05/2024 | 486.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002897 | 10/05/2024 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0002899 | 10/05/2024 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002902 | 10/05/2024 | 396.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0002905 | 10/05/2024 | 1151.80 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2024 | 200.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO COM SOLDA NO CHASSI DO BAÚ-REBOQUE QUE TRANSPORTA CARNES, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2024 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO GUARDA-LAMA, CHASSI E CONFECÇÃO DO PINO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PALCAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2024 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS PINOS DA SAPATA ESTABILIZADORA DIREITA E TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA TRASEIRA DA RETORESCAVEDEIA CAT-416e, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2024 | 300.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEOS DOS DIFERENCIAIS E CUBOS REDUTORES DIANTEIROS E TRASEIROS COM TROCA DE ÓLEO E LIMPEZA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2024 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DOS PARAFUSOS DO COMANDO TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e E TAMBEÉM SOLDA DA LANÇA TRASEIRA E DO OLHAL DO BRAÇO DE SUSTENTAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0002886 | 10/05/2024 | 540.00 | 00004816224467 | PATR?CIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002956 | 10/05/2024 | 2740.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2024 | 3211.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2024 | 980.00 | 00007395968450 | SIVALDO FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0002894 | 10/05/2024 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002928 | 10/05/2024 | 260.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, CONDUZINO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002967 | 10/05/2024 | 572.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002968 | 10/05/2024 | 2556.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002969 | 10/05/2024 | 3888.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2024 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ALIAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2024 | 260.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ALIAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2024 | 490.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ALIAMENTO E BALACEAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003003 | 13/05/2024 | 240.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003004 | 13/05/2024 | 1800.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003017 | 13/05/2024 | 909.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003010 | 13/05/2024 | 330.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003001 | 13/05/2024 | 960.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003008 | 13/05/2024 | 420.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 13/05/2024 | 730.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002997 | 13/05/2024 | 3400.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA FROST FREE DUPLEX, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002999 | 13/05/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003000 | 13/05/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003007 | 13/05/2024 | 285.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/05/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/05/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/05/2024 | 1200.00 | 23221331000157 | 23.221.331 JOSE MARCIO MONTEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002994 | 13/05/2024 | 3400.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA FORST FREE DUPLEX, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002995 | 13/05/2024 | 3400.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA FORST FREE DUPLEX, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002996 | 13/05/2024 | 3400.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA FORST FREE DUPLEX, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003002 | 13/05/2024 | 120.00 | 49035955000173 | FX DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP P13, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003006 | 13/05/2024 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 13/05/2024 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003012 | 13/05/2024 | 2719.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ABASTECIMENTO DAS UBSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003013 | 13/05/2024 | 2359.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO ABASTECIMENTO DAS UBSFS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003014 | 13/05/2024 | 2672.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003018 | 13/05/2024 | 135.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003019 | 13/05/2024 | 2874.00 | 41174407000112 | LUIS MARCELINO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS OGA-8844/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003020 | 13/05/2024 | 2525.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NPZ-7J44/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003021 | 13/05/2024 | 2880.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003023 | 13/05/2024 | 15960.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003024 | 13/05/2024 | 13440.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAR PAGAENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MNH-9J79/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/05/2024 | 500.00 | 00070790475448 | IRANILDO SOARES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO CAMPEONATO "XBET DE X1 2024", REPRESENTANDO A CIDADE DE PIRPIRITUBA, QUE SE REALIZOU NO DIA 30 DE MARÇO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 13/05/2024 | 524.76 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ/2024", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 13/05/2024 | 308.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE O EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ/2024", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003009 | 13/05/2024 | 360.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003054 | 14/05/2024 | 5055.17 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003040 | 14/05/2024 | 1125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003041 | 14/05/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003042 | 14/05/2024 | 1500.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003043 | 14/05/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003044 | 14/05/2024 | 1000.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003045 | 14/05/2024 | 1765.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003046 | 14/05/2024 | 625.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003047 | 14/05/2024 | 3125.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003048 | 14/05/2024 | 875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003049 | 14/05/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003050 | 14/05/2024 | 1875.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000032023 | 0003051 | 14/05/2024 | 1250.00 | 28486184000160 | DCX AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS, CONFORME CONTRATO Nº 12/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2023, REFERENTE A PROPOSTA 368.14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/05/2024 | 450.00 | 00070987145428 | ROG?RIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO JUVENTUS VETERANOS, NA COMPETIÇÃO REGIONAL "COPA DO BREJO DE VETERANOS 2024". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/05/2024 | 450.00 | 00070987145428 | ROG?RIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRÊS) TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO JUVENTUS VETERANOS, NA COMPETIÇÃO REGIONAL "COPA DO BREJO DE VETERANOS 2024". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/05/2024 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRÊS) TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA 5ª COPA PARAÍBA DE FUTEBOL 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 36 + ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS (RECURSOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 14/05/2024 | 999.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMA SOLTEIRO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 14/05/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003032 | 14/05/2024 | 2735.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 14/05/2024 | 500.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE UM GUARDA CORPO, COLOCAÇÃO DE UM TUBO DE 3/4 E BARRA CHATA DE UMA POLEGADA NA 3/16, DESTINADO AO APARELHO PERTENCENTE AO ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/05/2024 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/05/2024 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/05/2024 | 240.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/05/2024 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003057 | 14/05/2024 | 2000.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003065 | 14/05/2024 | 865.93 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003066 | 14/05/2024 | 203.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003067 | 14/05/2024 | 1155.83 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/05/2024 | 350.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MA CONSULTO COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 14/05/2024 | 332.71 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/05/2024 | 374.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/05/2024 | 3.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/05/2024 | 312.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003030 | 14/05/2024 | 16575.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003056 | 14/05/2024 | 620.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E EM VIAGENS LOCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 14/05/2024 | 945.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DENTES COM PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003055 | 14/05/2024 | 260.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 14/05/2024 | 600.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 14/05/2024 | 40.00 | 00008160817436 | PATRÍCIA REGINA ARAÚJO GOMES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 1 ANO DO PROGRAMA ALFABETIZA + PARAÍBA, NO DIA 09/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°005/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 14/05/2024 | 210.00 | 00071677083484 | GIANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE UMA CUBA E SUBSTITUIÇÃO DA MESMA PARA OUTRO SETOR, DESTINADO A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/05/2024 | 1559.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262024 | 0003082 | 15/05/2024 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/05/2024 | 40.00 | 00005066418482 | ANDREA DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ASSESSORA TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE "UM ANO DO PROGRAMA ALFABETIZA+PARAIBA, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/05/2024 | 240.00 | 19783113000139 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORT/ANCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VANS DE PALCAS RDR-7E63 E RDR-8J09, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003113 | 15/05/2024 | 320.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003117 | 15/05/2024 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/05/2024 | 960.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/05/2024 | 945.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTES, PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003077 | 15/05/2024 | 10680.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 60 (SESSANTA) HORAS DE MÁQUINA RESTROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003078 | 15/05/2024 | 17755.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 67 (SESSANTA E SETE) HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA REVOLVIMENTODOS RESÍDUOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA-PRAD DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/05/2024 | 200.00 | 19783113000139 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003118 | 15/05/2024 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/05/2024 | 12.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/05/2024 | 1478.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE DO AVISO DA CONCORRÊNCIA DE Nº 02 E 03/2024 E EXTRATO DO TERMO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 02/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/05/2024 | 90.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003114 | 15/05/2024 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/05/2024 | 319.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/05/2024 | 320.00 | 19783113000139 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS VANS DE PLACAS RVS-9H68 E SLF-6J48 , VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/05/2024 | 758.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/05/2024 | 72.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/05/2024 | 65.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/05/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA COM NEOROLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 15/05/2024 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (ORTOPEDIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/05/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (GINEGOLOGIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/05/2024 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (ORTOPEDIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/05/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (PSIQUIATRIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/05/2024 | 170.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM (OFTALMOLOGISTA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003100 | 15/05/2024 | 1998.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/05/2024 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RADIOLÓGICOS), EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003102 | 15/05/2024 | 1572.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS GLICOSÍMETROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003103 | 15/05/2024 | 2359.80 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003104 | 15/05/2024 | 124.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003105 | 15/05/2024 | 3211.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003106 | 15/05/2024 | 2955.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003107 | 15/05/2024 | 1199.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA UNIDADE DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003108 | 15/05/2024 | 2236.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA UNIDADE DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003109 | 15/05/2024 | 2107.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003110 | 15/05/2024 | 2106.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003111 | 15/05/2024 | 2392.56 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003112 | 15/05/2024 | 320.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003119 | 15/05/2024 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/05/2024 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/05/2024 | 480.00 | 50768824000184 | 50.768.824 EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DE CORRIDA EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/05/2024 | 240.00 | 50768824000184 | 50.768.824 EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O CAMPEONATO DE JIU-JITSU 2024, REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/05/2024 | 240.00 | 50768824000184 | 50.768.824 EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O TRONEIO DO TRABALHADOR 2024, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003116 | 15/05/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003115 | 15/05/2024 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003080 | 15/05/2024 | 4589.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003081 | 15/05/2024 | 4590.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/05/2024 | 850.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO "ESCOLINHA UNIÃO" DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL, NA CIDADE DE CAIÇARA-PB, NO DIA 11/05/2024 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/05/2024 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A AÇÃO EM SAÚDE NA UBS II NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/05/2024 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A OFICINA COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA APS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/05/2024 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A DEVOLUTIVA COM OS PAIS DAS CRIANÇAS QUE FAZEM ATENDIMENTO NO ESPAÇO CRESCER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/05/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/05/2024 | 374.60 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0003139 | 16/05/2024 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/05/2024 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/05/2024 | 200.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADAS AO LANCHE ORFERTADO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ENSAIO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO DIA 16/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/05/2024 | 950.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCHIMENTO DE BALÕES E DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/05/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE A REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO COM COORDENADORES MUNICIPAIS PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/05/2024 | 380.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUA CENTRIFUGS BC R2010 1M 60-220, QUE PERTENCE AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003124 | 16/05/2024 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/05/2024 | 680.00 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/05/2024 | 52.50 | 17911208000165 | JOAO BORGES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/05/2024 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA O LANCHE OFERECIDO DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/05/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003136 | 16/05/2024 | 1785.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO, SÍTIO ITAMATAY ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003159 | 17/05/2024 | 4142.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003161 | 17/05/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/05/2024 | 234.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A FESTADA PÁSCOA E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003174 | 17/05/2024 | 542.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003182 | 17/05/2024 | 460.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003222 | 17/05/2024 | 664.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DO SÍTIO BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/05/2024 | 100.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/05/2024 | 120.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001984348477 | IVANILDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/05/2024 | 194.36 | 00003848564467 | SÔNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007501649480 | LUCIANA GON?ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/05/2024 | 300.00 | 00053089189453 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/05/2024 | 300.00 | 00071338509403 | IARA SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003365393471 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070050221493 | MARIA APARECIDA CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/05/2024 | 300.00 | 00048237760468 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/05/2024 | 300.00 | 00014417498709 | PERIVANIA ALVES GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007360141443 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005779828423 | FABIANA VICTOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006759563409 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2024 | 300.00 | 00082628823420 | JOSE EDILSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003375258461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/05/2024 | 300.00 | 00010886519411 | JOSEANE FERNANDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/05/2024 | 300.00 | 00096578211420 | MARIA JOSÉ SANTOS MOREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/05/2024 | 300.00 | 00007365104430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004462434420 | ROSANGELA DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/05/2024 | 300.00 | 00002828531465 | MARILENE TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/05/2024 | 300.00 | 00000082328498 | ANA ODÍLIA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005530238459 | ROSELINA DE SOUSA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005173508400 | MARIA JOSENILDA TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/05/2024 | 300.00 | 00020661517420 | SEVERINO BARROS VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/05/2024 | 300.00 | 00071253003408 | ENMILLY IRIS PONTES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070509452426 | VITÓRIA SILVESTRE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004331489426 | SEVERINO DO RAMOS DE PONTES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006666632460 | MARIA APARECIDA MARTINS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/05/2024 | 300.00 | 00003375206402 | MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013737176450 | MARIANA HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/05/2024 | 300.00 | 00004646530457 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003192 | 17/05/2024 | 1145.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006936104410 | NADJA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006993348454 | GERCINA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013877371477 | GEIZE WEDISA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003196 | 17/05/2024 | 232.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003197 | 17/05/2024 | 1718.61 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013814655443 | THAÍS DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003199 | 17/05/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/05/2024 | 300.00 | 00013492499473 | JOELMA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/05/2024 | 300.00 | 00006936082424 | NEIDE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/05/2024 | 300.00 | 00005868853407 | JOSEFA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/05/2024 | 225.00 | 54021973000136 | JOSEILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DURANTE REUNIÃO E ENSAIO FOTOGRÁFICO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2024 | 148.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES DA REDE DE PROTEÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO 18 DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2024 | 89.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AS REUNIÕES DO ENSAIO FOTOGRÁFICO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2024 | 76.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES DO GRUPO DE FUTSAL ASSISTIDOS PELOS CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/05/2024 | 14.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/05/2024 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003190 | 17/05/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/05/2024 | 188.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003163 | 17/05/2024 | 756.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/05/2024 | 661.34 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/05/2024 | 375.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, EM FACE DA REVISÃO DA DÉCIMA SEXTA DE 160.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003201 | 17/05/2024 | 2490.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/05/2024 | 380.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/05/2024 | 322.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2024 | 111.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2024 | 40.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2024 | 103.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2024 | 304.50 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2024 | 147.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/05/2024 | 620.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232024 | 0003149 | 17/05/2024 | 600.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADAS PARA O EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 05/05/2024 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003180 | 17/05/2024 | 468.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/05/2024 | 203.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024" NESTE MUNICÍPIO, REALIZANA DO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2024 | 848.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO E ÁGUA MINERAL 500 ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024" NESTE MUNICÍPIO, REALIZANA DO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2024 | 230.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO, ÁGUA MINERAL 500 ML E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DE FUTEBOL DO TRABALHADOR 2024", REALIZADO NO DIA 01/05/2024, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/05/2024 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 16/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003185 | 17/05/2024 | 224.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003177 | 17/05/2024 | 403.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO PARA O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA LOCALIDADE RURAL DE DOIS IRMÃOS, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2024 | 5000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO NAS PRICIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2024 | 720.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITILHO COLORIDO), DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2024 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DA CULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE INCENTIVO Á CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/05/2024 | 3097.00 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DA CAPELA NA COMUNIDADE DE CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DENTRO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2024 | 63.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADPRES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2024 | 4050.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2024 | 721.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2024 | 1704.66 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2024 | 4624.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2024 | 163.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(CEDIDOS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2024 | 433.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062024 | 0003255 | 20/05/2024 | 2761.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2024 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (CARDIOLOGIA COM ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003269 | 20/05/2024 | 757.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TONERS E REFIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003270 | 20/05/2024 | 912.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TONERS E REFIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003271 | 20/05/2024 | 1294.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TONERS E REFIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/05/2024 | 7984.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2024 | 1786.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2024 | 328.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2024 | 51.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2024 | 182.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2024 | 450.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO PASEP RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2024 | 2424.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2024 | 160.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2024 | 58.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2024 | 14333.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2024 | 3400.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2024 | 178.77 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2024 | 400.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORA, VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003266 | 20/05/2024 | 100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003267 | 20/05/2024 | 544.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003268 | 20/05/2024 | 1070.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TONERS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2024 | 4.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2024 | 889.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROG. CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2024 | 450.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003265 | 20/05/2024 | 974.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003257 | 20/05/2024 | 1011.12 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003258 | 20/05/2024 | 671.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A RRECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003259 | 20/05/2024 | 291.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003261 | 20/05/2024 | 382.20 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2024 | 3074.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2024 | 4493.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2024 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2024 | 381.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2024 | 3194.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2024 | 2345.00 | 26898979000150 | ATUALLE RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS PROFESSORES, DURANRE A FORMAÇÃO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUAL- PEI, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003260 | 20/05/2024 | 396.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003264 | 20/05/2024 | 1632.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003302 | 21/05/2024 | 734.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003303 | 21/05/2024 | 6041.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003304 | 21/05/2024 | 1100.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003305 | 21/05/2024 | 2749.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003306 | 21/05/2024 | 832.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003307 | 21/05/2024 | 3424.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003308 | 21/05/2024 | 1863.50 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003309 | 21/05/2024 | 654.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003310 | 21/05/2024 | 3158.00 | 36725048000104 | CASA NOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300082024 | 0003274 | 21/05/2024 | 20914.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIOS NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", INSERIDAS NO CADÚNICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/05/2024 | 660.00 | 00007982943454 | WELLINGTON LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/05/2024 | 660.00 | 00012215770422 | MARIA SONALLY SILVA DE ARCANJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/05/2024 | 35.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/05/2024 | 195.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/05/2024 | 4600.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRA E MESAS, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/05/2024 | 310.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS, DESTINADAS PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/05/2024 | 11.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/05/2024 | 164.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/05/2024 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/05/2024 | 907.40 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003293 | 21/05/2024 | 320.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/05/2024 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/05/2024 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ROÇO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/05/2024 | 650.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/05/2024 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A DEVOLUTIVA COM OS PAIS DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/05/2024 | 225.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003301 | 21/05/2024 | 640.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/05/2024 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO DIA 19/05/2024, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/05/2024 | 950.00 | 00089372263400 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KKK-7363/RN, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DA COMUNIDADE DO SÍTIO TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA A IGRAJA MATRIZ NA CIDADE DE BORBOREMA-PB, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022, NO DIA 12/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/05/2024 | 450.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A CAVALGADA EM HOMENAGEM A ANTONIO BERNARDINO, REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, DENTRO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/05/2024 | 130.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A CAVALGADA EM HOMENAGEM A MARIANO BARBOSA, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2024, NESTE MUNICÍPIO, DENTRO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/05/2024 | 350.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO FESTIVA DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, DENTRO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/05/2024 | 450.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO EM ALUSÃO A "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024", REALIZADA NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/05/2024 | 870.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/05/2024 | 440.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA 009.524.844-71 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DE FUTBOL DO TRABALHADOR 2024, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/05/2024 | 880.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHDA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS DRY FIT SUBLIMADAS E 11 (ONZE) CALÇAS EM HELANCA, DESTINADAS PARA EQIPE DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/05/2024 | 65.00 | 00015720059636 | MATEUS EDUARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADANA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/05/2024 | 65.00 | 00008455109408 | VALCLEBER ARAÚJO FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADANA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/05/2024 | 65.00 | 00004137684499 | CLAUDIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/05/2024 | 65.00 | 00072642726487 | SEVERINO DO RAMOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADANA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/05/2024 | 65.00 | 00003927837466 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/05/2024 | 65.00 | 00007013557439 | ANGÉLICA DO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/05/2024 | 65.00 | 00006342073422 | FRANCISCO DE ASSIS AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/05/2024 | 65.00 | 00008427803435 | EVERSON DAVID DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/05/2024 | 65.00 | 00003841920411 | EDUARDO CARLOS FELIPE ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/05/2024 | 65.00 | 00009045510405 | JO?O HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/05/2024 | 65.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/05/2024 | 65.00 | 00001742638481 | JACIARA FELIPE FREITAS | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/05/2024 | 65.00 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/05/2024 | 65.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/05/2024 | 65.00 | 00009300053418 | JOSÉ CRISTIANO FERNANDES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/05/2024 | 65.00 | 00008224576442 | EDILSON ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/05/2024 | 65.00 | 00070210255480 | JOCLEBSON CLEYTON MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/05/2024 | 65.00 | 00008939109457 | HELVANDER RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/05/2024 | 150.00 | 00007017115406 | ANDERSON ROBERTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA FUNÇÃO DE BATEDOR REGULADOR DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PEDESTRES E VEÍCULOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024" NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/05/2024 | 150.00 | 00009816200430 | LUANA BERNARDO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA FUNÇÃO DE BATEDOR REGULADOR DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PEDESTRES E VEÍCULOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2024" NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/05/2024 | 65.00 | 00006098656410 | ROMÁRIO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/05/2024 | 65.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/05/2024 | 65.00 | 00003374705456 | CRISTIANA TRAJANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/05/2024 | 65.00 | 00006114103467 | IURY WALLACE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/05/2024 | 65.00 | 00001812701454 | ALINE OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/05/2024 | 65.00 | 00031493300415 | JOSELI RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/05/2024 | 65.00 | 00009549928497 | JOSENILSON RODRIGUES CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/05/2024 | 65.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/05/2024 | 65.00 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/05/2024 | 65.00 | 00003671776412 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/05/2024 | 65.00 | 00070230378455 | SILMARA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/05/2024 | 65.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/05/2024 | 65.00 | 00011119450470 | SAMUEL ISAC CARDOSO DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/05/2024 | 65.00 | 00006483255470 | ANGELO RAFAEL JESUS BATISTA MAURICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/05/2024 | 65.00 | 00070634109464 | JEFFERSON ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/05/2024 | 65.00 | 00015909051482 | HUMBERTO SINÉSIO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/05/2024 | 65.00 | 00006060334407 | MÁRCIA CLEMENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/05/2024 | 65.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "3ª CORRIDA DO REI", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 14/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/05/2024 | 65.00 | 00001651476446 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/05/2024 | 65.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2024 | 65.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2024 | 65.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/05/2024 | 65.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO", VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "II DESAFIO DE FÁTIMA 2024", CORRIDA E CAMINHADA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB, NO DIA 26/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/202, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM), ATRAVÉS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/05/2024 | 900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CANHÃO SEGUIDOR, DESTINADO PARA O EVENTO TRADICIONAL FESTA DE "SÃO JOSÉ" DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 23/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003316 | 22/05/2024 | 5360.00 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMO SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/05/2024 | 300.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM (ENDOCRINOLOGIA) DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/05/2024 | 160.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSOM DE TIREÓDE COM DOPPLER) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/05/2024 | 250.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (PSIQUIATRIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/05/2024 | 300.00 | 49834246000158 | CLIN - CLINICA INTEGRADA LTDA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM (ENDOCRINOLOGIA) DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/05/2024 | 100.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RADIOLOGICO DO MMI), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003328 | 22/05/2024 | 82.80 | 31097573000109 | SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/05/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/05/2024 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/05/2024 | 348.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/05/2024 | 640.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/05/2024 | 980.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/05/2024 | 2925.00 | 13558469000192 | ADRIANO DE OLIVEIRA - PASTELARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/05/2024 | 2800.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/05/2024 | 1400.00 | 00078958938404 | DIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADAS, DESTINADAS AO LANCHE ORFERTADO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/05/2024 | 33000.00 | 52641346000172 | IGOR LINS DE SOUZA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE XÍCARAS, DESTINADAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/05/2024 | 526.00 | 00093024037420 | JOSEANE DOS ANJOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS CENOGRÁFICOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/05/2024 | 1512.50 | 34859382000125 | ADOLETA FESTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALÕES DE SOPRO, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/05/2024 | 958.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 KG DE SACOLAS TRATADAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA A EMBALAGEM DO KIT DE LANCHE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/05/2024 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MANGABEIRA/JP, NO DIA 18/04/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/05/2024 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MANGABEIRA/JP, NO DIA 18/04/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/05/2024 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO DO SÍPA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO PA RA INFÂNCIA E ADOLESCENCIAS), NO DIA 22/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/05/2024 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DE MANGABEIRA/JP, NO DIA 18/04/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/05/2024 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO DO SÍPA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO PA RA INFÂNCIA E ADOLESCENCIAS), NO DIA 22/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/05/2024 | 40.00 | 00006936166440 | JOSINALVA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO DO SÍPA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO PA RA INFÂNCIA E ADOLESCENCIAS), NO DIA 22/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/05/2024 | 40.00 | 00070050302493 | MOISES FERREIRA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAREM DE UMA CAPACITAÇÃO DO SÍPA (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO PA RA INFÂNCIA E ADOLESCENCIAS), NO DIA 22/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/05/2024 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23/05/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2024 | 597.29 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS ESALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO BIMESTRAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/05/2024 | 210.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ROÇO DO MATO DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/05/2024 | 300.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO ÂMBITO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNW-8288, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/05/2024 | 460.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TUBO DE 02 (DUAS) POLEGADAS NA PARTE DE BAIXO DO PORTÃO DO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003424 | 23/05/2024 | 14000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM 15M³, PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E TRANSPORTE PARA O ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERÍODO DE 22/04/2024 A 21/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003426 | 23/05/2024 | 15152.58 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE QUARTA MEDIÇÃO. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2024 | 1396.50 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O 2º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2024 | 164.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003425 | 23/05/2024 | 31025.35 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE 02 MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2024 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2024 | 582.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/05/2024 | 1400.00 | 46462463000176 | STAMP LINE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGA CURTA AZUL PADRONIZADA, DESTIADAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO ORGANIZADORA DA FESTIVIDADE EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/05/2024 | 144.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0003419 | 23/05/2024 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0003420 | 23/05/2024 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/05/2024 | 16.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/05/2024 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0003421 | 23/05/2024 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS DADOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0003408 | 23/05/2024 | 910.69 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/05/2024 | 727.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/05/2024 | 415.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPEAMENTO DE RETINA E TOPOGRAFIA DE CÓRNEA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/05/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2024 | 80.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DO TÓRAX), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/05/2024 | 900.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2024 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/05/2024 | 550.50 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000322024 | 0003422 | 23/05/2024 | 12719.70 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2024 | 136.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/05/2024 | 160.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/05/2024 | 160.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "POOMSAE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/05/2024 | 100.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/05/2024 | 160.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA FAIXA PRETA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/05/2024 | 50.00 | 00015991921440 | MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO 2024, DESTANADA À PARTICIPAÇÃO DO ATLETA NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024, CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/05/2024 | 70.00 | 00015991921440 | MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DESTANADA À PARTICIPAÇÃO DO ATLETA NO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024, CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/05/2024 | 70.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "POOMSAE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/05/2024 | 50.00 | 00008381967481 | ANTONY YAN DA SILVA FREITAS FRANCO | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA FAIXA COLORIDA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/05/2024 | 70.00 | 00008381967481 | ANTONY YAN DA SILVA FREITAS FRANCO | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA FAIXA COLORIDA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2024 | 160.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024", NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/05/2024 | 70.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE UM AUXILIO FINANCEIRO COM A TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "PARAIBANO DE TAEKWONDO 2024" NA CATEGORIA "KYORUGUI" (LUTA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/05/2024, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/05/2024 | 210.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO "TORNEIO DO TRABALHADOR 2024", QUE SE REALIZOU NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2024 | 356.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0003418 | 23/05/2024 | 3915.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/05/2024 | 2250.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/05/2024 | 1980.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/05/2024 | 139.00 | 49730524000127 | 49.730.524 RAYANE DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/05/2024 | 1980.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/05/2024 | 2250.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/05/2024 | 40.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003433 | 24/05/2024 | 2620.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SORO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/05/2024 | 1750.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/05/2024 | 750.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/05/2024 | 48.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/05/2024 | 8.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/05/2024 | 40.00 | 00005697555490 | EDSON SEVERINO CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O SISAGUA- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, QUE SE REALIZOU NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/05/2024 | 40.00 | 00006653695492 | JULIO CESAR SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O SISAGUA- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, QUE SE REALIZOU NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/05/2024 | 49.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/05/2024 | 29.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/05/2024 | 138.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/05/2024 | 350.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/05/2024 | 33.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/05/2024 | 166.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/05/2024 | 113.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/05/2024 | 140.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/05/2024 | 697.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE TANQUES,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/05/2024 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/2024 A 14/05/2024, 16/05/2024 E 22/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/05/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/05/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PMP/CEF TRIBUTOS 71.0071-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A ALTERAÇÃO/PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908727/2020, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/05/2024 | 1980.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/05/2024 | 2250.00 | 17356613000169 | A13 TURIMO - RUBIA NAYALA LEITE DOS S. LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03 À 06/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/05/2024 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/05/2024 | 3000.00 | 54021973000136 | JOSEILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES QUE SÃO CADASTRADAS NO CADÚNICO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/05/2024 | 725.00 | 54021973000136 | JOSEILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES E ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO, DIA DE "COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANAS E ADOLESCENTES" NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/05/2024 | 4050.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA SERVIR DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SÃO CADASTRADAS NO CADÚNICO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/05/2024 | 250.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/05/2024 | 180.00 | 12022070000120 | RONALDO HONÓRIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/05/2024 | 650.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E TROCA DE GÁS DA GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/05/2024 | 341.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA CAMUNIDADE SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003469 | 27/05/2024 | 421.40 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/05/2024 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/05/2024 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTE DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/05/2024 | 300.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS PARA A ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL E ADOLESCENTES, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/05/2024 | 80.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71007-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0003477 | 27/05/2024 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003470 | 27/05/2024 | 2320.78 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003471 | 27/05/2024 | 4020.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003472 | 27/05/2024 | 921.92 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/05/2024 | 1200.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/05/2024 | 300.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/05/2024 | 700.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (COLPOSCOPIA + BIÓPSIA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0003476 | 27/05/2024 | 2600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRPIRITUBA/PB, EM ANDAMENTO AS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/05/2024 | 35237.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/05/2024 | 163.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/05/2024 | 180.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A INFLUENZA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/05/2024 | 21135.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/05/2024 | 11928.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/05/2024 | 34401.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/05/2024 | 20502.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/05/2024 | 13065.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/05/2024 | 12859.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/05/2024 | 48266.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/05/2024 | 2988.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/05/2024 | 11296.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/05/2024 | 4970.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/05/2024 | 4817.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/05/2024 | 1821.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/05/2024 | 8012.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/05/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/05/2024 | 3060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/05/2024 | 15200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/05/2024 | 56480.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/05/2024 | 33388.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/05/2024 | 3972.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/05/2024 | 5085.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/05/2024 | 1400.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/05/2024 | 34970.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/05/2024 | 12000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/05/2024 | 57235.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003626 | 28/05/2024 | 3693.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003627 | 28/05/2024 | 1876.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200032024 | 0003640 | 28/05/2024 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062024 | 0003641 | 28/05/2024 | 10769.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062024 | 0003642 | 28/05/2024 | 3959.48 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/05/2024 | 10643.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/05/2024 | 17845.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/05/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/05/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA DESTE EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/05/2024 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71007-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/05/2024 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2024 | 25155.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2024 | 16454.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2024 | 15630.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/05/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/05/2024 | 2802.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/05/2024 | 721.88 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/05/2024 | 643.15 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERNETE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/05/2024 | 2450.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003584 | 28/05/2024 | 2478.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003585 | 28/05/2024 | 337.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/05/2024 | 224.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2024 | 119.51 | 00008042781482 | ROSELANE FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2024 | 122.69 | 00003374617409 | ANTONIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2024 | 186.10 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2024 | 200.00 | 00006543171430 | JOANA D ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2024 | 147.62 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2024 | 200.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2024 | 200.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2024 | 100.00 | 00010739194470 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/05/2024 | 100.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/05/2024 | 100.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/05/2024 | 260.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007235656433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/05/2024 | 300.00 | 00007525040702 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/05/2024 | 300.00 | 00011577985435 | MARCILÉA PONTES GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004938724421 | LUCIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070047662417 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/05/2024 | 300.00 | 00035994940453 | JOSE ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/05/2024 | 300.00 | 00005240592411 | MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/05/2024 | 300.00 | 00013707026477 | JAIANE SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008576962462 | ROSE MERY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/05/2024 | 300.00 | 00003375275471 | MARIA DE FÁTIMA POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/05/2024 | 300.00 | 00070677784414 | VERÔNICA TAINÁ DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/05/2024 | 300.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002900219442 | GERLANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/05/2024 | 300.00 | 00008034677450 | LUCINALDO DOS SANTOS COELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/05/2024 | 300.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/05/2024 | 300.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009400382421 | ÂNGELA MARIA PONTES FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/05/2024 | 300.00 | 00010141314486 | MARIA SANDRA CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/05/2024 | 300.00 | 00016193055770 | SIMONE CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002141741408 | MARCONI DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/05/2024 | 300.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/05/2024 | 300.00 | 00002936498473 | PAULO CLEMENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/05/2024 | 300.00 | 00071375702408 | JOSÉ AILSON FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/05/2024 | 9700.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/05/2024 | 18317.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/05/2024 | 9177.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/05/2024 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/05/2024 | 7285.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/05/2024 | 8472.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/05/2024 | 15355.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BL_PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/05/2024 | 5000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/05/2024 | 21557.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/05/2024 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/05/2024 | 7780.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/05/2024 | 6352.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/05/2024 | 1412.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003616 | 28/05/2024 | 1611.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003617 | 28/05/2024 | 1038.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003618 | 28/05/2024 | 220.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003619 | 28/05/2024 | 896.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003620 | 28/05/2024 | 264.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003621 | 28/05/2024 | 750.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003622 | 28/05/2024 | 1049.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003623 | 28/05/2024 | 987.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003624 | 28/05/2024 | 1099.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003625 | 28/05/2024 | 994.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003637 | 28/05/2024 | 413.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 23/05/2024 NA PRAÇA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/05/2024 | 210.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADAS PARAOS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A PALESTRA ALUSIVA AO DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/05/2024 | 13632.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/05/2024 | 26302.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/05/2024 | 4960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/05/2024 | 21903.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/05/2024 | 18681.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/05/2024 | 4445.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003586 | 28/05/2024 | 2703.23 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0003635 | 28/05/2024 | 56040.89 | 09158398000163 | SANTA CRUZ CONSTRUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DAS ETAPAS (SEGUNDA A SEXTA) DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, SEGUNDA BOLETIM DE MEDIÇÃO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2024, CONTRATO Nº 306/2023 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1067331-71/2019(892924/2019). | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042023 | 0003636 | 28/05/2024 | 428664.49 | 09158398000163 | SANTA CRUZ CONSTRUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DAS ETAPAS (SEGUNDA A SEXTA) DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA 04(QUARTA)ETAPA PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2024, CONTRATO Nº 306/2023 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1074572-77/2020(908727/2020). | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003639 | 28/05/2024 | 1200.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/05/2024 | 334147.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/05/2024 | 34163.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/05/2024 | 84305.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/05/2024 | 11326.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/05/2024 | 106125.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/05/2024 | 10037.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/05/2024 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/05/2024 | 37192.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE 25%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/05/2024 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/05/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/05/2024 | 5918.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/05/2024 | 9884.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/05/2024 | 37989.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/05/2024 | 4236.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/05/2024 | 205.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO LIVRO REALIZADO NA BIBLIOTECA NEUZA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003628 | 28/05/2024 | 2001.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003629 | 28/05/2024 | 700.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003630 | 28/05/2024 | 520.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003631 | 28/05/2024 | 1565.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003632 | 28/05/2024 | 1709.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003633 | 28/05/2024 | 2880.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003634 | 28/05/2024 | 2823.96 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2024 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2024 | 13304.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/05/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/05/2024 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/05/2024 | 2824.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/05/2024 | 305.04 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/05/2024 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/05/2024 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/05/2024 | 6092.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/05/2024 | 3736.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/05/2024 | 96150.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/05/2024 | 12748.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/05/2024 | 1966.00 | 24533329000186 | AMANDA SOUZA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES (CAMISAS BÁSICAS), DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO GARÍ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/05/2024 | 1976.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003652 | 29/05/2024 | 46853.06 | 02750635000131 | EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/05/2024 | 700.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRO VENTILADOR DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RDR-8J09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003658 | 29/05/2024 | 1000.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFS, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO DE JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORES NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/05/2024 | 8706.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/05/2024 | 10762.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/05/2024 | 600.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/05/2024 | 600.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/05/2024 | 600.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/05/2024 | 18807.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003660 | 29/05/2024 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/05/2024 | 192.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/05/2024 | 250.93 | 00008374149469 | LA?ZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/05/2024 | 135.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/05/2024 | 6578.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/05/2024 | 0.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/05/2024 | 1.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ADO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003657 | 29/05/2024 | 1000.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA DCTF'S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDÊNCIARIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CONRRENTE ANO, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/05/2024 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT A 15/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/05/2024 | 1192.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003676 | 29/05/2024 | 3100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/05/2024 | 5042.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/05/2024 | 144.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/05/2024 | 6.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71007-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/05/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A ALTERAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/04/2025 DO CONTRATO DE REPASSSE Nº 890807/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003651 | 29/05/2024 | 250.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/05/2024 | 81.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTA AO MÊS DE MAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/05/2024 | 5085.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/05/2024 | 10422.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/05/2024 | 750.00 | 23779070000195 | CLINIVASC CLINICA MEDICA DE IMAGEM E CIRURGIA VASCULAR LTDA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM (ANGIOLOGIA) PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLITICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/05/2024 | 362.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E CREME DE BARREIRA, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/05/2024 | 974.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003672 | 29/05/2024 | 4020.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICA T G, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003673 | 29/05/2024 | 921.92 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FRALDAS GERIATRICA T M, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/05/2024 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003675 | 29/05/2024 | 1320.49 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/05/2024 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/05/2024 | 49507.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL, NASF E ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/05/2024 | 2850.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE 67458785420 | IMPORTÂNCIA EEPNHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMA ESMERALDA), DESTINADA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O "ESPAÇO CRESCER" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/05/2024 | 15953.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/05/2024 | 1700.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/05/2024 | 1700.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/05/2024 | 1700.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200072024 | 0003701 | 31/05/2024 | 10000.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT BRITANIA 12.000 BTUS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/05/2024 | 1010.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (LABORATORIAS), EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/05/2024 | 170.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OFALMOLÓGICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/05/2024 | 111.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/05/2024 | 423.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/05/2024 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/05/2024 | 30.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/05/2024 | 60.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/05/2024 | 40.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/05/2024 | 58.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/05/2024 | 350.00 | 39407285000115 | SERVICE LABOR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/05/2024 | 300.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/05/2024 | 1200.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/05/2024 | 170.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OFALMOLÓGICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/05/2024 | 170.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OFALMOLÓGICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/05/2024 | 400.00 | 02409559000103 | URCLIN - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RAIO X DA COLUNA CERVICAL, BACIA E ESCANOMETRIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003722 | 31/05/2024 | 3794.76 | 43519181000170 | ARSERVE PHARMA EPP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003732 | 31/05/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062024 | 0003738 | 31/05/2024 | 1613.84 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062024 | 0003739 | 31/05/2024 | 4861.52 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062024 | 0003740 | 31/05/2024 | 5003.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003765 | 31/05/2024 | 2651.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003766 | 31/05/2024 | 3390.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003767 | 31/05/2024 | 1841.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003768 | 31/05/2024 | 2395.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003769 | 31/05/2024 | 5822.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003770 | 31/05/2024 | 4525.44 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/05/2024 | 264.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CONTA MOVIMENTO Nº 90.049-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/05/2024 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A ALTERAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 01/04/2025 DO CONTRATO DE REPASSSE Nº 892924-OP 1067331-71, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/05/2024 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU, DO CONTRATO DE REPASSSE Nº 908727/2020 -OP 1074572-77, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/05/2024 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA PMP/CEF TRIBUTOS-71.007-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/05/2024 | 19164.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 23/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/05/2024 | 17667.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00460/2023, FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2024, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/05/2024 | 29140.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDUCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003734 | 31/05/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003736 | 31/05/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003737 | 31/05/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/05/2024 | 36636.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/05/2024 | 16444.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEC. DE DESENV. SOCIAL, CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMILIA E PROGRAMAS SOACIAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/05/2024 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/05/2024 | 2200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003733 | 31/05/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/05/2024 À 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003742 | 31/05/2024 | 1742.50 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, PEITO DE FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003743 | 31/05/2024 | 942.10 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/05/2024 | 1400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE FALECIDO DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/05/2024 | 1400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE FALECIDO DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/05/2024 | 1400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE FALECIDO DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/05/2024 | 1400.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE FALECIDO DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003755 | 31/05/2024 | 813.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003695 | 31/05/2024 | 6242.40 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/05/2024 | 600.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTAIS REALIZADAS NA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003754 | 31/05/2024 | 29.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003771 | 31/05/2024 | 1794.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA XC87BR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003772 | 31/05/2024 | 5384.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003773 | 31/05/2024 | 3333.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003774 | 31/05/2024 | 7014.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTO NIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003775 | 31/05/2024 | 2692.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003776 | 31/05/2024 | 2801.94 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003777 | 31/05/2024 | 4237.78 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR OGF-2H10, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003778 | 31/05/2024 | 4835.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003698 | 31/05/2024 | 3090.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003702 | 31/05/2024 | 31025.35 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BOLETIM DE 02 MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00212017 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003723 | 31/05/2024 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003726 | 31/05/2024 | 3960.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003727 | 31/05/2024 | 2574.40 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003728 | 31/05/2024 | 1460.80 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003729 | 31/05/2024 | 1600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003735 | 31/05/2024 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2024 Á 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/05/2024 | 23428.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/05/2024 | 24246.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/05/2024 | 78487.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/05/2024 | 4845.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), LIGADOS AO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003756 | 31/05/2024 | 2168.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003757 | 31/05/2024 | 1781.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003758 | 31/05/2024 | 2631.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003759 | 31/05/2024 | 889.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003760 | 31/05/2024 | 1602.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003761 | 31/05/2024 | 6566.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003762 | 31/05/2024 | 4386.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003763 | 31/05/2024 | 4255.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0003764 | 31/05/2024 | 2863.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/05/2024 | 800.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DURANTE A COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO ITAMATAY ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/05/2024 | 400.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SÍTIO ITAMATAY ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003741 | 31/05/2024 | 1600.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE LIXO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/05/2024 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/05/2024 | 900.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS PENTECOSTAL ARCA DE NOÉ, PARA UM EVENTO NO DISTRITO DE TABULEIRO, ZONA RURAL DA CIDADE DE BANANEIRAS, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/05/2024 | 293.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A A EQUIPE DA VISITA TÉCNICA DOS CONSULTORES DO SEBRAE E EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/05/2024 | 800.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20, 22, 24, 27 E 29/05/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/06/2024 | 320.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADR GERAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 04, 05, E 06/06/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/06/2024 | 1280.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 04, 05, E 06/06/2024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003799 | 03/06/2024 | 540.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/06/2024 | 80.00 | 00002848632461 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENADOR DO SISTEMA PRESENÇA (BOLSA ESCOLA) QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PB, TRATA DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/06/2024, CONFORME LEI M UNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/06/2024 | 488.00 | 00018594476434 | JOÃO LUCAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES INUSTRIAIS, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA E JOSÉ GONÇALVES FILHO DURANTE O MÊS DE MAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/06/2024 | 900.00 | 54290089000105 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/06/2024 | 490.00 | 54290089000105 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/06/2024 | 630.00 | 54290089000105 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/06/2024 | 930.00 | 54290089000105 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202024 | 0003796 | 03/06/2024 | 1200.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003795 | 03/06/2024 | 14662.60 | 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 200W, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/06/2024 | 1300.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE PRECISÃO COM RECOLHIMENTO DE GALHOS E TRONCOS REALIZADO COM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003798 | 03/06/2024 | 338.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/06/2024 | 6997.34 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE MÁQ. E SERV. DE URBANIZAÇÃO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO EM GERAL DE FORMA MECANIZADA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM APREVEITAMENTO LOCAL DE EXECUÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/06/2024 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04/06/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/06/2024 | 2824.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA PACIENTE, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/06/2024 | 2824.00 | 08298226000122 | ASSOCIA??O ABRIGO S?O VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PACIENTES IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/06/2024 | 1412.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/06/2024 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/06/2024 | 250.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCHIMENTO DE BALÕES E DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM AO "DIA 18 DE MAIO", CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/06/2024 | 4500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS TEMPORÁRIOS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS "MÃES", REALIZADO NO DIA 24/05/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003785 | 03/06/2024 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/06/2024 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/06/2024 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 924933/2021- OP 1080605-79, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/06/2024 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 924125/2021- OP 1081654-06, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/06/2024 | 640.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06/062024 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/06/2024 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA PMP/CEF TRIBUTOS 71007-3, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/06/2024 | 209.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CONTA MOVIMENTO Nº 90.049-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/06/2024 | 3000.00 | 00006269836492 | LUANA MEDEIROS CEZAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/06/2024 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/06/2024 | 855.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003805 | 03/06/2024 | 276.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003806 | 03/06/2024 | 428.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/06/2024 | 750.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USBF IV) NO SÍTIO SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003808 | 03/06/2024 | 1095.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003809 | 03/06/2024 | 4380.00 | 29775313000101 | SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/06/2024 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFIT DO PONTO ELETRÔNICO INSTALADO NOS ÓRGÃOS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/06/2024 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024