de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 1720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 719.81 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº040840 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 73.74 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 114.14 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 240.09 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 38.15 | 00010580002411 | AILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AILTON DE OLIVEIRA AGOSTINHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 48.21 | 00011417656409 | JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 131.04 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 5000.00 | 00038760509449 | MARIA LAUZITA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LAUZITA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.PEDRO ARTHUR SILVA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 120.92 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 93.00 | 00011722817429 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 207.51 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 33.95 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 109.48 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000001 | 02/01/2024 | 170855.01 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00008/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00123/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000052. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 600.00 | 00055151175491 | LINDALVA VIERA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSÉ LOPES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 159.58 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 59.98 | 00012417436493 | ALANY KAUANY DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 65.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 96.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 2480.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA 93075812404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000084, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5,80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 1200.00 | 19397238000120 | JOSE AILTON DA SILVA FERREIRA 93075812404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5,80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000026 | 04/01/2024 | 400.93 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004125 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000028 | 04/01/2024 | 171.45 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004127 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 108.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000027 | 04/01/2024 | 611.66 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004126, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº00066/2023, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 200.00 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA O SR. CLAUDENILSON DE ANDRADE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 250.00 | 00002885974435 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO/REPARO EM CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE POROROCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 1000.00 | 00003882208481 | JOSÉ VALDEIR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VALDEIR DA CUNHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSÉ FELIX DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2024 | 150.00 | 00006683367493 | TIAGO JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.TIAGO JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, NOS TERMOS DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000029 | 04/01/2024 | 407.02 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004128 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000030 | 04/01/2024 | 265.01 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004129 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 05/01/2024 | 994.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº080807 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 05/01/2024 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000007, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 05/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 324.00 | 15617816000136 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUZA QUEIROZ 03977614495 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900180857 ANEXA, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 350.00 | 00060429089104 | JOELSOM BARBOSA DOS SANTOS, | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOELSON BARBOSA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 180.00 | 00013392043478 | KATHLYNN ISLANY LOPES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KATHLYNN ISLANY LOPES DE ANDRADE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 180.00 | 00005940224440 | JOSILENE LOPES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSILENE LOPES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0000049 | 08/01/2024 | 283559.50 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00126/2023, 1º TERMO ADITIVO Nº00052/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000149. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 382.06 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE RECURSO NÃO EXECUTADO DO CONVENIO Nº0499/2021 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 61944.48 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO EXECUTADO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº8488/2014 - PAC 2 CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA 001/2013(1008363), COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(FNDE), CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO(GRU)EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARGA EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3, CHASSI 93ZE62LMZR8702983, DA MARCA IVECO TECTOR 24 280 6X2 DE PLACA SLE-7E57, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 235.01 | 00003642758479 | ELENICE DANTAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELENICE DANTAS DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA JÚLIA DANTAS VASCONCELOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 81.81 | 00001735649414 | JOSÉ ERONDÍ DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ERONDÍ DOS SANTOS CASADO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 120.91 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 550.00 | 00048391298434 | MARIA LOURDES DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LOURDES DA SILVA FAUSTINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 88.61 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 94.93 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 38.95 | 00003607222452 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 180.00 | 00008728612442 | SANDRA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 254.67 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 241.13 | 00011956926682 | PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTANUTRI PREMIUM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR PAOLA LIMA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 107.74 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2024 | 72.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 1469.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 8170.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 47331.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 32.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 38168.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000011018133, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 480.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000072 | 10/01/2024 | 1650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº022965 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000073 | 10/01/2024 | 334.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS E LIMPEZA DE BICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000139 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 107.96 | 00028143469468 | IRENE DANTAS SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENE DANTAS SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO MILITÃO DE SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 452.57 | 00003531710427 | CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BEATRIZ MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 180.00 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 25.24 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 919.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 600.00 | 00003257280467 | JOSE VALMIR DOS SANTOS LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VALMIR DOS SANTOS LINS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 220.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000818 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000086 | 11/01/2024 | 533.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000201 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000087 | 11/01/2024 | 487.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000202 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000088 | 11/01/2024 | 102.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000203 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000089 | 11/01/2024 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000204 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00083/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00073/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 12/01/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 00672001-3 CEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000093 | 12/01/2024 | 41.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004277 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000092 | 12/01/2024 | 189.45 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004276 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA JANEIRO BRANCO E ROXO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 12/01/2024 | 339.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 027096047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/01/2024 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 027140651 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 0000101 | 15/01/2024 | 11000.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PARCELA FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E SITUACIONAL DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL(ODS-2030) NO MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICO Nº1000336, ATRAVES DA LICITACAO NºDV00052/2023(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000098 | 15/01/2024 | 117.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PSL55, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054696 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00072/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000099 | 15/01/2024 | 1185.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BALDES DE 20KGS DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054697 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00072/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 1700.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000233, DESTINADOS AOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 78.59 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000105 | 16/01/2024 | 9.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000205 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 140.00 | 00072705833404 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 170.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 210.00 | 00056068409600 | JOSE EDILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS(2A VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 50.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES SILVA MELO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 550.00 | 00093061048472 | SEVERINO MARIZALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO MARIZALDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 500.00 | 00070510898467 | BEATRIZ ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BEATRIZ ARAUJO LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 200.00 | 00070732927412 | MARTA JAMYLE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARTA JAMYLE SOUZA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 180.00 | 00011199339431 | GILMAIZE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILMAIZE FERNANDES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 70.71 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 300.00 | 00005439372407 | NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NATALIA NAIARA DE ARAUJO DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 99.00 | 00011799461467 | SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPLA Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000108 | 16/01/2024 | 960.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054704 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00072/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES NEW HOLLAND TL 5.80 01 E 02, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 027296251 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000106 | 16/01/2024 | 288.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000206 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000107 | 16/01/2024 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS E SERVIÇO NA SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000203 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR PLACAS MERCOSUL DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR PLACAS MERCOSUL DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 6544.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002328694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 91.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 027351402 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 5106.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002292583 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 16 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE ANCHIETA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº027330375 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 5760.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002292992 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000139 | 17/01/2024 | 132.90 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004143 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000159 | 17/01/2024 | 42.46 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004142 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00066/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000132 | 17/01/2024 | 137.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004134 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 17/01/2024 | 204.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002727 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000131 | 17/01/2024 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES 5W40 E FILTRO DE OLEO PSL560, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000208 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00083/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00073/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000134 | 17/01/2024 | 583.75 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL, 11 KGS DE FRANGO COMPLETO E 12 KGS DE CARNE BOVINA VERDE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004137 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, RELATIVO AO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000135 | 17/01/2024 | 377.02 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004138 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, RELATIVO AO DIA 09 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000136 | 17/01/2024 | 600.05 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10KGS DE CARNE BOVINA VERDE, 12KGS DE FRANGO COMPLETO, 3,5KGS DE COSTELA BOVINA E 4,5KGS DE CARNE BOVINA DE SOL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004139 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000137 | 17/01/2024 | 441.63 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004140 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000138 | 17/01/2024 | 369.68 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004141 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000133 | 17/01/2024 | 937.59 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004136 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 17/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2024 | 361.09 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 350.90 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2024 | 333.63 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 597.24 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2024 | 213.30 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2024 | 20.40 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2024 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2024 | 132.74 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2024 | 48.08 | 00004736113413 | GERUZA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 442.96 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2024 | 79.04 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2024 | 420.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MÁSCARA FACIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2024 | 187.99 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CEU NASCIMENTO PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2024 | 216.72 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2024 | 81.73 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2024 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000158 | 17/01/2024 | 54.64 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004135 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000162 | 18/01/2024 | 3900.00 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR EPSON 3400 LUMENS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000700, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2024 | 108.89 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KETILLY EMANUELLY OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2024 | 107.01 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2024 | 77.76 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KETILLY SOPHIA OLIVEIRA FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2024 | 218.31 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2024 | 94.67 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR AYSLAN DOS SANTOS NEVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2024 | 81.26 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2024 | 420.41 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2024 | 123.06 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIELIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2024 | 162.99 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2024 | 85.60 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2024 | 212.15 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2024 | 35.20 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2024 | 385.38 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2024 | 183.50 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2024 | 36.45 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ISABELLY KENDILLY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2024 | 145.81 | 00011417656409 | JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ARTHUR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2024 | 99.37 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2024 | 122.48 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 18/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 18/01/2024 | 464.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027504246 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/01/2024 | 2295.70 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081043 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 18/01/2024 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000068 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/01/2024 | 889.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº027505048 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 2724.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 237.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 0.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 1022.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E TAXAS DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 195.88 | 00009208139417 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 61.72 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 120.70 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 162.42 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 162.99 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2024 | 180.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000823 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000199 | 22/01/2024 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023068 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00020/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000201 | 22/01/2024 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO)RODAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000292 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00025/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00063/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 189.89 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2024 | 71.14 | 00009479721457 | MARECIDA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARECIDA DE MEDEIROS GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2024 | 163.70 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2024 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2024 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2024 | 201.91 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº040937 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0000203 | 22/01/2024 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1020916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000194 | 22/01/2024 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. A JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº0004/2023(PREGÃO ELETRONICO),CONTRATO Nº0014/2023, 1º TA Nº0068/2023 E CONF. NFS ELETRON. Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2024 | 320.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA, DESTINADOS AS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2024 | 80.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017 ANEXA, DESTINADOS AS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2024 | 80.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E CONTROLE DE VAZAMENTO EM AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000200 | 22/01/2024 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023069 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000202 | 22/01/2024 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000293 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2024 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/01/2024 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/01/2024 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2024 | 500.00 | 00001717864406 | JANESCA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2024 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2024 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2024 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2024 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000225 | 23/01/2024 | 102183.94 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS: PE LUÍS SANTIAGO E MANOEL FERREIRA DE LIMA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000031, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2022(TOMADA DE PRECOS), CONTRATO Nº00128/2022 E 5º TERMO ADITIVO Nº0054/2023. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000224 | 23/01/2024 | 11250.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL 1500, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000816, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00157/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000221 | 23/01/2024 | 490.65 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004147 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000222 | 23/01/2024 | 487.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004148 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000223 | 23/01/2024 | 8734.94 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 DUPLEX E 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000728, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/01/2024 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS, GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2024 | 300.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2024 | 600.00 | 00007151717474 | CICERA MARIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA MARIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2024 | 600.00 | 00070510916465 | TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SALUSTIANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CATALÃO-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2024 | 550.00 | 00003056580420 | DIANA SANTANA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DIANA SANTANA DO CARMO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2024 | 300.00 | 00010428814484 | JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2024 | 550.00 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2024 | 600.00 | 00071352230470 | DENILSON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DENILSON SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2024 | 139.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004150 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2024 | 521.27 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.FRANCISCA MARIA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2024 | 99.00 | 00088466299491 | RISOLANGE KEILHA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RIZOLANGE KEILHA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2024 | 132.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIP./VEICULO PARA UNID. DE SAUDE E LABORATORIO MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000239 | 24/01/2024 | 5887.35 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000731, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 24/01/2024 | 927.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ÔNIBUS VOLKSWAGEM ESCOLAR RURAL ORE 3 DE PLACA SKU-9B89 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2024 | 44252.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2024 | 8082.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2024 | 284700.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2024 | 34401.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2024 | 79462.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2024 | 5533.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2024 | 4936.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2024 | 7395.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2024 | 2877.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2024 | 4353.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2024 | 97423.10 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2024 | 18604.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2024 | 9188.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2024 | 1835.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2024 | 11484.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2024 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2024 | 16120.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2024 | 13148.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2024 | 11294.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2024 | 7388.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2024 | 3212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2024 | 5600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000248 | 25/01/2024 | 3866.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004311 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2024 | 32228.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2024 | 26012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2024 | 103168.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2024 | 60415.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2024 | 14487.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2024 | 24038.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2024 | 2225.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2024 | 15084.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2024 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2024 | 33331.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2024 | 70600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2024 | 3788.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2024 | 11296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2024 | 13262.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2024 | 9688.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2024 | 3405.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2024 | 18955.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2024 | 25961.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2024 | 7977.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2024 | 3812.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2024 | 7012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2024 | 8651.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2024 | 13136.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2024 | 1529.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CONTRATADO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2024 | 5277.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2024 | 8788.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2024 | 16384.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2024 | 15896.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2024 | 9412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2024 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2024 | 7060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2024 | 6598.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2024 | 5029.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/01/2024 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM) CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 26/01/2024 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 26/01/2024 | 330.09 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 26/01/2024 | 2.08 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/01/2024 | 1163.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1004895, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 26/01/2024 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000314 | 26/01/2024 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN,DEST. AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2023(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTRATO Nº00013/2023,1º TERMO ADITIVO Nº00067/2023 E CONF. N F DE SERV. ELETR. Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/01/2024 | 425.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/01/2024 | 7400.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PACOTE XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS(AERO,HOSPEDAGEM,TRANSFER IN/OUT), QUE IRÁ REALIZAR-SE DURANTE O PERIODO DE 20 A 23 DO MES DE MAIO EM EXERCICIO, PARA O SR.JARSON SANTOS DA SILVA PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E O SR. DAVID DA SILVA SANTOS - PROCURADOR JURÍDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000723 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000324 | 29/01/2024 | 5500.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB), TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00009/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00169/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/01/2024 | 200.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO PARA O RESPONSAVEL PELO GRUPO DE VIOLEIROS PARA REALIZAREM APRESENTACAO DE CANTORIA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000323 | 29/01/2024 | 2549.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004319 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/01/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003351. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/01/2024 | 4000.00 | 42014635000198 | APAQ - CONSULTORIA E CAPACITACAO EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CAPACITAÇÃO REALIZADA PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE LICITAÇÕES, RELATIVO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES(LEI Nº14.133/2021), CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2024 | 9.22 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2024 | 190.93 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2024 | 350.00 | 00075978008434 | JOSÉ ANÍSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ANÍSIO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2024 | 70.00 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2024 | 14.33 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 58.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000669 ANEXA, DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS PARA OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 121.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000670 ANEXA, DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS PARA OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 121.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000671 ANEXA, DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS PARA OS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000355 | 30/01/2024 | 1470.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5339 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000377 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139633 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000378 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139634 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000382 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139638 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000385 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139641 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 135.00 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 80.00 | 00002506958479 | LUZINETE DINIZ SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE DINIZ SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 300.00 | 00004731858496 | JOSINETE EDITE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSINETE EDITE DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 300.00 | 00012290762474 | PALOMA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.PALOMA DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 80.00 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARISSA EMANUELLY FELIX GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 550.00 | 00093072473153 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MAURO FERREIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 166.00 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 314.75 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 162.96 | 00076170314400 | ANA LUCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LÚCIA DE ARAÚJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 99.98 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 109.37 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES BRENO MIGUEL ROCHA GOMES E ANNA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 241.52 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000672, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE LICITAÇÕES, RELATIVO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES(LEI Nº14.133/2021). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000386 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139642 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 7640.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2024 | 1.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000375 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139631 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 3900.00 | 00013964789496 | PEDRO ARTHUR BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRONICA Nº000001, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000350 | 30/01/2024 | 2995.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5334, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000362 | 30/01/2024 | 132.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5346, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000364 | 30/01/2024 | 6349.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5348, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000365 | 30/01/2024 | 1579.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5349, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000371 | 30/01/2024 | 2279.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5355, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000372 | 30/01/2024 | 5368.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5356, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000373 | 30/01/2024 | 3360.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5357, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000374 | 30/01/2024 | 3171.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5358, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000380 | 30/01/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139636 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 204.97 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002729 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 362.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000673 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000344 | 30/01/2024 | 2668.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5328 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000345 | 30/01/2024 | 3443.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5329 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000346 | 30/01/2024 | 521.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5330 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000347 | 30/01/2024 | 548.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5331 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000354 | 30/01/2024 | 3239.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5338 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000356 | 30/01/2024 | 3442.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5340 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000357 | 30/01/2024 | 4145.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5341 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000358 | 30/01/2024 | 4793.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5342 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000360 | 30/01/2024 | 66.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5344 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000361 | 30/01/2024 | 69.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5345 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000366 | 30/01/2024 | 4676.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5350 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000367 | 30/01/2024 | 4190.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5351 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000368 | 30/01/2024 | 4009.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5352 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000370 | 30/01/2024 | 4996.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5354 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000376 | 30/01/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139632 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000384 | 30/01/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139640 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 35792.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000381 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139637 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 9496.87 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000336 | 30/01/2024 | 3500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2023(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2023, 1º TERMO ADITIVO Nº00058/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000352 | 30/01/2024 | 2762.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5336, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000348 | 30/01/2024 | 643.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5332, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 24-280 DE PLACA SLE-7E57, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000349 | 30/01/2024 | 10712.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5333, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000351 | 30/01/2024 | 3551.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5335, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000363 | 30/01/2024 | 90.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5347 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000379 | 30/01/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000353 | 30/01/2024 | 847.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5337, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000359 | 30/01/2024 | 930.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5343, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000369 | 30/01/2024 | 3961.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5353, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000383 | 30/01/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº139639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000419 | 31/01/2024 | 645.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000435 | 31/01/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 398.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000408 | 31/01/2024 | 1056.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000415 | 31/01/2024 | 366.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000409 | 31/01/2024 | 246.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 562.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000404 | 31/01/2024 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO PSL560 E OLEO LUBRIFICANTE 5W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000209 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00083/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00073/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000407 | 31/01/2024 | 107.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000410 | 31/01/2024 | 330.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000411 | 31/01/2024 | 158.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000412 | 31/01/2024 | 327.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000413 | 31/01/2024 | 126.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000416 | 31/01/2024 | 187.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000417 | 31/01/2024 | 553.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000418 | 31/01/2024 | 629.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000420 | 31/01/2024 | 527.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 460.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 582.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 1000.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000431 | 31/01/2024 | 7668.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 54(CINQUENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$142,00, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00127/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000434 | 31/01/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000441 | 31/01/2024 | 7552.84 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000447 | 31/01/2024 | 63935.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº 00029/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00082/2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000448 | 31/01/2024 | 78820.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº 00029/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00082/2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000414 | 31/01/2024 | 1062.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000421 | 31/01/2024 | 515.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000422 | 31/01/2024 | 342.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000423 | 31/01/2024 | 426.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 348.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UMA) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 97.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº040976 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCRAPE TRATOR VALTRA 02, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0000405 | 31/01/2024 | 3900.00 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR EPSON 3400 LUMENS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000782, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000432 | 31/01/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 83.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 13917.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 77 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:001248361 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 4567.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 13917.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 78 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:001248361 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 4567.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000433 | 31/01/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 149.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000436 | 31/01/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000437 | 31/01/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 193.82 | 00012769279408 | JOSÉ JONAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ JONAS BATISTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 146.93 | 00002831070490 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 248.45 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 224.89 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 121.48 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 47.04 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 128.22 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 251.80 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 41.09 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ALESSANDRA MATIAS MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 62.66 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 175.00 | 00032451768487 | MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 300.00 | 00003486827430 | FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE LOPES DE MACEDO NEVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2024 | 251.89 | 00035122048487 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 72.90 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRI E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 192.15 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 386.49 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2024 | 408.20 | 00009801281456 | PATRICIA DANIELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DANIELLE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOAO MIGUEL BARBOSA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2024 | 273.04 | 00009801281456 | PATRICIA DANIELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DANIELLE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOs PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOAO MIGUEL BARBOSA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2024 | 210.10 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIELIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2024 | 91.42 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2024 | 314.07 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2024 | 76.87 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2024 | 341.10 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2024 | 500.00 | 00070927549417 | LAIZA PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZA PONTES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2024 | 400.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARETAMENTO E SOLDA, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRONICA Nº202400000000015, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000475 | 01/02/2024 | 238.69 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004344 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000474 | 01/02/2024 | 441.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004343 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2024 | 750.00 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DAS GALERIAS PLUVIAIS, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DO INICIO DO PERÍODO CHUVOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000489 | 02/02/2024 | 512.29 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004155 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000490 | 02/02/2024 | 627.23 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12KGS DE CARNE BOVINA VERDE, 10KGS DE FRANGO COMPLETO, 4,5KGS DE CARNE BOVINA DE SOL E 3,5KGS DE COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004156 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/02/2024 | 132.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/02/2024 | 1250.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO GERAL(DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) DAS MÁQUINAS E TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/02/2024 | 252.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2024 | 47.65 | 00001137145480 | JOABE DARIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOABE DARIO DE SANTANA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2024 | 200.00 | 00011341642461 | RIBAMAR LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RIBAMAR LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2024 | 323.20 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2024 | 200.00 | 00067676529468 | MARIA APARECIDA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2024 | 700.00 | 00035722525472 | Manuel Félix Dantas | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FELIX DANTAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00001826240489 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.SEVERINO LOPES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/02/2024 | 65.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2024 | 500.00 | 00000026969165 | REGINA EDINALVA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.REGINA EDNALVA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2024 | 500.00 | 00010596080492 | IRANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRANILSON DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2024 | 200.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELIX, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2024 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2024 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 05/02/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000505 | 05/02/2024 | 469.83 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004161 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000508 | 05/02/2024 | 440.50 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004165 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000509 | 05/02/2024 | 112.15 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004166 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000502 | 05/02/2024 | 27.32 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004158 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE LICITAÇÕES, RELATIVO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES(LEI Nº14.133/2021), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000501 | 05/02/2024 | 365.72 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004157 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000503 | 05/02/2024 | 491.57 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004159 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000504 | 05/02/2024 | 627.23 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12KGS DE CARNE BOVINA VERDE, 10KGS DE FRANGO COMPLETO, 4,5KGS DE CARNE BOVINA DE SOL E 3,5KGS DE COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004160 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000506 | 05/02/2024 | 54.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004163 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/202, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000507 | 05/02/2024 | 137.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004164 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 06/02/2024 | 174.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº039083 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/02/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/02/2024 | 1000.00 | 00000082119490 | EDIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDVAN DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.SEVERINO VIRGINIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2024 | 190.00 | 00008934892471 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2024 | 70.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/02/2024 | 134.32 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2024 | 39.91 | 00007031232465 | MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE EDVALDO SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2024 | 72.90 | 00010574110437 | JOSEFA JOSILAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JOSILAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MENOR JOÃO VICTOR BARBOSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2024 | 310.23 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2024 | 193.82 | 00089765907400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2024 | 600.00 | 00002188536100 | KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KAMILLY KAROLAINE QUEIROZ RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A RIO VERDE-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2024 | 115.23 | 00006177881467 | MARIA BETANIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA BETANIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2024 | 61.89 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2024 | 428.09 | 00011656993465 | FLAISE GRACIELE SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAISE GRACIELE DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2024 | 92.97 | 00012521615498 | JAMILY MILENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAMILY MILENA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2024 | 164.03 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2024 | 63.38 | 00004743214440 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0000520 | 06/02/2024 | 1334.00 | 49497637000124 | 49.497.637 EVANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO) NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00129/2023 E CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 07/02/2024 | 1568.30 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº051355 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 07/02/2024 | 277.50 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202400000000785 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 07/02/2024 | 2200.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000200852 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR/COMPACTADOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 07/02/2024 | 4428.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008198, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000549 | 07/02/2024 | 1232.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004368, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT QUE SERÁ MINISTRADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2024 | 39.66 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.KASSYA ANDRESSA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 07/02/2024 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 07/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000541 | 07/02/2024 | 24950.00 | 23655349000167 | PUMA MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) GRADE ARADORA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000292 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº000167/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0057/2023, COMPATÍVEL COM O TRATOR AGRICOLA DA MARCA VALTRA A950 R 4X4, ANO:2023 MOD.:2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 07/02/2024 | 239.12 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002740 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000542 | 07/02/2024 | 194.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE JUNTA MOTOR PARCIAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004898 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 07/02/2024 | 538.82 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000205950 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 07/02/2024 | 538.82 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000205951 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000548 | 07/02/2024 | 173.46 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004367 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS CAMPANHAS E ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 08/02/2024 | 1725.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº119374 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 08/02/2024 | 5754.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº119387 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000556 | 08/02/2024 | 2607.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004844 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000557 | 08/02/2024 | 62.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004899 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 08/02/2024 | 150.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVA COM MATERIAL REFLETIVO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000012 ANEXA, DESTINADA A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 08/02/2024 | 150.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA ADESIVA COM MATERIAL REFLETIVO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000013 ANEXA, DESTINADA A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2024 | 100.00 | 00008985236482 | JOAO PAULO DANTAS NEGREIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL COM A GERÊNCIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA(GERAV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2024 | 80.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKZ-3F46 E QSK-8H56, EM VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA, PARA COLOCAÇÃO DE MACA EM AMBULANCIA, E CAMPINA GRANDE, COM SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA REUNIÃO SOBRE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2024 | 40.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2024 | 40.00 | 00078902509400 | SOLANGE MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMEGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2024 | 160.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULO DE PLACAS RLT-5A74 E QSC-6095 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2024 | 200.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86 E NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS ISEA, MARIA ALICE E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2024 | 280.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925; RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACA RLT-5A74 E QSC-6095, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CRIANÇA, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2024 | 120.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2024 | 200.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925; RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/02/2024 | 200.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83; QSG-0925 E NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2024 | 280.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS SLB-7E37; SLC-3H40; QSK-9C86 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2024 | 360.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095, RLT-5A74, SLB-7E37 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, SKZ-3E96, QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA PERÍCIA INSS E REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2024 | 440.00 | 00075121280459 | HENRIQUE FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSK-8H56, SLE-2G89, QSK-9C86 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2024 | 480.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74, SLB-7E37, QSC-6095, QSK-9C86, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2024 | 680.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74,QSC-6095,QSK-9C86,QSK-8H56,RLT-5A94 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSG-0925,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELAT. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2024 | 760.00 | 00004456568402 | MARCOLINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNIC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;J.PESSOA E NATAL,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-9C86,QSC-6095,QSK-8H56,SLB-7E37,SLE-2G89,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2024 | 800.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, RLT-5A94, RLT-5A74, QSK-8H56, SLB-7E37 E SLC-3H40, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, RECIFE, CURRAIS NOVOS E PARNAMIRIM, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74,RLT-5A94,QSC-6095, TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,REL. AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2024 | 1120.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA SLD-9F90, SLC-3H40 E SLB-7E37, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2024 | 1160.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS:RLT-5A94, RLT-5A74, QSC-6095, QSK-9C86, SLB-7E37, QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56, SLB-7E37, QSK-9C86, RLT-5A94 E RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2024 | 1360.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL, RECIFE E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS SLE-2G89, RLT-5A94, RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/02/2024 | 9.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 22346-8 CFM(COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2024 | 440.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC-9C12; QSC-6095; RLT-5A74; SLB-7E37 E QSK-9C86, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 08/02/2024 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 08/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 08/02/2024 | 104.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2024 | 40.00 | 00070524341486 | MIZAEL LUCAS DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEIRO TUELAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME JUNTO AO NUMOL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2024 | 40.00 | 00009668266471 | SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA CONSELHEIRA TUTELAR A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARA EXAME JUNTO AO NUMOL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2024 | 80.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2024 | 308.38 | 00069069697491 | LUZIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DANTAS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2024 | 467.57 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2024 | 244.72 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2024 | 254.67 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2024 | 162.96 | 00060362065420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2024 | 161.48 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2024 | 144.88 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 08/02/2024 | 2750.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº140147, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/02/2024 | 750.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SUPLAN, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/02/2024 | 120.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº041045 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LAVA JATO A DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2024 | 40.00 | 00002658124457 | LUCIVANIA NOBERTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA PROFESSORA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA SLE-2G89 PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO ALFABETIZA MAIS PARAÍBA, NO DIA 23 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2024 | 40.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA:SLC-3H40, CONDUZINDO O REFERIDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 08/02/2024 | 2179.64 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº081470 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000610 | 09/02/2024 | 83.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAMBAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000565 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2024 | 1238.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2024 | 37526.58 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2024 | 154.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2024 | 4619.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 09/02/2024 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 028938805 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 2056.11 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº009120 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 575.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº1005346 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 09/02/2024 | 317.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 028894520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2024 | 500.00 | 00001714798402 | VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDEMYLLA JESSICA DE ARAUJO FRANÇA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINA A CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2024 | 150.00 | 00070510780466 | JAYANE ALINE SALUSTIANO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYANE ALINE SALUSTIANO FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2024 | 167.23 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2024 | 347.26 | 00000991348109 | NATANAEL ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATANAEL DE ARAUJO CAVALCANTE, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2024 | 449.92 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000632 | 09/02/2024 | 2354.01 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004374, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 09/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 09/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 17367.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 47331.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 0.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2024 | 38168.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000011166418, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2024 | 23864.25 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2024 | 1522.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2024 | 3350.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000611 | 09/02/2024 | 427.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDO DE 20 LTS DE OLEO HIDRAULICO 68, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000213 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00083/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00073/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000607 | 09/02/2024 | 12.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000212 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/02/2024 | 4902.50 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 18,5M2(DEZOITO METROS QUADRADOS E MEIO) DE GRADE E PORTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000005, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2024 | 38043.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2024 | 4459.73 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 14/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/02/2024 | 397.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 15/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000638 | 15/02/2024 | 187.50 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004177 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DO JANEIRO BRANCO E ROXO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000639 | 15/02/2024 | 487.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004178 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000640 | 15/02/2024 | 490.65 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004179 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000641 | 15/02/2024 | 317.71 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004180 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000642 | 15/02/2024 | 893.24 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004181 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000643 | 15/02/2024 | 771.40 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004182 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000644 | 15/02/2024 | 598.25 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE, FRANGO COMPLETO, COSTELA BOVINA E CARNE BOVINA DE SOL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004183 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000645 | 15/02/2024 | 307.81 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004184 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000646 | 15/02/2024 | 37.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000214 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2024 | 45.79 | 00077062914487 | MARIA DAS GRACAS COSTA MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS COSTA DE ASSIS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2024 | 421.18 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00004732177409 | MARINEIDE ALEXANDRE DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEIDE DE ALEXANDRE DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSE AILTON DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2024 | 133.21 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 15/02/2024 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº029109522 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2024 | 500.00 | 00095318607420 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE CRUZADA EVANGELISTICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTA CIDADE, EM EVENTO PÚBLICO JUNTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 15/02/2024 | 99.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 029149518 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0000637 | 15/02/2024 | 49700.88 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000130, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00131/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº00005/2024, DESTINADA A AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ BATISTA - CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA. | 00292023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 16/02/2024 | 998.99 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº177082, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 16/02/2024 | 840.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº202400000000006 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2024 | 300.00 | 00010624131483 | ARTHUR NAUM SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ARTHUR NAUM SERAFIM DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2024 | 475.00 | 00004501905441 | JACI ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACI ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ÓRTESE ARTICULADA PARA O MENOR GUSTAVO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2024 | 422.94 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 16/02/2024 | 590.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000206254 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 16/02/2024 | 424.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº039142 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 16/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0000660 | 16/02/2024 | 46500.00 | 23655349000167 | PUMA MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) PLANA AGRÍCOLA DIANTEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000295 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2023(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº000167/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0057/2023, COMPATÍVEL COM O TRATOR AGRICOLA DA MARCA VALTRA A950 R 4X4, ANO:2023 MOD.:2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/02/2024 | 1520.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA LÂMINA, SOLDA E REFORÇO NA LATERAL E COLOCAÇÃO DE UNHAS NA LÂMINA NO SCRAPER; ADAPTAÇÃO NO SUPORTE DO FILTRO DE OLEO DIESEL E SOLDA NA LÂMINA DO TRATOR VALTRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 19/02/2024 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 19/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000666 | 19/02/2024 | 646.91 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004186 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/02/2024 | 430.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO DE ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000011 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000703 | 19/02/2024 | 641.72 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE, FRANGO COMPLETO, COSTELA BOVINA E CARNE BOVINA DE SOL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004194 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000704 | 19/02/2024 | 341.48 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004195 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000669 | 19/02/2024 | 559.24 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004189 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000670 | 19/02/2024 | 557.84 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004190 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000671 | 19/02/2024 | 445.14 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004191 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000673 | 19/02/2024 | 32.15 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004193 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GRUPOS DE IDOSAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2024 | 276.28 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2024 | 421.61 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2024 | 218.60 | 00003531710427 | CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BEATRIZ MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2024 | 126.69 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2024 | 98.44 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2024 | 109.36 | 00012470096456 | VIVIANE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANE DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ESTHENYO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2024 | 230.81 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2024 | 115.66 | 00009471784492 | JOSEFA ELAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ELAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIANY BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2024 | 186.90 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 19/02/2024 | 156.42 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO BATISTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2024 | 313.30 | 00010578089467 | RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO RAFAEL SOUZA DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2024 | 166.19 | 00007000673451 | DAMIANA SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. DAMIANA SALUSTIANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ITHALO RAFAEL SALUSTIANO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2024 | 202.87 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2024 | 61.72 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2024 | 79.40 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2024 | 123.82 | 00026395258400 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2024 | 313.30 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2024 | 200.00 | 00002585072410 | CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2024 | 300.00 | 00070353047465 | ANDREZA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREZA DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2024 | 600.00 | 00011685726496 | LIDIANE CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIANE CORDEIRO PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2024 | 600.00 | 00008702297450 | MARIA GERLANICE SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GERLANICE SILVA LINS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2024 | 124.15 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CEU NASCIMENTO PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 19/02/2024 | 350.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA DOBRADIÇA DA TAMPA TRASEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000017 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/02/2024 | 1215.98 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE VÍDEO-BIOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022(LEI PAULO GUSTAVO); DECRETO N° 11.525/2023(DECRETO PAULO GUSTAVO) E DECRETO N° 11.453/2023(DECRETO FOMENTO), DESTINADO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA INCENTIVO DE PROJETOS CULTURAIS CONTEMPLADOS E APROVADOS PELO EDITAL Nº001/2023, TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000667 | 19/02/2024 | 229.12 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004187 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000668 | 19/02/2024 | 349.65 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004188 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000672 | 19/02/2024 | 64.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004192 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/02/2024 | 1123.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029277682 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000677 | 19/02/2024 | 12000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023356 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000678 | 19/02/2024 | 315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000667 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 20/02/2024 | 3831.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002464021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/02/2024 | 482.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002934 ANEXA, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 20/02/2024 | 4607.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 002461051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2024 | 40.47 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2024 | 284.40 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2024 | 460.52 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2024 | 120.91 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2024 | 162.99 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.EDIAN DA SILVA FONSECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2024 | 198.48 | 00005670639413 | VERÔNICA VITÓRIA PESSOA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERÔNICA VITÓRIA PESSOA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2024 | 43.64 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2024 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2024 | 40.05 | 00014238878400 | ANTONIO MATHEUS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO MATHEUS PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/02/2024 | 3339.60 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 20/02/2024 | 6301.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002493186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 20/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000709 | 20/02/2024 | 960.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE 20LTS DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054918 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00072/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2024 | 2482.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM(FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000738 | 21/02/2024 | 867.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006600 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000730 | 21/02/2024 | 1281.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BALDES DE 20 LTS DE OLEO HIDRAULICO 68, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000217 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00083/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00073/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES VALTRA 01 E 02, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000737 | 21/02/2024 | 35.70 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006599 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 21/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 21/02/2024 | 180.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 21/02/2024 | 525.00 | 44048293000152 | MARIA CECILIA DE MACEDO E SILVA 14804069453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE SUTURA, DESTINADO A PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000728 | 21/02/2024 | 102.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT DE PASTILHA DE FREIOS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000215 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 21/02/2024 | 169.93 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000216 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000732 | 21/02/2024 | 37.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H7 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000219 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000733 | 21/02/2024 | 25.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H4 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000220 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000734 | 21/02/2024 | 20.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H1 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000221 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000735 | 21/02/2024 | 37.30 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006597 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000736 | 21/02/2024 | 281.40 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006598 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2024 | 120.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000740 | 21/02/2024 | 565.80 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006604, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2024 | 228.07 | 00007739529427 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ELIAS RAFAEL SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2024 | 600.00 | 00008137254455 | MANOEL ZACARIAS DE MEDEIROS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL ZACARIAS DE MEDEIROS NETO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA VIAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2024 | 223.15 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2024 | 215.74 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2024 | 90.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2024 | 40.15 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000731 | 21/02/2024 | 25.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA H4 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000218, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012024 | 0000725 | 21/02/2024 | 17494.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZACAO DE ENCONTRO PEDAGÓGICO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024, DESTINADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº000830, ATRAVES DA LICITAÇAO Nº00001/2024(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 21/02/2024 | 123.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº282995 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE,DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000739 | 21/02/2024 | 3938.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006603 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO DURANTE AO ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000750 | 22/02/2024 | 1007.20 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004199 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000751 | 22/02/2024 | 2518.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004200 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000752 | 22/02/2024 | 251.80 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004201 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000753 | 22/02/2024 | 755.40 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004202 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000754 | 22/02/2024 | 503.60 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E FRANGO COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004203 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00003/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000755 | 22/02/2024 | 738.92 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004204 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000756 | 22/02/2024 | 621.94 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004205 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000757 | 22/02/2024 | 1703.72 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004206 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000758 | 22/02/2024 | 2315.93 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004207 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000759 | 22/02/2024 | 5812.26 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004208 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000760 | 22/02/2024 | 1170.67 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004209 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00010/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000764 | 22/02/2024 | 105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000716 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000770 | 22/02/2024 | 359.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000226, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000767 | 22/02/2024 | 2150.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000222, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0074/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E USO NA FROTA DE VEÍCULOS LEVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2024 | 107.70 | 00001099669103 | ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIUDE DOS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2024 | 61.56 | 00006664528495 | ELIETE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIETE MARIA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JHONATA SOUZA ALVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2024 | 115.40 | 00004736113413 | GERUZA SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2024 | 290.00 | 00002868200486 | DEODORO BERNADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DEODORO BERNADINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2024 | 207.90 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2024 | 200.00 | 00004739062445 | FRANCISCA SOARES DE MEDEIROS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA SOARES DE MEDEIROS MOURA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A ARAPORÃ/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000761 | 22/02/2024 | 326.37 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004210 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000763 | 22/02/2024 | 649.60 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004212 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000765 | 22/02/2024 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023414 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000766 | 22/02/2024 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS E CAMBAGEM EM 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000717 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000768 | 22/02/2024 | 75.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000224 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000769 | 22/02/2024 | 25.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000225 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 22/02/2024 | 160.13 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000227 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 22/02/2024 | 130.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001671 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 22/02/2024 | 350.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 22/02/2024 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 22/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000762 | 22/02/2024 | 484.84 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004211 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2024 | 7977.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2024 | 4012.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2024 | 8792.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2024 | 20908.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2024 | 9245.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2024 | 11736.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 23/02/2024 | 300.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2024 | 2144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2024 | 8672.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2024 | 14423.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 23/02/2024 | 980.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 23/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2024 | 31165.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2024 | 20539.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2024 | 99100.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2024 | 68749.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2024 | 15071.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2024 | 20475.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2024 | 2153.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2024 | 14684.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2024 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2024 | 33258.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2024 | 70600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2024 | 3588.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2024 | 11296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2024 | 12986.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2024 | 9467.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2024 | 7550.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2024 | 17842.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2024 | 16484.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2024 | 6212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2024 | 2773.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2024 | 7060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2024 | 6408.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2024 | 3500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2024 | 536.96 | 00000745039871 | VALMIRA ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALMIRA ZACARIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2024 | 268.26 | 00011722817429 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2024 | 200.00 | 00049948938453 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MUDANÇA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2024 | 99.00 | 00070927870410 | MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2024 | 50.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2024 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2024 | 180.00 | 00002100966596 | DACIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DACIO LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2024 | 17267.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2024 | 9484.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2024 | 8683.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2024 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2024 | 3212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2024 | 97420.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2024 | 17129.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2024 | 8429.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2024 | 1835.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2024 | 10084.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2024 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2024 | 12200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2024 | 44369.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2024 | 6212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2024 | 309835.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2024 | 37455.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2024 | 78282.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2024 | 5533.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2024 | 4936.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2024 | 7208.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2024 | 39531.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2024 | 2142.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2024 | 1460.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2024 | 13118.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2024 | 1776.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSOR CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000856 | 26/02/2024 | 97100.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS PERSONALIZADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004439, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 26/02/2024 | 500.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000875 | 26/02/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000879 | 26/02/2024 | 5500.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB), TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00009/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00169/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 26/02/2024 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 26/02/2024 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000873 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000855 | 26/02/2024 | 9814.56 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000085 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00007/2023 E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 26/02/2024 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 26/02/2024 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000871 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000869 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143063 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000870 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143064 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000874 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143068 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000877 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2024 | 162.99 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2024 | 81.54 | 00069069697491 | LUZIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DANTAS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2024 | 125.40 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 26/02/2024 | 3700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 26/02/2024 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 26/02/2024 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 26/02/2024 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000868 | 26/02/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000876 | 26/02/2024 | 875.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143070 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000878 | 26/02/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 26/02/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 26/02/2024 | 66.56 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 26/02/2024 | 348.47 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 26/02/2024 | 20.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2024 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 26/02/2024 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000872 | 26/02/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0000867 | 26/02/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº143061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2024 | 222.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 27/02/2024 | 230.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033357 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 27/02/2024 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000905 | 27/02/2024 | 1479.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004446 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 27/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 27/02/2024 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000017 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 27/02/2024 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 27/02/2024 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000902 | 27/02/2024 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 205/60 R16, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023438 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0000904 | 27/02/2024 | 114.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000760 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 27/02/2024 | 3000.00 | 22967776000118 | FARMACIA 232 LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000523 ANEXA, DESTINADO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº0800650-22.2023.8.15.0161, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA.RAYANY LIMA SILVA NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAÚJO, PACIENTE E MORADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000910 | 27/02/2024 | 87.92 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004215 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000911 | 27/02/2024 | 287.70 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004216 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A CAMPANHA FEVEREIRO ROXO E LARANJA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 27/02/2024 | 225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033376 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/02/2024 | 1320.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 27/02/2024 | 1320.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE, PEDICURE E BISCUIT, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 27/02/2024 | 1320.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 27/02/2024 | 3600.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000912 | 27/02/2024 | 1097.39 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004217, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO Nº00066/2023, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2024 | 162.99 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/02/2024 | 220.61 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2024 | 381.19 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2024 | 215.48 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/02/2024 | 142.98 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2024 | 115.75 | 00087283921400 | MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/02/2024 | 270.00 | 00002615747444 | VANUSA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUSA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.IVANILDO DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/200 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2024 | 739.77 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ISABELLY KENDILLY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/02/2024 | 102.40 | 00010042073448 | KIANY CRISTINA SANTOS FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KIANY CRISTINA SANTOS FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/02/2024 | 160.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/02/2024 | 73.97 | 00044227035449 | MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/02/2024 | 100.44 | 00000081605463 | JOSÉ AGUINALDO BALBINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE AGUINALDO BALBINO DA CUNHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/02/2024 | 529.61 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/02/2024 | 162.99 | 00012424194467 | DAMIÃO JACKON SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAMIÃO JACKON SILVA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO PAULINO DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/02/2024 | 61.20 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 27/02/2024 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000903 | 27/02/2024 | 1100.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BALDES DE 20 LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº054963 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00072/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS E COMPACTADOR DE LIXO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 27/02/2024 | 500.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2024 | 719.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20, RENAVAN:1225330910 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000906 | 27/02/2024 | 9189.18 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004447, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0000907 | 27/02/2024 | 4650.14 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004448, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000909 | 27/02/2024 | 1140.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000229 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/02/2024 | 1350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº033359 ANEXA, DESTINADAS AO KITS ESCOLARES DISTRIBUÍDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2024 | 150.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000143 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 28/02/2024 | 2172.41 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000940 | 28/02/2024 | 1379.31 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2024(DISPENSA),CONTRATO Nº00004/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 28/02/2024 | 2860.04 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº447315 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA DO CONJUNTO MONTEVIDEU, NOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2024 | 74.53 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2024 | 183.71 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2024 | 296.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2024 | 280.77 | 00011956926682 | PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTANUTRI PREMIUM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR PAOLA LIMA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2024 | 99.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2024 | 47.18 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2024 | 159.28 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/02/2024 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000144 ANEXA, DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 28/02/2024 | 100.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000145 ANEXA, DESTINADO A AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000938 | 28/02/2024 | 694.68 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE, FRANGO COMPLETO, COSTELA BOVINA E CARNE BOVINA DE SOL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004218 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00012/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00071/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022024 | 0000942 | 28/02/2024 | 5000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(INEXIGBILIDADE), CONTRATO Nº00003/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 28/02/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012024 | 0000941 | 28/02/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2024(INEXIGIBILIDAE), CONTRATO Nº00002/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003399. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/02/2024 | 5354.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/02/2024 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/02/2024 | 127.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/02/2024 | 1.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/02/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002953, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001011 | 29/02/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº039688 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2024 | 22926.71 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2024 | 1256.74 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2024 | 3199.32 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/02/2024 | 185.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº041114 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 01, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000975 | 29/02/2024 | 2702.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5390, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000992 | 29/02/2024 | 147.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5408, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000998 | 29/02/2024 | 5508.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5414, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000999 | 29/02/2024 | 1501.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5415, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001006 | 29/02/2024 | 5352.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5422, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001007 | 29/02/2024 | 6318.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5423, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001008 | 29/02/2024 | 922.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5424, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001009 | 29/02/2024 | 5182.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5425, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 29/02/2024 | 989.10 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202400000002212 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR VALTRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001012 | 29/02/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº039689 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001017 | 29/02/2024 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/02/2024 | 724.13 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000957 | 29/02/2024 | 289.65 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(DISPENSA), CONTRATO Nº00005/2024, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000959 | 29/02/2024 | 515.54 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004222 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00065/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 29/02/2024 | 339.30 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000677 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 29/02/2024 | 160.16 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002418 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/02/2024 | 178.57 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002419 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 29/02/2024 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002951, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/02/2024 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000970 | 29/02/2024 | 1793.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5384 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000971 | 29/02/2024 | 2428.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5385 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000972 | 29/02/2024 | 3072.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5387 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000980 | 29/02/2024 | 2724.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5396 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000982 | 29/02/2024 | 4372.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5398 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000983 | 29/02/2024 | 3847.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5399 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000984 | 29/02/2024 | 4440.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5400 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000990 | 29/02/2024 | 63.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5406 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000991 | 29/02/2024 | 68.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5407 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001001 | 29/02/2024 | 3022.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5417 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001002 | 29/02/2024 | 5501.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5418 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001003 | 29/02/2024 | 5020.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5419 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001005 | 29/02/2024 | 4033.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5421 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001013 | 29/02/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº039690 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001018 | 29/02/2024 | 70560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº 00029/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00082/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001019 | 29/02/2024 | 42370.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº 00029/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00082/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2024 | 37546.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2024 | 4420.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2024 | 35792.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000981 | 29/02/2024 | 1886.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5397 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001015 | 29/02/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº039693 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001016 | 29/02/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº039694 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2024 | 191.24 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000973 | 29/02/2024 | 5488.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5388, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 24-280 DE PLACA SLE-7E57, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000974 | 29/02/2024 | 8945.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5389, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000976 | 29/02/2024 | 2467.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5391, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000994 | 29/02/2024 | 23.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5410, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001000 | 29/02/2024 | 343.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5416, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000977 | 29/02/2024 | 2886.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5392, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 29/02/2024 | 9978.13 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000993 | 29/02/2024 | 91.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5409 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/02/2024 | 400.00 | 00020512082472 | ORLANDO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NAS PORTAS EM MADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/02/2024 | 840.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002952, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/02/2024 | 306.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002954 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/02/2024 | 526.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002955 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000978 | 29/02/2024 | 220.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5394, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000979 | 29/02/2024 | 857.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5395, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000985 | 29/02/2024 | 896.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5401, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000986 | 29/02/2024 | 3030.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5402, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000987 | 29/02/2024 | 716.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5403, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000988 | 29/02/2024 | 734.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5404, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000989 | 29/02/2024 | 2695.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5405, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000995 | 29/02/2024 | 1837.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5411, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000996 | 29/02/2024 | 4829.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5412, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000997 | 29/02/2024 | 2047.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5413, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001004 | 29/02/2024 | 2446.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5420, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 29 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00018/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00067/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001014 | 29/02/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº039691 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2024 | 1215.82 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2024 | 43429.83 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2024 | 151.97 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2024 | 5366.81 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/03/2024 | 468.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000679 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/03/2024 | 187.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000681 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/03/2024 | 140.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000682 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/03/2024 | 93.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000683 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/03/2024 | 46.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000684 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001041 | 01/03/2024 | 221791.30 | 48303536000102 | J C LOPES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00004/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00069/2023 E 3º TERMO ADITIVO DE Nº00003/2024. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2024 | 60.00 | 00007149747493 | ANTONIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONO DOS SANTOS SOUSA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA EDINALVA SILVA SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2024 | 220.00 | 00071367300401 | ELIELSON CONSTANTINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIELSON CONSTANTINO SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EDILENE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009108406448 | MARIA JOSE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS FONSECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2024 | 500.00 | 00051554739420 | MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2024 | 115.75 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2024 | 89.64 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2024 | 300.00 | 00055476813420 | ERIVAN ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ERIVAN ASSIS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA MUDANÇA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00010859469409 | WEMERSON ADAILTON MACEDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.WEMERSON ADAILTON MACEDO FERREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/03/2024 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/03/2024 | 755.18 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR COM REMENDO SIMPLES E REMENDOS FRIO DE PNEUS COM TIP TOP GRANDE, NAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/03/2024 | 444.18 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS COM REMENDO SIMPLES E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, NOS TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 04/03/2024 | 564.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOVA FISCAL ELETRONICA Nº900201476, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/03/2024 | 14085.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 79 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:001248361 DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/03/2024 | 4643.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 04/03/2024 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001054 | 04/03/2024 | 733.18 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO, COSTELA BOVINA E CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000165 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001055 | 04/03/2024 | 2470.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000163, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00063/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00060/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 04/03/2024 | 149.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº900201481, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS A INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 04/03/2024 | 520.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900201606, DESTINADOS A FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 04/03/2024 | 338.95 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000686 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/03/2024 | 105.00 | 00078130948168 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/03/2024 | 69.27 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAONE ADRIEL LIMA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/03/2024 | 220.00 | 00009471784492 | JOSEFA ELAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ELAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/03/2024 | 20.21 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/03/2024 | 317.63 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/03/2024 | 114.46 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/03/2024 | 30.65 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/03/2024 | 121.48 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/03/2024 | 234.90 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/03/2024 | 315.98 | 00006941565403 | IRIS CAMARÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRIS CAMARÃO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 02(DUAS) LATAS DE LEITE INFATRINI PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA VALENTINA CAMARÃO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 04/03/2024 | 65.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 04/03/2024 | 200.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E INSTALAÇÃO DE VIDRO LATERAL DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 05/03/2024 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº038374 ANEXA, DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/03/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 05/03/2024 | 480.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE 06(SEIS) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 05/03/2024 | 192.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS((SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000015 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/03/2024 | 144.00 | 00004740362430 | JOANITA NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANITA NEVES ARAÚJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/03/2024 | 392.02 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/03/2024 | 128.22 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/03/2024 | 336.15 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIELIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2024 | 183.55 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/03/2024 | 67.07 | 00007436171429 | FRANCISCO ASSIS GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO ASSIS GOMES NETO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/03/2024 | 99.00 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/03/2024 | 153.66 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/03/2024 | 300.00 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/03/2024 | 300.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/03/2024 | 96.00 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENT0), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/03/2024 | 180.00 | 00004731869420 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/03/2024 | 180.00 | 00099681196449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/03/2024 | 180.00 | 00006116767451 | GERLANE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE FREIRE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 05/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 05/03/2024 | 3335.17 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005394 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A950 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 05/03/2024 | 2346.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202400000002221 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A950 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001102 | 06/03/2024 | 127.64 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004230 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2024 | 240.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QFC-9C12, SLC-3H40 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO VEÍCULOS PARA REVISÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/03/2024 | 720.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/03/2024 | 80.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 06/03/2024 | 1360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 06/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001099 | 06/03/2024 | 6856.66 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000056, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001100 | 06/03/2024 | 312.54 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004227 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00028/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001106 | 06/03/2024 | 139.47 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004233 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/03/2024 | 40.00 | 00004702012401 | EDIMARIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA COMPLEXO PSIQUIATRICO DR EDGLEY, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/03/2024 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULOS DE PLACA QSC-6095, RLT-5A74 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2024 | 160.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E COMPLEXO PSIQUIATRICO DR. EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/03/2024 | 160.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83, SKZ-3E96 E SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE QUEIMADAS, TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2024 | 240.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSC-6095, RLT-5A74 E NA AMBULANCIA DE PLACA SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E COMPLEXO PSIQUIATRICO DR. EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2024 | 280.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERV. DA SEC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46,RLR-1H83,SKZ-3E96 E VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, ACOMPANHANDO TRANSFER. DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2024 | 120.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS SKZ-3F46 E QSK-8H56, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA INSTALAÇÃO DA PLACA E PARA RETIRADA DE SPIN DO CONSERTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2024 | 160.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA QSK-9C86 E NA AMBULANCIA DE PLACA SKZ-3F46, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2024 | 160.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94; QSK-9C86; QSC-6095 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2024 | 200.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94; QSC-6095 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/03/2024 | 240.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095; RLT-5A94 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46, QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/03/2024 | 440.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE, RECIFE E J.PESSOA,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS SKZ-3E96;SKZ-3F46 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;RLT-5A74, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/03/2024 | 560.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE; NATAL; J.PESSOA E RECIFE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86;QSK-8H56;RLT-5A74;RLT-5A94 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925;SKZ-3E96;SKZ-3F46,TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/03/2024 | 560.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PARNAMIRIM, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46; SKZ-3E96 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56; QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/03/2024 | 680.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.NOVOS;C.GRANDE E NATAL,NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94;QSK-8H56;SLE-2G89;SLB-7E37;QSK-9C86;QSC-6095 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925;SKZ-3E96;SKZ-3F46,TRANSP. PACIENTES PERÍCIA INSS; ATEND./TRAT. DE HEMODIALISE E MEDICO,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/03/2024 | 680.00 | 00004456568402 | MARCOLINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRET. MUNIC. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;NATAL E TENENT. LAURENTINO,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925;SKZ-3F46 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;QSK-9C86;QSK-8H56;RLT-5A74,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/03/2024 | 920.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSK-8H56; RLT-5A94; QSC-6095 E SLB-7E37, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA/RADIOTERPIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/03/2024 | 960.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/03/2024 | 1240.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS:RLT-5A94; SLB-7E37; SLE-2G89; QSK-9C86; RLT-5A74; QSK-8H56; QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/03/2024 | 1280.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; NATAL; CURRAIS NOVOS; JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS SLE-2G89;RLT-5A94 E RLT-5A74, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE, PERÍCIA MÉDICA E QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, NO INSS E FUNAD, RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/03/2024 | 1360.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL E NISIA FLORESTA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56; SLB-7E37; RLT-5A74; RLT-5A94 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MÉDICO; DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001098 | 06/03/2024 | 343.28 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004226 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 2º TERMO ADITIVO DE Nº00066/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001104 | 06/03/2024 | 24564.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,41, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004231 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00006/2024, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001105 | 06/03/2024 | 567.71 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004232 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/03/2024 | 182.93 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/03/2024 | 240.11 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/03/2024 | 38.95 | 00003607222452 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/03/2024 | 99.00 | 00012441604406 | FABIANA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENT0), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/03/2024 | 105.00 | 00070510749461 | JOSEFA BEATRIZ SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA BEATRIZ SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/03/2024 | 108.00 | 00008690474420 | MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MESSIAS SANTOS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001101 | 06/03/2024 | 133.44 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004228 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00044/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00066/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001103 | 06/03/2024 | 96376.93 | 27082033000184 | CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000055, ATRAVÉS DA LICITACAO DE Nº00008/2022(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00123/2022, 6º TERMO ADITIVO Nº0056/2023 E 7º TERMO ADITIVO Nº0002/2024. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 06/03/2024 | 703.25 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº448466 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ÁGUA DO CONJUNTO MONTEVIDEU, NOS DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS E NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001107 | 06/03/2024 | 170.53 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004234 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/03/2024 | 160.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24 E VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89 DE PLACA SLD-9F90, TRANSPORTANDO OS REFERIDOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/03/2024 | 3680.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000030 ANEXA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES E SUBSTITUIÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001146 | 07/03/2024 | 3033.00 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA BOVINA, PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA DE VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000168 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001147 | 07/03/2024 | 1213.20 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA BOVINA, PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000169 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001148 | 07/03/2024 | 303.29 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000170 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001149 | 07/03/2024 | 909.89 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA BOVINA, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000171 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001150 | 07/03/2024 | 606.60 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000172 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001162 | 07/03/2024 | 880.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BALDES DE 20 LTS DE OLEO ARLA 32, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº055043 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00072/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001151 | 07/03/2024 | 81.56 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000173 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001144 | 07/03/2024 | 10310.67 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000161 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2024 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2024 | 600.00 | 00069177732472 | JOSE AGUIFAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE AGUIFAR FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A RIO VERDE-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001143 | 07/03/2024 | 8804.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$142,00, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00127/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001145 | 07/03/2024 | 655.70 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000167 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 07/03/2024 | 400.00 | 00009111063408 | EDNILSON DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 07/03/2024 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 07/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 07/03/2024 | 425.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 029094720 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 07/03/2024 | 5100.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº055040 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/03/2024 | 7727.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/03/2024 | 47331.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/03/2024 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001173 | 08/03/2024 | 1298.54 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004505 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 08/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 08/03/2024 | 99.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 08/03/2024 | 160.13 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000231 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001171 | 08/03/2024 | 130.92 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004503 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001169 | 08/03/2024 | 699.08 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004501, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001172 | 08/03/2024 | 2633.54 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004504, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001170 | 08/03/2024 | 27.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004502 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001167 | 08/03/2024 | 16520.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000281 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00041/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00149/2023, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0001168 | 08/03/2024 | 34200.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000282 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00041/2023(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00149/2023, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2024 | 500.00 | 00005001649404 | FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILENE RODRIGUES DE LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.IVANILDA MARIA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2024 | 616.00 | 00070716408406 | PATRICIA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.PATRICIA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2024 | 34.80 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2024 | 41.89 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2024 | 277.41 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2024 | 267.50 | 00010200573438 | JOSE NORMANDO LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE NORMANDO LIMA CUNHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2024 | 108.00 | 00005321279438 | SEBASTIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEBASTIANA GONÇALVES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001178 | 11/03/2024 | 14280.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº121934 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00016/2024, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DOS SERVIÇOS E USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 11/03/2024 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVIFE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER'S , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000131 ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORAS À SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/03/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/03/2024 | 127.84 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2024 | 38168.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000011324617, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 12/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 12/03/2024 | 575.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº207357 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 12/03/2024 | 206.56 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002445 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 12/03/2024 | 211.24 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002446 ANEXA, RELATIVO AO DIA 07 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 12/03/2024 | 315.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000841 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 12/03/2024 | 200.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO DO PAINEL ELÉTRICO DA BOMBA DO POÇO DA ESCOLA MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 13/03/2024 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº027311110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 13/03/2024 | 580.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº207395 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 13/03/2024 | 320.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000854 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 13/03/2024 | 180.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 13/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 13/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 13/03/2024 | 480.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2024 | 174.92 | 00035122048487 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2024 | 254.67 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2024 | 347.90 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2024 | 251.80 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2024 | 180.41 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2024 | 100.00 | 00011748260456 | MARIA JOSIARA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIARA DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2024 | 108.00 | 00005323896469 | ADRIANA DE OLIVEIRA CASTRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA OLIVEIRA CASTRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2024 | 200.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2024 | 108.00 | 00007844108444 | KEITE MARRONE SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KEITE MARRONE SILVA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001214 | 14/03/2024 | 2946.85 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004236 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2024 | 135.55 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2024 | 44.53 | 00012441604406 | FABIANA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2024 | 277.74 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2024 | 600.00 | 00006713040462 | FRANCINALDO BONIFÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCINALDO BONIFÁCIO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A RIO VERDE-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2024 | 232.48 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2024 | 100.44 | 00057913811404 | JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2024 | 65.52 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2024 | 59.18 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2024 | 39.66 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KASSYA ANDRESSA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2024 | 203.55 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES BRENO MIGUEL ROCHA GOMES E ANNA SOPHIA ROCHA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2024 | 125.76 | 00012756468401 | DANIELE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE DANTAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2024 | 108.00 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2024 | 500.00 | 00006553963142 | CLEBIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CLEBIO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 14/03/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 14/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 14/03/2024 | 169.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030897043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 14/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº029128663 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 14/03/2024 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº030911769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 14/03/2024 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, CONFORME NOTA FISCAL Nº030930800 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 14/03/2024 | 353.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº030696835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 14/03/2024 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030740879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 14/03/2024 | 90.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030951468 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001215 | 14/03/2024 | 2637.16 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004237 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001216 | 14/03/2024 | 3534.48 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004238 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001217 | 14/03/2024 | 8867.06 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004239 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 14/03/2024 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº030939190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 15/03/2024 | 906.76 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004241 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001249 | 15/03/2024 | 1782.69 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004248 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001244 | 15/03/2024 | 481.29 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004243 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001250 | 15/03/2024 | 472.82 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004249 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001255 | 15/03/2024 | 534.88 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004254 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS GINÁSIOS E DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001247 | 15/03/2024 | 462.96 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004246 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001251 | 15/03/2024 | 434.38 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004250 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001256 | 15/03/2024 | 289.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004255 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001253 | 15/03/2024 | 711.52 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004252 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001254 | 15/03/2024 | 318.24 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004253 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 15/03/2024 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 15/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001242 | 15/03/2024 | 611.93 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000178 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001245 | 15/03/2024 | 1330.22 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004244 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001246 | 15/03/2024 | 460.85 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004245 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001252 | 15/03/2024 | 473.21 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004251 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 15/03/2024 | 2471.53 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082146 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 15/03/2024 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000252 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001241 | 15/03/2024 | 351.80 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA BOVINA DE PRIMEIRA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000177 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001248 | 15/03/2024 | 216.64 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004247 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AO CHÁ DAS MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER COM AS MÃES USUÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2024 | 200.00 | 00055151175491 | LINDALVA VIERA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2024 | 220.00 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2024 | 156.51 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/03/2024 | 72.90 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE KAUE SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/03/2024 | 72.00 | 00004992534422 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/03/2024 | 100.00 | 00010098732455 | ANA KISSIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KISSIA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001271 | 18/03/2024 | 120.54 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004257 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AO FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2024 | 121.82 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2024 | 85.46 | 00009121732469 | SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2024 | 107.80 | 00006350108442 | JOSEANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE RODRIGUES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR JHOYCE GABRIELLY RODRIGUES SENA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2024 | 121.37 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2024 | 123.75 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2024 | 144.88 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 18/03/2024 | 558.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº029277628 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 18/03/2024 | 455.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031080287 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 18/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 18/03/2024 | 17.49 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2024 | 140.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2024 | 1636.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001267 | 18/03/2024 | 83.78 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº055122 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00019/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00082/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00072/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 18/03/2024 | 1108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº031080339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 19/03/2024 | 460.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000235 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 19/03/2024 | 3688.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002641762 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 19/03/2024 | 4669.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002641739 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 19/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001284 | 19/03/2024 | 4000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/75 R16, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023659 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001285 | 19/03/2024 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 205/60 R16, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023660 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042024 | 0001286 | 19/03/2024 | 1150.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00019/2024 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº105249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 19/03/2024 | 258.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº116898 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 19/03/2024 | 278.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001429 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 19/03/2024 | 7366.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002679793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2024 | 186.90 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2024 | 316.43 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2024 | 127.66 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2024 | 223.44 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2024 | 170.13 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2024 | 289.41 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/03/2024 | 127.03 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2024 | 203.86 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2024 | 115.75 | 00004736300442 | MARIA JARLENE DANTAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JARLENE DANTAS DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS MERCES DANTAS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2024 | 120.91 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2024 | 115.75 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2024 | 37.03 | 00001137145480 | JOABE DARIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOABE DARIO DE SANTANA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2024 | 162.42 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES A.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2024 | 750.00 | 00012497408432 | JULIANA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2024 | 237.48 | 00060362065420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 20/03/2024 | 1180.00 | 00007535342400 | ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 236(DUZENTOS E TRINTA E SEIS) BOLSAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 20/03/2024 | 285.00 | 00007535342400 | ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM CAMISAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA, DESTINADAS A IDOSOS DA MELHOR IDADE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2024 | 123.70 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2024 | 136.10 | 00006342294437 | SOCORRO RICARDO DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SOCORRO RICARDO DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/03/2024 | 161.32 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2024 | 260.07 | 00011956926682 | PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTANUTRI PREMIUM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR PAOLA LIMA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2024 | 29.60 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2024 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2024 | 180.00 | 00010845385470 | FERNANDO EWERTON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO EWERTON DO NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2024 | 186.90 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00070510866425 | EDSON SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDSON SANTOS DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO MENOR ANTHONY MIKAEL GOMES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 20/03/2024 | 1460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 20/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/03/2024 | 1220.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 21/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 21/03/2024 | 11.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 00672001-3 CEF CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 21/03/2024 | 2003.76 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001325 | 21/03/2024 | 1591.87 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIB. NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,REL. AO PERÍODO DE 19 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTR. Nº00022/2024 E CONF. N F SERV. ELET. Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2024 | 1485.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001330 | 21/03/2024 | 25.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006756 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA MARÇO LILÁS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001326 | 21/03/2024 | 729.73 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004258 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001327 | 21/03/2024 | 635.71 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004259 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001329 | 21/03/2024 | 446.90 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006755, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2024 | 1150.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 22/03/2024 | 220.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE, PEDICURE E BISCUIT, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001350 | 22/03/2024 | 1300.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE, PEDICURE E BISCUIT, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 22/03/2024 | 220.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001352 | 22/03/2024 | 1300.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00012/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 22/03/2024 | 220.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001354 | 22/03/2024 | 1300.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00010/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 22/03/2024 | 600.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS, GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001357 | 22/03/2024 | 2750.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA,02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE,REL. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2024(DISPENSA P/VALOR),CONT. Nº00015/2024 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 22/03/2024 | 316.98 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES 11200066430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001359 | 22/03/2024 | 1458.25 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES 11200066430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇAS REGIONAIS, MODERNAS E CLÁSSICAS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00014/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2024 | 180.89 | 00003304419497 | REGINALDO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.REGINALDO ALVES DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2024 | 150.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2024 | 121.32 | 00006177881467 | MARIA BETANIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA BETANIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 22/03/2024 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 22/03/2024 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 22/03/2024 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001355 | 22/03/2024 | 179.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004592 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA MARÇO LILÁS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 22/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2024 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 22/03/2024 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001346 | 22/03/2024 | 13300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 17.5-25 12 LONAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023709 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00020/2023(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 22/03/2024 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023710 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 22/03/2024 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023711 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 22/03/2024 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 22/03/2024 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001344 | 22/03/2024 | 5500.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB), TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00009/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00169/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 22/03/2024 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 22/03/2024 | 500.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001345 | 22/03/2024 | 6000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS 195/75 R16, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023708 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001391 | 25/03/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/03/2024 | 40881.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2024 | 6212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2024 | 303667.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2024 | 36359.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2024 | 75982.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2024 | 6174.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2024 | 4636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2024 | 15177.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2024 | 64386.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2024 | 4236.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONTRATADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2024 | 4612.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2024 | 20903.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2024 | 3435.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORA CONTRATADA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 25/03/2024 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001387 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146580 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2024 | 16064.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2024 | 10883.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2024 | 11060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2024 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2024 | 3212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 25/03/2024 | 500.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2024 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2024 | 12700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001389 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2024 | 1835.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2024 | 11104.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/03/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001395 | 25/03/2024 | 59.50 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DO ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000233, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0074/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2024 | 96958.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2024 | 18053.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2024 | 7858.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 25/03/2024 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 25/03/2024 | 600.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIMINUIÇÃO NA GRADE DO TRATOR VALTRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000026, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001388 | 25/03/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2024 | 9726.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2024 | 13135.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 25/03/2024 | 500.00 | 00011177476460 | FRANCEILDO SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA(TRATOR) NO CORTE DE TERRAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001375 | 25/03/2024 | 2243.53 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004595 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001382 | 25/03/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2024(INEXIGIBILIDAE), CONTRATO Nº00002/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001383 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 25/03/2024 | 1163.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2024 | 7977.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2024 | 4012.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2024 | 8200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2024 | 21350.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001394 | 25/03/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2024 | 2444.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2024 | 14053.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2024 | 8672.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 25/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0001364 | 25/03/2024 | 8520.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$142,00, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00034/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00127/2023, 1º TERMO ADITIVO Nº00053/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000477 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 25/03/2024 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 25/03/2024 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/03/2024 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001373 | 25/03/2024 | 476.25 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO E COSTELA BOVINA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000179 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001374 | 25/03/2024 | 2549.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004594 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001376 | 25/03/2024 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023741 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001377 | 25/03/2024 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023742 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 25/03/2024 | 2096.61 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0001380 | 25/03/2024 | 1866.62 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00021/2024,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 25/03/2024 | 837.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº039338 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001384 | 25/03/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001392 | 25/03/2024 | 875.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146585 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2024 | 36246.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2024 | 21261.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2024 | 100965.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2024 | 61301.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2024 | 15642.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2024 | 18969.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2024 | 2106.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2024 | 14784.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2024 | 2866.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2024 | 35799.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2024 | 70600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2024 | 3488.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2024 | 11296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2024 | 10268.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2024 | 9467.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2024 | 5939.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2024 | 17842.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 25/03/2024 | 1599.96 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000018. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001371 | 25/03/2024 | 2400.04 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 13 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00003/2024(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00018/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000019. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001385 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146578 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001386 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146579 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001390 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146583 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001393 | 25/03/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº146586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2024 | 16484.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2024 | 8012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2024 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2024 | 6928.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2024 | 5976.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2024 | 3500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2024 | 337.01 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/03/2024 | 220.61 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/03/2024 | 123.82 | 00004679312408 | MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA SALUSTINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/03/2024 | 180.00 | 00006084250440 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA FRANCISCA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/03/2024 | 143.00 | 00011722817429 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/03/2024 | 229.82 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/03/2024 | 149.74 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/03/2024 | 180.00 | 00015344966458 | ADRIANA CRUZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA CRUZ DE MORAIS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR MARIA EDINALVA SILVA SOUSA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/03/2024 | 108.00 | 00011843425475 | ELAINE MARIA NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELAINE MARIA NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/03/2024 | 157.71 | 00010632915420 | AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AMANDA RENALY MIRELA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/03/2024 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 25/03/2024 | 144.00 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIVAN SANTOS RODRIGUES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/03/2024 | 295.67 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/03/2024 | 128.65 | 00026395258400 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/03/2024 | 21.78 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/03/2024 | 287.00 | 00010428814484 | JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/03/2024 | 108.00 | 00001778486428 | JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JANAINA DE OLIVEIRA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/03/2024 | 115.30 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/03/2024 | 300.00 | 00067603980410 | DIONALDO PESSOA DE DESTERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DIONALDO PESSOA DE DESTERRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 26/03/2024 | 554.40 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº013062 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 26/03/2024 | 400.00 | 09166757000124 | LCM FIGUEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004456 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001482 | 26/03/2024 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(INEXIGBILIDADE) E CONTRATO Nº00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 26/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 26/03/2024 | 66.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 26/03/2024 | 339.49 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/03/2024 | 21.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001481 | 26/03/2024 | 1163.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00013/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1005054, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001479 | 26/03/2024 | 8560.14 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000175 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001480 | 26/03/2024 | 6000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS 195/75 R16, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023789 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001496 | 27/03/2024 | 2804.78 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004607, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001503 | 27/03/2024 | 12000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023805 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 27/03/2024 | 400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº142520 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 27/03/2024 | 532.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº142523 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DIVERSOS REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001502 | 27/03/2024 | 12000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 275/80 R22,5, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023804 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 27/03/2024 | 500.00 | 00070352957476 | SANDERSON RAMOM BEZERRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS CANTEIROS E GALERIAS PLUVIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001510 | 27/03/2024 | 4000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2024(DISPENSA), CONTRATO Nº00004/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 27/03/2024 | 302.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONCA Nº142521 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2024 | 222.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 27/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001494 | 27/03/2024 | 1200.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(DISPENSA), CONTRATO Nº00005/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000028. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001495 | 27/03/2024 | 9222.05 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000063, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00052/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001497 | 27/03/2024 | 7497.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000210, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00063/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00060/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 27/03/2024 | 680.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº142522 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001504 | 27/03/2024 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E CAMBAGEM DE 02(DUAS) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001188 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001505 | 27/03/2024 | 83.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAMBAGEM DE 01(UMA) RODA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001189 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001506 | 27/03/2024 | 194.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001190 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001507 | 27/03/2024 | 163.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS E CAMBAGEM DE 01(UMA) RODA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001191 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001508 | 27/03/2024 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 185/65 R15, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº023806 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00020/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00086/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00061/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001509 | 27/03/2024 | 34.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001192 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00025/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00099/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00063/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001511 | 27/03/2024 | 200.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DISCOS PARA TACOGRAFO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00107/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº0074/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001517 | 28/03/2024 | 251.97 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004262 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAMPANHA MARÇO LILÁS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001519 | 28/03/2024 | 659.40 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004264 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001520 | 28/03/2024 | 346.58 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004265 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO A 21 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001521 | 28/03/2024 | 2385.85 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004266 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001522 | 28/03/2024 | 31.02 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004267 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001523 | 28/03/2024 | 508.85 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004268 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO A 14 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001525 | 28/03/2024 | 692.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001526 | 28/03/2024 | 5478.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001527 | 28/03/2024 | 5393.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001534 | 28/03/2024 | 3481.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001536 | 28/03/2024 | 3501.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001537 | 28/03/2024 | 3843.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001538 | 28/03/2024 | 5512.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001544 | 28/03/2024 | 67.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001545 | 28/03/2024 | 72.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001546 | 28/03/2024 | 90.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001555 | 28/03/2024 | 3700.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001556 | 28/03/2024 | 5961.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001557 | 28/03/2024 | 5683.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001559 | 28/03/2024 | 5861.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001564 | 28/03/2024 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60AH, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001567 | 28/03/2024 | 138.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001571 | 28/03/2024 | 34200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº 00029/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00082/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001572 | 28/03/2024 | 74760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. MÉDICOS DE PLANTONISTAS 24HORAS DURANTE A SEMANA(SEGUNDA A SEXTA): 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, BEM COMO NO FINAL DE SEMANA E FERIADOS, E QUANDO OCORREREM FERIADOS DE SEGUNDA A SEXTA: 01(UM) MÉDICO POR PLANTÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº 00029/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00082/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 28/03/2024 | 460.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM HOSPEDAGENS DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS NA CAPACITAÇÃO DE TESTE DO PEZINHO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, QUE IRÁ REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 01 À 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1015433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2024 | 36847.69 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 28/03/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001547 | 28/03/2024 | 201.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001549 | 28/03/2024 | 23.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001553 | 28/03/2024 | 5020.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001554 | 28/03/2024 | 1554.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001560 | 28/03/2024 | 9444.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001561 | 28/03/2024 | 10112.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001562 | 28/03/2024 | 2889.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001563 | 28/03/2024 | 8389.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2024 | 6765.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2024 | 133.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2024 | 1.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001518 | 28/03/2024 | 211.67 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004263 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0001524 | 28/03/2024 | 162.26 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004269 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001535 | 28/03/2024 | 1580.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2024 | 180.00 | 00006228781405 | AUDENICE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AUDENICE DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2024 | 108.00 | 00087284642491 | NADILZA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NADILZA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001548 | 28/03/2024 | 58.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001531 | 28/03/2024 | 2533.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 28/03/2024 | 9657.29 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001528 | 28/03/2024 | 6079.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 24-280 DE PLACA SLE-7E57, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001529 | 28/03/2024 | 8496.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001530 | 28/03/2024 | 3473.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001570 | 28/03/2024 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001532 | 28/03/2024 | 497.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001533 | 28/03/2024 | 1090.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001539 | 28/03/2024 | 2172.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001540 | 28/03/2024 | 1257.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001541 | 28/03/2024 | 1084.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001542 | 28/03/2024 | 2005.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001543 | 28/03/2024 | 3054.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001550 | 28/03/2024 | 5656.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001551 | 28/03/2024 | 5838.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001552 | 28/03/2024 | 9925.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001558 | 28/03/2024 | 1705.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001565 | 28/03/2024 | 1780.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS 150 AH, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001566 | 28/03/2024 | 1500.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS 100 AH, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001568 | 28/03/2024 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001569 | 28/03/2024 | 399.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 60 AH, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00024/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00106/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0070/2023, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2024 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002979, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/04/2024 | 1325.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE: 08(OITO)EXTINTORES AP 10L; 06(CINCO) EXTINTORES PQS BC 04KGs; 02(DOIS) EXTINTORES PQS BC 06KGs; 01(UM) EXTINTOR DE CO2 DE 06KG E 17(DEZESSETE) TESTES HIDROSTÁTICOS COM PINTURA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001240 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002980, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/04/2024 | 162.99 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINÊS DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/04/2024 | 100.44 | 00099681188420 | MARISETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARISETE PEREIRA DE FIGUEIREDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2024 | 159.28 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2024 | 100.44 | 00003792511401 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2024 | 144.00 | 00007271632484 | VALDILENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDILENE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2024 | 180.00 | 00004724594497 | LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURDES JOSELY SOUZA CAVALCANTE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/04/2024 | 180.00 | 00007114440480 | JOSEFA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA REGINA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/04/2024 | 108.00 | 00006335879409 | MARIA APARECIDA N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/04/2024 | 144.00 | 00002420298411 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2024 | 180.00 | 00001832197409 | DENISE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE SOARES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2024 | 180.00 | 00004307767489 | MARIA DE FATIMA FREIRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FREIRE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/04/2024 | 325.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2024 | 334.49 | 00003531710427 | CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BEATRIZ MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2024 | 274.86 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2024 | 535.74 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2024 | 134.86 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2024 | 313.30 | 00010578089467 | RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO RAFAEL SOUZA DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002 CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/04/2024 | 139.58 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/04/2024 | 79.40 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/04/2024 | 61.72 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/04/2024 | 150.68 | 00009208139417 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/04/2024 | 144.88 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/04/2024 | 47.04 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2024 | 230.46 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2024 | 155.65 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2024 | 38.44 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2024 | 128.33 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2024 | 140.90 | 00005670639413 | VERÔNICA VITÓRIA PESSOA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERÔNICA VITÓRIA PESSOA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2024 | 144.00 | 00001706693435 | ANA CLAUDIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CLAUDIA SILVA GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2024 | 144.00 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2024 | 180.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEANE DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2024 | 543.46 | 00009801281456 | PATRICIA DANIELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DANIELLE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOAO MIGUEL BARBOSA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2024 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)EXTINTOR AP 10L; 01(UM) EXTINTOR PQS BC 04KGs E 02 (DOIS) TESTE HIDROSTÁTICO COM PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001237 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2024 | 859.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E TAXAS DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/04/2024 | 330.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E TAXAS DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2024 | 1260.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002978, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2024 | 591.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000058 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2024 | 1070.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE: 06(SEIS)EXTINTORES AP 10L; 06(CINCO) EXTINTORES PQS BC 04KGs; 02(DOIS) EXTINTORES PQS BC 06KGs E 14(CATORZE) TESTES HIDROSTÁTICOS COM PINTURA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001239 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2024 | 220.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000876, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/04/2024 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE: 01(UM)EXTINTOR AP 10L; 01(UM) EXTINTOR PQS BC 06KGs E SUBSTITUIÇÃO DE 02(DUAS) MANGUEIRAS M-30, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001249 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 02/04/2024 | 200.00 | 21187424000187 | JOSE AILTON SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A MÃO-DE-OBRA DOS SERVICOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 02/04/2024 | 258.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº117149 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/04/2024 | 692.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001849 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 02/04/2024 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 02/04/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/04/2024 | 1900.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DIANTEIROS 12.4-24, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº126827 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 01 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/04/2024 | 30.10 | 00003735061478 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/04/2024 | 162.99 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/04/2024 | 103.95 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2024 | 72.90 | 00010574110437 | JOSEFA JOSILAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA JOSILAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O MENOR JOÃO VICTOR BARBOSA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2024 | 77.17 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2024 | 49.90 | 00014238878400 | ANTONIO MATHEUS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO MATHEUS PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2024 | 28.83 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.EDIAN DA SILVA FONSECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2024 | 311.75 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2024 | 52.42 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RAFAELA DE FARIAS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2024 | 34.84 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2024 | 99.00 | 00070927549417 | LAIZA PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIZA PONTES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2024 | 134.73 | 00032361785404 | MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTANA DE LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2024 | 212.40 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2024 | 86.90 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2024 | 150.38 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2024 | 233.13 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ISABELLY KENDILLY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2024 | 750.61 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2024 | 109.36 | 00070347733433 | LAISE DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAISE DE SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEVI KAYLLAN SANTOS FERNANDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2024 | 129.85 | 00011206687436 | MARINA GABRIELLA PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINA GABRIELLA PEREIRA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOAO LORENZO PEREIRA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/04/2024 | 107.11 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2024 | 296.50 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2024 | 63.21 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2024 | 61.56 | 00048425168449 | JOSE SABINO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/04/2024 | 88.36 | 00010098728423 | ANDREIA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREIA ANGELA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ANDREY OSEIAS PEREIRA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/04/2024 | 65.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DEBITADA NA CONTA 29133-1 FMAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/04/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 02/04/2024 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE: 05(CINCO)EXTINTORES PÓ ABC 04KGs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001248 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 02/04/2024 | 370.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000022 ANEXA, DESTINADA A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 02/04/2024 | 370.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000023 ANEXA, DESTINADA A VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 02/04/2024 | 370.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADESIVAGEM CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000024 ANEXA, DESTINADA A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001667 | 03/04/2024 | 8871.09 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004272 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001673 | 03/04/2024 | 2640.16 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004278 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001674 | 03/04/2024 | 3538.48 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004279 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001675 | 03/04/2024 | 907.76 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004280 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001677 | 03/04/2024 | 479.92 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000692 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001679 | 03/04/2024 | 965.78 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000694 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001680 | 03/04/2024 | 248.85 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000695 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001681 | 03/04/2024 | 716.92 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000696 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001682 | 03/04/2024 | 2417.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000697 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001690 | 03/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040071 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001672 | 03/04/2024 | 206.69 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004277 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001670 | 03/04/2024 | 29.40 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004275 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PERCURSO FORMATIVO DO SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001671 | 03/04/2024 | 1090.70 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004276, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2023, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001685 | 03/04/2024 | 360.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA E BOLO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000700 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER COM MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001691 | 03/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040072 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001692 | 03/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040073 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 03/04/2024 | 863.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOVA FISCAL ELETRONICA Nº900214543, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 03/04/2024 | 3547.36 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº005563 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/04/2024 | 2589.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº202400000002299 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001687 | 03/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040068 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/04/2024 | 83.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900214552, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0001686 | 03/04/2024 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022, 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1021442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001688 | 03/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040069 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 03/04/2024 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 03/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001668 | 03/04/2024 | 377.04 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004273 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO A 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001669 | 03/04/2024 | 573.07 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004274 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, RELATIVO A 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/04/2024 | 720.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900214663, DESTINADOS A FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001678 | 03/04/2024 | 367.35 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000693 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001683 | 03/04/2024 | 206.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO E PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000698 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAMPANHA DE MARÇO LILÁS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S 3 E 5DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001684 | 03/04/2024 | 72.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO ESPECIAL e BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000699 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0001689 | 03/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040070 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 03/04/2024 | 139.04 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº062099 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 04/04/2024 | 424.74 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001861 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 04/04/2024 | 350.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 04/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 04/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 04/04/2024 | 80.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº055273 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001699 | 04/04/2024 | 3900.00 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR EPSON 3400 LUMENS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001179, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001700 | 04/04/2024 | 14.70 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004281 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AO PERCURSO FORMATIVO DO SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001703 | 04/04/2024 | 740.93 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004283 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001708 | 04/04/2024 | 353.57 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004284 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001709 | 04/04/2024 | 807.86 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004285 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/04/2024 | 210.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO(CERTIDÃO DE CASAMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/04/2024 | 300.00 | 00006761104440 | JOSENILDO ANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILDO ANDRE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/04/2024 | 106.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/04/2024 | 56.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ISABELLY KENDILLY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/04/2024 | 43.00 | 00009264267450 | JUCIARA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCIARA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/04/2024 | 250.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR AYSLAN DOS SANTOS NEVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/04/2024 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/04/2024 | 180.00 | 00078130948168 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/04/2024 | 180.00 | 00007787192437 | JOSEFA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA PAULINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/04/2024 | 180.00 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A SRA.IRIS RAELY DO NASCIMENTO SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/04/2024 | 180.00 | 00000082166498 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR ANDRIÊ JARDIEL SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/04/2024 | 144.00 | 00011685726496 | LIDIANE CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIANE CORDEIRO PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/04/2024 | 211.70 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/04/2024 | 108.00 | 00007006602408 | SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/04/2024 | 144.00 | 00000850751160 | JOSÉ JAIRO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ JAIRO DE FREITAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/04/2024 | 144.00 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/04/2024 | 144.00 | 00008907232490 | ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/04/2024 | 216.00 | 00073866229453 | JOSE AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ AGRIPINO DE FARIAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001701 | 04/04/2024 | 111.25 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004282 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/04/2024 | 130.00 | 00009459996400 | CARLOS JARDEL F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.CARLOS JARDEL FREIRE DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº958/2019, DESTINADO AO CUSTEIO COM ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEI REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 04/04/2024 | 760.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES DE GRAXA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº055272 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E USO NAS MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001704 | 04/04/2024 | 71902.05 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 DUPLEX; 15(QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250 E 09(NOVE) PROJETOR EPSON 3400 LUMENS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001184, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001731 | 05/04/2024 | 45357.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEIXE E LEITE DE COCO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004286, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO A SEMANA SANTA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001732 | 05/04/2024 | 24564.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,41, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004287 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00006/2024, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001734 | 05/04/2024 | 284.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000702 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO FORRÓ DOS IDOSOS, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001736 | 05/04/2024 | 549.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL E CREME DENTAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004289 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS AS AÇÕES EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDE BUCAL COM AS CRIANÇAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/04/2024 | 180.00 | 00000082135428 | ADEILDO CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEILDO CUNHA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00005946498460 | OSAILTON DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.OSAILTON DOS SANTOS FERREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMNO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/04/2024 | 108.00 | 00007360388414 | MARILZA FRANCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILZA FRANCO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/04/2024 | 144.00 | 00057930716104 | TELMA DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TELMA DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/04/2024 | 480.00 | 00002094984478 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO MANUEL DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/04/2024 | 131.00 | 00070353006432 | JOSIMÁRIA ELAINE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIMÁRIA ELAINE DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/04/2024 | 134.00 | 00009437463450 | LAUDICÉIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDICÉIA COSTA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/04/2024 | 80.00 | 00000095082441 | EDANIELE FRANCISCA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDANIELE FRANCISCA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/04/2024 | 180.00 | 00046457348734 | JOSE ERNANDES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ERNANDES DE AZEVEDO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/04/2024 | 180.00 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/04/2024 | 180.00 | 00004720463495 | DIVANÍ MADALENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DIVANÍ MADALENA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/04/2024 | 180.00 | 00002924925452 | DAJAILSON DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DJANILSON DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/04/2024 | 260.00 | 00006543293462 | JOSE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/04/2024 | 180.00 | 00070306736462 | FLAIZE DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAIZE DE SOUZA GONÇALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/04/2024 | 144.00 | 00001313060496 | ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/04/2024 | 110.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/04/2024 | 108.00 | 00005816801465 | MARIA DAS VITORIAS R. DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/04/2024 | 108.00 | 00064253848168 | BENEDITA MARILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.BENEDITA MARILENE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/04/2024 | 180.00 | 00007114440480 | JOSEFA REGINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA REGINA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 05/04/2024 | 285.00 | 00005852561444 | CLEDIJANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I,ANO 2023/2023 DE PLACA QSF-0H82, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 A 31 DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 05/04/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 05/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001733 | 05/04/2024 | 260.90 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000701 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ATIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001735 | 05/04/2024 | 431.94 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004288 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2024 | 204.36 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002761 ANEXA, RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 08/04/2024 | 209.03 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002762 ANEXA, RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 08/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 08/04/2024 | 360.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 08/04/2024 | 98.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2024 | 49.28 | 00007360390400 | MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SANTOS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR MATEUS DOS SANTOS VIRGÍNIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2024 | 85.60 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2024 | 169.90 | 00009406825406 | ROSA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.EDIAN DA SILVA FONSECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2024 | 49.96 | 00004743214440 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2024 | 108.00 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2024 | 108.00 | 00071096474476 | MARIA ANDREIA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ANDREIA NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2024 | 1800.00 | 00004259979442 | SIRLENE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIRLENE SILVA DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/04/2024 | 1210.59 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº082555 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/04/2024 | 2340.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000327 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 08/04/2024 | 1950.00 | 08814113000132 | JL BRAGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE PEVECAR ELETROS AZUL CAMINHO DA ESCOLA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONCA Nº000893 ANEXA, DESTINADO AO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0001772 | 08/04/2024 | 71902.05 | 07766048000235 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 DUPLEX; 15(QUINZE) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON ECOTANK L3250 E 09(NOVE) PROJETOR EPSON 3400 LUMENS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº001184, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00040/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00155/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 09/04/2024 | 210.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA E-CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2024 | 40.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, CONDUZINDO O REFERIDO VEÍCULO PARA TROCA DE PARABRISA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/04/2024 | 80.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA NA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, CONDUZINDO O REFERIDO VEÍCULO PARA TROCA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO DIA 16 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 09/04/2024 | 183.03 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº041322 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO LAVA JATO A DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 09/04/2024 | 220.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON COM RESET DE ESPONJAS/ALMOFADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000234 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/04/2024 | 500.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AOS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E DE ADVOCACIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/04/2024 | 100.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA EVENTO DE ORIENTAÇÕES JURÍDICA,CONTÁBIL E EDUCACIONAL PARA O FECHAMENTO DA LEGISLTURA 2021/2024, PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A FOCO CONSULTORIA, RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 09/04/2024 | 360.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 06(SEIS) CARIMBOS TRODAT REF.4911/P4, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000000053 ANEXA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/04/2024 | 210.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA E-CNPJ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/04/2024 | 99.90 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/04/2024 | 99.90 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/04/2024 | 106.63 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ODAIR JOSE SALUSTIANO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/04/2024 | 118.12 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/04/2024 | 240.84 | 00008835026407 | JOSE DAMIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DAMIAO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/04/2024 | 185.65 | 00009720335483 | MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.SEVERINA REGINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/04/2024 | 161.01 | 00008911377422 | MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2024 | 199.90 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2024 | 141.69 | 00010345782437 | DAYANA SILVA DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAYANA SILVA DE LYRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR YARA DE LYRA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2024 | 199.90 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2024 | 188.98 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2024 | 269.15 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/04/2024 | 410.77 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2024 | 214.72 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2024 | 378.26 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2024 | 112.58 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2024 | 144.00 | 00013728118427 | JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 09/04/2024 | 260.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PARA E-CPF, DESTINADO AO AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, COM VALIDADE DE 36(TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2024 | 100.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA EVENTO DE ORIENTAÇÕES JURÍDICA,CONTÁBIL E EDUCACIONAL PARA FECHAMENTO DA LEGISLTURA 2021/2024, PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A FOCO CONSULTORIA, RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 09/04/2024 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 09/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/04/2024 | 100.00 | 00009990870454 | IZABELLE MARTINSDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA EVENTO DE ORIENTAÇÕES JURÍDICA,CONTÁBIL E EDUCACIONAL PARA FECHAMENTO DA LEGISLTURA 2021/2024, PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A FOCO CONSULTORIA, RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 09/04/2024 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA SLE-2G89, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/04/2024 | 320.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSC-6095, QFC-9C12 E SLC-3H40, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/04/2024 | 760.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 09/04/2024 | 210.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DAS LÂMINAS DA ROÇADEIRA HIDRAÚLICA DO TRATOR NEW HOLLAND 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001775 | 09/04/2024 | 649.52 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000182 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 09/04/2024 | 370.00 | 44673394000114 | EMILIA KARINE ROCHA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA E-CNPJ DA SECRETARIA DE SAÚDE E E-CPF DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 09/04/2024 | 2086.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº124487 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 09/04/2024 | 378.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº124493 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 09/04/2024 | 4967.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº124497 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2024 | 100.00 | 00002545308420 | SEVERINO SILVERIO DE AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-9C86, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA(COSEMS PB), RELATIVO AO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2024 | 40.00 | 00008817568490 | LAYANA RAQUEL ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2024 | 40.00 | 00070510952429 | RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2024 | 120.00 | 00004702012401 | EDIMARIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3E96 E SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAIS: DE TRAUMA; REGIONAL DE PICUI E PSIQUIATRICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2024 | 160.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA SKZ-3E96 E SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2024 | 160.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, SKZ-3F46 E SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAIS DA CLIPSI E REGIONAL DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2024 | 240.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS SKZ-3F46 E SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, DE TRAUMA, DE QUEIMADAS E DR. EDIGLEY, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2024 | 280.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3E96 E SKZ-34F6, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA, CLIPSI E DR. EDGLEY, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2024 | 40.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 PARA MANUTENÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2024 | 160.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSC-3095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/04/2024 | 160.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS SLC-3H40; QSC-6095 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/04/2024 | 200.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA SKZ-3F46, QSG-0925 E SKZ-3E96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/04/2024 | 320.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACA SKZ-3E96, SKZ-3F46 E NO VEICULO DE PLACA SLB-7E37, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/04/2024 | 400.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; RLT-5A94 E NA AMBULANCIA DE PLACA SKZ-3E96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/04/2024 | 400.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS SKZ-3E96 E SKZ-3F46, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E CONDUZINDO VEÍCULOS PARA AVALIAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/04/2024 | 600.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, C.NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86; RLT-5A74 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46; SKZ-3E96, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/04/2024 | 680.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE; NATAL; J.PESSOA; C.NOVOS E QUEIMADAS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSC-6095;QSK-8H56;QSK-9C86 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS SKZ-3E96;SKZ-3F46, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E E PERÍCIA MÉDICA INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/04/2024 | 880.00 | 00004456568402 | MARCOLINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;NATAL; C.NOVOS;J.PESSOA E QUEIMADAS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56;QSC-6095;RLT-5A94;QSK-9C86;SLB-7E37;RLT-5A74 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3F46; TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA INSS, REL. AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/04/2024 | 1160.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA SLC-3H40 E SLD-9F90, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/04/2024 | 1400.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA; NATAL E RECIFE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSC-6095; SLB-7E37; QSK-9C86; RLT-5A94; RLT-5A74 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2024 | 1520.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL; CAMPINA GRANDE; JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS SLE-2G89 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E FUNAD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/04/2024 | 1840.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS SLB-7E37; RLT-5A74; RLT-5A94; SLE-2G89 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2024 | 280.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JARDIM DO SERIDÓ E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46 E SKZ-3E96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2024 | 7812.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2024 | 49904.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2024 | 30.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO(CIDE), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2024 | 38163.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000011502884, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 10/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 10/04/2024 | 1428.12 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2024 | 283.53 | 00073874264491 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMNO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2024 | 123.36 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2024 | 149.45 | 00011722817429 | ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2024 | 315.98 | 00006941565403 | IRIS CAMARÃO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRIS CAMARÃO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA VALENTINA CAMARÃO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2024 | 180.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA DE FÁTIMA BARBOSA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2024 | 180.00 | 00098002813472 | MARINES SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINES SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2024 | 583.60 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS MENORES NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS E AYSLAN DOS SANTOS NEVES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2024 | 32.03 | 00009333930400 | MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 10/04/2024 | 500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A INSCRIÇÃO NA XXV MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE REALIZAR-SE-A NO PERÍODO DE 20 À 23 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 11/04/2024 | 279.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000243, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2024 | 1985.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2024 | 45443.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2024 | 248.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2024 | 5618.41 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 11/04/2024 | 145.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000240 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2024 | 144.00 | 00000082100470 | MARIA DAS MERCES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES FREIRE, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOHN ELTON FREIRE DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2024 | 72.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2024 | 108.00 | 00083822399434 | MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2024 | 180.00 | 00011493204432 | JULIANA LAYSE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA LAYSE LIMA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2024 | 180.00 | 00008302637483 | RONILDA SA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RONILDA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2024 | 76.00 | 00006260745419 | MARIA SUELY SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2024 | 200.00 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2024 | 410.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAONE ADRIEL LIMA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2024 | 101.00 | 00071367300401 | ELIELSON CONSTANTINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIELSON CONSTANTINO SOARES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EDILENE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2024 | 80.00 | 00006177881467 | MARIA BETANIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA BETANIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ISRAEL BENJAMIM DA CRUZ SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2024 | 77.00 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2024 | 180.00 | 00009720335483 | MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.SEVERINA REGINA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 11/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2024 | 23485.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2024 | 1385.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2024 | 3270.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2024 | 37312.48 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2024 | 4391.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/04/2024 | 287.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000241, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 11/04/2024 | 205.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000242, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 11/04/2024 | 416.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000244, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 11/04/2024 | 443.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000245, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 11/04/2024 | 192.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 12/04/2024 | 940.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº208997 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 12/04/2024 | 360.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001166 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 12/04/2024 | 277.56 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº041344 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 02, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 12/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 12/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0001885 | 12/04/2024 | 458.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CELOFANE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004695, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A EMBALAGEM DOS KITS GESTANTES PARAS AS BENEFICIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2024 | 630.00 | 00002596029499 | MARIA EDINEIDE DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA EDINEIDE DAMASCENA DE PAIVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2024 | 380.00 | 00002202323422 | JOANA DE AMORIM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DE AMORIM SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2024 | 168.00 | 00014641699429 | ANA PAULA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA CONCEIÇÃO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/04/2024 | 180.00 | 00012607728452 | EDUARDO RODRIGO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. EDUARDO RODRIGO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/04/2024 | 180.00 | 00070352465417 | JUCIARA FARIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JUCIARA FARIAS GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR OCIRAM DA SILVA JÚNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/04/2024 | 180.00 | 00009601342478 | EDINUSIA DIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. EDINUSIA DIAS FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR DANIELY FERREIRA SA TELES, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/04/2024 | 180.00 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR JOSE KAUE SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/04/2024 | 180.00 | 00005049798418 | VICENTE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. VICENTE VIEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/04/2024 | 180.00 | 00087575221468 | RITA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/04/2024 | 180.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/04/2024 | 380.00 | 00002935590406 | JOSEFA ARAUJO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ARAUJO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/04/2024 | 144.00 | 00020758685491 | FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO RAMALHO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/04/2024 | 72.00 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/04/2024 | 108.00 | 00044253028420 | LUZIA CICERA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA CICERA RIBEIRO DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/04/2024 | 120.00 | 00070510872409 | VALÉRIA LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALÉRIA LOPES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/04/2024 | 144.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANEIDE DE PONTES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/04/2024 | 93.80 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/04/2024 | 108.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/04/2024 | 108.00 | 00008528898440 | OZIANE DOS SANTOS SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.OZIANE DOS SANTOS SILVA NEVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/04/2024 | 108.00 | 00004739069458 | MARIA AUCILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA AUCILENE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/04/2024 | 325.00 | 00005233594463 | LUCIENE LIMA FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE LIMA FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/04/2024 | 72.00 | 00002665460483 | JOSE PEDRO DIONISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEDRO DIONISIO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/04/2024 | 150.00 | 00012470096456 | VIVIANE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANE DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ESTHENYO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/04/2024 | 60.00 | 00004679046422 | MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAVY RYVÉM LIMA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/04/2024 | 180.00 | 00004743214440 | MARINALVA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/04/2024 | 180.00 | 00000082078440 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/04/2024 | 180.00 | 00002045381145 | FRANCISCO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/04/2024 | 180.00 | 00098169700400 | MARIA DAS VITORIAS NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS NUNES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/04/2024 | 180.00 | 00009285892426 | ANA LIDIA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LIDIA SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/04/2024 | 180.00 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/04/2024 | 180.00 | 00007221552479 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/04/2024 | 175.00 | 00005760980432 | ELIZANGELA DA SILVA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZANGELA DA SILVA ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/04/2024 | 216.00 | 00003074192402 | LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DOS SANTOS SILVA FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/04/2024 | 180.00 | 00010659896443 | OSMAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.OSMAR DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/04/2024 | 302.93 | 00003403821471 | EDIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIANA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.EDVALDO TEODOSIO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/04/2024 | 180.00 | 00006076048409 | MARIA JAILZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAILZA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2024 | 380.00 | 00051554518415 | MARIA SALETE DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SALETE DE SALES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/04/2024 | 172.00 | 00010374218412 | APARECIDA PRISCILA DANTAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.APARECIDA PRISCILA DANTAS DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JOSEFA GREGORIO DANTAS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/04/2024 | 950.00 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARISSA EMANUELLY FELIX GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 15/04/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 15/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 15/04/2024 | 48.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001895 | 15/04/2024 | 237.48 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004297 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/04/2024 | 2004.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2023/2024(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001894 | 15/04/2024 | 485.96 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004296 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001896 | 15/04/2024 | 1062.98 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004300 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 15/04/2024 | 215.56 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002792 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001898 | 15/04/2024 | 627.48 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004301 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 15/04/2024 | 105.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008194 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 15/04/2024 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008195 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 15/04/2024 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008196 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 15/04/2024 | 362.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008197 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 15/04/2024 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008198 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 15/04/2024 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008201 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001905 | 15/04/2024 | 1883.09 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004295 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 15/04/2024 | 130.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008199 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 15/04/2024 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008200 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142023 | 0001909 | 15/04/2024 | 165986.99 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000144, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00014/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00146/2023 E 1º TERMO ADITIVO Nº00007/2024, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NA RUA PREFEITO FELINTO FLORENTINO - CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA. | 00122024 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001906 | 15/04/2024 | 164.16 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004298 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 16/04/2024 | 4353.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº002814416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 16/04/2024 | 5497.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002853559 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/04/2024 | 333.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E TAXA DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001953 | 16/04/2024 | 643.60 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000183 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 16/04/2024 | 5950.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002853554 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 16/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/04/2024 | 305.96 | 00011956926682 | PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PRISCILA RAIANE MARQUES FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTANUTRI PREMIUM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR PAOLA LIMA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/04/2024 | 132.25 | 00003431953131 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS BRITO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/04/2024 | 105.00 | 00004816477403 | ODETE FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODETE FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/04/2024 | 250.00 | 00060141727420 | MARIA JOSEFA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSEFA DA SILVA SANTIAGO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.BENILDO FELIPE SANTIAGO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/04/2024 | 900.00 | 00083822399434 | MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DINIZ SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/04/2024 | 200.00 | 00014264751446 | NAELI XAVIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAELI XAVIER SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/04/2024 | 144.00 | 00039382087400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/04/2024 | 144.00 | 00030530814234 | MARIA DAS MERCES SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES SANTOS E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/04/2024 | 108.00 | 00009645211484 | LUCICLEIDE CARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE CARLA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/04/2024 | 108.00 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA LAMEU, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/04/2024 | 180.00 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/04/2024 | 450.00 | 00027889087845 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CASADO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2024 | 180.00 | 00004606780436 | PAULO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PAULO MANOEL DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2024 | 180.00 | 00057417105491 | JOÃO BATISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA ALVES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/04/2024 | 550.00 | 00014729108426 | ADEILDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEILDO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/04/2024 | 318.47 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/04/2024 | 133.99 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/04/2024 | 202.55 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/04/2024 | 300.00 | 00000446074152 | JOZIELHO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOZIELHO SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/04/2024 | 203.64 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/04/2024 | 93.79 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/04/2024 | 221.11 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/04/2024 | 199.60 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/04/2024 | 151.15 | 00004725334448 | LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/04/2024 | 180.00 | 00001656301407 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO BASBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO ARAUJO BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/04/2024 | 380.00 | 00002282730488 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DE ARAUJO DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/04/2024 | 108.00 | 00071573543497 | LEÔNIDA LAURA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.LEÔNIDA LAURA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/04/2024 | 450.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2024 | 307.60 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADRIANO PEREIRA SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2024 | 107.95 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2024 | 285.00 | 00087286343491 | IRACEMA PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACEMA PEREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2024 | 180.00 | 00072705850406 | MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENT0S EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2024 | 108.00 | 00004731858496 | JOSINETE EDITE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSINETE EDITE DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2024 | 108.00 | 00008961595407 | MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMANETO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA LUZ DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2024 | 371.21 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUSA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2024 | 169.90 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2024 | 250.87 | 00001778635440 | VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA DAYANA SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2024 | 144.00 | 00008355669436 | LUCICLEIDE GUEDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2024 | 351.32 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DE ARAUJO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYNÃ FRANCIELIO MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2024 | 115.00 | 00004731869420 | IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRENICE RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2024 | 144.00 | 00070980944473 | LUCILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE SILVA DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 17/04/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 17/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 17/04/2024 | 2000.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE(GUINCHO) PARA TRANSPORTE DO TRATOR NEW HOLLAND 01, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA PARA CAMPINA GRANDE E RETORNO DE CAMPINA GRANDE PARA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000821 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/04/2024 | 1400.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO REBOQUE PARA TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DA CIDADE DE LAGOA SECA PARA NOVA FLORESTA E DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/REMIGIO PARA NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000822 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001989 | 17/04/2024 | 479.74 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004309 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001990 | 17/04/2024 | 87.64 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004317 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ARAILTON DOS SANTOS COSTA(O LALITÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONSTRUIR/REF/AMPLIAR CRECHES E CENTRO EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001991 | 17/04/2024 | 88399.12 | 38002331000133 | MR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E INSERÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 (OPÇÃO 220V COM SAPATA) NA RUA MANOEL PAULINO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00068/2023, 2º TERMO ADITIVO DE Nº00081/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000006. | 00012023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 17/04/2024 | 1218.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032882755 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002016 | 18/04/2024 | 6506.22 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004318 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002017 | 18/04/2024 | 1302.90 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004319 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002018 | 18/04/2024 | 659.72 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004320 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002019 | 18/04/2024 | 1943.93 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004321 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002020 | 18/04/2024 | 2672.82 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004322 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 18/04/2024 | 345.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES, CONFORME NOTA FISCAL Nº032500214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002024 | 18/04/2024 | 3639.93 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº007937 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2024(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00025/2024, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 18/04/2024 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA DA PAROQUIA SÃO SEVERINO BISPO SITUADA NA RUA FELINTO FLORENTINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº032583368 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 18/04/2024 | 28.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº032714370 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 18/04/2024 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº032733552 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002012 | 18/04/2024 | 506.49 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004313 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002013 | 18/04/2024 | 281.36 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004314 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 18/04/2024 | 84.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032544126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 18/04/2024 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032754097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002008 | 18/04/2024 | 456.67 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004308 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO A 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002014 | 18/04/2024 | 51.66 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004315 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO A 11 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002021 | 18/04/2024 | 428.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004720 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002022 | 18/04/2024 | 88.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004721 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 18/04/2024 | 442.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032882703 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002010 | 18/04/2024 | 445.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004311 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 18/04/2024 | 4725.00 | 50309823000171 | SUPPORT SERVICOS, TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZAÇÃO DO CURSO LICIT+AÇÃO CARUARU 2024 - CURSO DE PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO, QUE SERÁ REALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIA 24 E 25 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, COM CARGA HORÁRIA DE 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA, TENDO POR FINALIDADE A CAPACITAÇÃO DE 03(TRÊS) SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO NA LEI Nº14.133/2021 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 18/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002009 | 18/04/2024 | 100.20 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004310 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO ABERTURA DO CURSO DE CONFEITEIRO COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002011 | 18/04/2024 | 41.20 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004312 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO A PASSEIO COM USUÁRIOS DO GRUPO VIVER BEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002015 | 18/04/2024 | 25.95 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004316 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AO ENCONTRO COM GRUPO DE GRÁVIDAS USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002023 | 18/04/2024 | 135.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004722, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADO AO EVENTO COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/04/2024 | 508.63 | 00048391247449 | DAMIANA PAULA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA PAULA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2024 | 105.85 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2024 | 199.90 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2024 | 36.48 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562023 | 0002045 | 19/04/2024 | 25000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CONFEITEIRO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00056/2023(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00161/2023, DESTINADO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002046 | 19/04/2024 | 3962.54 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004733, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002047 | 19/04/2024 | 3583.61 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004734, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2024 | 214.52 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2024 | 120.00 | 00006260745419 | MARIA SUELY SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO E LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2024 | 115.00 | 00070616673469 | FERNANDA MARIA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FERNANDA MARIA DAS NEVES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 19/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2024 | 1894.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2024 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL(ITR), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 19/04/2024 | 455.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº117328 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 19/04/2024 | 265.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000002139 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002043 | 19/04/2024 | 2621.92 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004731 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 19/04/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002044 | 19/04/2024 | 10787.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004732, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 22/04/2024 | 500.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 810 M2 NA RUA JOSE BATISTA NO CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDAR OS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00005032357413 | JOSE EDMILSOM S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM COM AREA DE 630M2 LOCALIZADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, 380, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO A GUARDAR OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 22/04/2024 | 1078.00 | 00070873738462 | SANDRYELLE AYANNA DE FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 250 M2, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDA DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL, SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 22/04/2024 | 200.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 22/04/2024 | 200.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002055 | 22/04/2024 | 5500.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB), TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00009/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00169/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002053 | 22/04/2024 | 3673.56 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIB. NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTR. Nº00022/2024 E CONF. N F SERV. ELET. Nº000011 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 22/04/2024 | 660.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 22/04/2024 | 660.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 22/04/2024 | 682.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002054 | 22/04/2024 | 1163.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00013/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1005100, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/04/2024 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 22/04/2024 | 1980.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 22/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/04/2024 | 105.00 | 00043742904515 | VALDEMIRO BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VALDOMIRO BISPO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/04/2024 | 77.92 | 00018599575104 | JOSE PAULI DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/04/2024 | 261.90 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/04/2024 | 185.95 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/04/2024 | 95.84 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/04/2024 | 203.64 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/04/2024 | 74.71 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/04/2024 | 246.01 | 00004296628402 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR BRYAN DE OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/04/2024 | 108.00 | 00013395957454 | JOYCE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOYCE VIEIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/04/2024 | 144.00 | 00010098728423 | ANDREIA ANGELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREIA ANGELA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/04/2024 | 200.00 | 00010084589450 | FRANCIELIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELIA DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PERFURAÇÃO DE FOSSA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/04/2024 | 390.00 | 00006437735414 | MARIA ERIVAN DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ERIVAN DE LIMA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/04/2024 | 108.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2024 | 180.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/04/2024 | 135.00 | 00008242738424 | JOSEFA INÁCIA DANTAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA INÁCIA DANTAS GOMES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2024 | 82.00 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2024 | 98.00 | 00004740362430 | JOANITA NEVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANITA NEVES ARAÚJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/04/2024 | 356.46 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2024 | 144.00 | 00008941613426 | ERICELIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERICELIA PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/04/2024 | 550.00 | 00012766373497 | DAIANE SAIONARA DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE SAIONARA DA SILVA DIONISIO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/04/2024 | 217.61 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/04/2024 | 239.33 | 00009681931459 | VALTIANA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALTIANA DA COSTA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RAYNNERY KAUÃ LIMA BEZERRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/04/2024 | 221.95 | 00035122048487 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/04/2024 | 105.00 | 00006941563451 | DAMARES DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMARES DE NEGREIROS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/04/2024 | 31.57 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/04/2024 | 198.46 | 00001815738499 | RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA VIVIANA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/04/2024 | 254.41 | 00001636461123 | JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSEILSON LUIZ DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/04/2024 | 240.88 | 00004023519405 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/04/2024 | 319.28 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/04/2024 | 82.89 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KASSYA ANDRESSA SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/04/2024 | 126.35 | 00005715464471 | NILMA XAVIER DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NILMA XAVIER DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/04/2024 | 200.00 | 00080659900459 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSE GABRIEL SOARES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/04/2024 | 360.00 | 00007000673451 | DAMIANA SALUSTIANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. DAMIANA SALUSTIANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O JOVEM KLEBER FABIO SALUSTIANO FREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/04/2024 | 99.00 | 00007082717407 | JOSIANA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/04/2024 | 180.00 | 00000648759113 | MARIA EDILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDILZA DA SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/04/2024 | 171.41 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/04/2024 | 171.41 | 00011397621419 | ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DIEGO PAZ OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/04/2024 | 144.00 | 00008950754401 | JACIANA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIANA SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/04/2024 | 144.00 | 00001778555411 | VITORIA RAIANE SOUZA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA RAIANE SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/04/2024 | 30.00 | 00006767447455 | FRANCINEIDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 23/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 23/04/2024 | 480.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002617 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002095 | 23/04/2024 | 557.35 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRAV E CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000199 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, RELATIVO AO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002101 | 23/04/2024 | 616.31 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000206 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 23/04/2024 | 580.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense de Produtos Médicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº039507 ANEXA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 23/04/2024 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000125 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 23/04/2024 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000126 ANEXA, DESTINADO AO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 23/04/2024 | 780.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000124 ANEXA, DESTINADO A VEÍCULO VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 23/04/2024 | 650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000127 ANEXA, DESTINADO AO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 23/04/2024 | 280.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000128 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 23/04/2024 | 280.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000129 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 23/04/2024 | 280.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000130 ANEXA, DESTINADO AO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002096 | 23/04/2024 | 297.56 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000200 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002097 | 23/04/2024 | 797.32 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000201 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002098 | 23/04/2024 | 1094.88 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000202 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002099 | 23/04/2024 | 562.23 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000203 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002100 | 23/04/2024 | 2737.20 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000204 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 23/04/2024 | 740.00 | 00019187515873 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 24/04/2024 | 500.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 24/04/2024 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 24/04/2024 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 24/04/2024 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 24/04/2024 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 24/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 24/04/2024 | 300.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000007, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 24/04/2024 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 24/04/2024 | 450.00 | 00005852561444 | CLEDIJANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I,ANO 2023/2023 DE PLACA QSF-0H82, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002127 | 24/04/2024 | 4000.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00003/2024(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00018/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2024 | 76.19 | 00009150711423 | PATRICIA FERNANDES DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA FERNANDES DE AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM CARLOS HENRIQUE AZEVEDO LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2024 | 180.00 | 00004993257457 | MARLUCE FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE FELIX DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2024 | 72.00 | 00001779218460 | EDICLECIA LAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDICLECIA LAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2024 | 68.00 | 00004296628402 | MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR BRYAN DE OLIVEIRA SIMÕES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2024 | 216.00 | 00005321275440 | ANTONIA DAS MERCES R. DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA DAS MERCES RICARDO FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2024 | 72.00 | 00071441251413 | RAIANE ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAIANE ROCHA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002141 | 25/04/2024 | 1500.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00010/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002142 | 25/04/2024 | 1500.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE, PEDICURE E BISCUIT, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002143 | 25/04/2024 | 1500.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00012/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002144 | 25/04/2024 | 3300.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA,02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE,REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2024(DISPENSA P/VALOR),CONT. Nº00015/2024 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2024 | 15943.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2024 | 8012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2024 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/04/2024 | 6871.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/04/2024 | 5386.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/04/2024 | 1512.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/04/2024 | 3500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2024 | 175.00 | 00006116767451 | GERLANE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE FREIRE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2024 | 7977.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2024 | 4012.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2024 | 9600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2024 | 9051.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/04/2024 | 9536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CONTRATADO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2024 | 2444.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2024 | 16237.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2024 | 8672.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 25/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 25/04/2024 | 1625.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002151 | 25/04/2024 | 4000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00021/2024,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA Nº000009 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2024 | 63961.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2024 | 27478.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2024 | 101691.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2024 | 71074.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2024 | 14306.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2024 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2024 | 21782.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2024 | 2153.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2024 | 14784.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2024 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2024 | 84720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2024 | 33993.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2024 | 70600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2024 | 4712.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2024 | 11296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2024 | 10268.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2024 | 9467.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2024 | 7550.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2024 | 17842.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 25/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2024 | 15209.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2024 | 5304.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2024 | 13041.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2024 | 3212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2024 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 25/04/2024 | 795.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº052291 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 25/04/2024 | 238.80 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº202400000002451 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2024 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2024 | 14200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2024 | 1835.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2024 | 10084.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2024 | 200.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONTRIBUIÇÃO DE PATROCINIO PARA EVENTO COMUNITÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CANTORIA EM PRAÇA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2024 | 17054.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2024 | 6071.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/04/2024 | 94025.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 25/04/2024 | 1000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000132 ANEXA, DESTINADO AO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 25/04/2024 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)EXTINTOR PÓ ABC 04KGs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001553 ANEXA, DESTINADO AO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 25/04/2024 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)EXTINTOR PÓ ABC 04KGs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001554 ANEXA, DESTINADO AO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 25/04/2024 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)EXTINTOR PÓ ABC 04KGs, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202400000001555 ANEXA, DESTINADO A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 25/04/2024 | 880.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008453 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2024 | 40592.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2024 | 6212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2024 | 310805.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2024 | 36359.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2024 | 74147.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2024 | 5623.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2024 | 4636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2024 | 15866.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2024 | 65272.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2024 | 4236.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONTRATADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2024 | 4236.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2024 | 20668.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2024 | 5434.81 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORAS CONTRATADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002231 | 26/04/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150127 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002229 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002227 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002220 | 26/04/2024 | 306.15 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004330 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO AO DIA 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DELANE SANTOS, MARIA ELENILDA E CRECHE ADALIA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002221 | 26/04/2024 | 448.83 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004332 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, RELATIVO AO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002222 | 26/04/2024 | 463.72 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004333 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, RELATIVO AO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002224 | 26/04/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002232 | 26/04/2024 | 875.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADES DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150128 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002234 | 26/04/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 26/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/04/2024 | 66.96 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 26/04/2024 | 338.18 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 26/04/2024 | 21.06 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002228 | 26/04/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002223 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2024 | 4679.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2024 | 4679.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10 DO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR:008334283, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAL(DARF) ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2024 | 18312.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002225 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150121 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002226 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150122 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002230 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150126 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002233 | 26/04/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº150129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2024 | 165.19 | 00001287542492 | ABEL DA SILVA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ABEL DA SILVA SIMÕES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2024 | 80.78 | 00006057326474 | SILONITA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILONITA DE NEGREIROS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2024 | 72.90 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE KAUE SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2024 | 99.00 | 00006342055440 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO CARLOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO(2a VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2024 | 53.00 | 00099222183487 | MARIA INACIA BATISTA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA INÁCIA BATISTA DAS CHAGAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2024 | 135.00 | 00071204998400 | RAISSE LAIANE NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAISSE LAIANE NASCIMENTO SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2024 | 250.00 | 00012103009401 | TAINARA NASCIMENTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TAINARA NASCIMENTO DANTAS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ÍSIS THALITA DANTAS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2024 | 75.00 | 00099222183487 | MARIA INACIA BATISTA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA INÁCIA BATISTA DAS CHAGAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2024 | 180.00 | 00005865290479 | ALINE CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CANDIDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2024 | 360.00 | 00009205498459 | JOSEANE ALVES DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE ALVES DE SENA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2024 | 216.00 | 00008985237454 | JOSÉ AILTON DANTAS NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ AILTON DANTAS NERI, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 26/04/2024 | 116.00 | 00044253338453 | ROSA VIRGINIA CANDIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA VIRGINIA CANDIDO RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSÉ CÂNDIDO RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2024 | 108.00 | 00006725404448 | FÁBIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FÁBIO MARTINS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2024 | 550.00 | 00070510575455 | MICAELLE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.MICAELLE OLIVEIRA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2024 | 99.00 | 00006430377482 | MARCONDE DO NASCIMENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCONI DO NASCIMENTO TOMAZ, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2024 | 70.00 | 00007172300408 | ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALBERTO ROCHA DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2024 | 105.00 | 00001507582439 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2024 | 105.00 | 00004731854407 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2024 | 102.00 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2024 | 155.00 | 00006182752408 | MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES MOURA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR YASMIM WILLIANY SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2024 | 169.73 | 00004679046422 | MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.LUIZ LEONCIO DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2024 | 550.00 | 00008580504473 | LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. LUCIANA DO NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2024 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2024 | 180.00 | 00002871393443 | JOSÉ DE ARAÚJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ DE ARAÚJO SOUTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2024 | 108.00 | 00069069484404 | FRANCISCO MAXIMINIANO FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO MAXIMIANO FERNANDES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2024 | 108.00 | 00043316840168 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2024 | 180.00 | 00011231227419 | VALDICÉLIA DE AZEVEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDICÉLIA DE AZEVEDO PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2024 | 195.00 | 00002138157458 | ELSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2024 | 83.85 | 00004864173109 | IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDALINE GESSICA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MENOR MARIA JULIA SOARES DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2024 | 99.00 | 00007031232465 | MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCELIA VIEIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTO(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO) PARA O MENOR PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2024 | 13.00 | 00011850435430 | JOÃO FELIPE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO FELIPE SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2024 | 380.00 | 00005323895497 | JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2024 | 58.00 | 00003166434402 | MARIA HELIA DA SILVA MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA HÉLIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2024 | 180.00 | 00008294039497 | DANIELE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2024 | 221.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 29/04/2024 | 250.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002277 | 29/04/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2024(INEXIGIBILIDAE), CONTRATO Nº00002/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2024 | 22608.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2024 | 1374.38 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2024 | 3161.08 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002278 | 29/04/2024 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(INEXIGBILIDADE), CONTRATO Nº00003/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002099. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 29/04/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 29/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 29/04/2024 | 84.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/04/2024 | 465.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002726 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2024 | 48054.42 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2024 | 5733.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 29/04/2024 | 36.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002276 | 29/04/2024 | 4000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00003/2024(DISPENSA), CONTRATO Nº00004/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2024 | 250.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 29/04/2024 | 780.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000137 ANEXA, DESTINADO A VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2024 | 2201.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2024 | 45822.50 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2024 | 275.14 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2024 | 5665.78 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/04/2024 | 745.00 | 44960337000116 | ENILSON DOS SANTOS SILVA 04731851483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000006, DESTINADO A COZINHA DA ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/04/2024 | 2100.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003000, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/04/2024 | 306.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003003 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 30/04/2024 | 416.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG E 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VAZIO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003004 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A CRECHE ADALIA BEZERRA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 30/04/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003005 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A ESCOLA SENADOR RUI CARNEIRO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002327 | 30/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040433 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002338 | 30/04/2024 | 709.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002339 | 30/04/2024 | 1188.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO ENDURANCE DE PLACA RLU-8G66, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002345 | 30/04/2024 | 2483.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002346 | 30/04/2024 | 1681.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002347 | 30/04/2024 | 1663.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002348 | 30/04/2024 | 2523.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4A31, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002349 | 30/04/2024 | 3643.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002356 | 30/04/2024 | 5244.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002357 | 30/04/2024 | 2160.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002358 | 30/04/2024 | 3604.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA RLZ-3D24, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002359 | 30/04/2024 | 10060.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002365 | 30/04/2024 | 2636.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002337 | 30/04/2024 | 1246.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 30/04/2024 | 9737.50 | 00004639563469 | MANOEL LIMA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/04/2024 | 850.00 | 00071239011423 | ERICK DAVID CANDIDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA/CG CARGO KS COM REBOQUE, COMBUSTIVEL GASOLINA, ANO 2015/2015, DE PLACA QLD-7E49/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002333 | 30/04/2024 | 2780.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 24-280 DE PLACA SLE-7E57, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002334 | 30/04/2024 | 9224.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002336 | 30/04/2024 | 4056.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-2J69, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002353 | 30/04/2024 | 250.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG CARGO KS DE PLACA QLD-7E49/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002361 | 30/04/2024 | 867.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002372 | 30/04/2024 | 10159.56 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2023(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002354 | 30/04/2024 | 62.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002302 | 30/04/2024 | 1200.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(DISPENSA), CONTRATO Nº00005/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000035. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/04/2024 | 582.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000061 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/04/2024 | 420.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003001, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002312 | 30/04/2024 | 1150.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00019/2024 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº107815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2024 | 2650.00 | 11854562000119 | 11.854.562 RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000075 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 30/04/2024 | 490.00 | 11854562000119 | 11.854.562 RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000078 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/04/2024 | 1085.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº209827 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/04/2024 | 515.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001334 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/04/2024 | 341.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº117524 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/04/2024 | 399.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000002356 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002326 | 30/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040432 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002330 | 30/04/2024 | 955.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002331 | 30/04/2024 | 4432.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002332 | 30/04/2024 | 5603.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002340 | 30/04/2024 | 2783.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002342 | 30/04/2024 | 4095.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002343 | 30/04/2024 | 4941.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002344 | 30/04/2024 | 5187.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002350 | 30/04/2024 | 66.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002351 | 30/04/2024 | 65.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002362 | 30/04/2024 | 6236.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002363 | 30/04/2024 | 2913.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002364 | 30/04/2024 | 5313.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002366 | 30/04/2024 | 6783.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLD-9F90, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 30/04/2024 | 320.00 | 23233707000143 | JOELMA MARCIA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2024 | 35792.44 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002325 | 30/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040431 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002373 | 30/04/2024 | 7380.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00053/2022(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2022 E 1º TERMO ADITIVO Nº00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/04/2024 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/04/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/04/2024 | 60.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2024 | 6772.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS(FPM), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2024 | 130.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2024 | 1.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2024 | 110.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº003002, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002313 | 30/04/2024 | 85.17 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004765 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 30/04/2024 | 350.00 | 11854562000119 | 11.854.562 RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000077 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002324 | 30/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040430 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002335 | 30/04/2024 | 1415.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002352 | 30/04/2024 | 98.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002355 | 30/04/2024 | 21.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002360 | 30/04/2024 | 6068.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002367 | 30/04/2024 | 6569.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002368 | 30/04/2024 | 4721.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002369 | 30/04/2024 | 1052.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/04/2024 | 6202.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002314 | 30/04/2024 | 1750.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES 11200066430 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇAS REGIONAIS, MODERNAS, CLÁSSICAS E FORRÓ DOS IDOSOS, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000006/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00014/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/04/2024 | 520.00 | 11854562000119 | 11.854.562 RODRIGO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO COM TROCA DA PLACA DO EVAPORADOR E HIGIENIZAÇÃO DE 01(UM) AR-CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000076 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/04/2024 | 1000.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008303, DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA QUE ESTÁ SENDO MINISTRADO PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002328 | 30/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040434 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0002329 | 30/04/2024 | 421.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº040435 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00005/2023(DISPENSA DE VALOR), CONTRATO Nº00019/2023 E 1º TERMO ADITIVO DE Nº0055/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002341 | 30/04/2024 | 1378.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2024 | 109.14 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2024 | 180.00 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2024 | 6400.00 | 00005270524422 | ÉRICA SAMIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ÉRICA SAMIRA DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2024 | 2600.00 | 00005270524422 | ÉRICA SAMIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ÉRICA SAMIRA DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A INTERNAMENTO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2024 | 48.20 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR FRANCIÉLIO KAUÊ ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2024 | 99.00 | 00057930716104 | TELMA DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TELMA DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS(2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO), EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2024 | 108.00 | 00024727708809 | INÁCIO ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.INÁCIO ANULINO FERREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2024 | 180.00 | 00071096474476 | MARIA ANDREIA NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ANDREIA NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2024 | 221.95 | 00070353516473 | ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALISSON DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2024 | 196.98 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2024 | 35.57 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2024 | 459.57 | 00003531710427 | CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEONICE DE OLIVEIRA MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR BEATRIZ MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010632789450 | JADSON CAUÃ ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JADSON CAUÃ ALVES SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO ALEGRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2024 | 97.74 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2024 | 34.89 | 00001588756483 | JACIARA DA LUZ MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JACIARA DA LUZ MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2024 | 267.86 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2024 | 126.13 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2024 | 189.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2024 | 195.99 | 00069069697491 | LUZIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA DANTAS DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2024 | 110.70 | 00006941568410 | ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CRISTINA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2024 | 21.51 | 00044227035449 | MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEZ FERREIRA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2024 | 149.39 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ODAIR JOSE SALUSTIANO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2024 | 294.43 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2024 | 268.57 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2024 | 324.19 | 00070268591458 | TATIANE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TATIANE SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NAYLA SILVA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2024 | 207.43 | 00005670639413 | VERÔNICA VITÓRIA PESSOA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERÔNICA VITÓRIA PESSOA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2024 | 78.87 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2024 | 320.98 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2024 | 180.00 | 00071313527483 | RIAN ALYSSON SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SR.RIAN ALYSSON SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2024 | 233.00 | 00070268591458 | TATIANE SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TATIANE SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NAYLA SILVA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2024 | 189.27 | 00047233729468 | FRANCISCA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA GOMES DE ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SALETE RODRIGUES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2024 | 455.85 | 00001129985423 | VALDELI DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDELI DE OLIVEIRA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2024 | 126.29 | 00013014911879 | MARIE CICERA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIE CICERA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2024 | 339.16 | 00001909121460 | CICERA LENILDA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA LENILDA SILVA DE SOUSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2024 | 177.17 | 00060362065420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2024 | 180.00 | 00013468905440 | EMANUELLE MAIENIA BEZERRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.EMANUELLE MAIENIA BEZERRA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2024 | 108.00 | 00010098733427 | JUCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILENE DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/05/2024 | 108.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JEANE SILVA SOARES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/05/2024 | 180.00 | 00079882323472 | JOSEFA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARTINS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/05/2024 | 108.00 | 00013195704455 | LILIANY ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.LILIANY ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/05/2024 | 144.00 | 00007000671408 | MARCIA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCIA VIEIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/05/2024 | 108.00 | 00009333931481 | CLEANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLEANE DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/05/2024 | 950.00 | 00006099906401 | JOSILMA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSILMA LIMA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO JORGE LIMA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/05/2024 | 550.00 | 00012466152401 | RAYANE CÉLIA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAYANE CÉLIA DA SILVA MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/05/2024 | 100.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA C.LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/05/2024 | 26.37 | 00004588646419 | MARIA DAS VITORIAS F. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS FREIRE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/05/2024 | 214.29 | 00012424194467 | DAMIÃO JACKON SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAMIÃO JACKON SILVA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOÃO PAULINO DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/05/2024 | 41.70 | 00008482440446 | THUYLAN DHIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.THUYLAN DHIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/05/2024 | 179.92 | 00099625954449 | MARINES DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINÊS DA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMETO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/05/2024 | 101.81 | 00007000670436 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR AVILLA RAISSA DOS SANTOS MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/05/2024 | 315.06 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/05/2024 | 207.66 | 00004736300442 | MARIA JARLENE DANTAS DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JARLENE DANTAS DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS MERCES DANTAS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/05/2024 | 309.85 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/05/2024 | 134.10 | 00010101269463 | JAYNE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAYNE MOREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/05/2024 | 2.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 02 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 22346-8 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/05/2024 | 551.00 | 09139551001772 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO/PEQ.EMPRE.PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONTRAPARTIDA DE PARCERIA ENTRE O SEBRAE E O MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001715, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA, DA PALESTRA GESTÃO FINANCEIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002412 | 02/05/2024 | 135.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004772 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADO AS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002413 | 02/05/2024 | 133.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5524 ANEXA, RELATIVO AO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002414 | 02/05/2024 | 364.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5525 ANEXA, RELATIVO AO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3E96, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002415 | 02/05/2024 | 191.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº5526 ANEXA, RELATIVO AO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00008/2024, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002443 | 03/05/2024 | 643.60 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000210 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 03/05/2024 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 03/05/2024 | 141.30 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECÂNICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000002391 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 03/05/2024 | 42.39 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000002392 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 02, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00004741519481 | LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE ZACARIAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE E DETENTORA DA GUARDA DEFINITIVA DE CRIANÇAS MENORES DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A ATENDER DEMANDA DE CRIANÇAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO PROCEDIMENTO Nº001.2023.022167 INSTAURADO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2024 | 95.00 | 00010634534459 | JOANA DARC OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOANA DARC OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/05/2024 | 180.00 | 00070510749461 | JOSEFA BEATRIZ SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA BEATRIZ SOUZA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/05/2024 | 108.00 | 00070353483443 | LUCICLEIDE SILVA DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE SILVA DE MEDEIROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2024 | 108.00 | 00006166940408 | EDJANEIDE DA SILVA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDJANEIDE DA SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2024 | 59.63 | 00010098710486 | LIDIANE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIANA SALES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2024 | 85.00 | 00008147878435 | ARTENIZA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ARTENIZA MONTEIRO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ESTEPHANY LORRANE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2024 | 108.00 | 00099620707400 | MARIA APARECIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2024 | 108.00 | 00004734479402 | ROSA DE LIMA SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA DE LIMA SOUSA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/05/2024 | 40.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, NO TRANSPORTE DE AGENTES RESPONSÁVEIS PELO SELO UNICEF DO MUNICÍPIO PARA TREINAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/05/2024 | 180.00 | 00070510727492 | ELIANGELA TARGINO DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZANGELA TARGINO DE MEDEIROS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/05/2024 | 500.00 | 00005597573446 | MARIA CLAUDIA BONIFÁCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLAUDIA BONIFÁCIO DE LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CATALÃO/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/05/2024 | 108.00 | 00071278360433 | JOSÉ DANIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ DANIEL SANTOS DE LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/05/2024 | 135.73 | 00026395258400 | RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAIMUNDA AUGUSTA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/05/2024 | 111.82 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/05/2024 | 350.00 | 00001778969496 | MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ISABELY DE SOUSA SILVA AZEVEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA ALICE DE SOUSA SILVA AZEVEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/05/2024 | 700.00 | 00003681497494 | JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE NILTON DOS SANTOS ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/05/2024 | 180.00 | 00000123621402 | MARIA DA PENHA E SILVA LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA PENHA SOUZA E SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/05/2024 | 180.00 | 00003454654408 | GERALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GERALDO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/05/2024 | 220.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A MENOR ODAILA SIBELE SANTOS SALUSTINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/05/2024 | 220.00 | 00007354292435 | JOSIVANIA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIVANIA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MENOR OTÁVIO MIGUEL SANTOS SALUSTINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/05/2024 | 99.00 | 00009901603439 | EDILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDILSON ALVES DE MACEDO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, X, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/05/2024 | 72.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002462 | 06/05/2024 | 399.92 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004340 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002464 | 06/05/2024 | 291.99 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004342 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/05/2024 | 2004.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2023/2024(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/05/2024 | 2.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 22346-8 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002460 | 06/05/2024 | 155.10 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004338 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO EMPREENDEDOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002461 | 06/05/2024 | 327.34 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004339 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002463 | 06/05/2024 | 566.12 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004341 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/05/2024 | 280.00 | 00009456177475 | JEFFERSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO VEÍCULO DE PLACA SLB-7E37, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO - LICIT + AÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/05/2024 | 240.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94, QFC-9C12 E SLB-7E37, TENDO POR FINALIDADE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/05/2024 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO INSTIT. DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRET. DE ESTADO DA SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL DA PARAÍBA-SSDS/PB,REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/05/2024 | 880.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 DE PLACA SKU-9B89, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/05/2024 | 4322.02 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0800319-85.2023.4.05.8201 EXPEDIDO PELA 10ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/05/2024 | 432.20 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAL DO PROCESSO Nº0800319-85.2023.4.05.8201 EXPEDIDO PELA 10ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 06/05/2024 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 06/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 06/05/2024 | 465.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002876 ANEXA, RELATIVO AO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 06/05/2024 | 465.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002877 ANEXA, RELATIVO AO DIA 18 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002465 | 06/05/2024 | 919.90 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004343 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002466 | 06/05/2024 | 1550.35 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004344 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002467 | 06/05/2024 | 465.94 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004345 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002468 | 06/05/2024 | 528.52 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004346 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/05/2024 | 280.00 | 00006084342485 | MARCELO DAWSON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO DIRETOR UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO VEÍCULO DE PLACA SLB-7E37, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO - LICIT + AÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/05/2024 | 40.00 | 00000780165411 | NATHALIA MARIA DE MEDEIROS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA MÉDICA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/05/2024 | 160.00 | 00004702012401 | EDIMARIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO TECNICO DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46 E SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E CLÍNICA IMAGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/05/2024 | 200.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, SKZ-34F6 E SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTE E PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO PARA OS HOSPITAIS DE ISEA E TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/05/2024 | 200.00 | 00008817568490 | LAYANA RAQUEL ABDIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA SKZ-3F46, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/05/2024 | 240.00 | 00011815750448 | IARA MAYANNE DE CASTRO ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA SKZ-3F46 E SKZ-3E96, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DR. MAIA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA SKZ-3F46, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/05/2024 | 120.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NO VEICULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/05/2024 | 120.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS SKZ-3E96 E SKZ-3F46, CONDUZINDO VEÍCULO PARA REVISÃO E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/05/2024 | 160.00 | 00003664159489 | JACSON LAMONIER SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095 E QSA-7045, TRANSPORTANDO GESTANTES E PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ISEA E INSTITUTO MÉDICO LEGAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/05/2024 | 240.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 , SKZ-3F46 E SKZ-3E96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAL/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/05/2024 | 280.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3F46 E SKZ-3E96, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/05/2024 | 640.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, NATAL, NAS AMBULANCIA DE PLACAS SKZ-3F46; SKZ-3E96 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A94; SLB-7E37; RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/05/2024 | 640.00 | 00026222485472 | IRAM MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLE-2G89; RLT-5A94; RLT-5A74; QSK-8H56; QSK-9C86 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS SKZ-3E96; SKZ-3F46, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/05/2024 | 720.00 | 00004456568402 | MARCOLINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE;J.PESSOA;NATAL E QUEIMADAS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA SKZ-3F46;SKZ-3E96; E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56;RLT-5A74;QSK-9C86;QSC-6095; TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELAT. AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/05/2024 | 720.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SEC. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, JOÃO PESSOA E QUEIMADAS,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS SKZ-3E96;SKZ-3F46;QSG-0925 E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56;QSK-9C86, TRANSP. GESTANTES E PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/05/2024 | 1040.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS SLD-9F90; RLT-5A74; SLC-3H40; QSK-8H56; TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/05/2024 | 1160.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, CURRAIS NOVOS E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94; QSK-9C86; QSC-6095; QSK-8H56; SLE-2G89; SLD-9F90; RLT-5A74; SLB-7E37, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE E RADIOT., NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/05/2024 | 1320.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE C.NOVOS; J.PESSOA; C.GRANDE; SOUSA; NATAL E GUARABIRA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSK-9C86; RLT-5A74; QSK-8H56; RLT-5A94; SLB-7E37 E SLE-2G89, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS, TRATAMENTO/ATENDIMENTO/EXAME MÉDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/05/2024 | 1480.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS SLE-2G89 E RLT-5A94, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/05/2024 | 1760.00 | 00005200977428 | MADSON LUCIEILDO CRUZ DA COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA; NATAL; CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLT-5A74; QSC-6095; RLT-5A94; QSK-8H56; SLE-2G89;QSK-9C86 E SLB-7E37, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAMES MÉDICO; DE HEMODIALISE E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/05/2024 | 200.00 | 00036815853420 | PETRONIO EVERSON DE M.CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE(PAES) DA 2ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 04 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/05/2024 | 500.00 | 00002545308420 | SEVERINO SILVERIO DE AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TENDO POR FINALIDADE PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE(PAES) DA 2ª MACRORREGIÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 04 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 06/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002459 | 06/05/2024 | 1274.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004791 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/05/2024 | 280.00 | 00002243092425 | MARCIEL SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO AGENTE ADMINSTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, NO VEÍCULO DE PLACA SLB-7E37, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO - LICIT + AÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 À 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/05/2024 | 750.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E DE ADVOCACIA E TRIBUNAL DE CONTAS QUANDO DA APRECIAÇÃO DAS CONTAS RELATIVO AOS ANOS DE 2021 E 2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/05/2024 | 40.00 | 00081405480491 | MARIA DO SOCORRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 PARA PARTICIPAÇÃO DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, REALTIVO AO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFL-4B41, TENDO POR FINALIDADE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/05/2024 | 160.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AREIA, NO ÔNIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SKU-9B89 E NA VAN M.BENZ 516SPRINTER A4 DE PLACA SLC-3H40, RESPECTIVAMENTE TRANSPORTANDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E ALUNOS PARA AULA DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/05/2024 | 160.00 | 00009149448439 | SEBASTIÃO FRANCISC COSTA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS ÔNIBUS DE PLACAS QFL-4A31 E OFB-6348, TRANSPORTANDO VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/05/2024 | 240.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AULA DE CAMPO E VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/05/2024 | 400.00 | 00002554897492 | CARLOS MAGNUS LOURENCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA, NATAL E CAMPINA GRANDE, NAS VANS DE PLACAS SLC-3H40, RLU-9D26 E RLU-9D56 E ÔNIBUS DE PLACA RLZ-3D24, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULA DE CAMPO E CONDUZINDO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002530 | 07/05/2024 | 142.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000706 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002531 | 07/05/2024 | 284.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000707 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002532 | 07/05/2024 | 462.15 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000708 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002533 | 07/05/2024 | 586.58 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000709 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002534 | 07/05/2024 | 1457.55 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000710 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/05/2024 | 1600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002527 | 07/05/2024 | 343.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004349 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002528 | 07/05/2024 | 603.58 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004352 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002529 | 07/05/2024 | 355.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000705 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002543 | 07/05/2024 | 133.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000719 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 07/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002540 | 07/05/2024 | 425.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO MESCLADO; MINI COXINHA; MINI CANUDINHO; MINI PASTEL E PÃO PIZZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000716 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PLENÁRIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002542 | 07/05/2024 | 552.76 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI COXINHA; MINI PASTEL; MINI CANUDINHO; PÃO PIZZA E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000718 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO EM ALUSÃO AO DIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/05/2024 | 12630.01 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº0803596-12.2023.4.05.8201 EXPEDIDO PELA 10ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/05/2024 | 1263.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAL DO PROCESSO Nº0803596-12.2023.4.05.8201 EXPEDIDO PELA 10ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/05/2024 | 1946.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0800546-64.2022.8.15.0161 - ID 081230000011661770, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/05/2024 | 1886.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO AO PROCESSO: 0800546-64.2022.8.15.0161 - ID 081230000011662083, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002535 | 07/05/2024 | 179.60 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000711 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ENCONTRO COM GRUPO DE GESTANTES, USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002536 | 07/05/2024 | 425.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃO PIZZA, BOLO MESCLADO, MINI COXINHA, MINI CANUDINHO E MINI PASTEL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000712 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A ABERTURA DO CURSO DE CONFEITEIRO MINISTRADO PELO SENAI, PARA BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002537 | 07/05/2024 | 173.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO E PÃOZINHO ESPECIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000713 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PASSEIO COM GRUPO VIVER BEM DE IDOSOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002538 | 07/05/2024 | 133.20 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000714 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO DIA 02 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PERCURSO FORMATIVO DO SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002539 | 07/05/2024 | 72.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO ESPECIAL E BOLO MESCLADO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000715 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO DIA 03 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PERCURSO FORMATIVO DO SUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002541 | 07/05/2024 | 23.70 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000717 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS AO ENCONTRO DO GRUPO PRIMEIRA INFANCIA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002551 | 07/05/2024 | 24564.00 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) KITS DE CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$61,41, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004350 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00006/2024, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002552 | 07/05/2024 | 1078.73 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004351 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002553 | 07/05/2024 | 2921.79 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004353 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002555 | 08/05/2024 | 711.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000721 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024 E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002562 | 08/05/2024 | 115.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004802, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AO DIA DAS MÃES COM OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002564 | 08/05/2024 | 420.80 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO E CARNE BOVINA VERDE DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000211 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002566 | 08/05/2024 | 353.82 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004804, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AO 2º FÓRUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2024 | 408.69 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2024 | 333.23 | 00046079572400 | MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2024 | 122.67 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/05/2024 | 276.27 | 00004224049422 | JUCILENE FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILENE FELIX, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2024 | 136.14 | 00004722069409 | FRANCINETE GOMES DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINETE GOMES DE FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR RAFAELA DE FARIAS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/05/2024 | 199.99 | 00048562076104 | MIRIAM FERREIRA DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM FERREIRA DA COSTA MOREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/05/2024 | 108.00 | 00004731837499 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/05/2024 | 399.96 | 00009801281456 | PATRICIA DANIELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DANIELLE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/05/2024 | 168.90 | 00014582034411 | JOSIENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIENE FERREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR ELLEN LUÍZA FERREIRA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/05/2024 | 403.87 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/05/2024 | 353.39 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/05/2024 | 162.09 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LUCAS CAUÃ DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/05/2024 | 86.34 | 00028796780487 | NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATIVO CANDIDO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/05/2024 | 343.15 | 00004736110406 | SILMARIA SOARESDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILMARIA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/05/2024 | 199.99 | 00077782585449 | SUELI SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SUELI SILVA DE BARROS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00006260745419 | MARIA SUELY SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY SILVA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/05/2024 | 64.49 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/05/2024 | 207.36 | 00032467125491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002563 | 08/05/2024 | 2549.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004803 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002561 | 08/05/2024 | 319.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004801 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002565 | 08/05/2024 | 594.42 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000212 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0002554 | 08/05/2024 | 259656.88 | 23304039000106 | JOSE CREZIO LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000149, CONSTANTES DA LICITACAO DE Nº00013/2023(TOMADA DE PREÇOS) E CONTRATO Nº00145/2023. | 00132024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002556 | 08/05/2024 | 195.52 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000722 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002557 | 08/05/2024 | 485.85 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000723 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002558 | 08/05/2024 | 47.40 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000724 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002559 | 08/05/2024 | 94.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000725 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002560 | 08/05/2024 | 154.05 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000726 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00020/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | CONST/AMPLIAR/REFOR UNID ENSINO FUNDAMENTAL/ESTRUTURAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0002567 | 08/05/2024 | 257384.32 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00011/2023(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00126/2023 E 3º TERMO ADITIVO Nº00016/2024. | 00052023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2024 | 40.00 | 00001779147422 | ONOFRE GILBERTO GOMES DE GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A94, PARA PARTICIPAÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEROA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 09/05/2024 | 250.00 | 00004639444451 | ALMIRO ROGÉRIO TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PEÇAS DE GESSO PARA OBSTRUÇÃO DE UMA PORTA E REALOCAÇÃO DA ENTRADA EM OUTRA PARTE DA ESTRUTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2024 | 40.00 | 00004881525425 | BRUNO ARAGÃO MINA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIA DO COORD. DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74, COM A FINALIDADE DE PART. DA CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA 2ª MACROREGIÃO, REALIZADA PELO CONS. ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA(CES/PB), ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA(ESP/PB) E SECRET. DE ESTADO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIM. DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 09/05/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 09/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 09/05/2024 | 84.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2024 | 179.92 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2024 | 108.00 | 00071149259485 | FABIOLA CORINA DAS NEVES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA CORINA DAS NEVES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/05/2024 | 380.00 | 00006725330495 | ADRIANO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIANO BENEDITO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2024 | 370.00 | 00007554825496 | ANA PAULA DE ARAÚJO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA DE ARAÚJO BATISTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2024 | 108.00 | 00010098744461 | MARIA EDIVANILDA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDIVANILDA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2024 | 113.00 | 00008585728426 | JOELMA DAS VITORIAS DANTAS DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOELMA DAS VITORIAS DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2024 | 400.00 | 00010624127451 | IDAILMA RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IDAILMA RIBEIRO DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2024 | 81.20 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAYVIRSON DAVI DA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2024 | 199.99 | 00083822615404 | CATARINA MOURA TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CATARINA MOURA TEIXEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/05/2024 | 18.30 | 00002377479448 | SELMA MARIA DA COSTA DANTAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA COSTA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/05/2024 | 131.04 | 00000991348109 | NATANAEL ARAUJO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.NATANAEL DE ARAUJO CAVALCANTE, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/05/2024 | 191.00 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2024 | 104.96 | 00005959259443 | EDVANIO POLUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDVANIO POLUCENA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2024 | 124.29 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/05/2024 | 180.00 | 00001778597416 | ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISABELE CRISTINA MACEDO CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/05/2024 | 108.00 | 00007971804431 | EDNALVA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDNALVA ALVES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/05/2024 | 165.87 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/05/2024 | 70.29 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2024 | 41.44 | 00013397743486 | GILBERTO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILBERTO SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2024 | 90.00 | 00012470096456 | VIVIANE DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VIVIANE DOS SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ESTHENYO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2024 | 95.00 | 00071352221489 | LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCAS APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA CLARA SOUTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2024 | 144.00 | 00004511528403 | FRANCISCA CUNHA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA CUNHA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 10/05/2024 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 10/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 10/05/2024 | 2031.48 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 58045-7 TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2024 | 10808.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2024 | 49904.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2024 | 0.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2024 | 38163.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000011692411, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2024 | 945.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-PB RELATIVO AO ANO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 13/05/2024 | 16.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 900232812, DESTINADA A INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 13/05/2024 | 353.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES DESTE RUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034306033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/05/2024 | 66.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900232808, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 13/05/2024 | 431.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS 08847464455 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), CONSTANTES EM NOVA FISCAL ELETRONICA Nº900232799, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 13/05/2024 | 285.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº032700022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 13/05/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 13/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 13/05/2024 | 372.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 13/05/2024 | 192.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/05/2024 | 144.00 | 00097833550400 | MARIA LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LINDALVA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/05/2024 | 67.17 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/05/2024 | 180.00 | 00049948385420 | MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO MOURA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/05/2024 | 180.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/05/2024 | 40.00 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/05/2024 | 180.00 | 00084060425400 | MARIA LUCIENE DA COSTA TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIENE DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/05/2024 | 180.00 | 00006399961408 | ROSA SOARES DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSA SOARES DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/05/2024 | 180.00 | 00011344918409 | SANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANDRA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/05/2024 | 180.00 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/05/2024 | 180.00 | 00009471784492 | JOSEFA ELAINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ELAINE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 14/05/2024 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS RECICLADAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034202 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMNENTOS DO PAA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/05/2024 | 169.73 | 00004679046422 | MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINILZA DOS SANTOS LIMA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.LUIZ LEONCIO DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/05/2024 | 99.90 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/05/2024 | 300.00 | 00002873089440 | LUCIVANIA FIGUEIREDO SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIVANIA FIGUEIREDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARISETE PEREIRA DE FIGUEIREDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/05/2024 | 180.00 | 00005041581479 | JOSINEIDE PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE PEREIRA RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/05/2024 | 180.00 | 00069072183487 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/05/2024 | 180.00 | 00004993257457 | MARLUCE FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE FELIX DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/05/2024 | 33.53 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ADILBERTO MATIAS MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/05/2024 | 380.00 | 00008470773496 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO/LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/05/2024 | 180.00 | 00091416400478 | MARIA GORETHE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETHE DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/05/2024 | 180.00 | 00011931783470 | LIVIA PALOMA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.LIVIA PALOMA SANTOS LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/05/2024 | 180.00 | 00070927549417 | LAIZA PONTES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.LAIZA PONTES SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/05/2024 | 500.00 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LENI DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002649 | 14/05/2024 | 1150.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00019/2024 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº108810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002655 | 14/05/2024 | 170.00 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006918 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS A FEIRA DE SERVIÇOS DA DA SAÚDE QUE OCORRERÁ QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/05/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 14/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 14/05/2024 | 1450.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000030, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, ROÇADEIRA E MÁQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 14/05/2024 | 919.40 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS COM REMENDO SIMPLES E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS, NOS TRATORES VALTRA E NEW HOLLAND E CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 14/05/2024 | 147.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000016, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 14/05/2024 | 200.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000031 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IVECO/TECTOR 240E28 DE PLACA SKW-5D29, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 14/05/2024 | 602.48 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÕES DE CAMARAS DE AR COM REMENDO SIMPLES E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS COM REMENDOS SIMPLES, NAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E COMPACTADOR DE LIXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 14/05/2024 | 3000.00 | 26991120000191 | 26.991.120 SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO DE 02(DUAS) APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS CIRCENSES DO CIRCO DO PALHAÇO PERLOTINHA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 14/05/2024 | 388.80 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS; SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS COM REMENDOS SIMPLES E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS COM REMENDOS SIMPLES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000016 ANEXA, NAS VANS DE PLACAS RLU-9D26 E RLU-9D56, NOS ÔNIBUS DE PLACAS RLZ-3D24, SKU-9B89 E OFB-6348, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002654 | 14/05/2024 | 1957.50 | 19210207000119 | PAPELARIA SANTA DULCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº006917 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00154/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 15/05/2024 | 120.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 15(QUINZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS PAPA PAULO VI, DELANE SANTOS E CRECHE GERUSA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 15/05/2024 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA RUA JOSE BATISTA DANTAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034548419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2024 | 0.79 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEBITO EFETUADO PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO(FNDE), RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO DA CONTA CORRENTE 23840-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 15/05/2024 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000000158 ANEXA, DESTINADO A CAÇAMBA IVECO/TECTOR 24-280 DE PLACA SLE-7E57, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 15/05/2024 | 128.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 16(DEZESSEIS) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 15/05/2024 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 15/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 15/05/2024 | 112.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 14(CATORZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 15/05/2024 | 115.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000492 ANEXA, DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO PARA AS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEG ESTAD DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL PARAÍBA(COEGEMAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) RELATIVO AO ANO DE 2024, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/05/2024 | 180.00 | 00070305321471 | MARIA ROBELANE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROBELANE FREITAS DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/05/2024 | 180.00 | 00013401893483 | WILMA FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WILMA FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/05/2024 | 180.00 | 00004504510464 | FRANCICLEIDE PATRICIA S.OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCICLEIDE PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR VITANAILSON OLIVEIRA AVELINO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/05/2024 | 180.00 | 00005183382409 | SILVANEIDE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANEIDE DE PONTES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR GEOVANNA EDUARDA DE PONTES DE MENDONÇA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/05/2024 | 180.00 | 00070253952425 | GUSTAVO RYAN FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GUSTAVO RYAN FÉLIX DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/05/2024 | 550.00 | 00002716092494 | EMÍLIA MARIA SANTOS FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EMÍLIA MARIA SANTOS FILHA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/05/2024 | 900.00 | 00070353229490 | ERILÂNDIA LIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERILÂNDIA LIMA DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO/LABORATORIAL PARA A MENOR IARA KAMILY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/05/2024 | 1900.00 | 00002932263420 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITÓRIA RIBEIRO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SRA.ANA PAULA DOS SANTOS LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/05/2024 | 200.00 | 00070927846462 | LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAIANE EMANUELLE DA SILVA SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 16/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002691 | 16/05/2024 | 589.02 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000213 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002692 | 16/05/2024 | 279.46 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000214 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002693 | 16/05/2024 | 743.02 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E CARNE MOÍDA BOVINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000216 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002694 | 16/05/2024 | 1022.48 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000217 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002695 | 16/05/2024 | 2556.20 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000218 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002696 | 16/05/2024 | 511.24 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CARNE MOÍDA BOVINA E PEITO DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000219 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 17/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/05/2024 | 403.02 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2024 | 83.06 | 00001146081138 | ODAIR JOSE SALUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ODAIR JOSE SALUSTIANO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2024 | 229.97 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2024 | 258.67 | 00013442257484 | ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA RAFAELA DA SILVA TOMAZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2024 | 578.80 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/05/2024 | 190.86 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/05/2024 | 386.50 | 00099164264491 | VERONICE FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICE FRAGOSO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2024 | 267.81 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2024 | 143.28 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/05/2024 | 106.75 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2024 | 20.75 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/05/2024 | 74.36 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/05/2024 | 213.82 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/05/2024 | 83.85 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2024 | 25.19 | 00001287542492 | ABEL DA SILVA SIMÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ABEL DA SILVA SIMÕES, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2024 | 118.35 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODIGUES AVELINO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2024 | 133.99 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/05/2024 | 470.03 | 00035122048487 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/05/2024 | 48.55 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 20/05/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 20/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2024 | 1786.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002726 | 20/05/2024 | 1163.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MODULO LGPD, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00013/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº1005185, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002721 | 20/05/2024 | 465.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002933 ANEXA, RELATIVO AO DIA 09 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00031/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002722 | 20/05/2024 | 465.00 | 17599154000144 | JOSE DA S FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002934 ANEXA, RELATIVO AO DIA 16 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00031/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 20/05/2024 | 899.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº210893 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 20/05/2024 | 391.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001548 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLE-2G89, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 20/05/2024 | 435.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034691262 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 20/05/2024 | 1225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034692061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 20/05/2024 | 109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034560485 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002725 | 20/05/2024 | 209.55 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004367 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 20/05/2024 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº034521368 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 20/05/2024 | 44.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO SITUADA NA RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº034540378 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 21/05/2024 | 4725.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003001310 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 21/05/2024 | 6789.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES MUNICIPAIS, GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003040542 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 21/05/2024 | 7181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003040534 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 21/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/05/2024 | 90.00 | 00071166380408 | ANTONIO LUAN DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO LUAN DANTAS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO/LABORATORIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 22/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/05/2024 | 350.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 22/05/2024 | 548.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº117895 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 22/05/2024 | 652.00 | 35715234000957 | Fiore Veículo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000002838 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA SKZ-3F46, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 22/05/2024 | 1631.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE REALIZADOS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001414 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/05/2024 | 595.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024, BOMBEIRO 2024 E TAXAS DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002746 | 22/05/2024 | 352.86 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004372 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002747 | 22/05/2024 | 543.63 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004373 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 22/05/2024 | 1600.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 04 FAIXAS EM LONA MEDINDO 0,80M X 4,00M E 02 BANNNER EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 1,80M X 2,00M, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000114, DESTINADOS AO 2º FÓRUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002743 | 22/05/2024 | 12075.63 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº008051 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00008/2024(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00025/2024, DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTIVOS DAS COMEMORAÇÕES DOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 22/05/2024 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA MARIA ELIAS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003179789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 23/05/2024 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS PLASTICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº034322 ANEXA, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002753 | 23/05/2024 | 15200.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DE METAL 3D ESP TAMANHO 9CM E 8CM COM FITA PERSONALIZADA 30X800MM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000545 ANEXA, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00010/2024(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00027/2024, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002757 | 23/05/2024 | 3334.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004887, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002756 | 23/05/2024 | 778.41 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004885 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA DE SERVIÇOS DA SAÚDE, QUE OCORRERÁ NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002758 | 23/05/2024 | 3673.56 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO 67600760444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILARES REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIB. NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(PREGÃO ELETRÔNICO),CONTR. Nº00022/2024 E CONF. N F SERV. ELET. Nº000013 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 23/05/2024 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 23/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002754 | 23/05/2024 | 1770.07 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004880, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002755 | 23/05/2024 | 2549.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004881, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00153/2023, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002763 | 24/05/2024 | 1023.58 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004377, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADO A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2024 | 15943.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2024 | 8012.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2024 | 2380.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2024 | 7530.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2024 | 5386.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2024 | 1512.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROCAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2024 | 3500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/05/2024 | 2144.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/05/2024 | 12176.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/05/2024 | 6222.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 24/05/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 24/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002764 | 24/05/2024 | 667.50 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004378 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002765 | 24/05/2024 | 542.62 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004379 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/05/2024 | 7977.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/05/2024 | 4012.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/05/2024 | 8900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2024 | 19241.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 24/05/2024 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORM E INCENTIVO PARA NORDESTE KARENTE-ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº900240003 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 202 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 24/05/2024 | 500.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVÇOS ELETRONICA Nº202400000000052, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 01, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 24/05/2024 | 185.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000255 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA IVECO/TECTOR 170E28 DE PLACA SKW-5G99, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 24/05/2024 | 84.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000261 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 5.80 02, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/05/2024 | 8651.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/05/2024 | 9536.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (CONTRATADO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002761 | 24/05/2024 | 4000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA 99625431420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2024(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00021/2024, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 24/05/2024 | 85.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000256, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 24/05/2024 | 169.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000258, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 24/05/2024 | 179.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000259, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 24/05/2024 | 85.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000260, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 5 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2024 | 78541.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2024 | 27022.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2024 | 106967.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2024 | 69167.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2024 | 14872.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2024 | 1920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL EFETIVA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVIÇO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2024 | 24843.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2024 | 1950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA ESTATUTARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2024 | 16108.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2024 | 2920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL (CONTRATADA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2024 | 87960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2024 | 30781.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2024 | 70600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2024 | 3588.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2024 | 11296.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2024 | 10268.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DAS EQUIPES A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2024 | 9467.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2024 | 5939.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO RELATIVO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2024 | 17842.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO REFERENTE AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002762 | 24/05/2024 | 3054.68 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004376 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 24/05/2024 | 243.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000257 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9D26, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/05/2024 | 40403.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/05/2024 | 6212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/05/2024 | 303207.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE PROFESSORES EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/05/2024 | 36359.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/05/2024 | 74447.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/05/2024 | 5623.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/05/2024 | 4636.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2024 | 12544.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2024 | 72945.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2024 | 4236.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONTRATADAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADO AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2024 | 4236.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 70%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2024 | 20968.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2024 | 9271.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORAS CONTRATADAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/05/2024 | 1835.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/05/2024 | 10084.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/05/2024 | 1412.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/05/2024 | 24000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/05/2024 | 14200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/05/2024 | 94516.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/05/2024 | 17304.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/05/2024 | 8062.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 24/05/2024 | 370.00 | 00007878255490 | EDIELISSON RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 02(DUAS) ESCADAS DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/05/2024 | 17901.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/05/2024 | 4341.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EFETIVO COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/05/2024 | 8294.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/05/2024 | 9700.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/05/2024 | 3212.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES, CRIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE P. P. P/MULHERES, CRIANÇAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2024 | 4200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL COMISSIONADA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 27/05/2024 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018/2018, DE PLACA QSK-7G00/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002868 | 27/05/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153709 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. TRANSP., OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 27/05/2024 | 850.00 | 00071239011423 | ERICK DAVID CANDIDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA/CG CARGO KS COM REBOQUE, COMBUSTIVEL GASOLINA, ANO 2015/2015, DE PLACA QLD-7E49/PB, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 27/05/2024 | 500.00 | 00010738357405 | EDSON FERREIRA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITO E CONVIDADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002862 | 27/05/2024 | 5500.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB), TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00009/2023(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00169/2023 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002870 | 27/05/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E GINÁSIO MARCOS ANTONIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153711 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 27/05/2024 | 243.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000262 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN IVECO/DAILY 50-170MINIBU DE PLACA RLU-9A96, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002872 | 27/05/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153713 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/05/2024 | 504.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DOIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº002705 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002845 | 27/05/2024 | 5000.00 | 53188118000151 | C2 TREINAMENTOS EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº00000001, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00009/2024(DISPENSA) E CONTRATO Nº00026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 27/05/2024 | 104.00 | 48085981000143 | NETO E GEORGIO AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000263, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF 4 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 27/05/2024 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 27/05/2024 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 27/05/2024 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020/2021,DE PLACA RGF-2H20/RN, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002865 | 27/05/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153706 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002873 | 27/05/2024 | 875.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153714 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/05/2024 | 300.00 | 00004205578490 | IRANILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 27/05/2024 | 450.00 | 00012370911441 | JOSE JANIELSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110I, MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017/2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002869 | 27/05/2024 | 250.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153710 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/05/2024 | 1.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 22346-8 CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 27/05/2024 | 450.00 | 00005852561444 | CLEDIJANE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110I,ANO 2023/2023 DE PLACA QSF-0H82, DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002864 | 27/05/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153705 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002863 | 27/05/2024 | 5500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(INEXIGBILIDADE), CONTRATO Nº00003/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002875 | 27/05/2024 | 375.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023, CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153716 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 27/05/2024 | 860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 27/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002850 | 27/05/2024 | 4000.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SUPORTE ESPECIALIZADO PARA APERFEIÇOAR A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DO CADÚNICO E DO AUXILIO BRASIL, PARA OBTER MELHOR COLETA E QUALIFICAÇÃO DA BASE DE DADOS E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00003/2024(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00018/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002858 | 27/05/2024 | 3300.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS,CANTOR, ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA,02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE,REL. AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2024(DISPENSA P/VALOR),CONT. Nº00015/2024 E CONF. N F DE SERV ELETRON Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002859 | 27/05/2024 | 1500.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS 05604929441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00010/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 27/05/2024 | 1500.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS 04716455408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE, PEDICURE E BISCUIT, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002861 | 27/05/2024 | 1500.00 | 27167258000133 | ROSEANE BABOSA LEITE00074189492 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITICAO DE Nº000004/2024(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00012/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000010 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002866 | 27/05/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153707 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002867 | 27/05/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153708 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002871 | 27/05/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153712 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002874 | 27/05/2024 | 125.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 30MB, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00044/2023 (PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00168/2023 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº153715 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/05/2024 | 199.99 | 00008221397407 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 27/05/2024 | 99.90 | 00099680955400 | MASSILON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MASSILON DA SILVA ARAUJO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/05/2024 | 148.33 | 00006177881467 | MARIA BETANIA DA CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA BETANIA DA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR MARIA EULALIA DA CRUZ MENDES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/05/2024 | 287.50 | 00011360129405 | JULIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/05/2024 | 94.41 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/05/2024 | 79.65 | 00006630675452 | RICREZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RICREZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/05/2024 | 50.59 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/05/2024 | 58.05 | 00021945489472 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/05/2024 | 15.85 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/05/2024 | 151.40 | 00002614457400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECETUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/05/2024 | 215.34 | 00003290597423 | ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/05/2024 | 77.21 | 00072705850406 | MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENT0S EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002899 | 28/05/2024 | 278.94 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004396 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES COM USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002901 | 28/05/2024 | 15.45 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004399 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AO ENCONTRO DO GRUPO PRIMEIRA INFANCIA COM BENEFICIÍARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002906 | 28/05/2024 | 80.90 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004404 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES COM USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002907 | 28/05/2024 | 40.45 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004405 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES COM USUÁRIAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002911 | 28/05/2024 | 90.60 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004410 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2024(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO FORRÓ DOS IDOSOS COM USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/SCFV/ACESSUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 28/05/2024 | 1083.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000495 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE SAIAS PARA AS IDOSAS DO GRUPO VIVER BEM BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMETO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/05/2024 | 300.00 | 00014259216473 | MICAEL GLEDSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MICAEL GLEDSON DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIO VERDE/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/05/2024 | 180.00 | 00007165204431 | MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/05/2024 | 156.04 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELÇA DE AZEVEDO SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/05/2024 | 64.27 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA VITORIA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM LUANA DANTAS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/05/2024 | 550.00 | 00012145894489 | DANIEL MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DANIEL MENDES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO ALEGRE/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/05/2024 | 73.77 | 00012704559406 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.FABRICIA FERNANDES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/05/2024 | 95.84 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/05/2024 | 96.52 | 00006730476605 | JAILTON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILTON HENRIQUE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/05/2024 | 203.68 | 00003345758423 | MARIA EDNALVA MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDNALVA MENESES DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/05/2024 | 76.19 | 00008890795441 | FERNANDA LEANDRO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FERNANDA LEANDRO DA SILVA CRUZ, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR DAVI YURI CRUZ DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2024 | 168.56 | 00004731862418 | MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS AZEVEDO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2024 | 109.35 | 00098002554434 | FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2024 | 629.06 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR ISABELLY KENDILLY SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2024 | 72.33 | 00072192224400 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2024 | 97.36 | 00006116767451 | GERLANE FREIRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE FREIRE DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/05/2024 | 270.74 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/05/2024 | 438.49 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/05/2024 | 550.00 | 00012351473477 | DANIEL JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DANIEL JUNIOR CAVALCANTE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI MUNICPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 28/05/2024 | 1020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 28/05/2024 | 5.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 28/05/2024 | 108.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 28/05/2024 | 66.42 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 28/05/2024 | 334.73 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 28/05/2024 | 22.14 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 28/05/2024 | 11.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/05/2024 | 224.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002904 | 28/05/2024 | 193.42 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004402 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002908 | 28/05/2024 | 116.90 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004406 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PLENÁRIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002910 | 28/05/2024 | 79.20 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004409 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00004/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002918 | 28/05/2024 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00001/2024(INEXIGIBILIDAE), CONTRATO Nº00002/2024 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1003522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 28/05/2024 | 983.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº211334 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 28/05/2024 | 467.00 | 08811523000120 | Dão Silveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202400000001627 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA SLB-7E37, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002900 | 28/05/2024 | 232.45 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004398 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES COM USUÁRIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002902 | 28/05/2024 | 517.30 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004400 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002903 | 28/05/2024 | 461.33 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004401 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002905 | 28/05/2024 | 341.10 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004403 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002909 | 28/05/2024 | 2310.38 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004408 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002913 | 28/05/2024 | 38.10 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004412 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002914 | 28/05/2024 | 497.37 | 45194498000109 | F DE A C DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRANGO COMPLETO, CARNE BOVINA VERDE SEM OSSOS DE PRIMEIRA E CARNE BOVINA DE SOL SEM OSSOS DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº000220 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00002/2024(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00007/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 28/05/2024 | 72.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9691-1 FMS/FUS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002892 | 28/05/2024 | 998.18 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004380 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002893 | 28/05/2024 | 557.10 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004381 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002894 | 28/05/2024 | 2165.02 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004382 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002895 | 28/05/2024 | 5420.37 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004383 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002896 | 28/05/2024 | 1615.37 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004384 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00004/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00009/2024, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002912 | 28/05/2024 | 115.70 | 04096347000130 | José Ferreira de Assunção ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº004411 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00005/2024(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00017/2024, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ ARAILTON DOS SANTOS COSTA(O LALITÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0002916 | 28/05/2024 | 2039.84 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº004903, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00042/2023(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00153/2023, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO DE QUALIDADE E INCLUSIVA | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/05/2024 | 700.04 | 00993944000107 | JARAUTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO PRODUTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº011680 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO CULTURAL E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002890 | 28/05/2024 | 180000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TATY GIRL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºIN00005/2024(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2945
Última atualização: 11/06/2024