de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000465 | 02/01/2024 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2024 | 103.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2024 | 39800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2024 | 53900.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2024 | 31280.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2024 | 600.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO JOSE EDVALDO PERREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2024 | 300.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA A SRA. PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2024 | 240.00 | 00009516296467 | RUTY MORGANA DA COSTA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA A SRA. RUTY MORGANA DA COSTA SOARES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANUAL 2024 PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2024 | 21000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2024 | 20468.07 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 1848.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS VWPOLO TRACK MA QFM3B01 VWPOLO TRACK MA QFM3B21 E VWPOLO TRACK MA QFM3B61 QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000085 | 10/01/2024 | 6859.14 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA QFGOE23 QFL4F01 SKW2H79 SKW2I09 E QFU4J52 REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 71084.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000088 | 10/01/2024 | 2460.60 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 1338510.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE PRECATORIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00006579134488 | FLAVIO DA SILVA REVOREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW ARTISTICO MESSINHO SANFONEIRO PARA A CONFRATERNIZACAO DO FINAL DO ANO 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 20641.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUMO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 288.00 | 00006255454436 | CLAUHDINEIA PINHEIRO DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM RAZAO DE RESSARCIMENTO DE IPTU QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 81.00 | 00000181060485 | EDMILSON MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM RAZAO DE RESSARCIMENTO DE ISS PAGO EM MOTIVO DE CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 1500.00 | 50385544000197 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA GESTAO MUNICIPAL DE ARARUNA PB NO PROGRAMA CIDADANIA.COM VEICULADO NA RADIO CORREIO DA SERRA FM APRESENTADO PELO COMUNICADOR ARY SILVA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2024 | 4000.00 | 00009516285422 | FABIO JOSE TARGINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 697.70 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2024 | 53900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2024 | 40.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRAPB ATE NPC NUCLEO DA POLICIA CIENTIFICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2024 | 40.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR MARCOS BERNADINO DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRAPB ATE NPC NUCLEO DA POLICIA CIENTIFICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2024 | 400.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2024 | 416.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00020395817404 | MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DALVA DA SILVA OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE GENIERE BATISTA DE PONTES POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000086 | 10/01/2024 | 656.77 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 E QSL6060 VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 1250.00 | 00004198003440 | TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE JOAO JOAQUIM JANUARIO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 1600.00 | 00010676711456 | MARIA EDIVANIA TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDIVANIA TRAJANO DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE JOSEFA LUIZA DA CONCEICAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00058631054453 | FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE MARIA DAS NEVES FERREIRA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00089373197487 | ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO FRANCISCO DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE MARIA DE LOURDES DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2024 | 210.00 | 00001166831710 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2024 | 210.00 | 00008818743457 | ANGELICA DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANGELICA DE LIMA VIANA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2024 | 510.00 | 00011291860401 | MAIARA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAIARA OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2024 | 850.00 | 00070253490464 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2024 | 325.00 | 00026244365453 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE BATISTA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2024 | 670.00 | 00005256878409 | JAILMA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JAILMA DA COSTA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2024 | 300.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2024 | 810.00 | 00003734940419 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 400.00 | 00014009033436 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2024 | 450.00 | 00005007166413 | MARIA RIZALVA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RIZALVA DE OLIVEIRA SILVA PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 1400.00 | 00004450565410 | CINEIDE AVELINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA. CINEIDE AVELINO SOARES PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA IDAIALSC POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2024 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATAL RN JOAO PESSOA PB E GUARABIRA PB NOS DIAS 26 27 28 e 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2024 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2024 | 70.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 26 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 20.00 | 00069620156404 | JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 90.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB E SANTO ANTONIORN NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 40.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 50.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 80.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 110.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NATALRN E STO. ANTONIORN NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 27 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL RN NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 43 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2024 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 02 03 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2024 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 02 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 60.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2024 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E GUARABIRAPB NOS DIAS 02 03 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 02 03 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 03 E 05 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000090 | 10/01/2024 | 1762.56 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA E AOS VEICULOS DE PLACA QSD7987 QFO7J42 QSE6959 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000089 | 10/01/2024 | 10386.09 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 E OGG9447 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 6970.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 3000.00 | 00007826102421 | MARCIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 1° LUGAR CAMPEAO FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 2000.00 | 00005441545410 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 2° LUGAR CAMPEAO FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00010320140407 | LAELSON EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 3° LUGAR CAMPEAO FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2024 | 500.00 | 00075313782487 | ADILSON DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 4° LUGAR CAMPEAO FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AOS JOGADORES DESTAQUES FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 4400.00 | 00012850254401 | JOSIHELIO QUEIROZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBRITAGEM LOCAL FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 3100.00 | 00009276443479 | JOSE DANIEL DE OLIVEIRA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBRITAGEM REGIONAL FUTEBOL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 2500.00 | 00010945653425 | JOSE DIOGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 1° LUGAR CAMPEAO FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00010945653425 | JOSE DIOGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 2° LUGAR VICE CAMPEAO FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00008426631428 | MATHEUS JUNO DE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 2° LUGAR VICE CAMPEAO FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 600.00 | 00013119721450 | ARTHUR HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 3° LUGAR TERCEIRO LUGAR FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2024 | 400.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO AO 4° LUGAR QUARTO LUGAR FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS JOGADORES DESTAQUES FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 3300.00 | 00015210840417 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM LOCAL FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 2700.00 | 00007429261418 | TIAGO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM REGIONAL FUTSAL DA SEGUNDA COPA ARARUNA DE FUTEBOL E FUTSAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2024 | 756.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.E CONF.E ELET.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000052 | 10/01/2024 | 45080.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO SOM 3 GERADOR ILUMINACAO PAINEL DE LED CAMARIM E GRID DE ILUMINACAO PARA EVENTOS DIVERSOS E VIRADA DA FESTA DA VIRADA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2024 | 1800.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 15 QUINZE SEGURANCAS PARA O EVENTO DA FESTA DE FINAL DE ANO DE 2023 NO DIA 31 DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2024 | 4080.00 | 00009125074709 | EDER SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA 02 DOIS SEGURANCAS DURANTE 17 DIAS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA JOAO PESSOA NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2024 | 2080.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE AVARIAS NO VEICULO SPIN DE PLACA RLQ5G97 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2024 | 1550.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM RECUPERACAO DE PARACHOQUE DE ONIBUS COM FIBRA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000117 | 12/01/2024 | 2639.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4698 OGG5599 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000123 | 12/01/2024 | 4364.54 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4698 OGG5599 NQJ4658 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000116 | 12/01/2024 | 1532.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 5094.00 | 00013581602440 | JOSE WEVERSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 283 DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REFEICOES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000122 | 12/01/2024 | 470.22 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000114 | 12/01/2024 | 2252.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000120 | 12/01/2024 | 1569.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA DE PLACA RLQ5G97 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 245.00 | 00003385379458 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 500.00 | 00007209990496 | JOSE WANDERLEY DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE VANDERLEY DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000115 | 12/01/2024 | 12522.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000121 | 12/01/2024 | 4833.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000113 | 12/01/2024 | 15784.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 RETROSCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000119 | 12/01/2024 | 6633.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 E 02 TT4030 03 E 04 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000134 | 15/01/2024 | 189.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 27 VINTE E SETE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000130 | 15/01/2024 | 224.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 32 TRINTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000136 | 15/01/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 2250.00 | 00004852611467 | JOSE CARLOS DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADA DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA TOTALIZANDO 09 NOVE CARRADAS DESTINADAS A DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000129 | 15/01/2024 | 575.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000132 | 15/01/2024 | 357.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 51 CINQUENTA E UM BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 405.00 | 00004272415450 | LINDALVA DE PONTES ALVES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LINDALVA DE PONTES ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000127 | 15/01/2024 | 230.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000131 | 15/01/2024 | 252.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 36 TRINTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000137 | 15/01/2024 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000128 | 15/01/2024 | 5060.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 44 QUARENTA E QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000133 | 15/01/2024 | 2842.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 406 QUATROCENTOS E SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0000139 | 16/01/2024 | 435.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 2409.40 | 00003777555401 | ADRIANO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 142.48 | 00043418935800 | REJIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE REJIANE DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 14990.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 HUM MIL PANETONES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA CIDADA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 400.00 | 00009786314476 | VALDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDINELE DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000140 | 16/01/2024 | 11432.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS 184 R30 02 DOIS PNEUS 149 R24 PARA O TRATOR NH TL85 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000141 | 16/01/2024 | 4697.66 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCOES DIVERSAS SENDO ESTES DE USO ROTINEIRO ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000142 | 16/01/2024 | 1840.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 100 CEM CAPAS DE CHUVA FORRADA COM CAPUZ E CALCA DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000143 | 16/01/2024 | 4165.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ELETRCISTAS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000144 | 16/01/2024 | 1164.45 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000145 | 16/01/2024 | 150.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 1740.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO ESPECIALIZADO EM SERRALHARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 2250.00 | 00015068956465 | DANILO FREIRE MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA TOTALIZANDO 09 NOVE CARRADAS DESTINADAS A ATENDER A DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNCIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 1130.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA EQUIPE DE ARARAS NEGRAS BOMBEIROS CIVIL NO EVENTO DO REVEILLON EM ARARUNA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2024 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2024 | 30.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 08 09 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2024 | 60.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 08 10 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2024 | 90.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2024 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2024 | 70.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 3 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 E 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2024 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 08 10 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2024 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 10 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 08 09 10 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2024 | 40.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2024 | 110.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2024 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 09 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000191 | 17/01/2024 | 3630.00 | 29657759000123 | CIANO PRESENTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE USO ROTINEIRODIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000194 | 17/01/2024 | 17774.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS AOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL NH TL85 NH TT 4030 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2024 | 251.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000201 | 17/01/2024 | 9548.30 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AS MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA TL85 C PLAINA TL85 E SPLAINA TT4030 PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000204 | 17/01/2024 | 280.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO CAMARAS DE AR 750R16 DESTINADAS PARA REPARO MANUTENCAO E REPOSICAO DA FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2024 | 230.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO MONTAGEM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO6765. PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2024 | 251.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2024 | 266.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2024 | 251.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2024 | 2860.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 7.50R16 DESTINADOS PARA A CACAMBINHA AZUL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2024 | 189.45 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL GALPAO CONSUMO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2024 | 268.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA QSA8627. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2024 | 1283.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL GALPAO CONSUMO COMPETÊNCIA DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2024 | 201.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM3149. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2024 | 268.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA RLQ5G97. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2024 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2024 | 154.70 | 00070672793482 | MARINEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARINEIDE DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2024 | 137.70 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2024 | 305.00 | 00062939637415 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2024 | 500.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA N° 180 CENTRO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2024 | 700.00 | 00007495540451 | FRANCIEUDES DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCIEUDES DOS SANTOS SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2024 | 200.00 | 00071026314488 | JOSE EVERTON DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE EVERTON DE LIMA SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00004520199409 | SEBASTIANA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEBASTIANA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2024 | 200.00 | 00070350479488 | VITORIA THAIS DOMINGO DE LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VITORIA THAIS DOMINGO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2024 | 37.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2024 | 200.00 | 00007936628428 | SANTANA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SANTANA DA SILVA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2024 | 200.00 | 00012801121401 | SAMARA EMILLY DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SAMARA EMILLY DA SILVA DIAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000227 | 17/01/2024 | 1001.42 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLQOG97 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2024 | 104.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2024 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2024 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2024 | 221.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2024 | 88.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2024 | 99.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSL 6060 VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 298.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2024 | 99.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2024 | 109.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000224 | 17/01/2024 | 550.18 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RENAUT MASTER REVESCAP QFU4J5. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2024 | 402.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2024 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA NA AG CONTABIL PARA AJUSTES ORCAMENTARIOS. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 50000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 350.00 | 00002220052460 | FERNANDO DE ASSIS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM DE ARARUNA COM DESTINO AO AEROPORTO DE NATAL RN NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2024 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DIVULGACAO DE ATOS PROGRAMA SERVICOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL COM FINALIDADE EDUCATIVA INFORMATIVA E SOCIAL REF A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2024 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DE PUBLICACOES DE MOVIMENTACAO DAS ACOES JUDICIAIS EM QUE ESTA EDILIDADE FIGURA COMO PARTE DURANTE O O ANO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2024 | 86.51 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2024 | 200.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2024 | 198.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2024 | 856.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO POLO DE PLACA QFL 4F01 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO VW 15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA QFA 5H01 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2024 | 300.00 | 00010298356406 | ROSALVA DOS SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSALVA DOS SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2024 | 1249.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL A SUA FILHA VALTIZIA DO NASCIMENTO BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO E ANDADOR POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO FIORINO DE PLACA QFO 7J42 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000240 | 18/01/2024 | 8970.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EMBUCHAMENTO DESEMPENAMENTO E ALINHAMENTO SERVICO DE SOLDA DA CACAMBA DE PLACA OXO6765. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000243 | 18/01/2024 | 2308.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 22570 R16 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFU4J52 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000244 | 18/01/2024 | 2272.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 08 OITO PNEUS 17570 R14 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA8627 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000245 | 18/01/2024 | 1136.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM3149 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000246 | 18/01/2024 | 1456.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 20560 R16 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLQ5G97 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000247 | 18/01/2024 | 1634.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE. A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 23575 R17.5 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLU1G69 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2024 | 59278.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2024 | 23998.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2024 | 2148.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2024 | 256801.91 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2024 | 87233.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB VAAF REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2024 | 9573.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2024 | 6067.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA E ESPORTES REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2024 | 5926.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE TESOURARIA E FINANCAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2024 | 9798.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2024 | 5515.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2024 | 5856.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE TURISMO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2024 | 100.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA ENERGISA PARA TRATAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2024 | 1400.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2024 | 68.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TAXA DE USUCAPIAO 0062024600004 CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2024 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA ENERGISA PARA TRATAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2024 | 100.00 | 00000747839476 | JOCIMAR FELIX DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO ASSESSOR DE COMUNICACAO JOCIMAR FELIX DIAS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA ENERGISA PARA TRATAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 22 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS IRAMILTON SATIRO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E AUDIENCIA NO PALACIO DA REDENCAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000250 | 22/01/2024 | 4944.00 | 10158356000101 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS 21575 R 17 PARA O ONIBUS DE PLACA QFG 0C33 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000254 | 22/01/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000249 | 22/01/2024 | 2272.00 | 18131838000180 | PAULO R PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO PNEUS 17570 R14 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD6J07 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2024 | 40.00 | 00032843003415 | JAILSON DAMIAO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO ASSESSOR JAILSON DAMIAO DA ROCHA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA ENERGISA PARA TRATAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PARQUE ESTADUAL PEDRA DA BOCA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000261 | 23/01/2024 | 2130.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA 07674923401 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2024 | 224.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2024 | 1450.00 | 00006155776440 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FERREIRO NA FABRICACAO DE CORRIMAO DA ESCOLA RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2024 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000264 | 24/01/2024 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2024 | 14484.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA GLOBAL REF A CONTRIBUICAO DE JANEIRO A DEZEMBRO A CONFEDERACAO DO MUNICIPIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000265 | 24/01/2024 | 449000.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 93797523 GERIDO PELO MAPA MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000266 | 24/01/2024 | 81000.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRA PARTIDA RELATIVO A AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO N 93797523 GERIDO PELO MAPA MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0000267 | 24/01/2024 | 465000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AAQUISICAO DE CAMINHAO COM PIPA ACOPLADA DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM OCONVENIO N 9379752022 GERIDO PELO MAPA MINISTERIODA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | AQUISICAO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0000268 | 24/01/2024 | 41000.00 | 23655349000167 | PUMA MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AAQUISICAO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA SCRAPER NOVADESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADECOM O CONVENIO N 93797523 GERIDO PELO MAPAMINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA EABASTECIMENTO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2024 | 200.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 24 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA EVENTO ROTEIRO PARAIBESE PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2024 | 150.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 24 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA EVENTO ROTEIRO PARAIBESE PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2024 | 9200.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS REF AO NOVO PROCESSO LICITATORIO OF GPA 0012024 CR 104393825 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2024 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2024 | 200.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM GUARABIRA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2024 | 200.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAR NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM GUARABIRA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2024 | 40.00 | 00070593947452 | JOALLYSON MARINHO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR JOALLYSON MARINHO MAIA PARA PARTICIPAR NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM GUARABIRA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 19 E 22 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2024 | 272.80 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2024 | 120.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2024 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 17 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2024 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2024 | 20.00 | 00004250374440 | ANSELMO ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2024 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2024 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2024 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 E 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2024 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2024 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2024 | 90.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2024 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 15 16 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2024 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 15 17 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2024 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 15 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2024 | 30.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2024 | 30.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 15 16 17 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 16 E 17 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2024 | 80.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 17 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2024 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 15 17 E 18 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2024 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 09 E 12 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2024 | 16487.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCUALDOS A SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2024 | 40.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR MARCOS BERNADINO DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRAPB ATE NPC NUCLEO DA POLICIA CIENTIFICA NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2024 | 40.00 | 00071234663490 | MARRONE MESSIAS MENDONÇA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR MARRONE MESSIAS MENDONCA PONTES REFERENTE A IDA A CIDADE DE GUARABIRAPB ATE NPC NUCLEO DA POLICIA CIENTIFICA NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS INERENTES A FUNCAO DE CONSELHEIRO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2024 | 2245.50 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDORES MARCIELMA MARTINS CARDOSO CARLOS ANTONIO DE MACEDO FILHO JULIANA DE LIMA OLIVEIRA PAULO ESTEVAO CARVALHO UBIRATAN BATISTA DA SILVA THIAGO BELMONT DE LUCENA PARA A OFICINA CONTRATACAO DIRETA LEI 141332021 QUE OCORRERA NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024 EM JOAO PESSOA PB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2024 | 6930.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDORES MARCIELMA MARTINS CARDOSO CARLOS ANTONIO DE MACEDO FILHO FABIO VERIATO DA CAMARA PAULO ESTEVAO CARVALHO UBIRATAN BATISTA DA SILVA THIAGO BELMONT DE LUCENA PARA O CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO LEI 141332021 QUE OCORRERA NOS DIAS 04 05 E 06 DE MARCO DE 2024 EM JOAO PESSOA PB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2024 | 15000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FORMA ESTIMADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS FAMUP REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2024 | 7710.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2024 | 1750.00 | 00071426123477 | EDIVANIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DA LEI N14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2024 | 1750.00 | 00010945585403 | LUAN ICARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DA LEI N14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIPE DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2024 | 1750.00 | 00008896354471 | THAWAN MENDES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DA LEI N14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III RELATIVO AO PRÊMIO VIDEO CLIPE DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2024 | 7500.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DA LEI N14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III RELATIVO AO PRÊMIO MINIDOC DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 7500.00 | 00031288610807 | FRANCISCO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DA LEI N14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III RELATIVO AO PRÊMIO MINIDOC DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2024 | 10000.00 | 51285190000171 | TC AGENCIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DA LEI N14017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 CONHECIDA LEI ALDAIR BLANC NO ARTIGO 2 E INCISO III DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2024 | 500.00 | 00010800601467 | AMAURI DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS VIRGENS DE ARARUNA EDICAO 2024 QUE IRA ANIMAR O CARNAVAL NA CIDADE DE ARARUNA PB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2024 | 500.00 | 00013012035486 | LUCAS DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANIMACAO DO BLOCO CARNAVALESCO AS VIRGENS DE ARARUNA EDICAO 2024 QUE IRA ANIMAR O CARNAVAL NA CIDADE DE ARARUNA PB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2024 | 264.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000336 | 29/01/2024 | 194500.00 | 31070939000156 | FORMATO DIGITAL COMRCIO E COMUNICAO MULTIMIDIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 DUZENTOS E CINQUENTA TABLETS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000337 | 29/01/2024 | 33420.00 | 31486099000107 | MCL TECNOLOGIA EM SERVICOS DA INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 15 QUINZE NOTBOOKS QUAD CORE 6MB TELA DE 156' SSD 256GB DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000338 | 29/01/2024 | 26086.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADOR IMPRESSORA NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000339 | 29/01/2024 | 29000.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 10 DEZ NOTEBOOKS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2024 | 42087.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DARF PASEP CODIGO DE RECEITA 3703 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2024 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000334 | 29/01/2024 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000335 | 29/01/2024 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2024 | 37.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2024 | 37.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ACOLHEDORA VINCULADA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFOME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2024 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2024 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2024 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2024 | 350.00 | 00003383643409 | ALDAIR JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALDAIR JOSE DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2024 | 210.00 | 00013829973454 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA MADALENA SOARES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2024 | 245.00 | 00007933055435 | EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2024 | 245.00 | 00062622005415 | MARIA RIBEIRO E LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RIBEIRO E LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2024 | 245.00 | 00003385306493 | MARIA CACILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CACILDA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2024 | 225.00 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2024 | 300.00 | 00007497778420 | ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADAILMA FREIRE DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2024 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000342 | 29/01/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000358 | 30/01/2024 | 19128.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000365 | 30/01/2024 | 1031.12 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QSD7987 E ENCHEDEIRA REF DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 510.00 | 00011291875433 | GESSICA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GESSICA DA SILVA BENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000361 | 30/01/2024 | 1238.98 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AILDENIA RIBEIRO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000372 | 30/01/2024 | 141.97 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSL6060 VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF A DEZEMBRODE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2024 | 11295.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2024 | 44591.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2024 | 12686.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL CTR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2024 | 6705.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2024 | 6783.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL COM REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2024 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COM REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2024 | 9002.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANCA FELIZ CTR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2024 | 6701.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2024 | 7274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CTR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2024 | 11684.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2024 | 9972.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CTR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2024 | 6380.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EFETIVO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000363 | 30/01/2024 | 1122.75 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000374 | 30/01/2024 | 906.09 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 VINCULADOS AO GABINETE REF A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 35076.63 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2024 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2024 | 50739.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF AO MES DE JAANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2024 | 8720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 1712.75 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AS PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2024 | 2139.96 | 00043610927453 | MARIA JOANITA PONTES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 DA SERVIDORA MARIA JOANITA PONTES DE MACEDO CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 1783.30 | 00006260750412 | TATYARA HOLANDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE JULHO A NOVEMBRO DE 2023 DA SERVIDORA TATYARA HOLANDA ARAUJO CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 4279.92 | 00090039629104 | VALDEMIR NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 DO SERVIDOR VALDEMIR NASCIMENTO DE LIMA CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 1426.64 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A ABRIL DE 2023 DO SERVIDOR ANTONIO MORAIS SILVA NETO CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 3923.26 | 00003778734466 | LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE MAIO A OUTUBRO DE 2023 DA SERVIDORA LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000355 | 30/01/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000357 | 30/01/2024 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000362 | 30/01/2024 | 394.00 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 524.56 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 599.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DARDSIST DATA CONFORME DEBITO EM CONTA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 3028.37 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DARDSIST DATA CONFORME DEBITO EM CONTA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 20289.78 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PARCELAMENTO DARDSIST DATA CONFORME DEBITO EM CONTA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 70551.34 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2024 | 19083.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2024 | 12027.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000356 | 30/01/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000360 | 30/01/2024 | 2083.79 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA SKW2109 SKW2H79 E QFU4J52 REF DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2024 | 730.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPA FOSSA DA CRECHE BENEDITA TARGINO NO SITIO CARNAUBA CONFORME PROESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000371 | 30/01/2024 | 2384.11 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA QSFOA18 SKW2H79 SKW2I09 E QFU4J52 REF A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2024 | 881499.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2024 | 131563.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB EFETIVO VAAT REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 28781.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB VAAT REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 112611.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 83834.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 34361.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 42074.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2024 | 150.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE CULTURA WELLIGTON RAFAEL DA SILVA REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA VISITA TECNICA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA A FUNDACAO CASA JOSE AMERICO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2024 | 23499.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2024 | 15857.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2024 | 2206.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2024 | 200428.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2024 | 54233.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000364 | 30/01/2024 | 3870.58 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACA OXO6765 TRATOR TL85E 01 TL85E 02 TRATOR VALTRA A750L REF DO DIA 09 AO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000373 | 30/01/2024 | 4656.79 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OXO6765 E TRATOR VALTRA A750L VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA REF A DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2024 | 12449.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2024 | 14080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000375 | 30/01/2024 | 1039.35 | 39992191000150 | 3RB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD7987 RLU2E03 QSE6959 VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA REF A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 405.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BOLSA CIDADA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2024 | 34687.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2024 | 13696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CTR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRA NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 110.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 24 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 22 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 100.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 205.20 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A GUIA DE PAGAMENTO FNDE CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 205.20 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A GUIA DE PAGAMENTO FNDE CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 283.80 | 60746948744570 | BANCO DO BRADESCO S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 2072.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA WALDINEIA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001206120228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 363.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 212.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 85.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2024 | 130.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE JOAO PESSOAPB e NATALRN NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2024 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 23 24 25 E 26DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 110.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 23 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 30.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 40.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 22 E 24 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 70.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 22 23 E 24 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 120.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 22 24 E 26 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2024 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 5164.18 | 00005819036417 | IVONE BARBOSA VENTURA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE IVONE BARBOSA VENTURA PARA CUSTEIO DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PARECER DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL CONSTATADA A SITUACAO DE VUNERABILIDADE ECONOMICA E RISCO SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000468 | 02/02/2024 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS. TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2024 | 2190.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER ANTENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2024 | 6000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A JANEIRO DE 2024 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2024 | 150.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHEDA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO FELLIPE MATHEUS EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL RN PARA PARTICIPACAO DO EVENTO 9° EDICAO DE FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATO FIART NO DIA 26 DE JANEIRO DO CORRENTE MES. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2024 | 150.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE CULTURA WELLIGTON RAFAEL DA SILVA REFERENTE A IDA A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA VISITA TECNICA DA SECRETARIA DE CULTURA NA FEIRA DE ARTESANATO DA PARAIBA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/02/2024 | 369.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO LAR DO IDOSO. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000464 | 05/02/2024 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2024 | 1783.30 | 00009707636467 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A MAIO DE 2023 DA SERVIDORA MARIA JOSE DE LIMA ALVES. CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2024 | 1783.30 | 00012525959485 | ROBERTA MILENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A MAIO DE 2023 DA SERVIDORA ROBERTA MILENA DA SILVA. CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2024 | 2853.28 | 00006368940450 | GEISA MARIA SOARES PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO PROPORCIONAL DE AGOSTO DE 2019 A AGOSTO DE 2023 DA SERVIDORA GEISA MARIA SOARES PINHEIRO. CONFORME ANEXO DOS RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/02/2024 | 89.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2024 | 58.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2024 | 600.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA. EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNAPB PARA RIO VERDEGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0000463 | 05/02/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2024 | 350.00 | 00007213017462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE PADUA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA FERNANDES DE PADUA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2024 | 300.00 | 00007032836429 | ELANIA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELANIA PAULA DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2024 | 321.01 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO BELMIRO DE SOUZA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2024 | 54500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2024 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2024 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 29 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2024 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2024 | 110.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 29 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/02/2024 | 80.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRODE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2024 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2024 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE MAMAMGUAPEPB NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2024 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2024 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 30 E 31 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2024 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2024 | 50.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2024 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULOS UTILITARIOS SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302023 | 0000490 | 06/02/2024 | 632000.00 | 46135499000145 | FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO 0KM ACOPLADO COM UM COMPACTOR DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE DE 15M³ DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ARARUNA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2024 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2024 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 31 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2024 | 60.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2024 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB NATALRN E RECIFEPE NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 29 E 31 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 3560.00 | 00070209410442 | LEONARDO LIMA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ESCORAMENTO DE MEIO FIO MANUAL DAS LADEIRAS DA UMBURANA DO MUNICIPIO DE ARARUNA EM DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000509 | 09/02/2024 | 4961.77 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QSD7987 QFO7K42 QSD7987 RLU2E03 E ENCHEDEIRA REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000508 | 09/02/2024 | 7661.90 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA OXO6765 TRATOR TL85E 01 TL85E 02 TRATOR VALTRA A750L E MASSEY FERGUSON REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000503 | 09/02/2024 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000505 | 09/02/2024 | 3885.04 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 QSL6060 OGG9287 REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000506 | 09/02/2024 | 1019.59 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000507 | 09/02/2024 | 1972.04 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000504 | 09/02/2024 | 6671.24 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DE PLACA SQFL4F01 MOW6966 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF. DO DIA 16 AO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 71664.83 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000510 | 14/02/2024 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000511 | 14/02/2024 | 108567.07 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CUSTEADOS COM RECURSO DO CONVENIO FIRMADO COM O MUNICIPIO E E FUNASA EM CONFORMIDADE TAMBEM COM A TOMADA DE PRECOS N 0032023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 565.00 | 00011412886481 | WELSON VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE WELSON VITURINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 550.00 | 00076829650453 | JOAO JOSE SILVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO JOSE SILVINO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2024 | 500.00 | 00075243563404 | GERALDO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GERALDO VITAL DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2024 | 350.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DAMIANA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2024 | 600.00 | 00066809550410 | ALUISIO DE LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ALUISIO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2024 | 210.00 | 00007098333425 | ANAILZA TARGINIO DA COSTA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA ILZA TARGINIO DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2024 | 556.00 | 00046613544434 | EDIVALDO DELFINO DE LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVALDO DELFINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2024 | 300.00 | 00003384286405 | FRANCISCA SEVERINA BATISTA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA SEVERINA BATISTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2024 | 420.00 | 00076819876491 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2024 | 2500.00 | 00044405480400 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2024 | 860.00 | 00008606521493 | GIRLÂNGE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GIRLANGE DE MOURA GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2024 | 4698.37 | 00005073716400 | HOZANA GUILHERME DELFINO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE HOZANA GUILHERME DELFINO PARA CUSTEIO DA REFORMA DE SUA MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA SOCIALMENTE VUNERAVEL E EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00071265367477 | ERIKA MARIA GOMES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ERIKA MARIA GOMES DA CRUZ PARA CUSTEIO DA MANUTENCAO DE SEU CURSO SUPERIOR POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2024 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2024 | 26.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2024 | 144.08 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2024 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SEC. DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 30 DE JANEIRO DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA DE DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000523 | 16/02/2024 | 1305.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DIVERSAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONIBUS IVECO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000520 | 16/02/2024 | 16140.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT ARGO PIPA INTERNACIONAL FIAT FIORINO FIAT MOBI PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2024 | 328.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DE LIMPEZA URBANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000539 | 19/02/2024 | 20800.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS CENTRO BOA VISTA BALANCOS COMUNIDADE MATA VELHA NOS CONJUNTOS FREI DAMIAO ANTONIO LUCAS MARIA LIBERATO JOSE GOMES FRANCISCO GOMES ABELARDO TARGINO MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000542 | 19/02/2024 | 6470.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2024 | 50.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATALRN NOS DIAS 05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2024 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2024 | 80.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE SANTA RITAPB JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 05 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2024 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2024 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2024 | 90.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PARNAMIRIMRN NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2024 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 07 e 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000534 | 19/02/2024 | 3873.48 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0000547 | 19/02/2024 | 27823.02 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021. | 00162021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000548 | 19/02/2024 | 56069.86 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2024 | 1500.00 | 50385544000197 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E VEICULACAO DOS SERVICOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO CIDADANIA.COM VEICULADO NA RADIO CORREIO DA SERRA FM NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000540 | 19/02/2024 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000541 | 19/02/2024 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000536 | 19/02/2024 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 1.8 DE PASSEIO E 01 VEICULO1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2024 | 2250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 20 21 E 22 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE TRATANDO DE DEMANDAS DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CDI E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO FNDE COM DEMANDAS NA CRECHE PROINFANCIA E FUNASA. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000535 | 19/02/2024 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 1.0 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2024 | 302.00 | 00060362456453 | ISABEL DAMIÃO SOARES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ISABEL DAMIAO SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2024 | 302.00 | 00009381478465 | JAQUELINE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JAQUELINE BEZERRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2024 | 100.00 | 00007824450473 | JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOAO BATISTA DUARTE PEREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2024 | 900.00 | 00016105418477 | JOSÉ ERILAN DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE ERILAN DE LIMA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2024 | 804.00 | 00071026123461 | JOSE MAURICIO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE MAURICIO SILVA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2024 | 240.00 | 00067420524491 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA CUNHA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2024 | 266.00 | 00004336411425 | MARIA APARECIDA DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE FIGUEREDO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2024 | 770.00 | 00004620101478 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS VITORIAS FERREIRA PARA CUSTEIO DE SERVICO FUNERAL DO SEU RECEM NASCIDO NATIMORTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2024 | 390.00 | 00009679853403 | MARIA GILVANIA OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA GILVANIA DA FONSECA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2024 | 197.96 | 00004378859416 | MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE MARCELINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2024 | 825.00 | 00003418192475 | MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ODETE DE LIMA OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2024 | 510.00 | 00011291860401 | MAIARA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAIARA OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2024 | 510.00 | 00011291860401 | MAIARA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAIARA OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2024 | 600.00 | 00008708056498 | MARCELO DA SILVA MAXIMIAN0 | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCELO DA SILVA MAXIMIAN0 PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2024 | 440.00 | 00011891687409 | MAYZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYZA ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2024 | 200.00 | 00012757274414 | PRISCILA CLAUDINO DE LIMA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PRISCILA CLAUDINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2024 | 600.00 | 00017255351492 | RODRIGO PONTES DE ARAUJO | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RODRIGO PONTES DE ARAUJO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2024 | 200.00 | 00003522826493 | SEVERINO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEVERINO SALUSTINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2024 | 204.00 | 00071026351413 | TIAGO CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF. A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE TIAGO CAVALCANTE FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2024 | 27257.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2024 | 2485.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 15 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO ISNEP ENGENHARIA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2024 | 11676.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2024 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2024 | 13383.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2024 | 6462.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA E ESPORTE REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000613 | 20/02/2024 | 150071.45 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 126.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO CANDIDO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2024 | 257238.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2024 | 35300.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB VAAT REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 498.70 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 4867.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 4016.61 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 560.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 46.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2024 | 6818.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2024 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 e 07 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2024 | 50.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 06 e 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2024 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2024 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2024 | 100.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 07 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2024 | 80.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2024 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 05 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2024 | 50.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 07 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2024 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2024 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2024 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2024 | 20.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2024 | 80.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRA NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRODE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 40.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 50.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E GUARABIRAPB NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 40.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 80.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 14 15 e 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 90.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 12 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 14 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 3850.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO CALCADAO PuBLICO COM ILUMINACAO TURISTICA NO MUNICIPIO DE ARARUNA PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2024 | 5797.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2024 | 5655.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2024 | 64642.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2024 | 9611.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUMO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000620 | 22/02/2024 | 6868.31 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000621 | 22/02/2024 | 5020.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000622 | 22/02/2024 | 3996.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2024 | 43845.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 012024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240598946 DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ANTONIO CANDIDO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2024 | 7922.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA VINCULADAS A SEC DE EDUCACAO CONSUMO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2024 | 9868.50 | 53274252000175 | 53.274.252 RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2024 | 7860.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA CREZENIILDA DA CRUZ SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08016486720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA CRISTIANA DA COSTA OLIVEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001197620228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2024 | 476.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA CRISTIANA DA COSTA OLIVEIRA SOUSA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001197620228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2024 | 3088.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009948020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2024 | 463.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR CRISTIANO DA SILVA MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009948020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2024 | 3990.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR DIZINALDO NUNES PINTO JUNIOR CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009619020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2024 | 540.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR DIZINALDO NUNES PINTO JUNIOR CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009619020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2024 | 8392.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA EDEVANIA DA SILVA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009740920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2024 | 2318.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA EDEVANIA DA SILVA COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009740920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2024 | 8141.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA EDILENE GOMES DE ALMEIDA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0802632220218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2024 | 5782.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA ELIKLENIA SILVA MARTINS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010761420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2024 | 867.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA ELIKLENIA SILVA MARTINS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010761420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2024 | 2924.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA FRANCINETE DE ARAUJO OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0805334620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2024 | 1982.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08007530920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2024 | 1274.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08007530920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2024 | 5297.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004993620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2024 | 4327.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR FRANCISCO SOARES RIBEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006324920198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2024 | 2462.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA IVANDA RAMOS DA COSTA SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006397020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2024 | 2590.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08007188420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2024 | 869.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR LEONARDO FREIRE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001786420228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2024 | 130.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR LEONARDO FREIRE DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001786420228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR MARCOS ANTONIO DA SILVA LACERDA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08011059820208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2024 | 3893.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR MARCOS ANTONIO DA SILVA LACERDA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08011059820208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005140520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2024 | 2012.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005140520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2024 | 3207.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010199320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2024 | 2033.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08016616620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO VENANCIO MARTINIANO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010700720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2024 | 2154.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARLUCE TARGINO JERONIMO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08009583820218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2024 | 1814.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ROSEANE DE OLIVEIRA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005192720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2024 | 122.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ROSILENE ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006575720228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2024 | 222.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR UBIRACIR DOS SANTOS MOURA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005184220218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2024 | 2629.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA VALERIA DE LIMA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008171920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2024 | 394.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA VALERIA DE LIMA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008171920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2024 | 4676.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA VALDEILCE GOMES DE ANDRADE CONFORME PROCESSO ANEXO N 08012508620228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2024 | 481.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR LAMARK FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005400320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2024 | 4813.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR LAMARK FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005400320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2024 | 4739.16 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E SOLENIDADES NA CAPITAL BRASILIA NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000673 | 23/02/2024 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2024 | 960.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2H79 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2024 | 3939.08 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SKW2H79 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2024 | 175.00 | 00092984410459 | LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LINDALVA MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2024 | 105.00 | 00089325427400 | MARIA MOREIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA MOREIRA DE QUEIROZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2024 | 650.00 | 00006310471406 | EDVANIA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDVANIA DA SILVA FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2024 | 500.00 | 00004148748469 | MARIA HOZANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA HOZANA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2024 | 210.00 | 00010536767432 | SIMONE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SIMONE DE MOURA GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2024 | 1100.00 | 00003695276401 | FRANCISCO DE ASSIS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS ROCHA PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE SUA ESPOSA ANA MARIA DE MACÊDO ROCHA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00011632315416 | MARIA EDUARDA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDUARDA SILVA SANTOS PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO PARA FUNERAL DE SUA IRMA GELVANA SILVA SANTOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2024 | 37.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA ONDE ESTA IMPLANTADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2024 | 94.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2024 | 38.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ACOLHEDORA VINCULADA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024 CONFOME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 15 e 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2024 | 535.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL GALPAO CONSUMO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2024 | 4.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2024 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000706 | 26/02/2024 | 9581.29 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QSD7987 QFO7K42 QSD7987 RLU2E03 ENCHEDEIRA E ENCHEDEIRA REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000705 | 26/02/2024 | 8689.87 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACA OGG9447 OXO6765 TRATOR TL85E 01 TL85E 02 TRATOR VALTRA A750L E MASSEY FERGUSON REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000702 | 26/02/2024 | 3462.29 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 34000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000699 | 26/02/2024 | 41998.79 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 3 MEDICAO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE MODELO PADRAO FNDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00032022 CONTRATO N 0582022 | 00032022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000700 | 26/02/2024 | 163136.39 | 09330327000104 | HGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 2 MEDICAO RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CRECHE MODELO PADRAO FNDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00032022 CONTRATO N 0582022 | 00032022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000701 | 26/02/2024 | 6353.92 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 QSF0A18 QFG0C33 QFL4F01 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000703 | 26/02/2024 | 768.98 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000704 | 26/02/2024 | 1903.19 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000707 | 28/02/2024 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2024 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2024 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2024 | 6000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MINI TRIO MONTADO INSTALADO EM CAMINHAO SENDO 02 DUAS DIARIAS PARA OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA O TRADICIONAL EVENTO CARNAVALESCO EDICAO 2024 DO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2024 | 6000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A FEVEREIRO DE 2024 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000728 | 29/02/2024 | 5565.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E HUM SANITARIOS QUIMICOS PARA OS EVENTOS DE CORRIDA DE RUA E BLOCOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 14 DE JANEIRO E 1112 E 13 DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 21900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/02/2024 | 2206.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 11740.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2024 | 14020.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000724 | 29/02/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2024 | 120.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCECAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO MOTORISTA EDERALDO FERNANDES DA SILVA ONDE O MESMO SE DESLOCOU AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 24 DE JANEIRO 02 E 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 20.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE NATALRN NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2024 | 60.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRA NOS DIAS 19 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 19 22 E 23 DE FEVEREIRODE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 20.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 22 DE FEVEREIRODE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 100.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2024 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 19 20 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 30.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 19 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 19 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 192697.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 56222.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 32387.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/02/2024 | 17492.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCUALDOS A SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/02/2024 | 4809.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCUALDOS A SEC DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2024 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000732 | 29/02/2024 | 57545.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 677 SEISCENTOS E SESSENTA E SETE UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 497.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/02/2024 | 96.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/02/2024 | 140.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 95.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF AO MES DE FEVEREIRODE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 10590.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 36760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/02/2024 | 12686.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL AUX BRASIL CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/02/2024 | 6682.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2024 | 6452.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/02/2024 | 2933.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/02/2024 | 8902.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CTR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/02/2024 | 6701.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/02/2024 | 7274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS CTR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/02/2024 | 11684.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS CTR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/02/2024 | 9972.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV CONTRTOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/02/2024 | 6380.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS EFETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000713 | 29/02/2024 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000714 | 29/02/2024 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000717 | 29/02/2024 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000718 | 29/02/2024 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000721 | 29/02/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2024 | 600.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2024 | 450.00 | 00009510456446 | MARCIELMA MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A COORDENADORA MARCIELMA MARTINS CARDOSO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 300.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO FISCAL DE TRIBUTOS UBIRATAN BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 300.00 | 00004605808418 | PAULO ESTEVAO CARVALHO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS A ASSESSOR PAULO ESTEVAO CARVALHO PINHEIRO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006527689462 | THIAGO BELMONT LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO ASSESSOR THIAGO BELMONT LUCENA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 450.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO COORDENADOR CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 05 E 06 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO NO ATLANTICO PRAIA HOTEL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ANTONIA MARIA DA SILVA ARAUJO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006864420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 3169.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR ANTONIO JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010519820218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 4929.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR ANTONIO JOSE DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010519820218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 4189.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR AROLDO PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08013296520228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 2394.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR AROLDO PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08013296520228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 2081.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ERIELMA PONTES DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801425172021815006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 222.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ERIELMA PONTES DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801425172021815006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 153.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA GILMARA MUNIZ RIBEIRO PATRICIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08012208520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2024 | 3117.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA GILMARA MUNIZ RIBEIRO PATRICIO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08012208520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR JANDEILSON LOPES RODRIGUES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08000582620198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 3467.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JANDEILSON LOPES RODRIGUES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08000582620198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2024 | 3797.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR JOALDO BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08019919720208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2024 | 379.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOALDO BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08019919720208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2024 | 7907.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPA MOVIDO PELO SR JOSE EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005700920198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 1976.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005700920198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/02/2024 | 1870.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE IZAEL FERNANDES DA PAZ CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004719720238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/02/2024 | 801.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE IZAEL FERNANDES DA PAZ CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004719720238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/02/2024 | 3018.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SRJOSINEIA BATISTA DA SILVA RUFINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004477420208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/02/2024 | 4813.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SRLAMARK FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005400320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/02/2024 | 481.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SRLAMARK FERREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005400320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 3492.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA LENILCE DA COSTA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005929620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 600.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO COORDENADOR MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT REFERENTE A IDA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04 06 20 E 21 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 6242.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08014936420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 936.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08014936420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 2126.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR LUIS CARLOS SILVA PORPINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010718920218180061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA DO CARMO SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800533820188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 1030.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO CARMO SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800533820188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 3207.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010199320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2024 | 2754.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010779620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2024 | 56.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010779620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 2677.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA ILZA BEZERRA DE PONTES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08013151820218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 5431.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA LUCIA DE BRITO ARAUJO CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800776620188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR PETRONIO AZEVEDO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004205720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 2514.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR RIVALDO DA COSTA BELMONT CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001861220208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 251.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR RIVALDO DA COSTA BELMONT CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801861220208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 15990.03 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/02/2024 | 41464.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/02/2024 | 8720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/02/2024 | 13696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CTR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/02/2024 | 1712.75 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AS PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS REF AO MES DE FEVERIERO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 30349.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/02/2024 | 616.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/02/2024 | 8713.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR PARTE SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE CRISTIANO ZEVEDO RODRIGUES CONFORME PROCESSO ANEXO N 080018793120208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/02/2024 | 1368.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR CLAUDIO CASTRO DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08015980720228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/02/2024 | 8752.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR ADAILSON DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005123520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/02/2024 | 1386.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA AURICELIA DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005175720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA AURICELIA DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005175720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/02/2024 | 2772.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE GILLIARD FERREIRA VIEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08017488520228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2024 | 6468.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR JOSE GILLIARD FERREIRA VIEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08017488520228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/02/2024 | 5000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR LEONIDOS SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010666720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/02/2024 | 2200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIAL MOVIDO PELO SR LEONIDOS SOARES DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010666720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/02/2024 | 186.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DAS DORES FERNANDES SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801069222021815006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/02/2024 | 2073.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DAS DORES FERNANDES SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0801069222021815006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/02/2024 | 1725.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA JAKELINE DE OLIVEIRA ALVES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08011090420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/02/2024 | 878.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA JAKELINE DE OLIVEIRA ALVES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08011090420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/02/2024 | 3885.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRAMONICA A SILVA RIBEIRO LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08017222420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/02/2024 | 7611.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR ADAILSON DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005123520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/02/2024 | 1141.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR ADAILSON DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005123520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/02/2024 | 1190.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR CLAUDIO DE CASTRO LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08015980720228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/02/2024 | 178.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR CLAUDIO DE CASTRO LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08015980720228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/02/2024 | 5446.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR ELBA PEREIRA DOMINGOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08017127720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/02/2024 | 544.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA ELBA PEREIRA DOMINGOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08017127720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/02/2024 | 3380.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA GIVAILDA DA LUZ SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08007202420188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/02/2024 | 2136.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA JOSEFA DA SILVA ACIOLE CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010727420218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/02/2024 | 5058.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA APARECIDA ARRUDA F DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08000946320228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2024 | 758.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA APARECIDA ARRUDA F DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08000946320228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/02/2024 | 8437.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006382720178150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA JOSE DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005167220218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/02/2024 | 1386.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA JOSE DE SOUSA MELO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005167220218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/02/2024 | 8839.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARTILEIDE DA COSTA HENRIQUE MAIA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005407120198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/02/2024 | 883.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARTILEIDE DA COSTA HENRIQUE MAIA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005407120198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08012906820228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/02/2024 | 4395.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08017170220218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2024 | 132.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005297120218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2024 | 1742.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR JOSE CRISTIANO DE AZEVEDO RODRIGUES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08018793120208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2024 | 6824.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELO SR LEIDJANE MARIA DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO N 080064552218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2024 | 15037.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA MARIA BEZERRA DE LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 013032815220145130010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2024 | 9240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR MOVIDO PELA SRA MARIA JOSE ANGELO CORDEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08011142620218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000715 | 29/02/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000720 | 29/02/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 46101.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS VAAT REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 909502.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 3555.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 137194.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS VAAT REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/02/2024 | 27228.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CRECHE VAAT REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/02/2024 | 106864.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/02/2024 | 90381.70 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONTRATOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2024 | 35334.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/02/2024 | 38741.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/02/2024 | 205.20 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE DEBITADA DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA 84662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/02/2024 | 7211.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCUALDOS A SEC DE EDUCACAO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/02/2024 | 17433.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA COMISSIONADOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/02/2024 | 12725.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/02/2024 | 604.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PARCELAMENTO DARFSIS DARA DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2024 | 20455.53 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PARCELAMENTO DARFSIS DARA DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/02/2024 | 3055.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PARCELAMENTO DARFSIS DARA DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2024 | 1565.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000837 | 05/03/2024 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000850 | 06/03/2024 | 7403.90 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 18 DE PASSEIO E 01 VEICULO10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2024 | 500.74 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2024 | 4887.80 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2024 | 4033.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2024 | 564.13 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2024 | 47.01 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2024 | 538.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 01165620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/03/2024 | 215.38 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 01143472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/03/2024 | 1704.06 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 01076406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000849 | 06/03/2024 | 5288.50 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/03/2024 | 11967.50 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EDICAO 2024 DURANTE O MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0000887 | 07/03/2024 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240604242 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000892 | 07/03/2024 | 23369.20 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000889 | 07/03/2024 | 33976.29 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2024 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AUDIÊNCIA NA SUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JONHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AUDIÊNCIA NA SUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASI CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/03/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT E PARA LANCAMENTO DE CALENDARIO ANUAL DAS FEIRAS DE EXPOSICOES NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2024 | 1500.00 | 50385544000197 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E VEICULACAO DOS SERVICOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO CIDADANIACOM VEICULADO NA RADIO CORREIO DA SERRA FM CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR REUNIAO NA EMPRESA PUBLIC SOFT E DO LANCAMENTO DO CALENDARIO ANUAL DAS FEIRAS DE EXPOSICOES NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2024 | 2987.50 | 41325400000154 | MARIA ALICIA MACEDO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADORA DIGITAL SENDO 25 VINTE E CINCO CERTIFICADOS A1PF CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/03/2024 | 200.00 | 00071167650425 | MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA MUCIO ROGERIO DA COSTA MACEDO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT E PARA LANCAMENTO DE CALENDARIO ANUAL DAS FEIRAS DE EXPOSICOES NO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000893 | 07/03/2024 | 20800.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS CENTRO BOA VISTA BALANCOS COMUNIDADE MATA VELHA NOS CONJUNTOS FREI DAMIAO ANTONIO LUCAS MARIA LIBERATO JOSE GOMES FRANCISCO GOMES ABELARDO TARGINO MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000900 | 08/03/2024 | 28718.65 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A SETIMA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO CNO N 900146857174 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2024 | 72143.75 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2024 | 99900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2024 | 34000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000903 | 11/03/2024 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2024 | 11940.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE FOMA GLOBAL PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS EM BORRACHARIA EM VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL ATENDENDO A DEMANDA DA SEC DA INFRAESTRUTURA CONFORME RELATORIO ANEXO AO PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2024 | 10000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE ORQUESTRA DE FREVO PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DOIS IRMAOS E O BLOCO DO PROGRAMA DO CRAS DURANTE O CARNAVAL DE 2024 NOS DIAS 09 11 12 E 13 DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2024 | 750.00 | 00015068956465 | DANILO FREIRE MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARRADAS D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA TOTALIZANDO 03 TRES CARRADAS DESTINADAS A ATENDER A DIVERSAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNCIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000906 | 12/03/2024 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2024 | 650.00 | 00076073874472 | MARIA ZULEIDE MIGUEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE MIGUEL DE MELO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/03/2024 | 845.00 | 00007606608407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/03/2024 | 280.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DEMARIA JOSE DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/03/2024 | 600.00 | 00003385281482 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2024 | 525.00 | 00003612011413 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA DA SILVA SOARES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2024 | 507.00 | 00011843549441 | MAIANE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAIANE FELIX DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2024 | 350.00 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADRIANA BARBOSA TORQUATOA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2024 | 440.00 | 00000837848458 | FRANCISCO MOUSINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO MOUSINHO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2024 | 405.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2024 | 300.00 | 00091668263491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO DE SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2024 | 600.00 | 00005163427709 | REJANE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE REJANE GOMES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000908 | 12/03/2024 | 45000.00 | 41901038000112 | SERVPRIME LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 TRES MIL MOCHILAS CONFECCIONADAS EM NYLON DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/03/2024 | 700.00 | 00076820580487 | GERALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GERALDO ALEXANDRE DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/03/2024 | 440.00 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/03/2024 | 350.00 | 00013563448442 | MAYARA GOOMES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA GOOMES DE SENA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/03/2024 | 650.00 | 00004567597435 | MARIA EDNA BATISTA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EDNA BATISTA PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00006122673420 | MARDIELDE TORRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA A EQUIPE DO ATLETICO REAL NA COPAO INDEPENDENTE 2024 POR SOLICITACAO DE MARDIELDE TORRES DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2024 | 350.00 | 00014220107401 | MAYARA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA DE MELO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/03/2024 | 420.00 | 00031025053842 | SELMA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/03/2024 | 1250.00 | 00070253589401 | FABIANO JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FABIANO JANUARIO DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO URNA FUNERARIA TRANSLADO E VESTIMENTA PARA FUNERAL DE SEU IRMAO GELSON JANUARIO DOS SANTOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/03/2024 | 650.00 | 00071216837414 | JANIELE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JANIELE DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2024 | 300.00 | 00005994899445 | JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/03/2024 | 300.00 | 00070386467455 | FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/03/2024 | 2524.42 | 00080516858491 | OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR PARA CUSTEIO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A SOROCABASP PARA ACOMPANHAR SEU NETO DOMINIC DE LIMA MEDEIROS DE 11 MESES DE IDADE QUE ESTA NA UTI COM BRONCOPNEUMONIA E DENGUE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2024 | 400.00 | 00008036531402 | DANUBIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DANUBIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2024 | 440.00 | 00003211594469 | MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2024 | 280.00 | 00070590186469 | GRACIELE CONCEIÇÃO SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GRACIELE CONCEICAO SILVA NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2024 | 210.00 | 00003341906495 | FRANCISCA SILVANA CONFESSOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA SILVANA CONFESSOR DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2024 | 650.00 | 00013563458405 | MARTA GOMES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARTA GOMES DE SENA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2024 | 275.00 | 00076176088453 | MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA HOZANA GERMANO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2024 | 350.00 | 00010569180473 | CINTIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CINTIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2024 | 650.00 | 00009508807440 | EDIVANIA SILVESTRE MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVANIA SILVESTRE MOREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00058630716487 | FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2024 | 350.00 | 00085463108404 | SEBASTIÃO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SEBASTIAO GOMES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2024 | 350.00 | 00004392810402 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2024 | 440.00 | 00011341282406 | ROBERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROBERIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/03/2024 | 277.38 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA MARIA DE LOURDES DA SILVA PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DO CORRENTE ANO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2024 | 500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO CONTRATACAO DE SEGURO PATRIMONIAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PELO BANCO DO BRASIL CONTRA INCENDIO E DANOS ELETRICOS CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/03/2024 | 3018.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR CONFORME PROCESSO ANEXO N 08000577520188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/03/2024 | 2061.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ADELAIDE MORAIS DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006422520218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/03/2024 | 807.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR ADRIANO CARDOSO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08014754320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/03/2024 | 5386.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR ADRIANO CARDOSO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0814754320218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/03/2024 | 2590.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA EDIVANIA DE ARAUJO NETO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08002172720238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/03/2024 | 4924.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR EDNARDO GABRIEL DE SOUSA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005115020218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2024 | 371.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO N 080047974202388150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2024 | 3713.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR JOSE ADEILDO GOMES DE MEDEIROS CONFORME PROCESSO ANEXO N 080047974202388150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/03/2024 | 1831.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA JOSEANE PAULINO DOS SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08002069520238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/03/2024 | 3211.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DO SOCORRO COSTA SANTOS CONFORME PROCESSO ANEXO N 08002597620238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/03/2024 | 3579.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA LUCIENE FERNANDES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005614220228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/03/2024 | 1381.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA ROSANGELA DOS SANTOS COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08003480720208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2024 | 9212.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA ROSANGELA DOS SANTOS COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08003480720208150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2024 | 1791.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR VALDEMIR BENTO COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800305758150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2024 | 555.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR VALDEMIR BENTO COSTA CONFORME PROCESSO ANEXO N 0800305758150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000990 | 13/03/2024 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/03/2024 | 613.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL GALPAO CONSUMO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/03/2024 | 90.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB GUARABIRAPB E NATALRN NOS DIAS 26 27 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/03/2024 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NO DIA 27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/03/2024 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2024 | 80.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2024 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB 26 27 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2024 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2024 | 40.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2024 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2024 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2024 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/03/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 27 28 E 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2024 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2024 | 80.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2024 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2024 | 50.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2024 | 20.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2024 | 581.90 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE A ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2024 | 1035.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO FEITOS ROTINEIRAMENTE E TAPA BURACOS DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACOES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000998 | 14/03/2024 | 6267.25 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QSD7987 QFO7J42 QSE6959 RLU2E03 ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA REF AO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001000 | 14/03/2024 | 450.00 | 51890698000107 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR DE PNEU ARO 20 DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA OXO6H65 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001001 | 14/03/2024 | 3486.95 | 47977771000105 | MACROMMERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2024 | 5295.35 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO ROTINEIRO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000997 | 14/03/2024 | 15563.00 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACA OGG9447 OXO6765 TRATOR TL85E 01 TL85E 02 TRATOR VALTRA A750L E MASSEY FERGUSON REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000995 | 14/03/2024 | 261.19 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000996 | 14/03/2024 | 1243.68 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000993 | 14/03/2024 | 14248.39 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 OGC5599 QFA5H01 QFG0E23 QFG0C33 QFL4F01 MOW6966 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 QFM3B01 QFM3B21 QFM3B61 SLA6C27 REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0000994 | 14/03/2024 | 3756.98 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 OGG9287 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 16 AO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2024 | 100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2024 | 600.00 | 00071026273439 | ELESBAO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELESBAO DA SILVA COELHO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2024 | 600.00 | 00002670934463 | ANA DILZA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA DILZA FERREIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00010320140407 | LAELSON EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LAELSON EVANGELISTA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE INCRICAO NA COPA ARARUNA TV DE FUTSAL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001005 | 15/03/2024 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE FEVEREIRO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2024 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 08 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNOES NA EMPRESA PUBLIC SOFT CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/03/2024 | 3450.00 | 43644182000146 | J TADEU C GOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA TROFEUS EM MDF PERSONALIZADOS PARA O EVENTO DA TRILHA DA EQUIPE OS ROLA PEDRA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2024 | 25000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA LUCIENE MELO EM PRACA PuBLICA ATRAVÊS DA EMPRESA MN REPRESENTACOES LTDA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA NO DIA 16 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001064 | 18/03/2024 | 136.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE 16 DEZESSEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 11 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2024 | 400.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2024 | 296.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2024 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 04 06 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2024 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DEJOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2024 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2024 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2024 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2024 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE 04 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2024 | 20.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2024 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2024 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2024 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 E 06 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2024 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2024 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 07 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2024 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB NATALRN E GUARABIRAPB NOS DIAS 05 06 E 07 D DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 E 07 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 05 06 07 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2024 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 06 E 08 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001056 | 18/03/2024 | 1000.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ CAMARAS DE AR 1000X20 DESTINADAS A CAMCAMBA DE PLACA OXO6465 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001060 | 18/03/2024 | 527.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 62 SESENTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2024 | 221.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2024 | 221.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001048 | 18/03/2024 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001049 | 18/03/2024 | 30723.12 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001050 | 18/03/2024 | 23517.58 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001061 | 18/03/2024 | 204.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 24 VINTE E QUATRO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA A SRA PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO I CICLO FORMATIVO REGIONAL 2 GRE REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA 2 REGIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 13 E 14 MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2024 | 300.00 | 00027028501892 | ALCIONE SOARES MOREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA A SRA ALCIONE SOARES MOREIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO I CICLO FORMATIVO REGIONAL 2 GRE REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA 2 REGIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 13 E 14 MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2024 | 400.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SR JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO I CICLO FORMATIVO REGIONAL 2 GRE REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA 2 REGIONAL DE EDUCACAO NOS DIAS 13 E 14 MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2024 | 119.96 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001045 | 18/03/2024 | 66321.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001046 | 18/03/2024 | 24084.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001051 | 18/03/2024 | 56136.05 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001052 | 18/03/2024 | 26145.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001058 | 18/03/2024 | 4493.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 43 QUARENTA E TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001063 | 18/03/2024 | 3017.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 355 TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2024 | 620.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DO IDOSO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2024 | 364.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF AO MES DE FEVEREIRODE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001043 | 18/03/2024 | 60360.00 | 46542729000190 | UNIVERSO PESCADOS E ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PEIXE TIPO CORVINA CORTADO EM POSTAS SEM CALDA E SEM CABECA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO PESANDO 1KG CONGELADO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2024 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022024 | 0001044 | 18/03/2024 | 30560.00 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 QUATRO MIL KG DE ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 E 4000 QUATRO MIL UNIDADES DE LEITE DE COCO DE ORIGEM VEGETAL 500ML PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2024 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0001047 | 18/03/2024 | 24084.73 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2024 | 11000.00 | 36820647000107 | JOSE ALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80 OITENTA KIT ENXOVAIS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001057 | 18/03/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001059 | 18/03/2024 | 313.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001062 | 18/03/2024 | 280.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 33 TRINTA E TRÊS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2024 | 2700.00 | 00011404397400 | AMANDA DE LIMA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2024 | 67569.60 | 49752441000139 | WILLIAMS MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESPACHO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001067 | 19/03/2024 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001068 | 19/03/2024 | 1620.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS CAMARAS DE AR 1400X24 DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001069 | 19/03/2024 | 1040.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 175X70 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM3059 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2024 | 2576.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2024 | 2410.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE TURISMO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2024 | 28576.95 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC INFRAESTRUTURA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA DE PROJETOS ONDE TRATOUSE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS VIGENTES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2024 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA DE PROJETOS ONDE TRATOUSE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS VIGENTES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2024 | 5161.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2024 | 2968.58 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA E ESPORTE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/03/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 11 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA DE PROJETOS ONDE TRATOUSE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS VIGENTES DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2024 | 4834.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2024 | 140717.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2024 | 3015.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO PARA CUSTEIO DO 1 ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2024 | 11783.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2024 | 1059.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA SEC ASSISTENCIASOCIAL CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2024 | 36800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2024 | 36800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2024 | 2300.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2024 | 2300.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2024 | 960.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 01 UMA PLACA EM ACO INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO NO MODELO DE INAUGURACAO PARA REFEITORIO DA ESCOLA RITA NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2024 | 1190.00 | 54143428000112 | 54.143.428 ROBERIO MOREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVULGACOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2024 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2024 | 440.00 | 00019812950893 | JOSE VINDOURA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE VINDOURA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2024 | 415.00 | 00006946432460 | JOCELIA FARIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JJOCELIA FARIAS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2024 | 600.00 | 00010935766421 | LEIDIDAYANA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LEIDIDAYANA MARIA DA CONCEICAO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2024 | 300.00 | 00004378841479 | GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GENILDA PAULO DA SILVA BEZERRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2024 | 350.00 | 00010961494433 | ELIANE VIANA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELIANE VIANA GOMES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2024 | 525.00 | 00002066699411 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2024 | 580.00 | 00044162456453 | MARIA DAS GRAÇAS NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS NEVES DA SILVA PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2024 | 500.00 | 00006390387431 | GILVANIA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GILVANIA NEVES DA SILVA PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2024 | 500.00 | 00042419212487 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE FELIX DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2024 | 500.00 | 00042419212487 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE FELIX DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2024 | 900.00 | 00044148038453 | BALDUINO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BALDUINO BATISTA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2024 | 350.00 | 00006510013401 | JOZINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOZINETE DE SOUSA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2024 | 495.00 | 00081254547487 | MARIA SANDRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA SANDRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2024 | 355.00 | 00006199085485 | SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SIMONE VINDOURA DA SILVA AMORIM PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2024 | 1035.00 | 00006845936455 | MONICA DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MONICA DE LIMA AMORIM PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2024 | 375.44 | 00008735658436 | LUCIENE DA FONSECA REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIENE DA FONSECA REINALDO PARA CUSTEIO DE TARIFA DE AGUA ATRASADO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2024 | 231.01 | 00036545872400 | MARIA DO SOCORRO MOUZINHO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO MOUZINHO PARA CUSTEIO DE TARIFA DE AGUA ATRASADO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2024 | 76.87 | 00089334612487 | ADEMILSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ADEMILSON ALVES DE ARAUJO PARA CUSTEIO DE TARIFA DE LUZ ATRASADO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2024 | 70.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 18 19 E 20 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00012673446443 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW ARTISTICO DANNY LIMA E BANDA NO EVENTO EM PRACA PuBLICA NO DIA 16 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2024 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB GUARABIRAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2024 | 90.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DEJOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 11 12 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2024 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/03/2024 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2024 | 40.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 13 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2024 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE 11 1213 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2024 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZRN NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2024 | 20.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2024 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2024 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2024 | 40.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2024 | 30.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 11 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2024 | 110.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2024 | 90.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 12 13 14 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2024 | 70.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 12 13 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA– PB NATALRN E CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12 13 E 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2024 | 1719.95 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO PARA RECUPERACAO DE CERCA ONDE FORAM FEITOS OS DESVIOS NAS ESTRADAS VICINAIS PAR AEXUCUCAO DA PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE DA UMBURANA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001138 | 25/03/2024 | 2971.00 | 45390698000137 | 45.390.698 RUTHI DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2024 | 10000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELLI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PAVILHAO DE ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2024 | 1180.00 | 00002959252489 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA FELICIANO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALMEIDA PARA CUSTEIO DE CADEIRA DE RODAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2024 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/03/2024 | 100.00 | 00004561071423 | SUELLEN ALENCAR MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TECNICA DE REFERENCIA SUELLEN ALENCAR MELO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2024 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001130 | 25/03/2024 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2024 | 1690.00 | 52216704000108 | 52.216.704 MIKHAEL LEANDRO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONNERS INSTALACAO DE CHIP DE IMPRESSORAS MANUTENCAO E REPAROS DE IMPRESSORAS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2024 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/03/2024 | 100.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA LEDA MARA TAVARES DE ABREU REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2024 | 150.00 | 00003385931444 | NILZA VENCESLAU TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA NILZA VENCESLAU TRAJANO REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2024 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTEGRAL NO DIA 21 DE MARCO DO CORRENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2024 | 200.00 | 00067548156472 | EDEVÂNIA DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA A SRA EDEVANIA DA SILVA SANTOS COSTA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PARTICIPAR DO I CICLO FORMATIVO REGIONAL 2 GRE REGIME DE COLABORACAO COM OS MUNICIPIOS NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DO CORRENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2024 | 197.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA OGD 9D84 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2024 | 528.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2024 | 274.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001141 | 26/03/2024 | 24679.99 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 OGC5599 QFA5H01 QFG0E23 RLU1G69 QFG0C33 QFL4F01 MOW6966 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 QFM3B01 QFM3B21 QFM3B61 SLA6C27 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001148 | 26/03/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001150 | 26/03/2024 | 142435.10 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001143 | 26/03/2024 | 378.59 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001149 | 26/03/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001144 | 26/03/2024 | 1798.24 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001142 | 26/03/2024 | 3649.68 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001151 | 26/03/2024 | 88000.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PEIXE TIPO CORVINA CORTADO EM POSTAS SEM CALDA E SEM CABECA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO PESANDO 1KG CONGELADO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POR OCASIAO DA SEMANA SANTA2024 NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/03/2024 | 590.00 | 00002670934463 | ANA DILZA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA DILZA FERREIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001145 | 26/03/2024 | 18347.12 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACA OXO6765 RLY6765 TRATOR TL85E 01 TL85E 02 TT4030 03 E 04 TRATOR VALTRA A750L E MASSEY FERGUSON REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001146 | 26/03/2024 | 6101.80 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA QSD7987 QFO7J42 QSE6959 RLU2E03 ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA REF AO DIA 01 AO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/03/2024 | 17806.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUMO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/03/2024 | 775.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES PRESENTES NA INAUGURACAO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA NO DIA 16 DE MARCO NO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PATRIMONIO HISTORICO | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001154 | 27/03/2024 | 104987.05 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA DE ARARUNA CONFORME CONTRATO N 000802022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00122022 | 00122022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 18 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 18 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2024 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E PICUIPB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/03/2024 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E ESPERANCAPB NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 19 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2024 | 11740.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2024 | 13970.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2024 | 23399.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2024 | 2206.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2024 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2024 | 190147.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2024 | 54451.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2024 | 60.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB GUARABIRAPB E PICUIPB NOS DIAS 19 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2024 | 20.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEJOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 18 19 20 E 21 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 19 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2024 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 E 21 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2024 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE RECIFEPE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB 18 19 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2024 | 36393.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVICOS COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 19 E 21 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 19 20 21 e 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2024 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 19 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 20 21 E 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2024 | 18766.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NO EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2024 | 83.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2024 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2024 | 486.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2024 | 37.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2024 | 37.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ACOLHEDORA VINCULADA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFOME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2024 | 89.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2024 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2024 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2024 | 2.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2024 | 10590.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2024 | 36760.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2024 | 12686.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2024 | 7525.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2024 | 5894.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2024 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2024 | 8757.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CONTRATOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2024 | 6701.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2024 | 7274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS CONTRATOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2024 | 11561.18 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREASL CONTRATOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2024 | 9972.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COTRATADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2024 | 5104.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2024 | 28330.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2024 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001156 | 27/03/2024 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/03/2024 | 1513.00 | 00013560630479 | RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 89 OITENTA E NOVE ALMOCOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/03/2024 | 1494.49 | 00023026782491 | GENTIL FRANCISCO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS DE GENTIL FRANCISCO DA LUZ POR MOTIVO DE EXONERACAO A PEDIDO VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2024 | 17400.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2024 | 43201.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2024 | 8720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2024 | 13696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE CONTRATOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2024 | 2235.19 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AS PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2024 | 817.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2024 | 6234.41 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2024 | 1304.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO FLOAT REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2024 | 4278.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2024 | 5024.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE LIBERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001153 | 27/03/2024 | 65284.27 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A NONA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2024 | 116854.91 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS VAAT REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2024 | 967261.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2024 | 89359.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2024 | 9884.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2024 | 6873.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOINFANTIL CONTRATOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2024 | 142235.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL EJA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2024 | 29406.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2024 | 105747.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2024 | 184969.56 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2024 | 36972.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2024 | 37382.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240610391 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2024 | 6551.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA CILENE CONSTANTINO ALCANTARA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004834820228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2024 | 36841.79 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DO PASEP COD RECEITA 3703 RELATIVO A COMPETENCIA 022024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2024 | 8397.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2024 | 17553.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS RECEITA E TESOURARIA COMISSIONADOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2024 | 13189.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2024 | 2023.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS DE FLOAT REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2024 | 2010.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIA DE FLOAT REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2024 | 29.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF DARF DE RESIDOS DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIAL CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2024 | 608.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A DARF PARCELAMENTO SIS DARA CONTA FPM CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2024 | 20592.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A DARF PARCELAMENTO SIS DARA CONTA FPM CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2024 | 3077.97 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A DARF PARCELAMENTO SIS DARA CONTA FPM CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2024 | 3230.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO RPV EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PINHEIRO ALCANTARA PROCESSO DE N 08010752920218150061 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2024 | 2884.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA O PAGAMENTO EMPENHADA ATRAVES DO EMEPNHO N 1403 QUE NESTA DATA SE REGULARIZA RELATIVO AO RPV EM FAVOR DE SANGELA TEIXEIRA DE AZEVEDO PARTE SUCUBENCIA EM FAVOR DO SEU ADVOGADO ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNSAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240611149 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/04/2024 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA E VEICULACAO DOS SERVICOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO TALISMA VEICULADO NA RADIO BELEM FM CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0001242 | 03/04/2024 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001243 | 03/04/2024 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001245 | 03/04/2024 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001246 | 03/04/2024 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001249 | 03/04/2024 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2024 | 960.00 | 00009959627403 | MARIA SAYARA RIBEIRO SA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BOMBEIRO CIVIL NO DIA 16 DE MARCO CORRESPONDENTE A 06 SEIS BOMBEIROS NA INAUGURACAO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2024 | 5500.00 | 00031490824472 | JOSE ADAILTON BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE VEICULO TIPO PRISMA DE PLACA OXO8836 QUE FOI ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRANSITO EM DETRIMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSD6177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ATINGIU A TRASEIRA DO MESMO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2024 | 6551.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA CILENE CONSTANTINO ALCANTARA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004834820228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001244 | 03/04/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2024 | 627.06 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2024 | 600.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DA FAMUP FEIRA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2024 | 600.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIA A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DA FAMUP FEIRA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2024 | 120.00 | 00070593947452 | JOALLYSON MARINHO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SR JOALLYSON MARINHO MAIA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 05 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DA FAMUP FEIRA DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010169893421 | DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA A SERVIDORA DANIELLE DA LUZ BARBOSA COSTA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DA CAPACITACAO DO SIBEC TURMA 2 NA APCEF JP CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2024 | 490.00 | 00003334227405 | MARIA DE FATIMA SILVA MARQUEZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SILVA MARQUEZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2024 | 350.00 | 00005234451488 | EDJAILMA DA SILVA COSTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDJAILMA DA SILVA COSTA RODRIGUES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2024 | 2000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MINI TRIO MONTADO INSTALADO EM CAMINHAO SENDO 01 UMA DIARIA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001257 | 03/04/2024 | 23588.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO TIPO 2 SOM DE GRANDE PORTE GERADOR E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS REALIZADOS NA PRACA PuBLICA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001258 | 03/04/2024 | 5700.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO TIPO 3 SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADOS NA PRACA PuBLICA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001259 | 03/04/2024 | 16508.00 | 10288236000129 | B H SERVICOS EM SONORIZACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO TIPO 2 SOM DE GRANDE PORTE GERADOR E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS NA PRACA PUBLICA DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2024 | 980.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2024 | 11800.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE CONVENIO N°9552972023 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2024 | 20.00 | 00089325214415 | ADMIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2024 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2024 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 25 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2024 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 E 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2024 | 90.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2024 | 20.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2024 | 30.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTO ANTONIO NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2024 | 90.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRA NOS DIAS 25 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2024 | 60.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2024 | 60.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2024 | 60.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 26 E 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2024 | 60.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 25 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2024 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2024 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2024 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB GUARABIRAPB E NATALRN NOS DIAS 25 26 E 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2024 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2024 | 80.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2024 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2024 | 600.00 | 00071026273439 | ELESBAO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ELESBAO DA SILVA COELHO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2024 | 600.00 | 00070253619416 | MARIA DANIELE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DANIELE DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2024 | 850.00 | 00005021079441 | MARIA GORETE TORRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA GORETE TORRES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2024 | 800.00 | 00007058119481 | JACINTO FREIRE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JACINTO FREIRE DE SANTANA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2024 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2024 | 360.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GENOVAL ROBERTO DO NASCIMENTO SENDO RESPONSAVEL SUA SOBRINHA MARIA HOZANA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2024 | 3490.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUIS BONIFACIO DE ARAUJO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA VALDICLEIDE DA SILVA ARAUJO PARA CUSTEIO DE BATERIA PARA CADEIRA MOTORIZADA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 972015 E 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00008656857460 | GENILDA DE PONTES SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GENILDA DE PONTES SILVA COSTA PARA CONSTRUCAO DE UM QUARTO PARA SEU TIO O SR REGINALDO ALFREDO DE PONTES QUE ESTA SEM MORADIA DIGNA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2024 | 8.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2024 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DA INAUGURACAO DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2024 | 96.93 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2024 | 502.86 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2024 | 4908.50 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2024 | 4050.14 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2024 | 568.02 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2024 | 47.33 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2024 | 250.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 04 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA EVENTO DA CONFEP CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2024 | 800.00 | 00009207122405 | PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PATRICIA DE OLIVEIRA FREITAS PARA REALIZACAO DE EVENTO DA PASCOA SOLIDARIA PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/04/2024 | 96700.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/04/2024 | 96700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO E RELACAO DE BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2024 | 150.00 | 00009510456446 | MARCIELMA MARTINS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A COORDENADORA MARCIELMA MARTINS CARDOSO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 141332021 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007611022482 | CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR CARLOS ANTONIO MACEDO FILHO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 141332021 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2024 | 100.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO FISCAL DE TRIBUTOS UBIRATAN BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 09 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES LEI N 141332021 NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2024 | 34000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001318 | 08/04/2024 | 1233.60 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001319 | 08/04/2024 | 8360.26 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001321 | 08/04/2024 | 28560.02 | 06123946000121 | PAULO C. LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS TIPO GRADES AGRICOLAS ARADORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001328 | 09/04/2024 | 57545.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 677 SEISCENTOS E SESSENTA E SETE UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2024 | 1180.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA FELICIANO SENDO RESPONSAVEL SUA FILHA MARIA DO SOCORRO DA COSTA ALMEIDA PARA CUSTEIO DE CADEIRA DE RODAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2024 | 464.22 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFM3B01 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2024 | 358.78 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFM3B01 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2024 | 464.22 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFM3B21 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2024 | 358.78 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFM3B21 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2024 | 464.22 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFM3B61 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2024 | 358.78 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFM3B61 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2024 | 1368.17 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE PENALIDADE DE ATRASO DE DCTF CONFORME DARF COD 76222857 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2024 | 22505.49 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE PENALIDADE DE ATRASO DE ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA CONFORME DARF COD 76265572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2024 | 438.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE PENALIDADE DE ATRASO DE DCTF CONFORME DARF COD 76252373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2024 | 9500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS BRASIL ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2024 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2024 | 72640.64 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE DARF DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2024 | 4619.43 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 76285883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA PALESTRA PROMOVIDA PELO TCE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240612495 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001356 | 11/04/2024 | 6381.87 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MANUTENCAO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2024 | 965.00 | 35759706000116 | VALBERTO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SERRALHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001365 | 11/04/2024 | 4360.38 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA MOTOR SERRA QFO7J42 QSD7987 QSE6959 RLU2E03 MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA REF AO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001367 | 11/04/2024 | 15619.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001364 | 11/04/2024 | 13512.70 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACA OXO6765 RLY0B57 TRATOR TL85E 01 TL85E 02 TT4030 03 E 04 TRATOR VALTRA A750L E MASSEY FERGUSON REF DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001363 | 11/04/2024 | 982.46 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 REF DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2024 | 3000.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE SAO PAULO SP E A BRASILIADF NOS DIAS 14 A 18 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA EVENTO INTERNACIONAL WTM LATIN AMERICA E PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE DEMANDAS JUNTO AO FNDE FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001357 | 11/04/2024 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001362 | 11/04/2024 | 137.82 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DE PLACA QSA8627 REF DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2024 | 2144.79 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2024 | 2448.54 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2024 | 2144.79 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2024 | 2448.54 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2024 | 994.46 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2024 | 280.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE REVISAO DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFU4J52 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001360 | 11/04/2024 | 22072.40 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA OCG5599 QFA5H01 QFGOE23 QFG0C33 NQJ4658 QFL4F01 MOW6966 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 QFM3B01 QFM3B21 QFM3B61 E SLA6C27 REF DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2024 | 2025.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE FEITURA DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO CARTOES MAGNETICOS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001361 | 11/04/2024 | 3814.60 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 OGG9287 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 16 AO DIA 31 DE MARCO DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2024 | 500.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA ANTONIO PINHEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/04/2024 | 4830.00 | 40094944000190 | TATIANE CARDOSO SANTOS 13080721470 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001376 | 12/04/2024 | 49075.32 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0001380 | 12/04/2024 | 114009.97 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF DA 2 SEGUNDA MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021 | 00162021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2024 | 730.00 | 00005867195473 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPA FOSSA NA EMEF ANTONIO PINHEIRO NA COMUNIDADE DA FAZENDA NOVA CONFORME PROESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/04/2024 | 710.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/04/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA NA AG CONTABIL PARA AJUSTES CONTABEIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2024 | 1840.00 | 27995817000101 | TEREZA ALICE CAVALCANTI TEIXEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMODACAO DOS INFLUENCIADORES CAIO BRAZ E LUCAS VELOSO E SUA EQUIPE COM A FINALIDADE DE PRODUZIR MATERIAL FOTOGRAFICO E AUDIO VISUAL PARA A REVISTA DE BORDO DA COMPANHIA AEREA AZUL PROMOVENDO O DESTINO ARARUNAPB NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2024 | 1500.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A IDA A CIDADE DE SAO PAULO SP NOS DIAS 15 A 17 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA EVENTO NA WTM LATIN AMERICA QUE ACONTECERA NO EXPO CENTER NORTE PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2024 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONTE A MARCO DE 2024 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001368 | 12/04/2024 | 20800.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS CENTRO BOA VISTA BALANCOS COMUNIDADE MATA VELHA NOS CONJUNTOS FREI DAMIAO ANTONIO LUCAS MARIA LIBERATO JOSE GOMES FRANCISCO GOMES ABELARDO TARGINO MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2024 | 9684.55 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM DOS CARROS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001372 | 12/04/2024 | 3056.18 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERREAMENTAS DIVERSAS DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001378 | 12/04/2024 | 489061.16 | 25165699000170 | CLPT CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA BENEDITO FIALHO E TRECHO DA RUA ANTONIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DO CONTRATO N 0542022 CONFORME PROCESSO ANEXO CNO N 900187747679 | 00542022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/04/2024 | 7600.00 | 00001511763450 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO TAPA BURACO NA VIA DE ACESSO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240611149 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001390 | 15/04/2024 | 80366.26 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Bora toma um choppTopIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A SEGUNDA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO SITIO CAMUCA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE N 108260080 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00012023 CONTRATO N 000382023 ANEXO CNO N 900170122676 | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/04/2024 | 450.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SR RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE SAO PAULO SP NOS DIAS 1516 E 17 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA FEIRA DE VIAGENS WTM LATIN AMERICA NA EXPO CENTER NORTE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001387 | 15/04/2024 | 7737.81 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 18 DE PASSEIO E 01 VEICULO10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001385 | 15/04/2024 | 1801.50 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A COBERTURA DE ENTRADA DA ESCOLA MONSENHOR SEVERINO MIRANDA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001399 | 15/04/2024 | 61446.15 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001384 | 15/04/2024 | 5527.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/04/2024 | 38600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2024 | 245.00 | 00007933055435 | EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIVANIA RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2024 | 210.00 | 00003334476464 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2024 | 343.00 | 00006703441413 | MARIA CLEONICE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CLEONICE VALDEVINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2024 | 350.00 | 00070928815447 | MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2024 | 384.00 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2024 | 440.00 | 00009485677405 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DE LIMA ALVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2024 | 350.00 | 00003748382405 | MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARINEIDE FRANCO DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2024 | 200.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAR NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2024 | 40.00 | 00070593947452 | JOALLYSON MARINHO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR JOALLYSON MARINHO MAIA PARA PARTICIPAR NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2024 | 200.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE CEGTESPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2024 | 350.00 | 00016093741427 | MIKAELY DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MIKAELY DE SOUSA SILVA DE OLIVEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2024 | 245.00 | 00033864837472 | BENEDITO IDALINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE BENEDITO IDALINO DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2024 | 710.00 | 00011611943477 | PATRICIA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PATRICIA PONTES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2024 | 650.00 | 00007140468419 | GIVANILDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GIVANILDA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2024 | 650.00 | 00005701299406 | LINDALVA MARIA RIBEIRO E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LINDALVA MARIA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2024 | 475.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AILDENIA RIBEIRO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2024 | 200.00 | 00012301358470 | WILSON BROWN SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE WILSON BROWN SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2024 | 450.00 | 00002817417437 | LUCIANO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LUCIANO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2024 | 650.00 | 00002812203447 | ROSILDA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROSILDA DA SILVA PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003385306493 | MARIA CACILDA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CACILDA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2024 | 240.00 | 00002817325583 | FERNANDA JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA JESUS DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2024 | 300.00 | 00013725054401 | VANESSA SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VANESSA SILVA DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2024 | 600.00 | 00014220107401 | MAYARA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA DE MELO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2024 | 399.00 | 00013536700403 | MAISA DA CRUZ COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAISA DA CRUZ COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00009658042406 | JOACIL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CUSTO PARA A EQUIPE DO LARGADOS ESPORTE CLUB NA COPAO INDEPENDENTE DO INTERIOR POR SOLICITACAO DE JOACIL RODRIGUES DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2024 | 350.00 | 00070646263498 | RODRIGO OQUERES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RODRIGO OQUERES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2024 | 100.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA LEDA MARA TAVARES DE ABREU PARA PARTICIPAR NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DO 6 CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2024 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA EM VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS DEBITOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2024 | 4000.00 | 00020542747472 | JOAQUIM PINHEIRO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 0052022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2024 | 6000.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 0062022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2024 | 4000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DO ERNESTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME CONTRATO DE N 0042022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2024 | 17973.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCUALDOS A SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/04/2024 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/04/2024 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/04/2024 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/04/2024 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/04/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE ABRIL DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/04/2024 | 50.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN E GUARABIRAPB NOSS DIAS 01 E 03 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2024 | 130.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB RECIFEPE E NATALRN NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/04/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRA NOS DIAS 02 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRNDEPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2024 | 20.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2024 | 60.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRES 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 01 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2024 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 02 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 01 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2024 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 03 04 e 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2024 | 20.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 03 DE ABRILDE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2024 | 100.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB GUARABIRAPB E NATALRN NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 01 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2024 | 80.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 QUATRO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 01 02 03 E 04 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/04/2024 | 120.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO 12 DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB RECIFEPE E NATALRN NOS DIAS 01 02 03 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/04/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS 12 DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 03 e 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001467 | 17/04/2024 | 1152.90 | 37794133000197 | IMPERIOSAT RASTREAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL DOS RASTREADORES DE MONITORAMENTO POR TELEMATRIA E SATELITE DESTINADO A 21 VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001472 | 17/04/2024 | 433.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 51 CINQUENTA E UM BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001476 | 17/04/2024 | 136.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE 16 DEZESSEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2024 | 800.00 | 53274252000175 | 53.274.252 RENAN TOMAS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO GRAFICA DIVERSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001473 | 17/04/2024 | 263.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 31 TRINTA E UM BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2024 | 3960.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA 00816111456 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE LETREIROS DO NOME ARARUNA BRASAO DO MUNICIPIO E ARARAS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2024 | 731.50 | 14047498000152 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001470 | 17/04/2024 | 6897.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 66 SESSENTA E SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001475 | 17/04/2024 | 4981.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 586 QUINHENTOS E OITENTA E SEIS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2024 | 247.00 | 00003385569400 | MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA EXPEDITA DE LIMA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2024 | 700.00 | 00004392810402 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2024 | 350.00 | 00008402803431 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2024 | 650.00 | 00070386467455 | FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA SAMARA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2024 | 675.00 | 00000837639450 | VALDECI FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDECIR FAUSTINO DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2024 | 600.00 | 00042418810410 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE HUMBERTO FERREIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2024 | 650.00 | 00042419212487 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE FELIX DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2024 | 700.00 | 00036478970434 | ANTONIO FREIRE DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO FREIRE DE ASSIS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/04/2024 | 210.00 | 00075244225472 | MARIA DE LOURDES DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA LUZ SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2024 | 210.00 | 00011160402477 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCIA ALVES DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2024 | 440.00 | 00048426377491 | MARIA DAS DORES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS DORES DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2024 | 743.45 | 00004159058426 | MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2024 | 47.34 | 00007537253471 | KEVEN LUCAS NASCIMENTO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE KEVEN LUCAS NASCIMENTO VIANA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/04/2024 | 95.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2024 | 1250.00 | 00070672894408 | JOSÉ VALTE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE VALTE DE LIMA SANTOS PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO URNA FUNERARIA TRANSLADO E VESTIMENTA PARA FUNERAL DE SEU PAI VALDEMIR DA COSTA DOS SANTOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/04/2024 | 210.00 | 00070236553445 | JOSE IANDERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE IANDERSON MARTINS DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00008210577743 | MARILENE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARILENE ALVES PESSOA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/04/2024 | 475.00 | 00004550944463 | VERA LUCIA CRISPIM DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VERA LUCIA CRISPIM DE ALMEIDA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/04/2024 | 300.00 | 00062622005415 | MARIA RIBEIRO E LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA RIBEIRO E LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001466 | 17/04/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001468 | 17/04/2024 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001471 | 17/04/2024 | 104.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001474 | 17/04/2024 | 272.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 32 TRINTA E DOIS BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCODE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2024 | 11470.26 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2024 | 1059.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2024 | 137455.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2024 | 35300.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB VAAT REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2024 | 3074.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2024 | 10800.00 | 44445822000151 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA 75212781787 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AQUISICAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DE CAMERAS PARA MONITORAMENTO DAS PRACAS PUBLICAS MUNCIPAIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2024 | 5335.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2024 | 3109.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA E ESPORTE REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2024 | 4633.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2024 | 2560.59 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE TURISMO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/04/2024 | 2571.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/04/2024 | 159.40 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO REFERENTE A PROJETOS DE PAVIMENTACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/04/2024 | 10510.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI PARA PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2024 | 28502.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/04/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2024 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08091011 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2024 | 50.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 09 E 11 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009323432440 | PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA PEDRO LIBERATO DE AVELAR NETO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO DA BORBOREMA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2024 | 100.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2024 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RE A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2024 | 60.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 E 10 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2024 | 30.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE SANTA CRUZRN NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2024 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 09 10 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2024 | 80.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2024 | 90.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NATALRN E GUARABIRAPB NOS DIAS 08 09 10 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2024 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2024 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPBNOS DIAS 08 0911 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 0810 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2024 | 60.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 0811 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2024 | 251.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO SHOPPING POPULAR REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 0810 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2024 | 692.81 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL GALPAO CONSUMO COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2024 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 09 10 E 11 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2024 | 40.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 09 10 11 E 12 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2024 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB A NATALRN NOS DIAS 08 10 11 E 12 DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 08 10 E 12 DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2024 | 2254.31 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE CAMPINA GRANDE SAO PAULO E RECIFE NO PERIODO DE 14042024 A 16042024 EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO EDVALDO DA COSTA PARA PARTICIPACAO DE EVENTO WTM LATIN AMERICA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004608773488 | MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR MARCO ANTONIO DA FONSECA BELMONT PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA – PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS MICRORREGIOES DE AGUA E ESGOTO DA BORBOREMA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO BIBLIOTECA CLINICA SABER REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2024 | 187.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DA ACADEMIA DE SAuDE CONSUMO COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2024 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E JOAO PESSOA PB PARA PEGAR O MATERIAL DO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2024 | 251.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE AGUA DO GINASIO MISSO MIGUEL DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/04/2024 | 12720.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2024 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2024 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2024 | 2000.00 | 00042621399487 | JEOVANI RIBEIRO DALCAO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DO CENTRO DO IDOSO ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001527 | 23/04/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001529 | 23/04/2024 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2024 | 2900.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA ANTONIO PINHEIRO DE ASSIS NO SITIO FAZENDA NOVA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2024 | 400.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA AO SECRETARIO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01E 05 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL AG CONTABIL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001526 | 23/04/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001535 | 23/04/2024 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA RELATIVOS AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2024 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2024 | 680.00 | 00010758947437 | EFRAIN MARTINIANO PINHEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL MES DE MARCO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2024 | 1440.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE 12 DOZE BATERIAS DAS PLACAS DOS RELOGIOS DE PONTOS ELETRONICOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2024 | 8750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CINCO RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESPACHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2024 | 400.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 05 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIODE ASSESSORIA CONTABIL AG CONTABIL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001533 | 23/04/2024 | 17426.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001544 | 24/04/2024 | 1755.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DURANTE OS DIAS 16 AO DIA 31 DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001546 | 24/04/2024 | 4050.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS DIAS 01 AO DIA 15 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001551 | 24/04/2024 | 4700.35 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA MOTOR SERRA MOTOR BOMBA QFO7J42 QSD7987 QSE6959 RLU2E03 RWU2H85 QSD7987 REF AO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2024 | 200.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DA CERIMONIA DE PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/04/2024 | 200.00 | 00041911555472 | AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO AVAILDO LUIS DE ALCANTARA AZEVEDO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DA CERIMONIA DE PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/04/2024 | 150.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE TURISMO FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DA CERIMONIA DE PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/04/2024 | 80.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO ASSESSOR DE TURISMO FRANCISCO JACKSON FAUSTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 POR OCASIAO DA CERIMONIA DE PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/04/2024 | 150.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE TURISMO FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNESREFERENTE A IDA A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE FEMPTUR 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/04/2024 | 160.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO ASSESSOR DE TURISMO FRANCISCO JACKSON FAUSTO REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATAL RN NO DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NA FEIRA DOS MUNICIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE FEMPTUR 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/04/2024 | 150.00 | 00070054829488 | FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO COORDENADOR DE TURISMO FELLIPE MATHEUS PEIXOTO NUNESREFERENTE A IDA A CIDADE DE BARRA DE SENTA ROSAPB EM VIRTUDE DO PRIMEIRO ENCONTRO DO PROGRAMA LIDER DAS SERRAS DO CURIMATAU REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/04/2024 | 200.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTAREFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024AO SEMINARIO MTUR ITINERANTE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/04/2024 | 80.00 | 00034316329472 | FRANCISCO JACKSON FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO ASSESSOR DE TURISMO FRANCISCO JACKSON FAUSTOREFERENTE A IDA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024AO SEMINARIO MTUR ITINERANTE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001542 | 24/04/2024 | 3173.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 TRATOR TL85E 02 E TRATOR TT4030 VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 16 AO DIA 31 DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001545 | 24/04/2024 | 11887.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL 85E 01 TRATOR TL85E 02 TRATOR TT4030 03 TRATOR TT4030 04 E MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 01 AO DIA 15 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001550 | 24/04/2024 | 8901.08 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACA OXO6765 TRATOR VALTRA A750L REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001549 | 24/04/2024 | 1914.36 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/04/2024 | 2911.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR ALUIZIO NUNES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08010978720218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/04/2024 | 6620.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA DECLEANIA BARBOSA FERNANDES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08011151120218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/04/2024 | 1952.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR JOSE CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 080042924202188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2024 | 209.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOSE CUNHA LIMA CONFORME PROCESSO ANEXO N 080042924202188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2024 | 6611.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELO SR LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 080060595202188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2024 | 81.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 080060595202188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/04/2024 | 580.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR LUIZ ANTONIO GOMES DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 080060595202188150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA DALUZ DE LIMA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08016041420228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2024 | 4115.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA GIRLENE FERNANDES PINHEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08003132820128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2024 | 254.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA GIRLENE FERNANDES PINHEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08003132820128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/04/2024 | 4070.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA ISABEL DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006032820128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/04/2024 | 407.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA ISABEL DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006032820128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/04/2024 | 129.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA ISABEL DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08006032820128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/04/2024 | 3901.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008154920128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/04/2024 | 61.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008154920128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2024 | 390.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008154920128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/04/2024 | 166.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR RICARDO MAXIMINO BERNARDO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005911420128150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001543 | 24/04/2024 | 1811.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ4498 OGC5599 MOW6966 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 01 AO DIA 15 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001547 | 24/04/2024 | 22980.24 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA NQJ4498 QFA5H01 RLU1G69 QSF0A18 QFG0E23 QFG0C33 QFL4F01 RLZ4E15 SKW2I09 SKW2H79 QFU4J52 QFM3B01 QFM3B21 QFM3B61 SLA6C27 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2024 | 8580.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE FEITURA DE 572 QUINHENTOS E SETENTA E DOIS CARTOES MAGNETICOS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001548 | 24/04/2024 | 2692.34 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 01 AO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/04/2024 | 3600.00 | 00071229440429 | JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE STEFANI WALESKA DA SILVA JULIANA SILVA DE SOUSA E MARIA CLARA DA SILVA SANTOS SENDO RESPONSAVEL JOSE WELLINGTON SILVA SANTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS CONCERNENTES A PARTICIPACAO DO CONCURSO DE MISS CONTINENTAL E MISS TEEN REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/04/2024 | 1000.00 | 00010320140407 | LAELSON EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LAELSON AVANGELISTA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM JOGADORES E EQUIPE NA COPA ARARUNA TV QUE ACONTECERA NO MES DE ABRIL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/04/2024 | 700.00 | 00000170403459 | ANTONIO GOMES DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANTONIO GOMES DE SENA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O 2 COPA DE SOCIETY FUTEBOL QUE SERA REALIZADA NO MES DE ABRIL POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/04/2024 | 2890.93 | 00027286000829 | ADRIANA COELHO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AJUDA FINANCEIRA EM NOME DA SRA ADRIANA COELHO SOUSA PARA CUSTEIO DE PASSAGEM AEREA DE FAMILIARES QUE PRECISAM VIR DO RIO DE JANEIRO PARA O MUNICIPIO DE ARARUNAPB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRA PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2024 | 680.00 | 00066809088415 | ROZENAIDE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROZENAIDE FERNANDES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/04/2024 | 600.00 | 00039601781404 | MARIA JOSE DE AVELAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DE AVELAR SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2024 | 600.00 | 00076073874472 | MARIA ZULEIDE MIGUEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE MIGUEL DE MELO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001586 | 25/04/2024 | 4164.32 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLQ5G97 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/04/2024 | 315.00 | 00009659325835 | JOSE OLAVO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE OLAVO GOMES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/04/2024 | 300.00 | 00008862157495 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA CRUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2024 | 511.50 | 00053414179172 | ROSINALDO ALMEIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROZINALDO ALMEIDA DAS NEVES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/04/2024 | 600.00 | 00070590163418 | LIDIANE GOMES TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LIDIANE GOMES TEIXEIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/04/2024 | 400.00 | 00009341613485 | RAFAEL ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAFAEL ALVES DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/04/2024 | 400.00 | 00003778200402 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO FERREIRA DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/04/2024 | 270.00 | 00006219613457 | MANOEL SABINO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MANOEL SABINO DE PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00017455536810 | GERCIONE FAUSTINO DA LUZ | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GERCIONE FAUSTINO DA LUZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/04/2024 | 384.81 | 00006335024489 | GILVANEIDE SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE GILVANEIDE SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2024 | 490.00 | 00006343753427 | EDNALVA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDNALVA RAMOS DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE UM OCULOS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/04/2024 | 1250.00 | 00002624886478 | PEDRO DELFINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PEDRO DELFINO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DE AUXILIO FUNERAL PARA SEU PAI MANUEL SEVERINO DO NASCIMENTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/04/2024 | 900.00 | 00007998957417 | ANA PAULA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANA PAULA DELFINO DA SILVA PARA CUSTEIO DE HIGEINIZACAO DE CORPO URNA FUNERARIA VESTIMENTA CASTICAIS E VELAS PARA FUNERAL DE SUA MAE LUZIA DELFINO DA CONCEICAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2024 | 1744.03 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30092024 REF A CONVENIO CDI CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2024 | 32727.56 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONTRIBUICAO DE 1 DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/04/2024 | 570.00 | 00066809339434 | JUNO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BERNARDO NA CIDADE DE ARARUNAPB REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/04/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT PARA REUNIAO COM CONSULTORES E O CONTADOR ARTHUR GADELHA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/04/2024 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT PARA REUNIAO COM CONSULTORES E O CONTADOR ARTHUR GADELHA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/04/2024 | 600.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATALRN NOS DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA FEMPTUR FEIRA DOS MUNUCIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/04/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA NA PUBLICSOFT PARA REUNIAO COM CONSULTORES E O CONTADOR ARTHUR GADELHA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/04/2024 | 600.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATALRN NOS DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA FEMPTUR FEIRA DOS MUNUCIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2024 | 6108.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLETO DO GARANTIA SAFRA BOLETO N 25010050124 CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/04/2024 | 600.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DE TURISMO EDVALDO DA COSTA REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATALRN NOS DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA FEMPTUR FEIRA DOS MUNUCIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001585 | 25/04/2024 | 6932.77 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA8627 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/04/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 18 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2024 | 67.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/04/2024 | 83.32 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DA AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GSURB VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2024 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15161718 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240616904 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/04/2024 | 60.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1617 E 18 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/04/2024 | 80.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 151617 E 18 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/04/2024 | 50.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/04/2024 | 90.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 16 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/04/2024 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NATALRN E GUARABIRAPB NOS DIAS 15 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/04/2024 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DEGUARABIRAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/04/2024 | 20.00 | 00036544612472 | EDERALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEGUARABIRAPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/04/2024 | 100.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/04/2024 | 60.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 17 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/04/2024 | 40.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/04/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/04/2024 | 110.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E NATALRN NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/04/2024 | 100.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB EGUARABIRAPB NOS DIAS 15 16 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/04/2024 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB EGUARABIRAPB NOS DIAS 15 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/04/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 15 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/04/2024 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2024 | 40.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2024 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 15 16 E 18 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2024 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 15 1718 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/04/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 1617 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2024 | 60.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 17 18 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/04/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 15 17 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001637 | 26/04/2024 | 1507.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBA EM POCO NO ALTO GRANDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001638 | 26/04/2024 | 11037.39 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OXO6H68 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001640 | 26/04/2024 | 14360.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS 1000X20 RADIAL TRACADO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA OXO6765 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001641 | 26/04/2024 | 700.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALACAO DE BOMBA EM POCO NO ALTO GRANDE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001642 | 26/04/2024 | 5994.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2024 | 2549.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR JOAO CLECIO ALVES DO NASCIMENTO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08005700920198150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/04/2024 | 16500.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS CONSUMO COMPETENCIA MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001636 | 26/04/2024 | 1200.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO DA NOBREGA 10066746400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM NO PORTAL INSTITUICIONAL ESIC E ACESSO A TRANSPERENCIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001639 | 26/04/2024 | 1120.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001643 | 26/04/2024 | 57545.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 677 SEISCENTOS E SESSENTA E SETE UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2024 | 8516.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COSUMO COMPETENCIA MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2024 | 7984.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS COSUMO COMPETENCIA MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2024 | 532.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2024 | 5000.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PATROCINIO CULTURAL AO SR WELLINGTON RAFAEL DA SILVA HISTORIADOR DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS RELATIVAS A PUBLICACAO DE SEU LIVRO POLITICA E PODER DE ARARUNA ONDE TRATA DA HISTORIA DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME JUSTIFICATIVA EM PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2024 | 900.00 | 00011233156470 | ALINE CARDOSO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL VESTIARIO DOS JOGADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2024 | 5736.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS PARA REALIZACAO DA 3° COPA ARARUNA DE FUTEBOL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2024 | 23433.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2024 | 2641.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2024 | 11740.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2024 | 14080.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONTRATOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2024 | 100.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPBCAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2024 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2024 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 22 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2024 | 40.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2024 | 90.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 22 23 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2024 | 197061.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2024 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2024 | 56174.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS CONTRATADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2024 | 110.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2024 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2024 | 20.00 | 00003256343430 | GILENO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2024 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB GUARABIRAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 22 23 24 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2024 | 20.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2024 | 20.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2024 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2024 | 30.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2024 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 22 23 E 24 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2024 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 23 24 E 25 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2024 | 37316.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA E OBRAS COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 22 23 24 25 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2024 | 40.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 22 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 24 E 26 DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001731 | 30/04/2024 | 97560.38 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A OITAVA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO N 00072022 ATCONFORME PROCESSO ANEXO CNO N 900146857174 | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2024 | 28330.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2024 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001650 | 30/04/2024 | 2000.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001651 | 30/04/2024 | 8500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE FOLHA ARRECADACAO PORTAL DA TRANSPARENCIA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001652 | 30/04/2024 | 3450.00 | 26739503000177 | FRANCISCO TOSCANO NETO 09318781440 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS TECNICO NO PREENCHIMENTO COM DADOS E TRANSMISSAO BIMESTRAL DO SIOPE E SIOPS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM PREGAO ELETRONICO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2024 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LICENCA DE SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO BIOMETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESPACHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2024 | 855.00 | 00093096909415 | GIVONALDO TARGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER O EVENTO DE INAUGURACAO DO NUCLEO PERMANENTE DE METODOS CONSENSUAIS NUPEMEC NA COMARCA DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2024 | 13990.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2024 | 38962.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2024 | 8601.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2024 | 13696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE CULTURA E ESPORTE COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2024 | 195.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2024 | 2235.19 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A AS PENSAO JUDICIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052024 | 0001742 | 30/04/2024 | 33600.00 | 24978808000106 | NETO MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA LONGARINAS 5 LUGARES COM BRACOS DESTINADAS AO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2024 | 100000.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A RETENCAO DE PASEP DEBITADO AUTOMATICO EM CONTA CONFORME EXTRATO DO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2024 | 18650.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2024 | 12027.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE FINANCAS E TESOURARIA EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2024 | 20734.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PARCELAMENTO SISDARA RFB CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2024 | 3101.23 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PARCELAMENTO SISDARA CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2024 | 612.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PARCELAMENTO SISDARA CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00360305264195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONVENIO DO CENTRO DE CULTURA DESTE MUNCIIPIO VIGENCIA 30092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001655 | 30/04/2024 | 5751.08 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO IVECO DE PLACA NQJ4498 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001657 | 30/04/2024 | 1350.64 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO VOLARE V8L DE PLACA QFG0C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2024 | 55400.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MES DE ABRIL24 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2024 | 55400.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 1661 RELATIVO A BOLSA DOS FACILITADORES E MEDIADORES DE PORTUGUES MATEMATICA ARTES DANCA LEITURA ARTESANATO ESPORTE E LAZER DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MES DE ABRIL24 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2024 | 300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2024 | 109408.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2024 | 923702.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2024 | 92796.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2024 | 44478.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO EJA REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2024 | 6873.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2024 | 133973.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO INFANTIL EFETIVO REF AO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2024 | 240.00 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NO VEICULO MODELO SPRINTER 516 K54A DE PLACA SKW2I09 PERTENCETNTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2024 | 1960.89 | 02323033000106 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MODELO SPRINTER 516 K54A DE PLACA SKW2I09 PERTENCETNTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2024 | 28084.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAOCRECHE FUNDEB REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2024 | 107134.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2024 | 187871.15 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO FUNDEB CONTRATOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2024 | 34805.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2024 | 37388.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DIRETORES ESCOLARES REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2024 | 527.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA A EMEF JOAO MOREIRA SOARES PREDIO SALAO PAROQUIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2024 | 6852.00 | 00005533558721 | LEANDRO MIRANDA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA EM 06 SEIS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2024 | 450.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NESTA DATA CONFORME GUIA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2024 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2024 | 627.06 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO CONTRATO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES N° 234 CENTRO ARARUNAPB ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2024 | 2834.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXAS DE FEITURA CARTOES MAGNETICOS E TAXA DE DE REGARGA DO PROGRAMA BOLSA CIDADA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2024 | 10590.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2024 | 38563.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENV HUMANO COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2024 | 12686.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL CONTRATADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2024 | 6792.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2024 | 5894.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO AUX BRASIL COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2024 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS COMISSIONADOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E AIPET | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2024 | 8902.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRIANCA FELIZ CONTRATOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2024 | 8138.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO SCFV EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2024 | 7274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CRAS CTR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2024 | 118.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2024 | 11684.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS CTR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2024 | 9972.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV CTR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2024 | 6380.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO CREAS EFETIVOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2024 | 348.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FATURA DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O SCFV DO IDOSO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2024 | 437.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE PREDIO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2024 | 93.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2024 | 121.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2024 | 37.88 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA ACOLHEDORA VINCULADA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFOME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2024 | 86.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2024 | 3898.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFA DE FLOAT RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUPORTE GERAL NA REDE TELEFONICA RAMAIS E CENTRAL TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO REALIZADO PELO TECNICO PATRICIO MAYA DA SILVA XAVIER REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/05/2024 | 600.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DE FACILITADOR DENTRO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MES DE ABRIL24 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001747 | 03/05/2024 | 1587.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001749 | 03/05/2024 | 750.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NOS CURRAIS DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001750 | 03/05/2024 | 830.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001751 | 03/05/2024 | 1074.90 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0001752 | 03/05/2024 | 3163.52 | 47977771000105 | MACROMMERCE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE DE ELETRICISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001753 | 03/05/2024 | 3521.10 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PINTURA NO MATADOURO PUBLICONA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/05/2024 | 13463.22 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE PLACA QSD7987 FATURADA NO EXERCICIO DE 2023 SOB O NUMERO 4835 QUE NESTA DATA SE RECONHECE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001755 | 03/05/2024 | 20404.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE RECEBIMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001756 | 03/05/2024 | 85794.38 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA PRESTAR SERVICOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE ARARUNA CONFORME TOMADA DE PRECOS N 000112022 | 00112022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/05/2024 | 295.20 | 38543972000286 | BREJO SERVICO DE VISTORIA VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA VEICULAR NOS VEICULOS DE PLACA OGC5599 NQJ4658 NQJ4498 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2024 | 280.00 | 00001166831710 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2024 | 520.00 | 00003383643409 | ALDAIR JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO ALDAIR JOSE DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2024 | 830.00 | 00076073874472 | MARIA ZULEIDE MIGUEL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA ZULEIDE MIGUEL DE MELO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2024 | 936.00 | 00009508803452 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2024 | 936.00 | 00011341282406 | ROBERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROBERIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2024 | 350.00 | 00003716016497 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2024 | 175.00 | 00006942998478 | LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DELUCINEIDE MOREIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2024 | 400.00 | 00070561587493 | LINDACI DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LINDACI DOS SANTOS SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2024 | 650.00 | 00013209989419 | JUCELIO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JUCELIO XAVIER DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2024 | 1139.00 | 00003149108403 | JOSENILDA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSENILDA MIGUEL DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2024 | 600.00 | 00016054829432 | JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOYCE OLIVEIRA RODRIGUES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/05/2024 | 1050.00 | 00004286384497 | SELMA MOREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE SELMA MOREIRA DE QUEIROZ PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/05/2024 | 705.00 | 00003734940419 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DO LIVRAMENTO FELIX MOURA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00085464104453 | RAIMUNDA MOUZINHO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAIMUNDA MOUZINHO DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00006845936455 | MONICA DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MONICA DE LIMA AMORIM PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/05/2024 | 600.00 | 00003694177477 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE EDIANE OLIVEIRA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/05/2024 | 205.00 | 00013554951480 | JAQUELINE SANTOS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JAQUELINE SANTOS DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/05/2024 | 500.00 | 00091668263491 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDO ANTONIO DE SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/05/2024 | 290.00 | 00013570296407 | FRANCISCA JULIANA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA JULIANA BORGES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/05/2024 | 290.00 | 00013570296407 | FRANCISCA JULIANA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCA JULIANA BORGES DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO WESLEY GABRIEL DA SILVA NUNES POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/05/2024 | 380.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARILENE DA SILVA BATISTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO 2030 MM HG01 CAIXA TAMANHO M2 POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2024 | 100.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A ECOSOL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2024 | 112.89 | 00003149108403 | JOSENILDA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSENILDA MIGUEL DA SILVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/05/2024 | 166.05 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/05/2024 | 6000.00 | 00092721940406 | JUSSARA GIOVANA DE MEDEIROS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO AO EVENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNAPB EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA 2024 E ENTREGA DE TABLET'S PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/05/2024 | 532.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF PUBLICACOES DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME RECIBO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2024 | 532.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/05/2024 | 2061.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR IVANELSON LIMA TARGINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004606820238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/05/2024 | 335.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR FRANCISCO ARAUJO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001353020228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/05/2024 | 2237.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PROMCIPAL MOVIDO PELO SR FRANCISCO ARAUJO DA SILVA CONFORME PROCESSO ANEXO N 08001353020228150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/05/2024 | 3901.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR VALOR PRINCIPAL MOVIDO PELA SRA MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008154920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/05/2024 | 61.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008154920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/05/2024 | 390.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELA SRA MARIA LUCINEIDE SILVA GOMES CONFORME PROCESSO ANEXO N 08008154920218150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/05/2024 | 1106.10 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSD7987 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/05/2024 | 312.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSD7987 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/05/2024 | 200.00 | 00066150140415 | GLAUCIO RABELO BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO ENGENHEIRO FISCAL GLAUCIO RABELO BANDEIRA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E REUNIAO NA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEC DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERV URBANOS LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA SN CENTRO ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001827 | 08/05/2024 | 20800.00 | 29607154000128 | REBECA ALVES NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS CENTRO BOA VISTA BALANCOS COMUNIDADE MATA VELHA NOS CONJUNTOS FREI DAMIAO ANTONIO LUCAS MARIA LIBERATO JOSE GOMES FRANCISCO GOMES ABELARDO TARGINO MARIZETE DUTRA E HELDER MARANHAO COM DESTINO AO LIXAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0001828 | 08/05/2024 | 3000.00 | 18861414000170 | COPA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 100 DISCIPLINADORES PARA REALIZACAO DA ENTREGA DO PEIXE SEMANA SANTA EM ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/05/2024 | 532.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/05/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DUAS DIARIAS AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE NATALRN NOS DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2024 PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ARARUNAPB NA FEMPTUR FEIRA DOS MUNUCIPIOS E PRODUTOS TURISTICOS DO RN CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/05/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 PARA CUMPRIR AGENDA DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0001814 | 08/05/2024 | 1450.00 | 42538866000109 | TERCILIA PEQUENO MARINHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS PNATE E PNAE E ACESSORIA JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001815 | 08/05/2024 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0001816 | 08/05/2024 | 6250.00 | 14006976000186 | GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS RGPS E SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS FAZENDARIAS CORRENTES PASEP REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001817 | 08/05/2024 | 3887.52 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET AS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001818 | 08/05/2024 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001819 | 08/05/2024 | 4760.55 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA JURIDICA ALEM DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PuBLICO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001820 | 08/05/2024 | 3100.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA TECNICA E SUPORTE NO SICONV NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS VOLTADOS A CAPTACAO DE RECURSOS REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001823 | 08/05/2024 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PuBLICA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/05/2024 | 6244.56 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/05/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E REUNIAO NA GIGOVCAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MAIO DE 2024 PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E REUNIAO NA GIGOV CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001825 | 08/05/2024 | 7737.81 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO RELATIVO A 01 VEICULO 18 DE PASSEIO E 01 VEICULO10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/05/2024 | 34000.00 | 31044796000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA UNIVERSITARIA DE ESTUDANTES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/05/2024 | 200.00 | 00005226310455 | JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO JOSE EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/05/2024 | 100.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA LEDA MARA TAVARES DE ABREU PARA PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PRÊMIO ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB DO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/05/2024 | 100.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA PRISCILA MACEDO DE OLIVEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APREDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/05/2024 | 200.00 | 00056975384487 | CELIA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SRA CELIA ALEXANDRE DE BRITO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APREDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM NO DIA 09 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/05/2024 | 8685.00 | 30824766000151 | ANAILMA RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ESTAMPARIA DE CAMISAS E BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA 2024 E ENTREGA DE TABLETS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001822 | 08/05/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/05/2024 | 2900.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VAN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES SITIO FAZENDA NOVA PARA CARNAUBA E VICE VERSA TURNOS MANHA E TARDE REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/05/2024 | 92000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/05/2024 | 2150.00 | 00003385948410 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PATRICIA DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEIO DE PREPARACAO DO CORPO COM APLICACAO DE TC30 URNA FUNERARIA VESTIMENTA FLORES NATURAIS 1 COROA DE FLORES KIT COPA PARA FUNERAL DE SUA MAE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0001812 | 08/05/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA SEC MUNICIPAL DE CIDADANIA TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001824 | 08/05/2024 | 5527.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001832 | 09/05/2024 | 809.16 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ4658 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/05/2024 | 2000.00 | 42181937000150 | MIDIA DIVULGACAO E MARKETING LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE OBRAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/05/2024 | 505.13 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/05/2024 | 4930.69 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/05/2024 | 4068.45 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/05/2024 | 572.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2024 | 47.68 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF COD 3676 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/05/2024 | 9500.00 | 15568604000106 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO 85463248400 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA ATENDER OS DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001831 | 09/05/2024 | 4900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERV ESPECIALIZADO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240621294 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Recursos Hidrícos | RECURSOS HIDRICOS | CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012023 | 0001835 | 09/05/2024 | 398028.08 | 48689684000107 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00732023 E CONCORRENCIA 0012023 | 00732023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001848 | 10/05/2024 | 3774.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE PINTURA NO CENTRO CULTURAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2024 | 920.00 | 00012747664430 | VITOR ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW DO ARTISTA VITOR SANFONEIRO NA TRADICIONAL 'SERESTA DO DIA DAS MAES NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2024 | 1030.00 | 00006422647409 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW DO ARTISTA GABRIEL POTIGUAR NA TRADICIONAL SERESTA DO DIA DAS MAES NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 REALIZADO PELA PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2024 | 73173.44 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE DARF AUTOMATICO EXTRATO BANCO DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2024 | 532.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA OBRA DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2024 | 2612.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A FLOAT DE FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2024 | 2720.31 | 00360305264195 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENICIA PARA 28062024 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2024 | 63943.41 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001845 | 10/05/2024 | 36000.00 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001846 | 10/05/2024 | 15412.24 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002009 | 14/05/2024 | 36000.00 | 23937646000103 | IREMAR DAMIÃO DA ROCHA | IMPORTANCIA REEMPENHADA PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSO RELATIVO AO PAGAMENTO REF A LOCACAO DO VEICULOS TIPO VAN DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRO DE CARLOS ESTRADA GRANDE MATA VELHA CACIMBA DO GADO COQUEIRAL BERNARDO BARBACO E BALANCOFRAGATANOVA CARNAUBA VARELO DE BAIXO VARELO DE CIMA CANTINHOS COM DESTINO A ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001850 | 14/05/2024 | 6500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVOS AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001851 | 14/05/2024 | 141079.68 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001852 | 14/05/2024 | 9930.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479 - ME | IMPORCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2024 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2024 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2024 | 2300.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001856 | 15/05/2024 | 7069.82 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE PEDRO CARLOS CRECHE M DE LOURDES CRECHE FRANCISCO MARINHO EMEF SANTOS DUMONT E VICE VERSA E DA SEDE AO SITIO ALTO GRANDECAMUCA A SEDE DO MUNICIPIO DO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2024 | 1148.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFM3B21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2024 | 991.49 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFM3B21 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/05/2024 | 1148.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFM3B61 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2024 | 921.59 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFM3B61 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2024 | 1148.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFM3B01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/05/2024 | 921.59 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFM3B01 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001872 | 15/05/2024 | 295.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4E15 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2024 | 27400.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2024 | 143383.37 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001882 | 15/05/2024 | 155.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL4F01 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001896 | 15/05/2024 | 295.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF0A18 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/05/2024 | 150.00 | 00002339231442 | MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A COORDENADORA DE ADMINISTRACAO ESCOLAR MAGNA ANDRIZZE DE ARAUJO MOURA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA LANCAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001898 | 15/05/2024 | 155.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG0E23 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001899 | 15/05/2024 | 155.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG0C33 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001900 | 15/05/2024 | 295.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLU1G69 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2024 | 4756.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2024 | 2768.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE CULTURA E ESPORTES REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/05/2024 | 25756.04 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 911863 REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA BENEDITO FIALHO E TRECHO DA RUA ANTONIO CARNEIRO CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2024 | 3067.73 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE FINANCAS E TESOURARIA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/05/2024 | 500.00 | 00037982710468 | VITAL DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO VITAL DA COSTA ARAuJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA AUDIENCIA JUNTO A DELEGACIA DE JOAO PESSOA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/05/2024 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA AUDIENCIA JUNTO A DELEGACIA DE JOAO PESSOA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E REUNIAO NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2024 | 4633.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001857 | 15/05/2024 | 3835.00 | 32603914000133 | JOSE SOARES DA SILVA 04250382460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A PRESTCAO DOS SERVICOS RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/05/2024 | 20345.00 | 53016177000142 | 53.016.177 MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS PARA SORTEIO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS MAES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2024 | 245.00 | 00011341282406 | ROBERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ROBERIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2024 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO COMPLEMENTO DO BOLSA CIDADA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 ONDE SERAO ATENDIDAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA CIDADA NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA LEI MUNICIPAL N 0242019 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2024 | 95.00 | 00009147782420 | MARIA CLAUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA CLAUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2024 | 11848.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2024 | 1059.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/05/2024 | 90.00 | 00070928815447 | MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS | IMPORTANCIA REEMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA HERMINIO DALUZ DANTAS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/05/2024 | 530.00 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA ISABELLY TAINA DO NASCIMENTO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/05/2024 | 650.00 | 00008885167705 | MARIA DAS MERCES DA COSTA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DAS MERCES DA COSTA SOUSA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/05/2024 | 1090.00 | 00008840228462 | REJANE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE REJANE SILVA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/05/2024 | 1605.00 | 00073849316491 | AURENEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE AURENEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/05/2024 | 600.00 | 00007058119481 | JACINTO FREIRE DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JACINTO FREIRE DE SANTANA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/05/2024 | 650.00 | 00071089784406 | RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE RAYANE MIGUEL DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/05/2024 | 490.00 | 00070976508427 | PEDRO ANTONIO MARTINIANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PEDRO ANTONIO MARTINIANO DO NASCIMENTO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/05/2024 | 400.00 | 00004651531431 | GERALDO PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA DA LUZ DINAMERICO PONTES PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/05/2024 | 650.00 | 00016911196876 | ANDRE VITURINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE ANDRE VITURINO DA COSTA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/05/2024 | 600.00 | 00014220107401 | MAYARA DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MAYARA DE MELO SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/05/2024 | 140.00 | 00012648287485 | FRANCINALDO DE ASSIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCINALDO DE ASSIS DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/05/2024 | 600.00 | 00010569180473 | CINTIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE CINTIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/05/2024 | 350.00 | 00007693081470 | MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA SELMA BATISTA RIBEIRO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00071133317421 | JOSIVANIA DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSIVANIA DE LIMA BRITO PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2024 | 497.00 | 00003386277403 | VALDERCELIA PESSOA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE VALDERCELIA PESSOA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2024 | 300.06 | 00006703494452 | JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSINEIDE RIBEIRO DE LIMA PARA CUSTEIO DE FATURA DE AGUA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2024 | 508.20 | 00003385281482 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE MEDEIROS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/05/2024 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2024 | 600.00 | 00008036531402 | DANUBIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DANUBIA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/05/2024 | 475.00 | 00009972751465 | JUNO DA SILVA BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JUNO DA SILVA BATISTA FERREIRA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/05/2024 | 491.85 | 00003211594469 | MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARIZETE BERNARDINO LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2024 | 650.00 | 00005994899445 | JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSEFA ROBERTA LIMA DA SILVA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2024 | 776.00 | 00008662953484 | JOSE LEANDRO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE JOSE LEANDRO DA SILVA SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2024 | 595.00 | 00001180094433 | DJAILTON DELMIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE DJAILTON DELMIRO DE SOUZA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2024 | 2607.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2024 | 3500.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2024 | 2582.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE AGRICULTURA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001873 | 15/05/2024 | 114.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA5647 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2024 | 1177.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS 5W30 DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSM3149 QSD6I77 QSL6060 RLQ5G97 QSD6J07 QFT3073 QSA2847 QSA5647 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2024 | 29370.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERV REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2024 | 300.00 | 00056829035449 | ERIBERTO DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ERIBERTO SOARES DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2024 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 29 30 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2024 | 40.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE GUARABIRAPB E PICUIPB NOS DIAS 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2024 | 40.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 29 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2024 | 90.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIODE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2024 | 80.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2024 | 80.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 032 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2024 | 40.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/05/2024 | 20.00 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 02 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001902 | 15/05/2024 | 155.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQJ4658 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/05/2024 | 80.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/05/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/05/2024 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/05/2024 | 30.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2024 | 80.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUTRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/05/2024 | 20.00 | 00004781263445 | LUCIANO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/05/2024 | 60.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 30 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2024 | 70.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB GUARABIRAPB E NATALRN NOS DIAS 30 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/05/2024 | 60.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 02 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/05/2024 | 80.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIAS 29 E 30 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/05/2024 | 100.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATALRN NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL 02 E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/05/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL E 03 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/05/2024 | 80.00 | 00005640231408 | ALEXANDRE FRANCISCO DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2024 | 80.00 | 00002598260490 | ALEX SANDRO BRANDÃO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/05/2024 | 60.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 07 08 E 09 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/05/2024 | 30.00 | 00012784699153 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE NATALRN NO DIA 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/05/2024 | 100.00 | 00050423525468 | ANTONIO MORAIS SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E MAMANGUAPEPB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/05/2024 | 70.00 | 00064513726415 | ALUIZIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 06 07 E 09 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/05/2024 | 20.00 | 00009501587479 | ARIKRENO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 07 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2024 | 120.00 | 00002494372445 | EZILMARIO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB ITAPOROROCAPB NATALRN E RECIFEPE NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/05/2024 | 80.00 | 00006752778418 | ISAC DE ALMEIDA MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 07 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2024 | 100.00 | 00000170393470 | JOAQUIM ANULINO IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/05/2024 | 80.00 | 00051726769453 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 0709 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2024 | 80.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 07 08 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/05/2024 | 50.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE NATALRN E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/05/2024 | 100.00 | 00080509002404 | LENILSON CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/05/2024 | 80.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/05/2024 | 60.00 | 00003935352409 | PEDRO BORGES LINHARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E GUARABIRAPB 06 08 E 09 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/05/2024 | 80.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 07 08 E 09 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2024 | 100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIAS 06 07 08 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2024 | 50.00 | 00076073564449 | VALDERSON MACEDO DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E NATALRN NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2024 | 225.00 | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 06 09 E 10 DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001961 | 16/05/2024 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10L DE OLEOS 15W40 DESTINADOS PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2024 | 222.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03TRÊS ARLAS SOLICITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2024 | 1240.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO CAMARAS DE AR 17525 PARA PA CARREGADEIRA SOLICITADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2024 | 280.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 L DE OLEOS 15W40 SOLICITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2024 | 2760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06SEIS PNEUS 20575 R16 PARA O CAMINHAO IVECO DE PLACA QSD7987 SOLICITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONOMICO, MEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2024 | 5880.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA A 3° COPA ARARUNA TV DE FUTSAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2024 | 3000.00 | 41579206000103 | FRANCINEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MINI TRIO MONTADO E INSTALADO EM CAMINHAO NO DIA 13 DE MAIO DE 2024 PARA A TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA AO SANTUARIO NO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA DESTE MUNICIPIO SEGUE PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2024 | 12000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2024 DO CONVENIO N 012023 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2024 | 225.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE MARCICLEIDE BENTO A SILVA PARA CUSTEIO DE 01UM PAR DE MOLETAS PARA SEU FILHO ALEXANDRE FELIPE PEREIRA DA SILVA POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR, FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2024 | 268.00 | 23727276000171 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELIEPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 HUM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001960 | 16/05/2024 | 295.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFA5H01 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001962 | 16/05/2024 | 155.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFL4F01 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001965 | 16/05/2024 | 1400.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4QUATRO PNEUS 20560R16 PARA SPIN DE PLACA RLQ5G97 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001972 | 16/05/2024 | 295.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGD9D84 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001978 | 17/05/2024 | 5060.00 | 51890698000107 | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 08 OITO CAMARAS DE AR 169R30 E 02 DOIS PNEUS 23575 R175 DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA RLU1G69 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/05/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 PARA REUNIAO NA EMPRESA PUBLICSOFT COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR O ESOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ARARUNA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2024 | 4573.80 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/05/2024 | 5986.00 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA EM FAVOR DO PREFEITO VITAL COSTA ARAuJO QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2024 | 720.00 | 46671266000167 | POESIA DA SERRA POUSADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOCO TIPO SELF SERVICE PARA 18 PESSOAS ALUNOS PROFESSOR SUP PEDAGOGICA E MOTORISTAS DO CURSO DE GARCOM OFERTADO PELO SENAC ONDE VAO PARTICIPAR DA VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE AREIAPB NO DOA 06 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2024 | 1648.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS DIVERSOS SOLICITADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001986 | 20/05/2024 | 6120.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS MOTONIVELADORA E ENCHEDEIRA VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DURANTE OS DIAS 16 AO DIA 30 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001988 | 20/05/2024 | 6142.52 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DE PLACA MOTOR SERRA MOTOR BOMBA QFO7J42 QSD7987 QSE6959 RLU2E03 RWU2H85 REF AO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002004 | 20/05/2024 | 493.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 58 CINQUENTA E OITO BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002007 | 20/05/2024 | 246.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 29 VINTE E NOVE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001984 | 20/05/2024 | 10624.02 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AS MAQUINAS TRATOR TL85E 02 TRATOR TT4030 03 TRATOR TT4030 04 E MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DURANTE OS DIAS 16 AO DIA 30 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001990 | 20/05/2024 | 6888.88 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DE PLACAOGG9447 C CACAMBA OXO6765 TRATOR VALTRA A750L REF DO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001987 | 20/05/2024 | 4203.68 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QFZ2037 OGG9287 RLQ5G97 QSL6060 REF DO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/05/2024 | 200.00 | 00006356792485 | ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ANTONIO MARCOS BATISTA DA SILVA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A FORMACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESSIPIACT QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 24 DO CORRENTE MÊS NO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/05/2024 | 200.00 | 00071234663490 | MARRONE MESSIAS MENDONÇA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR MARRONE MESSIAS MENDONCA PONTES REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A FORMACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESSIPIACT QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 24 DO CORRENTE MÊS NO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/05/2024 | 200.00 | 00007298598430 | ADEILDA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS A CONSELHEIRA TUTELAR ADEILDA FERNANDES DE ARAUJO REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A FORMACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTESSIPIACT QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 20 A 24 DO CORRENTE MÊS NO IFPB CAMPUS JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001998 | 20/05/2024 | 522.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002006 | 20/05/2024 | 340.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 40 QUARENTA BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001991 | 20/05/2024 | 1526.26 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DE PLACA QQK3A63 RFV3B22 REF DO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2024 | 1680.00 | 00070672305437 | MARILIA SHALINE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PEQUENO PORTE PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001985 | 20/05/2024 | 11960.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA BANCO DE PRECOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2024 | 1500.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS SERVICOS E ACOES DESENVOLVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO A POPULACAO ARARUNENSE CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002001 | 20/05/2024 | 104.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002005 | 20/05/2024 | 314.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE 37 TRINTA E SETE BOTIJOES DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001981 | 20/05/2024 | 3749.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQJ4498 OGC5599 MOW6966 VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DURANTE OS DIAS 16 AO DIA 30 DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0001982 | 20/05/2024 | 155.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQJ4498 PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001989 | 20/05/2024 | 25455.79 | 22827003000136 | POSTO DE COMBUSTIVEL MARTINIANO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DE PLACA QFA5H01 QFG0E23 QFG0C33 QFL4F01 RLZ4E15 SKW2L01 SKW2H79 QFU4J52 QFM3B01 QFM3B21 QFM3B61 SLA6C27 REF DO DIA 16 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME RELATORIO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001995 | 20/05/2024 | 1618.32 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ4E15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/05/2024 | 2300.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA FINS EDUCACIONAIS ONDE FUNCIONA TEMPORARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES E A CRECHE MUNICIPAL MARIA TECLA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/05/2024 | 3500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO DE ARARUNAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001999 | 20/05/2024 | 8778.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 84 OITENTA E QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/05/2024 | 4680.00 | 00056826885468 | JOSE MIGUEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS PARA MANUTENCAO NA ESCOLA PINHEIRO E CRECHE BENEDITA TARGINO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002003 | 20/05/2024 | 5805.50 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A COMPRA DE 683 SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRILL DE 2024 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2024 | 9200.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE 40 QUARENTA COLCHOES EM NAPA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2024 | 200.00 | 00006073082495 | ANDRE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO ANDRE JOSE DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL AO ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2024 | 200.00 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL AO ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2024 | 40.00 | 00070593947452 | JOALLYSON MARINHO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SR JOALLYSON MARINHO MAIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL AO ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAMARA MUNICIPAL DE GUARABIRAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00010320140407 | LAELSON EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE LAELSON AVANGELISTA DOS SANTOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM JOGADORES E EQUIPE NA COPA ARARUNA TV POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DESENV.ECONOMICO, M.AMB.E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOCAO E DIVULGACAO TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002010 | 21/05/2024 | 45000.00 | 51748633000113 | 51.748.633 ISABELLE DOS SANTOS HOLMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO SAO JOAO NA SERRA DE ARARUNA EDICAO 2024 CONFORME DV000092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/05/2024 | 19591.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NO EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/05/2024 | 1029.00 | 00052712168453 | FRANCISCO JAIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FRANCISCO JAIR DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00010931410428 | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/05/2024 | 1011.00 | 00070857542494 | FERNANDA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE FERNANDA ANDRADE DE LIMA PARA CUSTEIO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N° 972015 DE 21122015 CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/05/2024 | 720.00 | 46671266000167 | POESIA DA SERRA POUSADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VISITA TECNICA A POUSADA RURAL POESIA DA SERRA NO MUNICIPIO DE AREIAPB PARA A TURMA DO CURSO DE GARCOM DO MUNICIPIO DE ARARUNA INCLUSO O USO DE ESPACO E REFEICOES NO DOA 06 DE JUNHO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/05/2024 | 13814.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA NO EXTRATO DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MUNICIPIOS REF AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/05/2024 | 2691.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RPV DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SUCUMBENCIA MOVIDO PELO SR IVANELSON LIMA TARGINO CONFORME PROCESSO ANEXO N 08004606820238150061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2024 | 2250.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS BRASIL ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE ARARUNA E ACESSORIOS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002024 | 23/05/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRACAO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2024 | 200.00 | 00064531074491 | FABIO VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SEC DE ADMINISTRACAO FABIO VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM A ENTREGA DA MEDALHA EPITACIO PESSOA AO REVERENDISSIMO PADRE NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2024 | 200.00 | 00002042948438 | ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A TESOUREIRA ANA KAROLINA DANTAS VERIATO DA CAMARA REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM A ENTREGA DA MEDALHA EPITACIO PESSOA AO REVERENDISSIMO PADRE NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC. DE FINANCAS, RECEITA E TESOURARIA | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2024 | 28946.35 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CODIGO DE RECEITA 3703 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2024 | 200.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS REFERENTE A IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO COM A ENTREGA DA MEDALHA EPITACIO PESSOA AO REVERENDISSIMO PADRE NUNES CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/05/2024 | 2400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA ESCOLA ANTONIO CANDIDO RIBEIRO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002023 | 23/05/2024 | 1125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/05/2024 | 597.84 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO DE PLACA SLA6C27 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2024 | 175.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAI AUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CARRO TIPO SPIN DE PLACA SLA6C27 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002031 | 23/05/2024 | 60328.18 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A DECIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B LOCALIZADA NA RUA LUCIANO LUDGERIO TARDINO CENTRO DESTE MUNICIPIO ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 0052022 ATRAVES DE RECURSOS DO CONV GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00052022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0002032 | 23/05/2024 | 66132.47 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021 | 00162021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTRUIR, AMPLIAR , REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0002033 | 23/05/2024 | 42819.40 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A 3 TERCEIRA MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFOME CONTRATO 00102022 ORIUNDA DA TOMADA DE PRECOS N 00162021 | 00162021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/05/2024 | 880.00 | 00066809487468 | ANTONIO MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2024 | 688.00 | 00069620610482 | NOELIS MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DO IMOVEL ONDE ESTA IMPLANTADA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA SOARES 259 ONDE ESTA LOCALIZADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/05/2024 | 400.00 | 00003997382409 | MARIA DALUZ PINHEIRO FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARNULFO GOMES N°128 ONDE ESTA IMPLANTADA A CASA DE PASSAGEM REF AO MÊS DE MAIO DE 2024 CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002042 | 23/05/2024 | 57545.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE 677 SEISCENTOS E SESSENTA E SETE UNIDADES DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/05/2024 | 880.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/05/2024 | 6108.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO BOLETO DO GARANTIA SAFRA BOLETO N 25010050224 CONFORME BOLETO DE COBRANCA DA SECRETARIA DE POLITICA CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002028 | 23/05/2024 | 2103.20 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/05/2024 | 1725.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIMENTO PARA USO ROTINEIRO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0002040 | 23/05/2024 | 33655.79 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF AO PAMENTO REF A QUARTA MEDICAO DA REFORMA DO CALCADAO DO ENTORNO DO MERCADO CULTURAL E PAVIMENTACAO DOS TRECHOS 1 E 2 DA RUA SOLON DE LUCENA CONFORME CONTRATO N 00382023 TOMADA DE PRECOS N 0022023 | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/05/2024 | 7020.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS PNEUS 22575 R16 PARA OS VEICULOS DE PLACA SKW2H79 SKW2I09 SOLICITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/05/2024 | 11095.00 | 35633383000110 | LANZA E VILLANOVA DE LEON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 SETE LIXEIRAS EM POLIETILENO DO TIPO CONTAINER COM ROLDANAS E CAPACIDADE PARA 700L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00013080622499 | IGOR DE LIMA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DO GARI NO DIA 30 DE MAIO DE 2024 PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE ARARUNAPB CONFORME PROCESO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240625153 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240624070 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB2024062075 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240624522 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A ART PB20240625447 DA ANOTACAO RESP TECNICA DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2024 | 16076.38 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA OBRA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2024 | 16136.81 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF A LICENCA SUDEMA DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002051 | 27/05/2024 | 3118.16 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO ELETRICA DO EVENTO DE EXPOSICAO DA SERRA DE ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SEC.DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2024 | 2000.00 | 50951146000190 | EMANUEL LUDGERIO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VETERINARIO NO EVENTO I EXPO SERRA DE BOVINOS CAPRINOS E OVINOS NOS DIAS 31 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024 EM ARARUNAPB CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024